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开发票支付所欠贷款会计分录
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凡凡老师
职称:中级会计师,经济师
4.99
解题: 0.42w
引用 @ 平常的白开水 发表的提问:
村里的工程完工没钱支付,是否应该拿原始票据来挂应付款,同时应该开具欠款发票给工程方吗?做账时借方挂村镇建设,贷方挂应付款-✘✘,要付款时,对方拿着欠款发票,我方付款,记账借方应付款,贷方银行存款
你好,应该直接拿原始票据挂应付账款,付款是对方开收据支付,记账借方应付款,贷方银行存款
256楼
2023-03-06 08:46:49
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.43w
引用 @ 开心果子笑 发表的提问:
老师:我公司已付房租1-2月是付现金出纳没有说,3-5月是转账,当时转账时做的会计分录是借:管理费用 贷:银行存款,现在出纳才拿1-5月合开的发票让做账?现在拿到发票做以前现金支付的会计分录做成借:管理费用 贷:库存现金;转账的会计分录做成借:应付账款 贷:管理费用,这样对吗
你好,转账的时候借方怎么会是应付账款呢
257楼
2023-03-06 08:59:59
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开心果子笑:回复邹老师 那老师转账这部分当时转账时做的是借:管理费用 贷:银行存款,现在收到发票应该怎么做呀?
2023-03-06 09:15:38
邹老师:回复开心果子笑你好,转账的时候 借;预付账款 贷;银行存款 取得发票 借;管理费用等科目 贷;预付账款
2023-03-06 09:27:55
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.36w
引用 @ 激昂的黑猫 发表的提问:
1甲银行在结息日次日向存款人A公司、J厂分别支付活期存款利息2000元、1300元、作出会计分录。2 某银行在结息日收取短期贷款利息,其中:甲公司帐面有款,收取10000元,乙公司无款,欠息1500元。作出会计分录3 江南机电厂(账号20100581)签发划线支票一张,支付给永盛贸易公司(账号20100453)货款80000元,乙银行审核无误后办理转账。作出会计分录. 4工商银行向人民银行交存现金1200000元,写出工商银行会计分录。作出会计分录.5 光泰公司签发3122#现金支票,提取备用金2 000元,甲银行同意办理。作出会计分录
同学你好,1,借,利息支出,3300元,贷,吸收存款-A公司,2000元,吸收存款-J厂,1300元。
258楼
2023-03-07 07:44:35
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王雁鸣老师:回复激昂的黑猫同学你好,2、借:吸收存款-甲公司,10000元,应收利息-乙公司,1500元,贷:利息收入,11500/(1%2B6%)元,应交税费-应交增值税-销项,11500*6%/(1%2B6%)元。
2023-03-07 08:31:03
王雁鸣老师:回复激昂的黑猫同学你好,3、借:吸收存款-江南机电厂,80000元,贷:吸收存款-永盛贸易公司,80000元。
2023-03-07 08:49:41
王雁鸣老师:回复激昂的黑猫同学你好,4、借:存放中央银行款项,120 0000元,贷:库存现金,120 0000元。
2023-03-07 09:14:54
王雁鸣老师:回复激昂的黑猫同学你好,5、借:吸收存款-光泰公司,2000元,贷:库存现金,2000元。
2023-03-07 09:25:23
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 空谷幽兰 发表的提问:
老师,买办公用品支付了5000元,收到发票5500元,会计分录怎么做?可以,借,管理费用,开办费5500,贷,银行存款,5000,其他应付款,500吗?
你好,可以 借,管理费用-开办费5500,贷,银行存款,5000 其他应付款,500
259楼
2023-03-07 08:00:33
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小玖老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师
4.98
解题: 0.07w
引用 @ L根 发表的提问:
子公司A转入资金给总公司B用于支付C公司的欠款,总公司B安排子公司D支付了C公司的欠款,总公司B的会计分录怎么做?
借:银行存款 贷:其他应付款-A 借:其他应付款-D 贷:其他应付款-C
260楼
2023-03-07 08:26:36
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 70.34w
引用 @ Aling 发表的提问:
收入不开发票,不做收入的账,做其它应付款,抵销费用,成本怎么结转?会计分录?
你好,你们的这个收入是销售货物的吗?
261楼
2023-03-07 08:43:39
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Aling:回复郭老师 是销售货物
2023-03-07 09:12:47
郭老师:回复Aling销售货物的,没法结转成本,你的成本一直在存货里面。
2023-03-07 09:32:35
赵老师
职称:中级会计师
4.90
解题: 0.64w
引用 @ Jennifer 发表的提问:
1、A公司开出转账支票40000元,购买1台电子仪器,分录如下: 借:固定资产 40000 贷:银行存款 40000 2、A公司开出一张面值为50000元的商业汇票,以抵偿原欠B公司的料款,分录如下: 借:应付账款 50000 贷:应付票据 50000 请问老师:为什么开出的转账支票计为银行存款,而商业汇
请问老师:为什么开出的转账支票计为银行存款,而商业汇票 计为应付票据?支票、本票和汇票不都是票据吗?谢谢老师!
262楼
2023-03-07 08:56:59
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赵老师:回复Jennifer近期支票的有效期是10个工作日,汇票和本票一般一个月或一个月以上的,支票开出去后收款人马上会到银行进帐,银行存款很快会流出。
2023-03-07 09:24:08
咪老师
职称:初级会计师,中级会计师
4.84
解题: 0.04w
引用 @ 默默的玉米 发表的提问:
员工报销,递交了报销单,我支付费用出去。但是支付的时候,发票还未到。这个会计分录,是写其他应收款,贷银行存款。发票回来了,冲其他应收款吗?还是怎样写分录啊?
您好,可做:借:其他应收款 贷:银行存款 收到发票之后冲其他应收款。
263楼
2023-03-08 08:07:51
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 臧静 发表的提问:
公司几年前欠的应付账款,当时没有提供发票,做的借:成本 贷暂估应付款,现在用现金结清了这笔应付款,但还是提供不了发票?这时需要调减成本,怎么做会计分录?
不用调成本,你们实际发生就不用调账,你们汇算清缴之前纳税调增吧?
264楼
2023-03-08 08:28:50
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臧静:回复maize老师 意思是现在不用做任何会计分录?在会算清缴时把这笔调增就行?
2023-03-08 08:49:29
maize老师:回复臧静是的,你们实际发生的按正常做
2023-03-08 09:10:27
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.98
解题: 14.34w
引用 @ 小草 发表的提问:
开出支票支付车间水电费1200元. 这笔会计分录为什么不做成: 借:其他应付款 1 200 贷:银行存款 1 200 而要做成: 借:制造费用 1 200 贷:银行存款 1 200?
你好,来了发票的直接做后边的,没有做前边的
265楼
2023-03-08 08:48:41
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 27.9w
引用 @ 光亮的板凳 发表的提问:
欠甲企业贷款10000元,经协商,转为投资 怎么写会计分录?
您好!内帐吗?还是外帐?
266楼
2023-03-08 08:56:59
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UU老师
职称:中级会计师,初级会计师,税务师
4.99
解题: 0.1w
引用 @ Flower thorn 发表的提问:
请问老师我们是房地产开发公司,之前付预付工程款做的会计分录是,借:预付账款-总包公司;贷:银行存款;现在总包开来发票了就不用问要怎么做会计分录
您好,收到的工程款发票计入工程款,借:在建工程,贷:预付账款-总包公司
267楼
2023-03-09 07:59:51
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Flower thorn:回复UU老师 好的,谢谢
2023-03-09 08:17:18
UU老师:回复Flower thorn不客气,祝您工作顺利
2023-03-09 08:38:52
冉老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
4.98
解题: 7.66w
引用 @ 文静的冰淇淋 发表的提问:
老师您好!每月计提银行贷款利息分录 借:财务费用 贷:应付利息 支付利息分录: 借:应付利息 贷:银行存款 12月收到了银行开具的发票,要怎么入账啊?
你好,12月收到了银行开具的发票直接附到支付利息的凭证后面
268楼
2023-03-09 08:24:56
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吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 开心果子笑 发表的提问:
老师:我公司已付房租1-2月是付现金出纳没有说,3-5月是转账,当时转账时做的会计分录是借:管理费用 贷:银行存款,现在出纳才拿1-5月合开的发票让做账?现在拿到发票做以前现金支付的会计分录做成借:管理费用 贷:库存现金;转账的会计分录做成借:应付账款 贷:管理费用,这样对吗
可以
269楼
2023-03-09 08:38:51
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 发表的提问:
现在收到材料商开来的发票,是贷银行存款还是做贷应付账款,收到发票的时候,钱也一起付了。会计分录怎么写
如果银行直接付款了,就带银行存款,你也可以用应付账款,这个科目过渡一下,再做借应付账款贷,银行存款贷,银行存款都可以的
270楼
2023-03-09 08:53:59
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娇:回复玲老师 就是同一笔分录可以做两笔是吗?
2023-03-09 09:07:17
玲老师:回复是的,可以做两笔用应付账款过度一下
2023-03-09 09:21:15

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