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会计对账工作有没有账表核对
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.02w
引用 @ 自知 发表的提问:
老师,你好,如果对账时,发现有0.04对不上,这时需要怎么办
你好,是什么原因造成的
1楼
2022-12-06 19:16:23
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自知:回复邹老师 老师,你好,这种情况一般怎么处理
2022-12-06 19:31:42
邹老师:回复自知你好,需要查明是什么原因,才知道如何处理的
2022-12-06 19:58:31
庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ Zeng 发表的提问:
在会计交接工作中,需要交接什么?有没有什么办法核对明细账总账科目汇总表有没有缺呢
在会计交接工作中,需要交接什么? 交接内容包括会计凭证、会计账簿、会计报表、会计文件、会计工具、印章和其他资料(会议记录簿、文书档案等), 实行会汁电算化管理的,还应移交会计软件、数据磁盘及相关资料。 1)先看看总账上现金和银行存款,与日记账,能不能对得上, 以及与实际能不能对得上。 2)之前的账有没有登,报表全不全,账表平不平。 3)平时一些细的工作,申报扣款交什么税。 4)交接给你的东西要一一清点。 5)因为刚到情况不熟悉,不明白的多问,直到清楚了,要不然不签字。 6) 编制移交清册,列明应该移交的会计凭证、会计账簿、财务会计报告、文件、其他会计资料和物品等内容。 7)从事该项工作的移交人员应在移交清册上列明会计软件及密码、会计软件数据盘 。 8)会计机构负责人(会计主管人员)移交时,应将财务会计工作、重大财务收支问题和会计人员的情况等向接替人员介绍清楚。 9)会计凭证、会计账簿、财务会计报告和其他会计资料必须完整无缺,不得遗漏。如有短缺,必须查清原因,并在移交清册中加以说明,由移交人负责。 10) 银行存款账户余额要与银行对账单核对相符,如有未达账项,应编制银行存款余额调节表调节相符;各种财产物资和债权债务的明细账户余额,要与总账有关账户的余额核对相符;对重要实物要实地盘点,对余额较大的往来账户要与往来单位、个人核对。 11) 会计工作交接完毕后,交接双方和监交人在移交清册上签名或盖章,并应在移交清册上注明:单位名称,交接日期,交接双方和监交人的职务、姓名,移交清册页数以及需要说明的问题和意见等。 12) 移交清册一般应填制一式三份,交接双方各执一份,存档一份。 总而言之,会计交接是一个比较繁琐的过程,每一步都需要仔细的去完成。
2楼
2022-12-06 20:23:17
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Zeng:回复庄老师 那申报表可以在电子税务补打印?
2022-12-06 20:37:53
庄老师:回复Zeng你好,可以的,可以在电子税务补打印
2022-12-06 21:04:28
Zeng:回复庄老师 老师,您上面发的方法二,难道要一个一个地核对明细账?
2022-12-06 21:29:04
庄老师:回复Zeng你好,是的,所以会计交接是一个比较繁琐的过程
2022-12-06 21:50:52
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.02w
引用 @ 星空 发表的提问:
双方公司都盖章的对账单,事后发现有错误,怎么办
你好,撤回然后提供一份正确的
3楼
2022-12-06 21:22:42
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星空:回复邹老师 这个没有法律上的错误是吗
2022-12-06 21:34:51
邹老师:回复星空你好,属于双方出现的错误 没有法律对这个作出规定
2022-12-06 22:02:42
星空:回复邹老师 对账单应该没有只是一方的责任吧
2022-12-06 22:20:59
邹老师:回复星空提供的一方承担责任
2022-12-06 22:33:09
QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 暗香疏影 发表的提问:
招行银讯通:尊敬的客户,我行现有2018年06月的银企对账工作需要您配合处理,本期对账共0001笔,烦请于一个月内完成对账,谢谢配合!通知日期:20180802。[招商银行] 这个怎么弄?
你好!你们是企业网银吗?就是银行对账单,金额无误盖章确认就可以
4楼
2022-12-06 22:43:07
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吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 小鱼 发表的提问:
刚刚在对账的时候,发现有一笔银行回款没有入账,可是已经结账了,所有的报表已经发给上级公司了,该怎么办
那只能在下月补做上去了
5楼
2022-12-06 23:54:02
全部回复
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ kaylee 发表的提问:
老师,请问下购货结账最后对账后发现有一分钱差怎么做账?就是多付了一分钱
多支付的一分钱计入营业外支出科目就是了。
6楼
2022-12-07 01:22:10
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kaylee:回复张艳老师 之前是预付,那现在是借:营业外支出,贷:预付?
2022-12-07 01:39:25
张艳老师:回复kaylee是的,是这样处理的。
2022-12-07 02:09:22
阿水老师
职称:注册会计师,税务师,初级会计师
4.99
解题: 0.29w
引用 @ 神奇小飞侠 发表的提问:
对账没有账表核对,是不是对完账才生成报表呢
学员你好, 对完账生成报表才能账表一致哦
7楼
2022-12-07 02:42:40
全部回复
夏老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师,税务师
4.96
解题: 0.04w
引用 @ 肖琳如10971020 发表的提问:
内账会计交接工作给你的时候导出了余额表,没有认真核对最后又是接手人的责任,想问下老师,应该怎样去核对之前的账务,如何核对余额表,需要注意哪些方面,帮我详细说,我真的不会看余额表。
你好。首先,保证余额表和账面的数据是一样的。货币资金(应该和银行的对账单核对一下,现金和实际的库存盘点一致),实物资产应该和库房核对一下数量一致。往来帐应该和客户丶供应商核对一下,保证双方余额一致。固定资产进行一下盘点,保证账实相符。
8楼
2022-12-07 04:03:39
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肖琳如10971020:回复夏老师 因为是集团公司,这些弄下来工作量应该很大,无从下手啊
2022-12-07 04:41:35
夏老师:回复肖琳如10971020那建议你征求领导的意见。是按账面数进行交接,还是需要核对一致交接。请领导签字确认。
2022-12-07 04:58:57
肖琳如10971020:回复夏老师 好的,谢谢老师
2022-12-07 05:18:11
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ Luck Fairy 发表的提问:
刚接触会计工作。现在我在做对账的工作,要核对往来明细,需要哪些资料来核对?
凭证、科目余额表、银行对账单等
9楼
2022-12-07 05:11:32
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Luck Fairy:回复张艳老师 应收账款、应付账款、预收账款、预付账款、其他应收款、其他应付款这些都是往来吧
2022-12-07 05:36:44
张艳老师:回复Luck Fairy是的,都是往来科目。
2022-12-07 05:51:30
Luck Fairy:回复张艳老师 举个例子,我把应收账款的明细导出,然后去找哪些资料核对?
2022-12-07 06:19:05
张艳老师:回复Luck Fairy要和主营业务收入表进行核对。
2022-12-07 06:31:03
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.51w
引用 @ 文静的含羞草 发表的提问:
老师,问下会计有哪些台账或者表格对工作的帮助很大?实际工作中用的财务软件,没有建立台账,对于往来和固定资产等都需要差系统,会出错
你好,一般没有软件的都是自己涉及表格计算的,没有固定的模式
10楼
2022-12-07 06:01:57
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.02w
引用 @ 也許、啲也許 发表的提问:
对公账户取现 账户里现有26万,我想取20万,怎么取呢
你好,去银行填写取款单取现 通常不会允许取这么多现金的
11楼
2022-12-07 07:06:31
全部回复
也許、啲也許:回复邹老师 那可以分批次取出来吗
2022-12-07 07:32:20
邹老师:回复也許、啲也許你好,可以分批,但是一般银行会限定一个单位一个月取现的金额,次数的
2022-12-07 07:59:27
小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 小沈6605 发表的提问:
老师,经济法第2章财务核对有账证核对,账账核对,账实核对共3个,那讲的课表里怎么还有账表核对?
你好,就是这3个,你是指哪里说了有账表呢
12楼
2022-12-07 08:24:24
全部回复
小沈6605:回复小云老师 我买的21年的经济法书上是3个
2022-12-07 08:58:41
小沈6605:回复小云老师 唐老师讲的课是4个
2022-12-07 09:14:00
小云老师:回复小沈6605对呀,就是3个内错,我上面不就是这样回复你的吗
2022-12-07 09:28:28
小沈6605:回复小云老师 那课程不是说最新的吗,怎么有不一致的
2022-12-07 09:50:19
小云老师:回复小沈6605同学,答疑老师是看不到你们课程内容的,如果说你那个课程的内容是这样子,你可以给我截图一下,然后我帮你反馈给相关部门。
2022-12-07 10:13:04
小沈6605:回复小云老师 我截图发了,能看到吗
2022-12-07 10:42:19
小云老师:回复小沈6605没有图片出来同学
2022-12-07 10:56:25
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.02w
引用 @ 장 신 영 发表的提问:
道道 9:20:58 招行银讯通:尊敬的客户,您好:我行现有2017年11月的银企对账工作需要您配合处理,本期对账共0001笔,烦请于一个月内完成对账,谢谢配合!通知日期:20171205。[招商银行] 老师,请问这是什么原因呢?
你好,就是通知你核对与你单位余额是不是一致
13楼
2022-12-07 09:36:40
全部回复
장 신 영:回复邹老师 哦,这个需要怎么对账呢
2022-12-07 09:49:18
邹老师:回复장 신 영你好,核对余额一致,盖章寄回去就是了
2022-12-07 09:59:22
장 신 영:回复邹老师 但这个只收到短信,没收到账单呀
2022-12-07 10:10:49
邹老师:回复장 신 영你好,没有收到就不需要管的
2022-12-07 10:32:59
吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 孙雪莉 发表的提问:
老师,您好!请问会计里有账表核对么?就是利润表里未分配利润和账户余额核对
你好,不太明白你意思?你是指之间的关系吗?
14楼
2022-12-07 10:49:16
全部回复
孙雪莉:回复吴月柳 对呀,他们之间可以核对吗
2022-12-07 11:13:20
孙雪莉:回复吴月柳 比如说,6-10月份我的未分配利润是-193620.44,账面上除去往来借款是-40644.57
2022-12-07 11:27:53
吴月柳:回复孙雪莉这个没有对比的。
2022-12-07 11:46:00
江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.97
解题: 0.24w
引用 @ 幽兰 发表的提问:
会计工作中关于资料整理合同怎样归档整理核对等有没有课程?还有会计工作中excel 的运用
直接学习会计学堂中EXCEL实操的内容
15楼
2022-12-07 12:10:28
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