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公司原材料银行存款会计分录
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.43w
引用 @ qy 发表的提问:
建筑公司,工地购入的材料,借:原材料 待:银行存款,领用了之后,借:主营业务成本 待:原材料可以吗,不通过工程施工这个会计科目
你做主营业务成本的时候,你确认了收入吗?
256楼
2023-02-28 07:47:21
全部回复
qy:回复郭老师 有的项目确认收入了,有的项目没有确认收入
2023-02-28 08:15:46
郭老师:回复qy确认收入的项目才可以这么做。
2023-02-28 08:36:56
qy:回复郭老师 我公司有15个项目,都是小项目,15个项目就是15栋楼的外墙,那就是确认收入了的项目我直接主营业务成本,不通过工程施工了,没有确认收入的项目先在工程施工科目放着。行不行?
2023-02-28 08:49:18
郭老师:回复qy你好 可以的 可以这么做的
2023-02-28 09:14:07
qy:回复郭老师 那工程施工和主营业务收入,主营业务成本都必须按照项目核算吗?
2023-02-28 09:35:00
郭老师:回复qy最好分项目 你要找那个项目的利润看二级科目就可以
2023-02-28 09:52:47
qy:回复郭老师 那工程施工—某某项目—材料费—涂料还是 主营业务成本—某某项目—材料费—涂料,这个明细科目设置在工程施工下面还是主营业务成本下面?
2023-02-28 10:12:09
郭老师:回复qy你好 都设置 两个都有
2023-02-28 10:37:08
qy:回复郭老师 那借: 主营业务成本—某某项目—材料费—涂料 待:工程施工—某某项目—材料费—涂料 这个分录借方和贷方同时都是15个项目,就只这一个会计分录就得30行打印,的5张凭证纸,那还有劳务费等等很多都要结转,这样是不是工作量太大了。
2023-02-28 10:59:07
郭老师:回复qy是 那你工程施工不设置 你知道结转多少成本? 如果主营业务成本不设置,你要是查那个项目利润多少,你能查到吗
2023-02-28 11:24:58
qy:回复郭老师 老师,1、主营业务成本设置项目核算,这样就可以查到具体项目的利润了,就是主营业务成本能不能只设置项目核算,不要设置二级明细,如主营业务成本—某某项目—材料费—涂料 2、那你工程施工不设置 你知道结转多少成本? 这句我看不懂,
2023-02-28 11:40:08
郭老师:回复qy1.可以 2.工程施工不设置项目 你们需要核算a项目的时候 借主营业务成本贷工程施工 没法确认金额多少
2023-02-28 11:59:30
qy:回复郭老师 老师,他们给我说借:主营业务成本贷:工程施工 ,这个分录的附件是出库单或者结算单,这样的话,他们说工程施工不按项目核算,就是出库单或者结算单的金额就是要转入主营业务成本的金额
2023-02-28 12:22:45
郭老师:回复qy可以 你可以自己试下的
2023-02-28 12:46:54
qy:回复郭老师 那就是说确认了收入的项目,这个项目的成本,我可以直接借:主营业务成本,待:原材料,不通过工程施工核算,这个做法是对的。只有没有确认了收入的项目,因为成本已经发生了,要入账了,所以就先放入工程施工,以后有了收入在结转成本
2023-02-28 13:09:23
郭老师:回复qy你好 是的 可以 可以不用工程施工
2023-02-28 13:28:58
qy:回复郭老师 还有就是如果用了工程施工这个科目,把工程施工转入主营业务成本的时候,借:主营业务成 待;工程施工,这个分录的附件,有的说可以没有附件,有的说是出库单或者是结算单,有的说是按照工程进度,总的成本是多少,然后完了多少百分比就确认多少成本,到底哪个是对的?
2023-02-28 13:56:39
郭老师:回复qy有没有都可以 不重要 重要是发生额有发票就可以
2023-02-28 14:07:10
江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.97
解题: 0.24w
引用 @ 甜甜的豌豆 发表的提问:
挂靠公司做账,项目老板转10万到甲公司过材料款,分录:借:银行存款--某项目,贷:其他应付款; 然后甲公司根据材料商开过来的专票付款,分录:借:原材料,应交税费--增值税--进项税;贷:银行存款。 那其他应付款那里就一直挂着,这个帐应该怎么平
这个最后付支付其他应付款。就是会扣除工程款后,返给丙方货款。
257楼
2023-02-28 08:12:31
全部回复
甜甜的豌豆:回复江老师 不懂什么意思
2023-02-28 08:42:10
甜甜的豌豆:回复江老师 分录怎么写
2023-02-28 09:00:25
甜甜的豌豆:回复江老师 甲公司就是我们自己被挂靠公司
2023-02-28 09:12:46
江老师:回复甜甜的豌豆借:其他应付款 贷:银行存款 就是扣除工程款手续费,以及税费用,你们收到的甲方货款,应该跟丙方结算。 结算时会算出一个需要支付给两方的金额,这时,可以用其他应付款抵减应付的工程款,最后抵减后,还会有付丙方的工程款,就是需要丙方提供发票了。
2023-02-28 09:29:21
甜甜的豌豆:回复江老师 看到我发的图片了没有
2023-02-28 09:58:17
甜甜的豌豆:回复江老师 怎么会跟甲方爸爸有关系呢
2023-02-28 10:12:34
甜甜的豌豆:回复江老师 刚开始我是用个甲公司代替我们公司名称
2023-02-28 10:22:36
江老师:回复甜甜的豌豆看清了你的图片,这个暂时不用处理,等工程完工,收到全部工程款后,会与丙方进行结算工程款程。冲减需要支付给丙方的款项。 如从甲方取得100万元的工程款,你们是乙方,施工方是丙方 丙方当时提供了10万元的材料款,你们计入其他应付款10万元,如果扣除丙方的管理费、税费后,以及其他款项后,需要支付50万元给丙方,现在应支付丙方50万元,可以先支付10万元给丙方 借:其他应付款——丙方100000 贷:银行存款100000 这样就平了。再让丙方提供40万元的劳务费发票或其他的发票(或工程款的发票),再支付40万元给丙方,就平了。工程项目全部结束。
2023-02-28 10:39:01
大红老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.99
解题: 0.02w
引用 @ 现实的狗 发表的提问:
以银行存款支付材料款2 000元。 (2)购进并人库原材料30 00元,货款尚未支付。 (3) 取得短期借款9000元,存人银行。 (4) 以银行存款偿还上月的原材料价款6000元 (5)从银行提取现金8000元 (6) 以银行存款50000元购人机器设备 (7)投资人向企业投资40000元存人银行 要求:分析会计要素变动情况。
(1)借原材料贷银行存款 资产内部一增一减 (2)借原材料 贷应付账款 资产增加负债增加 (3)借银行存款 贷短期借款 资产增加负债增加 (4)借应付账款 贷银行存款 负债减少资产减少 (5)借库存现金 贷银行存款 资产内部一增一减 (6)借固定资产 贷银行存款 资产内部一增一减 (7)借银行存款 贷实收资本 资产增加所有者权益增加
258楼
2023-02-28 08:38:19
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李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
销售甲材料一批,售价1000,增值税1700,价税款收存银行作会计分录
借银行存款 贷主营业务收入/其他业务收入 应交税费应交增值税
259楼
2023-02-28 08:59:59
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东老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ 难过的玫瑰 发表的提问:
到康明公司投资其中¥50,000存入银行;设备一台协议价¥80,000;原材料一批价值¥50,000,验收入库.会计分录怎么写
借银行存款50000 固定资产80000 原材料50000 实收资本180000
260楼
2023-03-01 08:13:13
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吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 爱丽丝梦游仙境 发表的提问:
单位原来买了一笔原材料,花了74900,它做的分录是借预付账款,贷银行存款,这材料早用早用完了,该怎么处理掉?总不能一直挂着吧?
借:原材料 贷:预付账款
261楼
2023-03-01 08:30:00
全部回复
爱丽丝梦游仙境:回复吴月柳 可是原材料实际上已经早没了,怎么办?
2023-03-01 08:54:41
吴月柳:回复爱丽丝梦游仙境领用,借:生产成本 贷:原材料
2023-03-01 09:14:53
佟老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ Justin 发表的提问:
我是一个建筑公司的会计,有个挂靠项目先打了一笔钱用于工程项目材料款,收到这笔款时,我的分录是:借:银行存款 贷:其他应付款(**借款) 随着这个项目又用此笔款用于购买原材料,我的分录是:借:预付账款 贷:银行存款 这样做正确吗?收到该笔材料款发票时,我又该怎么做分录呢?谢谢您!
借:原材料 贷:预付账款
262楼
2023-03-01 08:59:59
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Justin:回复佟老师 那“其他应付款”不是一直摆着吗
2023-03-01 09:15:24
Justin:回复佟老师 这个借款怎么平账呢
2023-03-01 09:33:26
佟老师:回复Justin你工程结束给他结算时就冲掉了
2023-03-01 09:50:26
姜老师
职称:高级会计师
4.98
解题: 0.48w
引用 @ Snow 发表的提问:
付一笔货款是借原材料,贷银行存款吗?
借:库存商品或者原材料 应交税费(一般纳税人需要考虑进项税额)贷:银行
263楼
2023-03-02 08:01:50
全部回复
Snow:回复姜老师 没有发票的
2023-03-02 08:30:23
姜老师:回复Snow没有发票收到货物了吗?
2023-03-02 08:57:47
Snow:回复姜老师 已经用了
2023-03-02 09:16:45
Snow:回复姜老师 7.8月的帐
2023-03-02 09:29:52
姜老师:回复Snow借:原材料 -暂估原材料,根据入库单做账。贷:银行。
2023-03-02 09:56:13
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 哭泣的电灯胆 发表的提问:
请问做了暂估入库的原材料,次月到货并支付了货款,是直接做银行存款还是先挂帐然后在做银行存?
好,付款时借预付账款贷银行存款,做暂估入库的分录,借库存商品贷预付账款暂估
264楼
2023-03-02 08:18:40
全部回复
哭泣的电灯胆:回复玲老师 老师,已经做了暂估应付款了,现在次月收到,做了冲红和付款,做一张凭证上了,这样可以吗
2023-03-02 08:38:41
玲老师:回复哭泣的电灯胆对的,收到发票时把前面暂估的分录红冲,然后按照发票的金额做分录就可以了,
2023-03-02 09:06:20
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.43w
引用 @ 学堂用户2v65q7 发表的提问:
购买原材料20000元,其中8000元用银行存款支付,其余货款未付
借原材料2万,贷银行存款8000,应付账款。
265楼
2023-03-02 08:24:09
全部回复
王超老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 8w
引用 @ 快乐的小懒猪 发表的提问:
从银行借入⻓期借款进行产品仓库的建造。耗用材料175 000元,应付职工人工费用40 000元,分配制造费用35 000元 会计分录怎么做,原材料是不是不从银行存款出
你好 借:在建工程 贷:原材料 175000 应付职工薪酬40000 这种说法35000
266楼
2023-03-02 08:40:54
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立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 丽萍 发表的提问:
8月5日,向银行申请办理银行汇票用以购买原材料,将款项250000元交存银行转作银行汇票存款,分录怎么写
你好,借;其他货币资金——银行汇票存款 贷:银行存款
267楼
2023-03-02 08:56:59
全部回复
小杜杜老师
职称:中级会计师,初级会计师,注册会计师,税务师,高级会计师
4.97
解题: 0.53w
引用 @ 忧伤的铅笔 发表的提问:
3.钟实公司是新建企业,本年11月发生下列经济业务: (1)钟实公司收到投资人投入资金150万元,款项已存入银行;收到投入的商品一批,价值150万元,增值税额25.5万元。收到投资人投入的机器设备一套,价值300万元,增值税额51万元,已交付使用。 (2)购入甲原材料一批货款200 000元,增值税34 000元,货款尚未支付。 (3)向银行借入半年期限的借款500 000元,银行通知已到账。 (4)购入乙原材料一批货款50 000元,增值税8 500元,货款用银行存款支付,材料尚未运达企业。 (5)上项两批材料运达企业,已验收入库。 要求: ⑴根据上述经济业务编制会计分录。 ⑵根据上述经济业编制试算平衡表
同学你好呀~ (1)借:银行存款 150 贷:实收资本 150 借:库存商品 150 应交税费-应交增值税(进行税额)25.5 贷:实收资本 175.5 借:固定资产 300 应交税费-应交增值税(进行税额)51 贷:实收资本 351 (2)借:原材料 200000 应交税费-应交增值税(进行税额)34000 贷:应付账款 234000 (3)借:银行存款 500000 贷:短期借款 500000 (4)借:在途物资 50000 应交税费-应交增值税(进行税额)8500 贷:银行存款 58500 (5)借:原材料 50000 贷:在途物资 50000
268楼
2023-03-05 10:25:53
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.02w
引用 @ AAA 发表的提问:
甲公司增值税一般纳税人购入一批原材料,以实际成本法核算,收到的增值税专用发票上著名的材料价款为50000元,增值税额为6500元。上述款项已通过银行存款转账支付,材料也已验收入库。请写出甲公司购买原材料的会计分录。
你好 借;原材料50000 ,应交税费—应交增值税(进项税额)6500, 贷;银行存款56500
269楼
2023-03-05 10:43:26
全部回复
AAA:回复邹老师 好 谢谢老师!
2023-03-05 11:04:15
邹老师:回复AAA不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-03-05 11:32:28
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.02w
引用 @ 踏实的豆芽 发表的提问:
)23日,企业将一批原材料出售,该批出售 的原材料成本为10万元,售价为15万元,增值税 为1.95万元,收到货款存入银行。 作出会计分录
你好 借:银行存款 15万%2B1.95万 ,贷:其他业务收入 15万 ,  应交税费—应交增值税(销项税额) 1.95万 借:其他业务成本 10万 , 贷:原材料 10万
270楼
2023-03-05 10:51:00
全部回复

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