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会计对账工作有没有账表核对
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东老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ 小鱼儿 发表的提问:
老师,,工地的会计,没有财务软件做账。。就是直接手工账,统计和公司会计对接,,是不是这样,
你好,是的一般工地就是这样,不会专门再买财务软件的
256楼
2023-03-05 10:23:53
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QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ WATER 发表的提问:
餐饮会计的工作经历对于以后跳槽其他行业的话有没有帮助呢?(会涉及到管理报表之类的)
你好!做好了是有帮助的,成本控制,资产管理
257楼
2023-03-05 10:39:54
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小祝老师
职称:初级会计师,中级会计师,经济师
4.99
解题: 0.25w
引用 @ 兰陵王 发表的提问:
老师,销售电子元器件的公司,怎么样与客户对账和催款等审核和复核工作
你好,与客户对账是每个企业的基本工作,账务处理的审核和复核也是财务的基本工作,催款就是业务部门每天的工作了。
258楼
2023-03-05 10:54:00
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 苹果小蝴蝶 发表的提问:
这个企业之前的会计走了, 我发现现在银行对账单和企业银行账对不上,才发现他把9月份的银行单业务全部做在10月份了 从6月份开始以此类推的 我该怎么办?
您好!以前的就算了。之后的按月份做就行了。
259楼
2023-03-06 08:17:25
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马老师
职称:初级会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题: 1.88w
引用 @ Christine 发表的提问:
你好老师,上个会计给我交接的时候有笔未达账,银行对账单余额比银行账余额多400,在201912月银行对账单余额是100,导致银行账余额是负数,怎么办?
那你意思就是会计给你交接的时候 银行流水上的和你银行会计账上的不相符 有400元未达账项 那你这400最后你接手没有登记财务帐吗
260楼
2023-03-06 08:42:37
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Christine:回复马老师 不知道是啥
2023-03-06 09:00:43
Christine:回复马老师 就在未达账列着,一直就是银行流水余额和银行会计账相差这个数
2023-03-06 09:18:43
马老师:回复Christine不知道谁打给你们的吗??出纳知道不?他账户上多钱了 啥钱他应该清楚
2023-03-06 09:37:57
Christine:回复马老师 财务说六七年前了,她来就是那
2023-03-06 09:53:25
马老师:回复Christine那就转入到营业外收入去 反正这个事情听你说是整不明白了 借银行存款400 贷营业外收入400
2023-03-06 10:15:46
Christine:回复马老师 做这笔分录不用附单据吗?
2023-03-06 10:28:38
马老师:回复Christine肯定写情况说明 让总经理 出纳 会计 会计主管 总监等签字作为附件你才可以调整账务
2023-03-06 10:53:24
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 小草 发表的提问:
工资表贴单,是按工资表顺序,还是按照对账单的顺序呢?
您好!按对账单的顺序更好。
261楼
2023-03-06 08:53:59
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赵海龙老师
职称:中级会计师,税务师
4.98
解题: 1.25w
引用 @ Christine 发表的提问:
你好老师,上个会计给我交接的时候有笔未达账,银行对账单余额比银行账余额多400,在201912月银行对账单余额是100,导致银行账余额是负数,怎么办?
你好,你把原因找出来之后,处理完毕在核实。在年度中间出现负数你已经结账的话那也只能那样了。只要不是年末一般不要紧
262楼
2023-03-07 08:13:42
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Christine:回复赵海龙老师 就是年末
2023-03-07 08:26:14
赵海龙老师:回复Christine你做一笔分录调整一下,先把账面做成正数。
2023-03-07 08:56:01
Christine:回复赵海龙老师 比如怎么调整
2023-03-07 09:23:31
赵海龙老师:回复Christine比如未到账的,。做一笔 借:库存现金 贷:其他应付款
2023-03-07 09:36:34
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ Christine 发表的提问:
你好老师,上个会计给我交接的时候有笔未达账,银行对账单余额比银行账余额多400,在201912月银行对账单余额是100,导致银行账余额是负数,怎么办?
有未达账项也不能银行为负数 ,检查 找一下负数的原因 ,找到原因 再处理
263楼
2023-03-07 08:39:55
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Christine:回复玲老师 因为存在这笔未达账是,银行已收单位未收的,那就是银行对账单余额大于银行账的,那银行实际的余额多余银行账上,那支付多了
2023-03-07 09:00:56
Christine:回复玲老师 支付的比银行账多
2023-03-07 09:11:45
玲老师:回复Christine未 达账项不是银行存款负数 的原因,因为没有钱支付不了,你再找找还得有其他原因 银行存款负数 是银行本来没有那么多钱,你账上支付的多了,或者做错账了
2023-03-07 09:29:37
Christine:回复玲老师 对呀,就是账上支付的多
2023-03-07 09:41:44
玲老师:回复Christine账上没有钱咋支付的,就是 算账上支付了最多是多支付了,也不能出现负数 的,
2023-03-07 10:06:55
Christine:回复玲老师 银行对账单支付的多,肯定不可能是负数,但银行日记账余额不够付的
2023-03-07 10:31:12
玲老师:回复Christine现在不就是银行余额是负数 了吗 ?比你银行有90元,账上你支付出去100元 这就成为负数 了
2023-03-07 10:42:29
Christine:回复玲老师 是银行明细账是负数了
2023-03-07 10:52:43
玲老师:回复Christine是呢,所以你要找一下银行账余额是负数的原因,找到原因再处理
2023-03-07 11:07:35
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.02w
引用 @ 浅唱兮语 发表的提问:
2016年会计12月的资产负债表期末数和2017年1月会计的资产负债表期初数不一致有没有问题?据说是因为更换会计,重新核对账务的原因,这样合规么?
你好,就算是换了会计,数据也需要有连续性的
264楼
2023-03-07 08:47:39
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浅唱兮语:回复邹老师 就是没连续,而且人家都做了5个月账了
2023-03-07 09:17:01
邹老师:回复浅唱兮语你好,不一致需要去查明是什么原因造成的
2023-03-07 09:34:34
浅唱兮语:回复邹老师 会计的问题,账可以重新做,可是已经申报的报表怎么办?
2023-03-07 09:58:53
邹老师:回复浅唱兮语撤销重新报送
2023-03-07 10:16:20
徐璐老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.95
解题: 0.36w
引用 @ 小哲 发表的提问:
工作这个医院就是个人独资的一开始有个会计做账就是针对医保的有个往来账剩下的有发票就记点 没有就不做了 像这种账 各种余额都对不上 怎么弄呢
这样的情况,你只能进行清账,从银行流水开始查起,一步步来。
265楼
2023-03-07 08:53:59
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小哲:回复徐璐老师 清账?什么意思? 把账作废了?
2023-03-07 09:35:31
徐璐老师:回复小哲不是,是把账目从头到尾梳理一遍。
2023-03-07 09:58:53
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 温婉的八宝粥 发表的提问:
1小企业的内账,2初级会计实务的分录,3培训机构的全盘账,对于没有工作经验的新会计那个最难,那个最简单?
你好!这个每个人看法不同吧。个人觉得内帐可能是最简单的,而全盘最难
266楼
2023-03-08 08:05:58
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QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 相信明天会更好 发表的提问:
公司员工报销单、公司对外付款都要会计审核签字,这项工作要会计做吗,有什么利弊风险,是会计的工作范围吗?
你好!审核报销单据是会计的工作范围
267楼
2023-03-08 08:30:03
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相信明天会更好:回复QQ老师 谢谢老师,审核时,主要注意哪些方面呢,员工报销的多少,该不该报,该怎么审核把控呢?
2023-03-08 08:55:02
QQ老师:回复相信明天会更好你好!金额是否就正确,发票是否合规,
2023-03-08 09:14:12
相信明天会更好:回复QQ老师 老师,那么像金额报销的对不对,多报或少报,甚至是票据的真伪,是我们能识别把控的吗?
2023-03-08 09:26:21
QQ老师:回复相信明天会更好你好!报销的金额是看发票,票据真伪可以查再就是票据的合理,比如差旅费后边发票是餐费这是不可以的
2023-03-08 09:40:49
江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.97
解题: 0.24w
引用 @ 月月呢 发表的提问:
工业盐对账单盖公司财务章有效么
盖公司财务章就可以有效了。
268楼
2023-03-08 08:50:59
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月月呢:回复江老师 不一定盖公章是吧?财务章也是一样有效
2023-03-08 09:20:35
江老师:回复月月呢财务专用章就是有效的,当然你想盖公章也可以,盖了公章就不盖财务章了。主要看财务专用章不在公司时,才盖公章。
2023-03-08 09:31:02
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 迷路的胡萝卜 发表的提问:
我们是对外加工的,目前我们的对账单号乱,就是我一接手就有一个多年月的单没有对,现在就是对不上,来料和送货的都对不上两者就是缺,老师你看如何处理好?
您好!你先看下缺口多少,确认下金额,然后给老板说,让老板决定。
269楼
2023-03-09 08:04:47
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文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ ? ? 发表的提问:
老师,我在工厂进了一些货,这是工厂那边给我发的货款的对账单这个意思是不是对方欠我的货款
这是他什么科目的余额,只看这个数据不好说
270楼
2023-03-09 08:29:23
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? ?:回复文老师 货款的余额
2023-03-09 08:42:31
? ?:回复文老师 有哪几种情况呢,对方只给我发了这样一个对账单,说是让我核对货款的
2023-03-09 09:04:16
文老师:回复? ?那您具体核对一下每次的收货和付款的金额
2023-03-09 09:22:10
? ?:回复文老师 嗯嗯,从这里看不出来的对吧
2023-03-09 09:45:44
文老师:回复? ?进货应该是他的应收账款,如果他是应收账款是负数的话,说明是他欠你发票
2023-03-09 10:00:51
? ?:回复文老师 应收账款 贷方余额为负数,意思是借方余额为正,那货款的话,是他欠我的吧
2023-03-09 10:27:35
文老师:回复? ?是的,是这样的意思的
2023-03-09 10:40:19

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