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销售商品实际成本的会计分录
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宇飞老师
职称:中级会计师,税务师,注册会计师
4.99
解题: 1.4w
引用 @ 娟子 发表的提问:
房产行业销售商品房,开具发票的会计分录及结转成本的会计分录?谢谢老师
借:应收账款 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额 借:主营业务成本 贷开发产品
61楼
2022-12-18 12:54:12
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暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.51w
引用 @ 学堂用户xu8u52 发表的提问:
3、星海公司采用视同买断方式委托乙公司代销一批商品,商品成本36000元,协议买断价格40000元,增值税额5200元。根据代销协议,乙公司在取得代销商品后,无论是否能够卖、是否获利,均与星海公司无关,代销商品的实际售价由乙公司自定。乙公司将该批商品售出,实际售价45000元,增值税额5850元。 要求:分别编制星海公司和乙公司代销商品的下列会计分录: (1)星海公司委托代销商品的会计分录。 ①发出委托代销商品; ②收到乙公司支付的货款。 (2)乙公司受托代销商品的会计分录。 ①收到受托代销商品; ②将受托代销商品售出
1借发出商品36000 贷库存商品36000
62楼
2022-12-18 13:05:59
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暖暖老师:回复学堂用户xu8u52借应收账款45200 贷主营业务收入40000 应交税费应交增值税销项税5200
2022-12-18 13:31:13
暖暖老师:回复学堂用户xu8u52借主营业务成本36000 贷发出商品36000
2022-12-18 13:44:53
暖暖老师:回复学堂用户xu8u522借银行存款45200 贷应收账款45200
2022-12-18 14:13:30
暖暖老师:回复学堂用户xu8u522.1借库存商品40000 应交税费应交增值税进项税额5200 贷银行存款45200
2022-12-18 14:24:22
暖暖老师:回复学堂用户xu8u522.2借银行存款50850 贷主营业务收入45000 应交税费应交增值税销项税5850
2022-12-18 14:35:09
暖暖老师:回复学堂用户xu8u522.3借主营业务成本40000 贷库存商品40000
2022-12-18 14:54:50
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 高大的电灯胆 发表的提问:
合伙开店一直有个问题很困扰,月末核算成本是按实际销售成本算还是按照购进成本算呢?因为每个月涉及到还有未销售完的商品,如果按照实际销售成本算那么怎么做分录呢
销售成本来计算的,你构进成本是属于你的库存商品。
63楼
2022-12-19 10:23:21
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 阿章 发表的提问:
请问老师 在实际操作中,期末可以按 月初产品成本+当月生产产品成本—月末盘点的库存商品成本=销售出去的产品成本 这个公式得出来的销售成本数据,用来月底结转销售成本吗 会计小白刚接手工厂的全盘会计搞不定成本
可以的,可以按照这个样子来计算你当月销售的这个产品的成本。
64楼
2022-12-19 10:32:56
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阿章:回复陈诗晗老师 想在问老师,产品成本单价怎么算呢? 我的想法是只有先算出来产品成本单价,那像月初库存、当月生产产品和月末盘点就都只要知道数量,这三个数量知道了那销售的数量也知道了,再用销售的数量乘于产品成本单价,就得出可以结转的销售成本。 这个方法需要先知道产品单价成本
2022-12-19 11:19:07
陈诗晗老师:回复阿章单价就是总成本/业务量就可以了的 是的,单价就是完工产品成本/完工数量
2022-12-19 11:29:47
阿章:回复陈诗晗老师 那这样就是一定要先有总成本才能求成本单价咯。 我还想着核算出成本单价,那以后不是只要盘点出来数量就能算出总成本了。 好难啊,,,,第一次接手全盘还没人交接,
2022-12-19 11:50:00
陈诗晗老师:回复阿章首先需要确定总成本,然后根据数量计算出单价,
2022-12-19 12:11:53
陈诗晗老师:回复阿章是的,单价知道,盘点数量,销售总成本也知道了
2022-12-19 12:27:32
晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 自觉的绿草 发表的提问:
结转本月销售A产品实际生产成本60000元。 怎么做分录啊?
你好!借:产成品---A 60000 贷:主营业务成本—A60000
65楼
2022-12-19 10:46:02
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李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
月末结转本月售出产品的实际成本分录
月末结转本月售出产品的实际成本分录
66楼
2022-12-19 11:14:59
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李老师:回复爱笑的流沙借主营业务成本 贷库存商品
2022-12-19 11:43:33
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.02w
引用 @ 萌哒哒的小萝卜 发表的提问:
购入商品入库,库存商品按照实际成本入账,企业差价率是20%,如果实际成本是100,这个差价是20,这个差价分录,借:库存商品 20 贷:商品进销差价 20老师,这比分录对吗?
你好,按实际成本入账,是不需要做商品进销差价的
67楼
2022-12-20 10:28:24
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.43w
引用 @ 米朵儿 发表的提问:
委托加工商品收回后直接销售,入库成本的会计分录
借库存商品贷,委托加工物资。
68楼
2022-12-20 10:38:23
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张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 希望 发表的提问:
列出商品采购,验收。销售,结转成本,利润系列的会计分录
采购 借:库存商品 应交税费---应交增值税(进项税额) 贷:银行存款等 销售 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费--应交增值税(销项税额) 借:主营业务成本 贷:库存商品 结转本年利润 借:主营业务收入 贷:本年利润 借:本年利润 贷:主营业务成本
69楼
2022-12-20 10:46:16
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 青年大叔 发表的提问:
母婴用品销售返点怎么做会计分录,比如,订货10万,实际却拿到11万的货
视同平销返利借:库存商品贷:主营业务成本
70楼
2022-12-20 11:14:59
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青年大叔:回复袁老师 嗯,好的,谢谢,非常满意
2022-12-20 11:43:45
袁老师:回复青年大叔不客气
2022-12-20 12:12:29
青年大叔:回复袁老师 还是接着上个问题如果对方又没有发11万货给我,只发了6万,但是,我已经给了10万块钱,我又该如何做分录呢
2022-12-20 12:41:51
袁老师:回复青年大叔借:预付账款10贷:银行存款10;借:库存商品6,贷:预付账款6
2022-12-20 13:00:54
青年大叔:回复袁老师 但是实际还欠我5万块钱货,这个怎么反映呢
2022-12-20 13:23:57
袁老师:回复青年大叔借:库存商品-1,贷:主营业务成本-1
2022-12-20 13:51:41
小婵老师
职称:,中级会计师
4.94
解题: 0.08w
引用 @ 墨墨子 发表的提问:
公司销售产品,一部分用于出租,预计5年收回成本,实际56个月收回成本,,按照每月扣费形式,每年预收一年的租金,扣完为止,商品成本是160,销售是280 这出租的商品怎么会计分录,要用长期应收款? 就是一年的租金是60,那每月的成本是2.86?
出租的商品企业作为固定资产核算,租金计入其他业务收入,每月的摊销计入其他业务成本
71楼
2022-12-21 10:36:43
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墨墨子:回复小婵老师 其实应该是销售商品,按照租金收回成本,按照卖价收租金,
2022-12-21 11:18:57
小婵老师:回复墨墨子那如果这样的话,你就要分步确认收入和成本
2022-12-21 11:48:53
墨墨子:回复小婵老师 不会分,假如成本是160 卖价是280 每月收到5元收入56个月收完 成本是 2.86吗?
2022-12-21 12:03:51
小婵老师:回复墨墨子按照你收回期间均分就好了
2022-12-21 12:29:11
墨墨子:回复小婵老师 我是用160除56 对吗? 但是有小数最后会有差额
2022-12-21 12:48:10
小婵老师:回复墨墨子四舍五入,最后一期用差额入账就好了
2022-12-21 13:16:12
墨墨子:回复小婵老师 哦,那假如我要收60个月,比预计的多少20元 这怎么做呢?就是说本身成本是160 卖价280 假如按月出钱就要收300 是按照300 来算卖价吗 其他的一次性买的就是 280 是要分2种卖价进行入账吗?那是属于长期应收款吗?
2022-12-21 13:39:15
小婵老师:回复墨墨子售价跟成本价是你们企业自己定啊
2022-12-21 13:49:15
墨墨子:回复小婵老师 要通过几年收回 是不是要做长期应收款?
2022-12-21 14:16:23
小婵老师:回复墨墨子你这属于业务收款 计入应收账款就可以
2022-12-21 14:37:28
墨墨子:回复小婵老师 按照出租的方式收回金额,不是要计入长期应收款?
2022-12-21 14:59:24
小婵老师:回复墨墨子你这个不能算作出租方式 只能做为分期收款
2022-12-21 15:25:57
墨墨子:回复小婵老师 分期分5年 不算长期应收款吗?都不知道该怎么算,算销售商品 分期付款?科目不是长期应收款?
2022-12-21 15:55:27
小婵老师:回复墨墨子根据2007年新会计准则规定,由于分期收款销售商品核算方法与以前不同,新增加科目“长期应收款 ”。 企业应设置“长期应收款”科目,本科目核算企业融资租赁产生的应收款项和采用递延方式分期收款、实质上具有融资性质的销售商品和提供劳务等经营活动产生的应收款项。 你们这个是带有融资性质吗?你先了解清楚你这笔业务的实质是什么。
2022-12-21 16:05:41
庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 害羞的蚂蚁 发表的提问:
采用委托收款方式销售商品,且不知道商品成本,应该计入哪个会计分录
你好,不知道商品成本可以暂估入账
72楼
2022-12-21 10:50:38
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.08w
引用 @ 阳光 发表的提问:
结转销售成本的数据是哪里来的。不是实际的成本数据吗? 这个怎么理解呢?“按照会计中的配比原则的核算,确认商品收入的同时需要同时确认该商品的成本,销售成本结转功能就是通过商品收入来结转相应的销售成本,销售成本结转中,成本计价方法为【全月平均法】; 主要是将【月末商品(或产成品)销售数量】乘以【库存商品(或产成品)的平均单价】计算【各类商品销售成本】并进行结转。“”
您好 就是根据产品的销售数量*产品的库存单价对应结转销售成本
73楼
2022-12-21 11:11:59
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阳光:回复bamboo老师 结转成本按实际销售单计算成本,没有成本价,采用估算成本进行结转。 那这句话怎么理解。怎么估算。如果没有库存,应怎么处理
2022-12-21 11:31:59
bamboo老师:回复阳光请问库存商品是自己单位生产的还是购进的
2022-12-21 11:52:25
阳光:回复bamboo老师 购进的。 那是需要录进销存吗 比如才从代理记账公司把账接回来,他们又是怎么结转的
2022-12-21 12:14:36
bamboo老师:回复阳光购进的没有收到发票的时候按照估计的价格先入账 代理记账的话 要看对方的帐才知道是怎么结转的 正常的应该根据我前面说的那样结转
2022-12-21 12:26:14
阳光:回复bamboo老师 没太听懂 可以更详细的举例说明吗
2022-12-21 12:36:19
bamboo老师:回复阳光比如收到货物没有收到发票 那把货物暂估一个金额入账 然后对应结转成本 借:库存商品 购进数量*暂估不含税单价 贷:应付账款-暂估应付账款 对应销售结转 借:主营业务成本 贷:库存商品 销售税额*暂估不含税单价
2022-12-21 12:49:02
阳光:回复bamboo老师 如果开的服务类发票。 之前代理记账公司会计没有结转成本。合理吗。 如果我们现在把成本做进去,是不是以后会少缴税?麻烦详细解释一下
2022-12-21 13:03:30
bamboo老师:回复阳光那您对应的成本是什么内容?没有结转成本的话 代理公司把成本放在什么科目了
2022-12-21 13:22:51
阳光:回复bamboo老师 对方说 服务费是不结转的 只有销售才结转
2022-12-21 13:44:58
bamboo老师:回复阳光服务费也应该有成本啊 比如人工费之类的 您提供了服务 没有人工么
2022-12-21 14:08:54
阳光:回复bamboo老师 那以前没有结转,现在应该怎么处理呢。 以后也不结转吗
2022-12-21 14:27:45
bamboo老师:回复阳光您要看前面代账公司没有结转的成本有么有做到别的科目 如果已经做到别的费用科目 了 就不用再结转了
2022-12-21 14:54:34
阳光:回复bamboo老师 如果我公司也把人工或者其他的做费用处理。那服务类票也可以继续不做 结转销售成本吗
2022-12-21 15:09:38
bamboo老师:回复阳光正规的 应该有对应的成本结转 为了给对方提供服务发生的人工费 应该作为成本入账 确认收入后对应结转到销售成本
2022-12-21 15:34:04
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.02w
引用 @ 仰望星空 发表的提问:
本期商品应分摊进销差价和本期销售商品成本,期末结存商品成本,这三个数字都算出来了,都要做会计分录入账吗?
你好,只需要针对本期销售商品成本,进销差价做分录的 借;主营业务成本 商品进销差价 贷;库存商品 期末结存商品成本是不需要特地做分录的
74楼
2022-12-22 10:15:54
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仰望星空:回复邹老师 那个是这样的,就是说你那边对那个电子银行汇票啊,或者是那个纸质银行汇票。这些票据的处理你那边了解就是比较清楚吗。就是我们公司打算就是说利用那个电子汇票啊,纸制汇票电子那个。那些等等,就是说。通过走账,然后想。贴现出来,然后。成立一个属于公司的小金库,然后用于发放员工的福利呀,出国旅游呀,等等等就说那边。有没有一个好的方法,就是说可以让那个资金筹措比较好,然后。 老师麻烦帮忙解答一下这个问题一直没有老师回复谢谢
2022-12-22 11:06:01
邹老师:回复仰望星空你好,这个问题与之前提问怎么毫无相关性啊
2022-12-22 11:34:03
仰望星空:回复邹老师 是的老师,是一直没有老师帮忙解答老师麻烦解答一下
2022-12-22 11:55:59
邹老师:回复仰望星空你好,正常销售是可以收取票据,然后贴现收款的,但是小金库是国家明确规定禁止的行为,这里没有什么筹划空间的
2022-12-22 12:25:25
仰望星空:回复邹老师 我们公司老板想成立一个小金库用于发放员工的福利等,就想通过银行承兑汇票给其他公司,其他公司再贴现给我们,利用这种方式套取资金,但我不知道怎么操作,怎样比较合法,他了解到很多大型企业都这样在操作
2022-12-22 12:43:50
邹老师:回复仰望星空你好,小金库是国家明确规定禁止的行为,这个操作本身是违法的行为
2022-12-22 13:02:08
仰望星空:回复邹老师 我也知道,但是现在老板要求这么做,所以咨询老师您怎样操作要合理一些
2022-12-22 13:24:53
邹老师:回复仰望星空你好,你可以设立一个私人账户办理福利发放,收取票据,贴现等,但是这个本身是违法的
2022-12-22 13:45:50
仰望星空:回复邹老师 意思是通过贴现回来的现金汇入私人账户吗,那具体账务这些怎么处理呢
2022-12-22 14:07:47
邹老师:回复仰望星空你好,是的,这个私人账户是不纳入外账核算,你可以通过你单位内帐核算 银行存款——某某私人账户
2022-12-22 14:30:07
仰望星空:回复邹老师 那外账怎么处理呢,因为是通过公帐购买票据贴现给其他公司的
2022-12-22 14:49:46
邹老师:回复仰望星空借;应收票据 贷;银行存款
2022-12-22 15:10:18
仰望星空:回复邹老师 把票据给其他公司了,也是这样处理啊
2022-12-22 15:23:08
邹老师:回复仰望星空把票据给其他公司了 就做这个分录 借;其他应收款 贷;应收票据
2022-12-22 15:42:24
仰望星空:回复邹老师 对方公司通过现金转入我们的私人卡,那这笔其他应收款就一直挂在账上啊,怎么处理比较合适
2022-12-22 16:01:48
邹老师:回复仰望星空你好,外账就会导致你其他应收款挂账的,这个就是你单位没有按规定操作带来账务处理的麻烦的
2022-12-22 16:21:15
仰望星空:回复邹老师 那有没有什么方式可以处理,把账做平呢
2022-12-22 16:50:45
邹老师:回复仰望星空你好,外账是无法把这个其他应收款冲平的 冲平了也就发现你是个人小金库了
2022-12-22 17:05:26
仰望星空:回复邹老师 那一直挂在账上也很容易出问题啊
2022-12-22 17:26:35
邹老师:回复仰望星空所以最好是不要做这种违法事情,就可以避免这个风险的
2022-12-22 17:42:09
仰望星空:回复邹老师 有时候老板要这样要求,我们也没有办法,只有想办法如何去弥补做好
2022-12-22 18:09:35
邹老师:回复仰望星空你好,老板有的是因为不懂财务规定,才会有这方面要求,你可以与老板沟通为什么不能这么操作的
2022-12-22 18:26:27
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.51w
引用 @ 贪玩的鼠标 发表的提问:
结转已销产品的实际成本,其中,A产品的生产成本为600000元,B产品的生产成本为300000元。如何做会计分录
借主营业务成本900000 贷库存商品-A商品600000 -B商品300000
75楼
2022-12-22 10:22:53
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