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公司原材料银行存款会计分录
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.43w
引用 @ 小谢 发表的提问:
老师你好!劳务公司银行存款购入竹架板。怎么做会计分录
你好,买来这个是做什么用的金额大吗?如果大的话借固定资产贷银行存款。
226楼
2023-02-20 08:31:30
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小谢:回复郭老师 只有7200元用来出租
2023-02-20 08:59:06
小谢:回复郭老师 老师用在租赁项目上面。租出去怎么做账
2023-02-20 09:20:53
郭老师:回复小谢你好,可以做固定资产的。
2023-02-20 09:48:42
小谢:回复郭老师 我购买时做借:工程物质-周转材料 贷:银行存款。我项目用时要怎么做分录
2023-02-20 10:16:02
小谢:回复郭老师 如果做固定资产。领用时怎么做分录
2023-02-20 10:26:05
郭老师:回复小谢好,领用的时候不需要做分录,借固定资产贷银行存款,然后你每个月的折旧费就是你的成本,借主营业务成本贷累计折旧。
2023-02-20 10:50:01
小谢:回复郭老师 好的。谢谢老师
2023-02-20 11:09:36
郭老师:回复小谢不用客气,工作愉快。
2023-02-20 11:28:10
小谢:回复郭老师 当月购买可以当月折旧吗
2023-02-20 11:48:08
郭老师:回复小谢不可以的,只能次月抵扣。
2023-02-20 12:14:26
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 谭玲莉 发表的提问:
商贸公司,收到一笔货物定金3000元,具体会计分录应该怎么做?借:银行存款,贷什么呢
您好贷预收账款科目了!
227楼
2023-02-20 08:46:00
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三宝老师
职称:高级会计师,税务师
4.99
解题: 1.19w
引用 @ 狂野的秀发 发表的提问:
向银行申请银行汇票用于采购原材料,这个会计分录怎么做
借原材料 贷应付票据
228楼
2023-02-20 09:14:59
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岳老师
职称:注册会计师、注册税务师
4.96
解题: 1.37w
引用 @ Zora 发表的提问:
老师请问我们购买的水稻的分录借:原材料-水稻贷银行存款,领用种植借:研究支出-费用化支出-物 料消耗,贷:原材料-水稻,收货时借库存商品贷银行存款这几步分录对吗?
前两步可以,最后一步未体现收入啊。
229楼
2023-02-21 08:18:25
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Zora:回复岳老师 我们还没有卖,租的人家地收获回来都在库房呢
2023-02-21 08:49:33
岳老师:回复Zora既然收获回来,怎么会“贷:银行存款”呢?那应当“贷:农业生产成本”啊。
2023-02-21 09:06:43
Zora:回复岳老师 我们的种子免费用的农民的地种等收获时再付款收购回来
2023-02-21 09:23:23
岳老师:回复Zora可是您说“借:原材料-水稻贷银行存款”,这不是免费的啊?
2023-02-21 09:52:04
Zora:回复岳老师 种子时我们自己的库存,我们是研究稻种的,我们在海南种了一批收获了库存,现在拿这批库存在农民的地里试种收获后是要购买的,农民不能卖
2023-02-21 10:17:40
岳老师:回复Zora你购买的时候已经做了贷银行存款了,收获的不能再贷银行存款了吧
2023-02-21 10:39:32
Zora:回复岳老师 我购买的是种子,现在是在农民的地上种植了,收获了只能收购回来我们要做研究,不贷银行存款贷什么?
2023-02-21 10:52:10
岳老师:回复Zora按照您提供信息,原材料最后转变成为库存商品,这个需要生产过程的。农产品产出分录。 借:库存商品(农产品) 贷:农业生产成本
2023-02-21 11:15:12
Zora:回复岳老师 不是销售的时候才转到成本吗?
2023-02-21 11:36:07
Zora:回复岳老师 而且从农民收获的水稻我们也是付了钱的,这笔不做账吗?
2023-02-21 11:46:11
岳老师:回复Zora您是说,种植过程中,产权属于农民,然后,您从农民手中购买水稻,是吗?如果是这样,您的分录是对的。
2023-02-21 12:04:14
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 小鱼儿 发表的提问:
老师,考试题目如果让计算金额用万元表示,那分录上,是不是就可以,借:原材料 20,贷:银行存款20,如果没说单位用万元的话,是不是分录就是,借:原材料 200000 贷:银行存款 200000
比如20万分录,你就写20。
230楼
2023-02-21 08:45:03
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小鱼儿:回复玲老师 就是分录不受题目要求影响,不用写那么多0,计算的答案就算题目要求,为什么我听别的考生又说分录最好是写200000,这样
2023-02-21 09:12:17
玲老师:回复小鱼儿。你好,写分录是看题目要求,我给你举例子了,比如20万就写20。
2023-02-21 09:35:29
玲老师:回复小鱼儿因为单位是万元的,20万不就是20吗?
2023-02-21 09:55:10
小鱼儿:回复玲老师 那题目要求计算结果用元表示呢
2023-02-21 10:23:40
小鱼儿:回复玲老师 那分录又怎样写呢,分录还是继续写20,还是200000
2023-02-21 10:45:41
玲老师:回复小鱼儿,后面带好几个零这个数据。
2023-02-21 11:10:38
小鱼儿:回复玲老师 什么意思呢老师
2023-02-21 11:26:04
玲老师:回复小鱼儿还是200000就是这个数据,这个数据,这个数据。
2023-02-21 11:39:55
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.17w
引用 @ _ 发表的提问:
劳务公司银行存款划扣社保怎么做会计分录呐
是你们的员工还是什么
231楼
2023-02-21 08:55:17
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_:回复朴老师 是我们公司员工
2023-02-21 09:10:28
朴老师:回复_你们申报了工资薪金个税的吗
2023-02-21 09:33:51
_:回复朴老师 报了的
2023-02-21 09:48:09
朴老师:回复_那你们就做借应付职工薪酬贷银行存款就可以了
2023-02-21 10:16:59
_:回复朴老师 那工资怎么做啊☺️
2023-02-21 10:32:14
朴老师:回复_工资也是应付职工薪酬的,先计提后发放
2023-02-21 10:49:10
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.43w
引用 @ 董大爷@ 发表的提问:
不含税购买一批材料5千元,银行存款支付怎么做账?是不是要做两笔分录? 借:原材料,贷应付账款,借应付账款,贷银行存款?
当月支付的吗?当月的话贷银存就可以不用应付
232楼
2023-02-21 09:14:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.02w
引用 @ 文艺的麦片 发表的提问:
出售剩余材料价款6000元 增值税780元 款项收到存入银行 材料成本4000元 编制会计分录。
你好 借:银行存款 6780 ,贷:其他业务收入6000 ,  应交税费—应交增值税(销项税额)780。 借:其他业务成本 4000 , 贷:原材料  4000
233楼
2023-02-22 08:25:05
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 小鱼儿 发表的提问:
我们采购餐饮食材,都是采购员先垫付,再报销,应该做哪个分录呢 1.借原材料贷银行存款,月底盘点结转,借主营业务收入贷原材料 2.借应付账款贷原材料 3.借主营业务成本贷银行存款 哪个分录对呢?
你好,.借原材料贷其他应付款,报销做借其他应付款 贷银行,月底盘点结转,借主营业务收入贷原材料
234楼
2023-02-22 08:42:08
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小鱼儿:回复maize老师 购入,借其他应付款,贷银行存款,盘点后借主营业务收入贷原材料 对吗?给采购员报销是其他应付,如果直接转给供应商,是借应付账款-XX,贷银行存款,对吗
2023-02-22 09:03:54
maize老师:回复小鱼儿是的,是的,您说没有问题
2023-02-22 09:22:37
庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 水然 发表的提问:
我买材料,是预付款,做了分录借,预付帐款,贷,银行存款。现在,材料在路上,借,在途物资,贷,什么分录?材料如果已经回来,借,原材料,贷,什么分录?
你好,借在途物资,贷预付账款
235楼
2023-02-22 08:59:03
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庄老师:回复水然材料验收入账,借原材料,应交税费一应交增值税(进项税额),贷在途物资
2023-02-22 09:23:02
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 强健的板栗 发表的提问:
受托方开的税票包含他帮我们买的原材料及加工费,请问怎么做分录,原材料款前期已付,做的委托加工物资,贷银行存款?谢谢老师
如果受托方开的税票包含他帮我们“买的原材料”及加工费,这个业务就不属于委托加工业务了,就是正常的对方销售商品给您公司了。
236楼
2023-02-22 09:11:59
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强健的板栗:回复张艳老师 老师,那我前期付的原材料款怎么做呢,还有后期这个发票收到了怎么做呢?谢谢老师
2023-02-22 09:42:55
张艳老师:回复强健的板栗能上传一下对方的发票截图吗?
2023-02-22 10:08:21
强健的板栗:回复张艳老师 老师,我明天再问你,谢谢老师
2023-02-22 10:23:52
张艳老师:回复强健的板栗好的,欢迎您继续提问。
2023-02-22 10:38:55
强健的板栗:回复张艳老师
2023-02-22 10:52:04
强健的板栗:回复张艳老师 老师,备注哪里是他们帮我们购买的原材料,前期已经付款给他们了
2023-02-22 11:02:43
张艳老师:回复强健的板栗您这个业务就相当于付款向对方购买这个饮品了,不属于委托加工业务的。就是单纯的购买商品的业务。
2023-02-22 11:21:49
强健的板栗:回复张艳老师 老师,有一部分原材料是我们购买,然后交给他们加工的
2023-02-22 11:33:25
张艳老师:回复强健的板栗那您公司是否取得此部分的发票呢?原材料占整个产品成本的比重有多大?
2023-02-22 11:51:41
强健的板栗:回复张艳老师 原材料部分我方已取得,原材料占大部分,加工费占小部分
2023-02-22 12:17:48
张艳老师:回复强健的板栗您取得的原材料发票,不会是就是上面您上传的发票吧? 您这个业务首先要判断是否为委托加工业务还是普通的采购业务?至于会计分录是很好写的。
2023-02-22 12:40:03
强健的板栗:回复张艳老师 是委托加工业务,不过是半包的,一部分原材料是他们代购的,一部分是我们自己买的交给他们的,老师,那我现在拍的这个发票的会计分录怎么写啊,他帮我们代购的7600原材料我们前期已经付款了,这个7600他算在发票里一起开给我们了
2023-02-22 12:58:34
张艳老师:回复强健的板栗这样的话,可以判断为委托加工业务,不过提示一点,对方的发票开的不合适,需要注意。应该为加工类的税收分类编码,不应该是*软饮料*,建议复核一下。 这个发票的分录, 借:委托加工物资 应交税费--应交增值税(进项税额) 贷:预付账款 银行存款等
2023-02-22 13:24:37
强健的板栗:回复张艳老师 好的,感谢老师耐心回答
2023-02-22 13:41:20
张艳老师:回复强健的板栗您客气了,祝您学习愉快、工作顺利,如果您对老师的解答满意的话,请给老师一个五星评价,非常感谢!
2023-02-22 13:56:57
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.08w
引用 @ ㄍㄇㄌ 发表的提问:
根据与某钢厂的购销合同规定,甲公司购买材料向该钢厂预付100万元货款的80%及8万元,通过电汇方式汇出,甲公司应编制的会计分录为。 这是书上的例题,书上的会计分录是这么写的: 借:预付账款 80000 贷:银行存款 80000 。 我可不可以这样写:借:原材料 80000 贷:银行存款 80000????
您好 不可以您这样写分录 原材料还没有收到
237楼
2023-02-23 08:27:11
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ㄍㄇㄌ:回复bamboo老师 哦哦,因为是预付的货款是吧老师?
2023-02-23 08:55:26
bamboo老师:回复ㄍㄇㄌ是的 是预付的货款 暂时还没有收到材料
2023-02-23 09:11:02
ㄍㄇㄌ:回复bamboo老师 谢谢老师
2023-02-23 09:24:41
bamboo老师:回复ㄍㄇㄌ不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快
2023-02-23 09:47:15
文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 深呼吸 发表的提问:
,@答疑-张老师(702433146) 企业构材料货先到1000克15460元,单价15.46元企业已在领用,先前企业未做账,3天后企业付货款实际打款15400元用银行存款,分录为:借:原材料15400元,贷:银行存款15400元,因为是货到先用,所以结转原材料成本时是15460元,应怎样处理?
您好,应付未付的60元,您可以计入营业外收入,借 原材料15460贷应付账款15460,借 应付账款15460贷银行存款15400营业外收入60.
238楼
2023-02-23 08:47:00
全部回复
深呼吸:回复文老师 我可不可以借:原材料15460贷:银行存款16400财务费用:60
2023-02-23 09:00:15
文老师:回复深呼吸您好,如果是同一个月,不是长期往来的供货商的话,是可以的。长期往来的供货商,为了能全面反应,最好通过应付账款过度一下。
2023-02-23 09:19:40
深呼吸:回复文老师 在一个月发生,并在5天内
2023-02-23 09:42:54
深呼吸:回复文老师 零数供货商结账不要了可以冲财务费用吗?
2023-02-23 10:00:36
文老师:回复深呼吸应该计入营业外收入
2023-02-23 10:11:18
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 百合 发表的提问:
老师好,购买原材料,没有付款 借 原材料 贷 应付账款 暂估 付了款 借 应付账款 暂估 贷 银行存款 分录对不对?
实际有收到发票吗
239楼
2023-02-23 09:09:00
全部回复
百合:回复玲老师 付了款,就收到发票了
2023-02-23 09:31:56
玲老师:回复百合借原材料 贷银行存款
2023-02-23 09:58:06
百合:回复玲老师 老师,付了款,也收到了发票,那暂估的分录咋处理?
2023-02-23 10:15:07
玲老师:回复百合把暂估的分录红冲按照发票金额入账
2023-02-23 10:45:01
百合:回复玲老师 老师好,一般纳税人,开出去专票的税是价税分离做销项税,那开出去普票的怎么弄?
2023-02-23 11:11:50
玲老师:回复百合一样的开专票和普票的分录是一模一样的,贷方都需要做价税分离
2023-02-23 11:38:16
百合:回复玲老师 哦哦,谢谢老师
2023-02-23 12:01:23
玲老师:回复百合不客气,如果您这个问题已经解决, 希望对我的回复及时给予评价。不清楚的还可以继续 追问!!
2023-02-23 12:15:53
李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
公司销售不适用的a材料一批售价2000增值税率17%取得价税款存入银行 求会计分录
公司销售不适用的a材料一批售价2000增值税率17%取得价税款存入银行 求会计分录
240楼
2023-02-24 07:26:32
全部回复
李老师:回复爱笑的流沙借银行存款2340 贷其他业务收入2000 应交税费应交增值税销项税340
2023-02-24 07:51:00

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