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收到某公司送股的会计分录?
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月月老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @ yolanda紫罗兰 发表的提问:
公司只收到平安养老保险股份有限公司打款的银行回单,这个要怎么做会计分录
你好,是理赔款吗
211楼
2023-02-20 09:32:59
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yolanda紫罗兰:回复月月老师 不是,是17年买的保险,18年停保了,给我们把多余的钱退回的
2023-02-20 09:55:54
yolanda紫罗兰:回复月月老师 做营业外收入可以嘛
2023-02-20 10:23:44
月月老师:回复yolanda紫罗兰你好,可以的,没问题。
2023-02-20 10:37:10
yolanda紫罗兰:回复月月老师 还有没有别的做法
2023-02-20 11:02:28
月月老师:回复yolanda紫罗兰你当时17年怎么做的账。
2023-02-20 11:18:22
yolanda紫罗兰:回复月月老师 全都算成管理费用了
2023-02-20 11:30:19
月月老师:回复yolanda紫罗兰你好,那就是进营业外收入。
2023-02-20 11:51:23
李老师
职称:注册会计师
5.00
解题: 0.1w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
收到美金时和美金结汇后的会计分录?
按照月初汇率在收到时候结算,实际差异进入财务费用-汇兑损益
212楼
2023-02-21 08:09:27
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职称:
解题: 
引用 @ gukai1988 发表的提问:
美金结汇的问题,比如6月19日收到10000美金,6月1日中间价为680,7月10号结汇10000美金,7月1日中间价为670,7月10日中间价为675,我该怎么做会计分录,还有具体算法
您好,6月分录,借:银行存款,美元10000,人民币,68000,贷:相关科目,68000。7月10日结汇时,借:银行存款,67500,财务费用-汇兑损益,500,贷:银行存款,美元10000,人民币68000
213楼
2023-02-21 08:19:47
全部回复
回复gukai1988您好,6月分录,借:银行存款,美元10000,人民币,68000,贷:相关科目,68000。7月10日结汇时,借:银行存款,67500,财务费用-汇兑损益,500,贷:银行存款,美元10000,人民币68000。计算时,10000*6.8-10000*6.75=500.
2023-02-21 08:58:29
回复gukai19886月分录,借:银行存款,美元10000,人民币,68000,贷:相关科目,68000。7月10日结汇时,借:银行存款,67500,财务费用-汇兑损益,500,贷:银行存款,美元10000,人民币68000。计算时,10000*6.8-10000*6.75=500.
2023-02-21 09:23:12
回复gukai1988对于6月19日的汇率可以以每月月初汇率的中间价记账,挂应收账款,一般是按双币种记账,人民币金额多少,美元金融多少;对于七月十日结汇,这块都不是中间价结汇,是按买入价结汇的,应是低于中间价的,并且会收结汇的银行手续费,因此最后会存在汇兑损失
2023-02-21 09:45:24
回复gukai1988还缺少1个6月30日汇率
2023-02-21 09:56:03
QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 丫头 发表的提问:
老师,你好,请问收到拍pos 激活返现钱怎么做会计分录?
你好!多少钱?可以计入营业外收入
214楼
2023-02-21 08:41:38
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丫头:回复QQ老师 1000元
2023-02-21 09:02:49
丫头:回复QQ老师 不止一笔,好几笔了,以后还会有
2023-02-21 09:14:00
QQ老师:回复丫头你好!一般是计入营业外收入
2023-02-21 09:39:40
丫头:回复QQ老师 收到pos 机激活返现做营业外收入?
2023-02-21 09:52:28
丫头:回复QQ老师 好的,谢谢老师
2023-02-21 10:10:12
QQ老师:回复丫头不客气欢迎下次提问
2023-02-21 10:30:35
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 蔡蔡 发表的提问:
收到退款的会计分录怎么做
你是收到什么的退款
215楼
2023-02-21 09:00:37
全部回复
蔡蔡:回复辜老师 供应商退款
2023-02-21 09:16:33
辜老师:回复蔡蔡这个是借:银行存款 贷:应付账款
2023-02-21 09:27:49
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.02w
引用 @ 小耳朵 发表的提问:
收到捐赠 的会计分录和捐出的会计分录怎么写
借;银行存款等科目 贷;营业外收入 借;营业外支出 贷;银行存款等科目
216楼
2023-02-21 09:29:59
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张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ ???? 发表的提问:
老师,我3月份开票给对方,5月份收到款,会计分录应该怎么做啊
3月份分录为 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费--应交增值税(销项税额) 借:主营业务成本 贷:库存商品 5月分录 借:银行存款等 贷:应收账款
217楼
2023-02-22 08:20:31
全部回复
????:回复张艳老师 开票内容是小规模咨询费,还需要库存商品这个分录吗
2023-02-22 08:50:46
张艳老师:回复????不需要库存商品这个科目,结转的成本分录为 借:主营业务成本 贷:应付职工薪酬/库存现金等 是要收入和成本匹配的。
2023-02-22 09:18:35
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.02w
引用 @ 以梦为马 发表的提问:
想问下收到退残联金的会计分录点做啊
你好,是当年的还是以前年度的残保金?
218楼
2023-02-22 08:38:58
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以梦为马:回复邹老师 上年交的
2023-02-22 08:58:29
以梦为马:回复邹老师 今年退回来的费用
2023-02-22 09:21:33
邹老师:回复以梦为马你好 借;银行存款,贷;其他应付款——残保金 借;其他应付款——残保金,贷;以前年度损益调整 借;以前年度损益调整,贷;利润分配——未分配利润
2023-02-22 09:51:11
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.02w
引用 @ 萌哒哒的小萝卜 发表的提问:
收到生育津贴款会计分录怎么做的呢
借;银行存款 贷;其他应付款
219楼
2023-02-22 09:00:56
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萌哒哒的小萝卜:回复邹老师 请问,提取备用金的支票,背后要盖印鉴吗?
2023-02-22 09:23:20
邹老师:回复萌哒哒的小萝卜你好,不需要的,之前去银行提现就是了
2023-02-22 09:43:42
萌哒哒的小萝卜:回复邹老师 要的,前面后面都要盖章
2023-02-22 10:01:22
邹老师:回复萌哒哒的小萝卜后面是加盖委托收款签章?
2023-02-22 10:24:19
萌哒哒的小萝卜:回复邹老师 不是 是印鉴
2023-02-22 10:36:21
邹老师:回复萌哒哒的小萝卜需要在收款人处加盖印鉴
2023-02-22 10:46:24
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 追寻的电话 发表的提问:
收到客户的钱,但是这个钱会分月都返还给他们 这笔钱会计分录怎么做
您好!收到的时候计入借银行存款 代其他应付款。 支付的时候做相反的分录。
220楼
2023-02-22 09:29:59
全部回复
易 老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.96
解题: 11.29w
引用 @ M、 发表的提问:
收到今日头条对公验证费的会计分录怎么写
你好 借银行存款 贷营业外收入
221楼
2023-02-23 08:57:52
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M、:回复易 老师 贷库存现金可以吗
2023-02-23 09:25:58
易 老师:回复M、也是可以的,管理上很少有收现金的
2023-02-23 09:44:22
M、:回复易 老师 为什么可以贷库存现金呢,这是之前会计做的账,刚接手的不太理解,可以解释一下吗
2023-02-23 09:57:09
易 老师:回复M、可特殊确实是收的现金吧,这个得你自已看附件
2023-02-23 10:19:59
汪晨老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 2.2w
引用 @ 聪明的小脑瓜子 发表的提问:
打官司收到的赔偿款怎样做会计分录
你好,计入营业外收入科目
222楼
2023-02-23 09:15:22
全部回复
聪明的小脑瓜子:回复汪晨老师 直接放在营业外收入就可以了嘛,还需要做其他处理不
2023-02-23 09:33:11
汪晨老师:回复聪明的小脑瓜子你好,不需要额外的处理的。
2023-02-23 09:57:19
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 一生平安6903 发表的提问:
公司原始投股200万,以100万卖出,收到款100万给原股东私户,会计分录分几步做,怎么做,谢谢
你好,同学。 借 长期股权投资 200 贷 银行存款 200 借 银行存款 100 投资收益 100 贷 长期股权投资 100
223楼
2023-02-23 09:26:59
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一生平安6903:回复陈诗晗老师 亏损的100万要做分录
2023-02-23 09:42:30
陈诗晗老师:回复一生平安6903就是借投资收益 了啊,同学
2023-02-23 09:58:12
一生平安6903:回复陈诗晗老师 原实收200万股金要转出不,
2023-02-23 10:17:00
一生平安6903:回复陈诗晗老师 你这分录不平衡
2023-02-23 10:34:56
陈诗晗老师:回复一生平安6903借 银行存款 100 投资收益 100 贷 长期股权投资 200 我 打错数字了 不需要,你这是股东间的股权转让,你企业不做转出
2023-02-23 11:02:39
一生平安6903:回复陈诗晗老师 谢谢
2023-02-23 11:31:49
陈诗晗老师:回复一生平安6903不客气,祝你工作愉快,帮我五星好评,谢谢。
2023-02-23 11:57:26
徐老师
职称:会计师
4.88
解题: 0.03w
引用 @ A、霞 发表的提问:
我们收到下单退开模费怎样做会计分录。
你是收模费方还是付模费方? 当时付开模费的分录如何做,现就做调回 付模费方: 当时支付开模费:借:其他应收款-开模费 贷:现金/银行存款 收回开模费时:银行存款/现金 贷:其他应收款-开模费 收模费方: 借:现金/银行存款,贷:其他业务收入/其他应付款-某公司 退模费时:相反分录
224楼
2023-02-24 08:57:05
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.02w
引用 @ 刘泳杉 发表的提问:
老师“收到的筹资款怎么做会计分录?
借;银行存款 贷;实收资本
225楼
2023-02-24 09:04:49
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