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会计做账时现金能为负数吗?
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王超老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 8w
引用 @ 真诚 发表的提问:
老师!你好!之前老会计手工帐记出来的库存商品数量和金额正负数都有,总数量为负的,总金额为正的,现在直接把这个手工账的总金额余额当做期初数,不计数量,那下面发生了进货和销售之后,成本该怎么结转呢?
你好,根据你的描述,这个期初数据直接承接下来,后面的进货再按照实际的来处理 成本是按照你的进货成本来计算的
241楼
2023-02-28 08:18:45
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真诚:回复王超老师 进货的规格型号和销售的规格型号不一样
2023-02-28 08:40:00
真诚:回复王超老师 销售的规格型号与进货的规格型号不一样,怎么算成本?是要把销售的这个产品先暂估吗?
2023-02-28 08:50:53
王超老师:回复真诚你好,这个是按照批次来计算的,这种方法适合你数量多,规格多的情况
2023-02-28 09:09:06
真诚:回复王超老师 该企业是卖机床磨床铣床的,但就是进货的规格型号和销售开具的规格型号不一样,我该怎么结转成本?
2023-02-28 09:37:48
王超老师:回复真诚你好,根据你的描述,这个正常结转成本,但是要在摘要中写明情况的
2023-02-28 09:55:24
真诚:回复王超老师 怎么结转成本和写摘要啊?
2023-02-28 10:14:27
王超老师:回复真诚你好 你们结转成本的时候 借:主营业务成本 贷:库存商品 在摘要写明是卖的具体的产品
2023-02-28 10:40:47
真诚:回复王超老师 是金额确定不来哦
2023-02-28 10:52:20
王超老师:回复真诚你好,那么建议你结转的时候,按照暂估的金额来确定
2023-02-28 11:10:24
方老师
职称:中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ Echo.T 发表的提问:
工工资因为退单需要扣除之前发放的工资因而出现负数计提和发放时怎么做会计分录
退单正常一般以工资额为限进行扣款,你说的负数原因是什么,对员工的罚款吗?
242楼
2023-02-28 08:32:19
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文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ Dahlia wen 发表的提问:
现在发现 之前会计现金做了很多笔的负数 需要全面都给她调整吗? 是不是做成向股东借款
您好,者需要调整对,现金不能是负数的
243楼
2023-02-28 08:48:40
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Dahlia wen:回复文老师 老师 那我现在是不是做股东借款叻 我看了她的账 一直支出 账上都没有钱
2023-02-28 09:15:08
文老师:回复Dahlia wen确实是股东的垫款可以的
2023-02-28 09:40:27
江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.97
解题: 0.24w
引用 @ 大姐 发表的提问:
老师,请教一个问题,在做明细账的时候,进的货全是现金结账,导致我的资产负债表的货币资金为负数,我该怎么解决?
可以少报销费用,或者是无票的销售收入,增加现金的借方金额
244楼
2023-02-28 08:59:59
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大姐:回复江老师 但是也要考虑最后的利润总额啊
2023-02-28 09:17:53
江老师:回复大姐是的,这个是需要总体上考虑,因为数据存在关联性的
2023-02-28 09:47:09
大姐:回复江老师 好的,我再摸索一下,谢谢老师
2023-02-28 10:03:36
江老师:回复大姐祝学习进步,工作顺利
2023-02-28 10:26:10
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.39w
引用 @ ...... 发表的提问:
所得税时,第一季度亏损,第二季度本期数盈利,但累计金额是负数,为什么要把累计金额改为本期数盈利的金额呢?这样调会影响其他报表吗?
累计金额写1-本月的合计,亏损不应交所得税的
245楼
2023-03-01 08:22:50
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......:回复郭老师 不是,假如我一定要这样调,到第三季度怎么调回和实际发生的一样呢?
2023-03-01 08:48:08
郭老师:回复......你好,你这么调整你的凭证需要修改了。最好不要这么做
2023-03-01 09:04:34
......:回复郭老师 好的,谢谢
2023-03-01 09:17:11
郭老师:回复......你好,不用客气的,满意请五星好评,谢谢
2023-03-01 09:39:14
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.98w
引用 @ 发表的提问:
平时不做账能申报吗?因为之前的会计账本也没留
你好,增值税可以根据收入,销项税,进项税额申报
246楼
2023-03-01 08:32:37
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莉:回复邹老师 哦,那之前的会计不交接,没留东西,不影响我之后的工作吗?
2023-03-01 08:47:48
邹老师:回复你好,会影响的
2023-03-01 09:16:12
莉:回复邹老师 有哪一些影响
2023-03-01 09:31:45
莉:回复邹老师 如果影响很大我考虑换一个工作了
2023-03-01 09:58:33
邹老师:回复你好,财务资料不健全,如果查以前的账务,你没办法提供 初始数据没有,你建账都是个问题
2023-03-01 10:25:45
立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 驍鎷駒 发表的提问:
老师好!用友t3应收账款和应付账款出现负数时会记录到预付账款和预收账款为正数?
你好,在填报表时会将应收账款的负数列入预收账款、应付账款出现负数列入预付账款
247楼
2023-03-01 08:50:16
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驍鎷駒:回复立红老师 我季报用的是自己编制的负数的表,需要改么?总计金额不同
2023-03-01 09:19:31
立红老师:回复驍鎷駒你好,报表时不用负数的。
2023-03-01 09:32:29
驍鎷駒:回复立红老师 老师,那还能改么?去大厅改?
2023-03-01 09:49:19
立红老师:回复驍鎷駒你好,报表申报错误,需要去大厅修改。
2023-03-01 10:11:26
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.98w
引用 @ 疯狂的柠檬 发表的提问:
你好,资产负债表里的负债合计能为负数吗
你好,资产负债表里的负债合计应当是正数才是的
248楼
2023-03-01 08:59:59
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疯狂的柠檬:回复邹老师 负数的话有影响吗
2023-03-01 09:16:43
邹老师:回复疯狂的柠檬你好,具体是什么原因导致负债总额是负数呢?
2023-03-01 09:39:47
疯狂的柠檬:回复邹老师 其他应付款是负数
2023-03-01 10:08:40
邹老师:回复疯狂的柠檬你好,其他应付款是负数应当调整到其他应收款填写才是的
2023-03-01 10:36:16
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 回忆 发表的提问:
季度财务报表 期间费用 季度数成负数 才能对的上本年累计数,这什么情况 本年累计是正数,这能申报吗,本月本季金额 出现负数
那就是你这个季度冲减了期间费用,所以本季度是负数,负数金额小于前三 季度的发生额,所以累计是正数
249楼
2023-03-02 07:38:02
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回忆:回复辜老师 那就是没有关系的,只要本年累计数对的上报表就行了 是吧
2023-03-02 07:55:22
辜老师:回复回忆是的,只要累计数跟报表相符就可以了
2023-03-02 08:06:22
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.98w
引用 @ 王小呆 发表的提问:
库存现金为负数有风险吗
你好,有风险,库存现金是不允许为负数的
250楼
2023-03-02 07:52:14
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王小呆:回复邹老师 数额不大也不行?
2023-03-02 08:17:02
邹老师:回复王小呆你好,不行的,库存现金绝对不会是负数的
2023-03-02 08:30:28
马老师
职称:初级会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题: 1.88w
引用 @ 财管必过 发表的提问:
所得税时,第一季度亏损,第二季度本期数盈利,但累计金额是负数,为什么要把累计金额改为本期数盈利的金额呢?这样调会影响其他报表吗?
申报所得税按照你利润总额的本年累计数计算。
251楼
2023-03-02 08:09:28
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 似水流年 发表的提问:
9月份有两笔销售赊账,没有开票,应交增值税转到应交增值税-未交增值税中,到现在也没有收到货款,也没开发票,现金流量表中现金收入及销售货物收入为负数(没有退货),怎么补救,年底需要想税务机关报表,负数能行吗,如何交税,会计分录怎么做
您好,这种情况下,确实是负数的,可以不用调整了,直接申报就行,交税时可以按无票收入处理,会计分录,借:应收账款,贷:主营业务收入,应交税费-应交增值税-销项,结转成本,借:主营业务成本,贷:库存商品等科目。
252楼
2023-03-02 08:31:09
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似水流年:回复王雁鸣老师 我是小规模
2023-03-02 09:17:56
似水流年:回复王雁鸣老师 没有开票有,也没收到货款,就可以交税吗
2023-03-02 09:34:31
王雁鸣老师:回复似水流年您好,没有开票,没有收到货款,确认收入,就可以交税的。
2023-03-02 09:47:02
似水流年:回复王雁鸣老师 怎么确认收入,能不能说详细些
2023-03-02 10:13:49
王雁鸣老师:回复似水流年您好,就是根据发货后,双方确定的收款,付款金额,做收入处理。
2023-03-02 10:35:58
似水流年:回复王雁鸣老师 会计分录怎么做,小规模
2023-03-02 11:05:17
王雁鸣老师:回复似水流年借:应收账款,贷:主营业务收入,应交税费-应交增值税,结转成本,借:主营业务成本,贷:库存商品等科目。
2023-03-02 11:29:16
王雁鸣老师:回复似水流年您好,小规模会计分录是,借:应收账款,贷:主营业务收入,应交税费-应交增值税-销项,结转成本,借:主营业务成本,贷:库存商品等科目。
2023-03-02 11:45:37
似水流年:回复王雁鸣老师 这个9月份就做了,只是把应交增值税转到了未交增值税科目
2023-03-02 12:01:22
王雁鸣老师:回复似水流年您好,哦,这样的话,就不需要再做其他的分录了。
2023-03-02 12:27:58
似水流年:回复王雁鸣老师 谢谢
2023-03-02 12:56:23
王雁鸣老师:回复似水流年您好,不客气,祝您学习进步,工作顺利,麻烦给个五星评价,老师回答您的问题将会更加用心,谢谢。
2023-03-02 13:17:55
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.08w
引用 @ 灵希月 发表的提问:
应付账款会出现负数吗?
您好 应付账款会出现负数
253楼
2023-03-02 08:56:59
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灵希月:回复bamboo老师 出现负数表示什么啊
2023-03-02 09:13:23
灵希月:回复bamboo老师 老师,麻烦您和我说下,哪些科目余额不能出现负数好吗
2023-03-02 09:30:08
bamboo老师:回复灵希月出现负数表示您支付了货款 对方没有给您单位开具发票 或者您支付的货款比发票金额多
2023-03-02 09:51:19
灵希月:回复bamboo老师 如果发票先到,我还没有支付是挂应付账款吗
2023-03-02 10:16:57
bamboo老师:回复灵希月如果发票先到,没有支付是挂应付账款 一般库存现金 银行存款 存货 固定资产 无形资产 长期待摊费用等科目不能出现负数
2023-03-02 10:28:57
灵希月:回复bamboo老师 现在对预付,应付,其他应付,这些往来科目不太理解?
2023-03-02 10:49:35
灵希月:回复bamboo老师 如果我们房屋租金发票先到还没有支付怎么做分录?
2023-03-02 11:09:35
bamboo老师:回复灵希月预付一般是指没有收到材料 接收劳务 先把款项支付给了对方 应付是指收到材料接受劳务 收到发票 没有支付款项 其他应付款是指与企业的主营业务没有直接关系的应付、暂收其他单位或个人的款项,如应付租入固定资产和包装物的租金、存入保证金、应付统筹退休金、职工未按期领取的工资等。
2023-03-02 11:26:18
灵希月:回复bamboo老师 如果我们一年房屋租金发票先到还没有支付怎么做分录?后期我想分月摊销
2023-03-02 11:37:08
bamboo老师:回复灵希月收到发票 借:待摊费用 贷:其他应付款 按月摊销 借:管理费用 贷:待摊费用 支付租金 借:其他应付款 贷:银行存款
2023-03-02 12:04:46
灵希月:回复bamboo老师 不是应付账款吗
2023-03-02 12:28:43
bamboo老师:回复灵希月租金一般通过其他应付款核算
2023-03-02 12:57:44
灵希月:回复bamboo老师 新会计准则不是没有待摊费用了吗
2023-03-02 13:17:22
bamboo老师:回复灵希月有的单位软件上还有这个会计科目 如果没有的话 可以用长期待摊费用暂代一下
2023-03-02 13:45:05
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.08w
引用 @ 也許、啲也許 发表的提问:
出纳不做现金日记账,会计要不要负责。
同学 您好 这个要根据财务制度分工跟责任还有单位的实际情况来决定
254楼
2023-03-05 10:14:52
全部回复
小小霞老师
职称:初级会计师
4.98
解题: 0.88w
引用 @ 若如 @初见? 发表的提问:
老师,你好,我在做第二季的财务报表申请的时候,营业税金及附加栏填写的负数,系统提示错误,不能为负数,之所以填写的负数是因为我公司未小型微利企业税务退回来2月份的附加税,入账直接就入的营业税金及附加负数,现在 财务报表不能申报,怎么处理呢?
你好,把退还的计入其他收益里面
255楼
2023-03-05 10:20:08
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若如 @初见?:回复小小霞老师 附加税退了一半,我就做一半的红冲,现在账务上我应该怎么处理呢,怎么做科目呢
2023-03-05 10:33:02
小小霞老师:回复若如 @初见?你之前的账是平的吧,不红冲。你直接借:银行存款 贷:其他收益
2023-03-05 10:46:16
若如 @初见?:回复小小霞老师 那我也可以不做分录吗?我这是否可以直接在财务报表申报的时候,把退税的金额填写在营业外收入那一栏
2023-03-05 11:00:58
小小霞老师:回复若如 @初见?现在新准则是要求计入其他收益,这个不做分录,退到对公,你的银行明细账不平
2023-03-05 11:12:03
若如 @初见?:回复小小霞老师 我用的小企业会计准则,利润表里面没有其他收益栏啊,只能填入营业外收入啊
2023-03-05 11:39:16
若如 @初见?:回复小小霞老师 账是平的啊,我就做了两个分录,一个是借:应交税费-【城建税、教育附加、地方教育】 贷:营业税金及附加【城建税、教育费、地方教育】负数,另一个就是:借:银行存款 贷:应交税费-【城建税、教育附加、地方教育】,这样会不平吗?
2023-03-05 12:00:19

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