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处置固定资产如何做会计分录
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.17w
引用 @ 发表的提问:
重新建账,旧的固定资产和原材料如何做会计分录
同学你好 这个直接计入期初数就行
166楼
2023-02-02 09:32:00
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湘:回复朴老师 旧的固定资产和原材料记入期初数, 资产类有期初数,负债和所有者权益没期初数,账不平
2023-02-02 09:46:35
朴老师:回复你用利润分配未分配利润调整平衡
2023-02-02 10:00:20
湘:回复朴老师 好的,谢谢
2023-02-02 10:24:18
朴老师:回复满意请给五星好评,谢谢
2023-02-02 10:48:03
曼曼老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 0.36w
引用 @ 荆晶 发表的提问:
固定资产和无形资产处置,如果给对方开了专票,确认其它业务收入?如何做这个业务的完整分录呀
你好,一、收到对方款项时, 借:银行存款 贷:固定资产清理 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 二、计提应缴增值税, 借:固定资产清理 贷:应交税费——应交增值税 三、期末结转, 借:营业外支出 贷:固定资产清理 结转的时候如果有盈利做营业外收入
167楼
2023-02-02 09:53:59
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荆晶:回复曼曼老师 不是资产处置损益吗
2023-02-02 10:37:53
曼曼老师:回复荆晶你好,固定资产无形资产的报废是营业外收入,卖是资产处置损益。
2023-02-02 10:53:13
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 叮当 发表的提问:
高新企业的固定资产如何折扣,会计分录如何写?
你好!一样的借制造费用-累计折旧 贷累计折旧就好了。
168楼
2023-02-05 10:31:13
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叮当:回复宋生老师 不是
2023-02-05 10:50:50
宋生老师:回复叮当你好!你觉得不是是因为什么呢。你认为应该怎么折旧
2023-02-05 11:14:52
叮当:回复宋生老师 高新企业哦
2023-02-05 11:25:36
宋生老师:回复叮当你好!这个跟什么类型的企业没关系。
2023-02-05 11:51:03
小林老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.96
解题: 6.96w
引用 @ sandm? 发表的提问:
固定资产处置,合同价600万,计税基础650万,税率5%,如何做账?
您好,固定资产折旧原值各是多少?
169楼
2023-02-05 10:43:29
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sandm?:回复小林老师 固定资产已做固定资产清理,累计折旧和净值已经结转到了固定资产清理,剩下的如何账务处理呢?
2023-02-05 11:05:21
小林老师:回复sandm?您好,借银行存款,600贷固定资产清理,应交税费应交增值税等相关税费,借固定资产清理,贷资产处置损益。计税基础是计算企业所得税使用,看与账面价值差异
2023-02-05 11:34:29
sandm?:回复小林老师 我做增值税的时候,税务局算的是以650算的增值税,那公司开票应该以多少开呢?
2023-02-05 11:44:48
小林老师:回复sandm?您好,开票就按合同金额,税务不同意再调整
2023-02-05 11:57:43
小林老师:回复sandm?您好,您认为600是公允价值?
2023-02-05 12:25:59
sandm?:回复小林老师 是的,那我算固定资产清理的时候,比如税务局收了我2的增值税,但是以合同价是1的增值税,那我记账是 固定资产清理是600-2还是600-1呢?
2023-02-05 12:52:05
sandm?:回复小林老师 不是觉得600的公允,不太清楚这个税金的差额怎么记账处理
2023-02-05 13:02:57
小林老师:回复sandm?您好,那您就按税务给的金额开发票,超出部分做营业外支出
2023-02-05 13:16:25
小林老师:回复sandm?您好,因为税务多的部分,即使按无票支出申报,也一样不抵扣
2023-02-05 13:38:19
sandm?:回复小林老师 也就是说我其实还是应该按600为基础计算我销项税,然后按照税务局核定的缴纳的增值税差额部分我放到营业外支出里
2023-02-05 13:54:31
小林老师:回复sandm?您好,是的,您的理解非常正确
2023-02-05 14:19:03
sandm?:回复小林老师 好的,非常感谢
2023-02-05 14:45:53
小林老师:回复sandm?您好,您客气,小林非常荣幸能够给您支持
2023-02-05 15:09:59
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 荆晶 发表的提问:
固定资产和无形资产处置,如果给对方开了专票,确认其它业务收入?如何做这个业务的完整分录呀
都是确认营业外收入的 借,固定资产清理,累计折旧,贷,固定资产 借,银行存款,贷,固定资产清理,应交税费~应交增值税~销项税,营业外收入 借,银行存款,累计摊销,贷,无形资产,应交税费~应交增值税~销项税,营业外收入
170楼
2023-02-05 10:49:32
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荆晶:回复辜老师 营业外收入?不是资产处置损益吗?老师你知道准则变了吗????
2023-02-05 11:21:02
辜老师:回复荆晶是的,现在是计入资产处置损益
2023-02-05 11:35:55
老江老师
职称:,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ 荆晶 发表的提问:
固定资产和无形资产处置,如果给对方开了专票,确认其它业务收入?如何做这个业务的完整分录呀
你好 一、将要处置的固定资产转入清理分录为 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 二、发生清理费用时: 借:固定资产清理 贷:银行存款 三、处置的收入 借:银行存款等相关科目 贷:固定资产清理 应交税费-应交增值税 四、清理净损益 把固定资产科目余额转到营业外收入与支出科目
171楼
2023-02-05 11:10:39
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荆晶:回复老江老师 抄的爽吧?
2023-02-05 11:29:08
荆晶:回复老江老师 资产处置损益呢?
2023-02-05 11:45:43
老江老师:回复荆晶呵呵 标准分录,不复制,还一个个打字? 处置损益,看固定资产清理余额,转入营业外收入或营业外支出科目
2023-02-05 12:09:59
荆晶:回复老江老师 资产处置损益转到营业外收支???
2023-02-05 12:39:07
老江老师:回复荆晶你这个问号让我心里直发麻~~~ 认真回答: 1如果贵公司执行的是小企业会计准则或会计制度,资产处置损益转到营业外收入或支出 2如果贵公司执行的是企业会计准则,资产处置损益结转到资产处置损益科目
2023-02-05 13:04:53
荆晶:回复老江老师 我可能没表达明白,我就是想问:处置固定资产和无形资产给对方开了专票了,虽然交增值税了,但是跟收入科目没关系,不涉及其它业务收入等收入类科目,直接影响损益吗
2023-02-05 13:32:50
老江老师:回复荆晶尽管开了增值税发票,但他还是资产处置,不能列入营业收入核算! 其处置净额列入营业外收支(处置损益)
2023-02-05 13:48:03
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.17w
引用 @ 纯真的长颈鹿 发表的提问:
请教问题:民间非营利组织机构固定资产清理账务处理,如:闲置汽车转让收入3000元,原价10000元,已提折旧2000元,如何做完整会计分录,注意:购入时固定资产的分录是:借:固定资产10000元,贷:固定基金10000元,同时借:支出 10000元 贷:现金 10000元
同学你好 借银行 贷固定资产清理 这样做
172楼
2023-02-05 11:39:00
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三宝老师
职称:高级会计师,税务师
4.99
解题: 1.19w
引用 @ 云淡风轻 发表的提问:
昨天作了一笔资产处置损益,分录为:借:固定资产清理 贷:资产处置损益 这个月底要如何处理,与损益类有什么关系?
1、月末结转到本年利润 2、属于损益类科目,计入本年利润
173楼
2023-02-06 08:34:22
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云淡风轻:回复三宝老师 嗯,我这个资产处置是收入,不是亏损,那这个处置已写在货方了,我结转是不是成负数了?新手,谢谢老师
2023-02-06 09:00:00
三宝老师:回复云淡风轻不是,结转分录:借:资产处置损益 贷:本年利润,本年利润科目贷方,是正数利润
2023-02-06 09:27:54
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 高贵的牛排 发表的提问:
事业单位的固定资产盘盈会计分录如何做?想做为调增资产入帐
借:固定资产,贷:固定基金
174楼
2023-02-06 08:42:15
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蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 大胆的小刺猬 发表的提问:
不知是那位股东出资购买固定资产该如何做会计分录?
你好! 1..购买 借:固定资产 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:银行存款
175楼
2023-02-06 08:55:42
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蒋飞老师:回复大胆的小刺猬2.股东出资 借:银行存款 贷:实收资本
2023-02-06 09:14:28
王磊博老师
职称:注册会计师,初级会计师,CMA
4.94
解题: 0.07w
引用 @ 形单 发表的提问:
新大纲处置固定资产的时候是不是还要分情况的?比如处置正常的固定资产要计入资产处置损益,处置报废毁损的固定资产是不是还是计入营业外收入过支出?但是处置无形资产就全部计入资产处置损益不区分情况了?
无形资产处置也要区分是正常处置还是非正常情况
176楼
2023-02-06 09:17:59
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形单:回复王磊博老师 那跟处置固定资产是一个套路?
2023-02-06 09:53:47
王磊博老师:回复形单是的,也要区分是正常处置还是非正常情况
2023-02-06 10:09:23
形单:回复王磊博老师 好的,书还在路上,到时候好好看看书,谢谢老师!祝您工作愉快~
2023-02-06 10:19:48
王磊博老师:回复形单祝您工作愉快,顺利通过考试
2023-02-06 10:41:29
立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 糟糕的香烟 发表的提问:
请问分期付款分期开票购入的固定资产如何做会计分录
你好,按固定资产公允价值和相关费用计入固定资产成本,按应支付的总额计入长期应付款,差额计入未确认融资费用
177楼
2023-02-06 09:47:59
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.43w
引用 @ 张丽 发表的提问:
老师,处置固定资产的分录应该怎么做,
借固定资产清理累计折旧,贷固定资产, 借银行存款贷固定资产清理应交税费, 然后把固定资产清理结转到资产处置损益。
178楼
2023-02-07 08:59:26
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张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 健壮的面包 发表的提问:
请问物业开办费购买的固定资产如何处理?会计分录是什么?
借:固定资产 贷:银行存款等
179楼
2023-02-07 09:26:43
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健壮的面包:回复张艳老师 物业开办所购资产归体业主所有
2023-02-07 09:48:13
张艳老师:回复健壮的面包物业公司购入的固定资产就是上面的分录。
2023-02-07 10:03:09
健壮的面包:回复张艳老师 我现在问的是物业开办费里列支固定资产
2023-02-07 10:21:02
张艳老师:回复健壮的面包这个固定资产是要单独核算的,不能在开办费中列支的。
2023-02-07 10:47:33
健壮的面包:回复张艳老师 建设单位应当提供前期物业管理开办费,用于购买物业办公设备等固定资产。所购资产归全体业主所有,由物业服务企业使用。
2023-02-07 11:05:45
张艳老师:回复健壮的面包您说了这么多,是要说明什么问题呢?就是购买的固定资产不计入固定资产科目,而计入开办费科目吗?还是?
2023-02-07 11:31:31
健壮的面包:回复张艳老师 我是请教您啊。但是您的回答与文件有出入,我再确认一下。
2023-02-07 11:52:03
张艳老师:回复健壮的面包企业在开办期购入的资产,是要按资产类核算的。 麻烦您将文件上传一下,这样我们更方便交流。
2023-02-07 12:10:59
健壮的面包:回复张艳老师 我说的是物业公司,不是您说的只是一般的公司开办费。
2023-02-07 12:32:11
健壮的面包:回复张艳老师 我现在就想问物业公司用物业前期开办费购买的固定资产,物业公司如何账务处理。
2023-02-07 12:50:30
张艳老师:回复健壮的面包就是上面的分录了。 这个文件就是说要让建设单位给物业公司前期开办经费,用于购置固定资产等嘛
2023-02-07 13:15:03
健壮的面包:回复张艳老师 哪个分录?
2023-02-07 13:36:41
张艳老师:回复健壮的面包您最初的问题不是购入固定资产了嘛? 这篇文章我也找到了,说的是收到物业开办前期款项的处理。您问的是取得款项后购买固定资产的业务,对吗?
2023-02-07 14:06:41
健壮的面包:回复张艳老师 对啊
2023-02-07 14:17:22
张艳老师:回复健壮的面包购入固定资产,就是最初的分录了。 借:固定资产 贷:银行存款等
2023-02-07 14:33:34
健壮的面包:回复张艳老师 老师,您还是没有明白我的意思。我现在是物业公司,收到一笔物业管理开办费,用于购买物业办公设备等固定资产。所购资产归全体业主所有,我们物业公司主要使用权。业主所有的固定资产我们怎么能记固定资产呢?
2023-02-07 15:01:27
张艳老师:回复健壮的面包抱歉,不太懂您的意思。没有接触过此类业务。 我的理解,如果您的落脚地是归业主所有的话,那就不需要做账了。因为不属于物业公司的固定资产也不能体现在物业公司的帐上。
2023-02-07 15:23:22
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 花草树木 发表的提问:
老师,我想问一下私立医院处置固定资产怎么做分录
1、出售、报废和毁损的固定资产转入清理时: 借:固定资产清理 (转入清理的固定资产账面价值) 累计折旧(已计提的折旧) 固定资产减值准备(已计提的减值准备) 贷:固定资产 (固定资产的账面原价) 2、发生清理费用时: 借:固定资产清理 贷:银行存款 3、计算交纳税金时: 借:固定资产清理 贷:应交税费-应交增值税(销项税) 固定资产清理后的净收益: 借:固定资产清理 贷:资产处置损益 7、固定资产清理后的净损失: 借:资产处置损益
180楼
2023-02-07 09:37:06
全部回复
紫藤老师:回复花草树木贷固定资产清理科目
2023-02-07 10:07:12
花草树木:回复紫藤老师 资产减值准备是必须有的吗?医院不交税呀!
2023-02-07 10:35:19
紫藤老师:回复花草树木资产减值准备不一定有,看你的真实情况,不交税就不走应交税费-应交增值税(销项税)
2023-02-07 10:51:12

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