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为保证会计账簿记录的正确性
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.02w
引用 @ 平淡的店员 发表的提问:
麻烦老师给我看一下像这样在记录账簿的时候有没有错?
你好,余额是金额,需要另外做一列方向的
256楼
2023-03-08 08:50:54
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平淡的店员:回复邹老师 可否帮我做个模板呢 谢谢~
2023-03-08 09:19:52
邹老师:回复平淡的店员在余额前面一列加入借贷方向一列就可以了
2023-03-08 09:42:28
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ xulei168 发表的提问:
老师:您好!请问作废的发票可以订进帐簿中正确的发票后面吗?为方便保管!若不能,请问如何保管为好?谢谢
你好一般作废是单独装订成册。如果你们作废发票很少的话 就一起装订 只要你们按顺序排列好就行了。便于查找就行了
257楼
2023-03-08 08:59:59
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晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
会计账簿凭证栏内的转是甚么意思?
你好!这是注明所使用的凭证的类型
258楼
2023-03-09 07:22:45
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辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 硼化硫 发表的提问:
老师 您好 所有的记账凭证都必须附有原始凭证,否则,不能作为记账的依据 是正确的还是有误的?
这个是错误的哦,太过于绝对了
259楼
2023-03-09 07:39:02
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赵老师
职称:中级会计师
4.90
解题: 0.64w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
记账凭证没错,但是结账后发现账簿记错了,那么是不是在下个月进行红字更正法?具体怎么个红字更正呢?
是需要再填写一张红色的凭证吗?但是原凭证没错呀,咋用红字更正呢?
260楼
2023-03-09 07:59:00
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赵老师:回复爱笑的流沙(一)划线更正法   适用范围:编制的记账凭证没有错误,而是在登记账簿时发生错误,导致账簿记录的错误。   修改方法:将错误的文字或者数字划红线注销,但必须使原有字迹仍可辨认;然后在划线上方填写正确的文字或者数字,并由记账人员在更正处盖章。对于错误的数字,应当全部划红线更正,不得只更正其中的错误数字。对于文字错误,可只划去错误的部分。
2023-03-09 08:11:28
董老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.99
解题: 0.61w
引用 @ 梦里不知身是客 发表的提问:
会计账簿怎么登记? 会计科目设置的原则有哪些?
账簿设计应做到总分结合、序时与分类相结合,层次清楚,便于分工,具体说在设计时应符合以下原则:(1)与企业规模和会计分工相适应的原则。企业规模较大,经济业务必然较多,会计人员的数量也相应地多,其分工较细,会计账簿也较复杂,册数也多,在设计时考虑这些特点以适应其需要。 反之,企业规模小,经济业务量少,一个会计足够处理全部经济业务,在设计账簿时没有必要设多本账,所有的明细分类账可以集合成一、二本即可。(2)既满足管理需要又避免重复设账的原则。账簿设计的目的是为了取得管理所需要的资料,因此账簿设置也以满足需要为前提,避免重复设账、记账、浪费人力物力。 (3)账簿设计与账务处理程序紧密配合原则。账务处理程序的设计实质上已大致规定了账簿的种类,在进行账簿的具体设计时,应充分注意已选定的账务处理程序。例如若设计的是日记总账账务处理程序,就必须设计一本日记总账,再考虑其他账簿;又如果设计的是多栏式日记账账务处理程序,就必须设计四本多栏式日记账,分别记录现金收付和银行存款收付业务,然后再考虑设其他账簿。
261楼
2023-03-09 08:28:07
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梦里不知身是客:回复董老师 会计账簿怎么登记?
2023-03-09 08:43:49
董老师:回复梦里不知身是客按时间顺序和科目进行登记,做到借贷相等,账实相符即可
2023-03-09 09:12:47
梦里不知身是客:回复董老师 不是平行记账吗
2023-03-09 09:27:43
董老师:回复梦里不知身是客就是平行记账,同时登记总账和明细账,保持一致。
2023-03-09 09:44:58
董老师:回复梦里不知身是客但需要按时间顺序和科目
2023-03-09 10:09:14
吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 思思 发表的提问:
怎么判断记账凭证正确与否
你好,通过看科目余额表或与各部门的账相对,账实对
262楼
2023-03-09 08:56:59
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思思:回复吴月柳 短期借款摘要怎么写
2023-03-09 09:32:44
吴月柳:回复思思收到银行借款
2023-03-09 09:57:18
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.17w
引用 @ 梦里不知身是客 发表的提问:
60. 下列关于单位内部会计监督要求的表述中,正确的有( )。 A.单位负责人不得授意、指使、强令会计机构、会计人员违法办理会计事项 B.会计人员发现会计账簿记录与实物不相符的,应当立即向单位负责人报告并查明原因 C.会计人员对违反国家统一的会计制度规定的会计事项,无权拒绝办理 D.各单位应当建立健全本单位内部会计监督制度 参考答案:AD 我的答案:ABD 选项A正确,单位负责人应保证会计机构、会计人员依法履行职责,不得授意、指使、强令会计机构、会计人员违法办理会计事项; 选项B错误,会计机构、会计人员发现会计账簿与实 B选项?
会计机构、会计人员发现会计账簿记录与实物、款项及有关资料不相符,按照国家统一的会计制度的规定有权自行处理的,应当自行处理;无权处理的,应当立即向单位负责人报告,请求查明原因,作出处理。
263楼
2023-03-10 09:40:11
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冉老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
4.98
解题: 7.68w
引用 @ 健壮的夕阳 发表的提问:
(2)接受某企业投资固定资产,评估确认价值 70 000 元。查账时发现凭证与账簿均记为“借:固定 资产 70 000;贷:资本公积 70 000”。 (3)用银行存款 5 000 元购入 5 台小型计算器,查账时发现凭证与账簿均记为“借:固定资产5 000; 贷:银行存款 5 000”。
你好,学员,这个具体咨询什么问题的
264楼
2023-03-10 10:08:45
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ Alicewang 发表的提问:
老师,销售会议费后附什么原始凭证?要会议记录和签到簿吗?
你好 要会议记录和签到簿 开会通知 
265楼
2023-03-10 10:23:25
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立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 玲玲 发表的提问:
我的会计分录对吗,正确的会计分录
同学你好,这个不做进项转出这笔的;只冲减进项就可以;
266楼
2023-03-10 10:47:01
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玲玲:回复立红老师 这个分录呢要进项税额转出对吗
2023-03-10 10:58:46
立红老师:回复玲玲同学你好,这个是对的;
2023-03-10 11:23:06
玲玲:回复立红老师 我已经抵扣了,也转出了,会计分录对吗
2023-03-10 11:33:40
玲玲:回复立红老师 这个负数发票,我认证抵扣了。我在报表上进项税额转出了,那我这个分录就冲红就行了?进项税不用管吗
2023-03-10 11:51:33
玲玲:回复立红老师 冲减进项税,怎么做分录呢
2023-03-10 12:15:19
立红老师:回复玲玲同学你好, 这个负数发票,我认证抵扣了。我在报表上进项税额转出了,那我这个分录就冲红就行了?进项税不用管吗——之前已经抵扣,现在负数发票是做进项的负数,就是冲减进项,然后在申报时填入进项转出项中;就是账上不再做进项转出;
2023-03-10 12:39:09
玲玲:回复立红老师 那我在报表上转出的那部分,我是不是转到职工教育经费的借方呢,
2023-03-10 12:52:06
玲玲:回复立红老师 那就冲红就行了,不用会计处理?
2023-03-10 13:04:19
立红老师:回复玲玲同学你好,您原来的分录是如何做的呢;就是说负数发票只做原来分录的负数分录,就是冲红,不做进项转出;
2023-03-10 13:25:52
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.02w
引用 @ 果汁味 发表的提问:
会计和出纳登记的账簿分别有什么
你好,出纳负责现金日记账,银行存款日记账,其他的都是会计负责登记的
267楼
2023-03-10 11:09:00
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果汁味:回复邹老师 具体都是什么呢?会计要登记的
2023-03-10 11:45:42
邹老师:回复果汁味你好,比如总账,明细账,收入明细账,进销存账簿,固定资产明细账等
2023-03-10 12:13:14
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 乐观的路人 发表的提问:
保税货物在境内销售的会计分录及记账需要的原始凭证
同学你好,分录,借,银行存款,贷,主营业务收入,应交税费-应交增值税-销项,原始凭证有银行回单,出库单,发票。
268楼
2023-03-12 09:48:43
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笑笑老师
职称:中级会计师,税务师,经济师
4.99
解题: 0.72w
引用 @ ·丿· 发表的提问:
以银行存款偿还短期借款4000元,查账时发现凭证与账簿中科目没有记错,但金额均记为40000元怎么更正这比业务?
您好: 可以做一笔金额36000相反的分录。
269楼
2023-03-12 10:03:16
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·丿·:回复笑笑老师 可是为什么要相反呢?它原本不就是4000吗,直接改成4000不可以吗?
2023-03-12 10:29:51
笑笑老师:回复·丿·您好: 到底是登账错了,还是记账凭证写错了。如果只是账簿错了,可以红字更正,如果是记账凭证也错了,就要重新调了 原来: 借:短期借款 40000 贷:银行存款 40000 再做一笔红字或相反的分录: 借:短期借款 36000(红字) 贷:银行存款 36000(红字)
2023-03-12 10:54:56
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 叶音 发表的提问:
收到投标保证金,然而公司前面没有会计做账,没有支出保证金记录,该如何做分录
你好 你是交保证金的那方对吗 先把交钱的分录 补上借其他应收款贷银行存款 收到返款做相反的分录
270楼
2023-03-12 10:13:01
全部回复
叶音:回复玲老师 现在他们已经找不到交钱时的单据
2023-03-12 10:38:53
玲老师:回复叶音找对方给出一个复印件盖章
2023-03-12 10:51:30
叶音:回复玲老师 好的,谢谢老师
2023-03-12 11:07:38
玲老师:回复叶音不客气,如果您这个问题已经解决, 希望对我的回复及时给予评价。祝你学习愉快,工作顺利!谢谢!不清楚的还可以继续 追问!!
2023-03-12 11:34:27

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