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内部会计控制规范销售与收款
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一间房老师
职称:注册会计师
5.00
解题: 0.08w
引用 @ 长情的帆布鞋 发表的提问:
下列有关信息技术对内部控制的影响的表述中,不正确的是( )。 A、内部控制的形式方面发生了变化 B、对内部控制进行了解不再是必须的审计程序 C、内部控制的目标包括提高会计信息的可靠性 D、改变了具体控制活动的性质
B 【答案解析】 无论在手工控制还是自动化控制环境下,了解内部控制都是必须的审计程序。
61楼
2022-12-20 11:19:18
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 心想事程 发表的提问:
老师,关于成本控制,管理费用应该控制在多少范围之内,主营业务成本应该控制在多少范围内,人力成本应该控制在多少范围
你好,同学。这个没的企业就有不同的标准,你可以参考管理费用10%左右 成本60%左右,人力15%左右,
62楼
2022-12-20 11:35:59
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venus老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 5.11w
引用 @ 幸福指数 发表的提问:
老师你好:小规模纳税人开销售发票能比对出来吗?进的少想多开点销售材料票,但是又控制在一个季度不超的范围内。
小规模纳税人开销售发票不是随便开的,多开叫虚开发票
63楼
2022-12-21 10:54:36
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幸福指数:回复venus老师 那就是可以比对到的吧老师?那该怎么办啊?
2022-12-21 11:09:15
venus老师:回复幸福指数对的,不能随便开发票金额
2022-12-21 11:22:52
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.17w
引用 @ 丰富的期待 发表的提问:
注册会计师审计ABC公司2018年度财务报表,于2018年12月115日对ABC公司相关的内部控制进行了解、测试与评价。注册会计师拟定的总体审计计划中,关于控制测试和评价的部分内容摘录如下: (1)在了解内部控制后认为ABC公司内部控制设计合理且得到执行,,注册会计师打算信赖其内控的有效性,对相关内部控制进行测试。 (2)选择2018年1月1日-11月30日作为控制测试样本总体的所属期间。 (3)在控制测试的基础上,形成对ABC公司2018年度内部控制有效性的最终评价。 要求:假定不考虑其他条件,请指出注册会计师拟定的总体审计计划中关于控制测试和评价的内容存在的缺陷,并提出改进建议。 谢谢老师啦!
你好,缺陷:对ABC公司内部控制的测试期间没有涵盖被升级单位财务报表的整个年度,没有将内部控制运行有效性的审计证据合理延伸至期末,所以,并不能对ABC公司年都内部控制有效性进行最终评价。 建议:注册会计师应该获取这些控制在2018年1月1日到12月31日的变化情况的升级证据,确定是否需要获取补充审计证据,在补充控制测试基础上再次对内部控制运行的有效性进行评价。
64楼
2022-12-21 11:17:31
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丰富的期待:回复朴老师 噢噢噢,好的好的,谢谢
2022-12-21 12:06:07
朴老师:回复丰富的期待满意请给五星好评,谢谢
2022-12-21 12:17:52
雪儿老师
职称:中级职称
5.00
解题: 0.03w
引用 @ dping 发表的提问:
刷卡控制的规定怎么来写(公司内部)?控制财务费用。
财务制度应该有规定某项费用花多少钱,超的就应该让领导签字说明理由。
65楼
2022-12-21 11:25:22
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吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 小樱 发表的提问:
餐饮行业怎么进行内部控制,规避内部管理漏洞
http://www.acc5.com/course/course_135/learn/lesson_2814你好,可以学习陈需老师的内控课程。
66楼
2022-12-21 11:32:59
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罗老师
职称:中级会计师,税务师
4.96
解题: 1.7w
引用 @ 纯情的钻石 发表的提问:
根据《企业内部控制应用指引第5号——企业文化》,下列属于企业文化建设需要关注的主要风险的有( )。 A、公司缺乏积极向上的企业文化 B、并购过程中忽视企业间的文化差异和理念冲突 C、缺乏开拓创新、团队协作和风险意识 D、缺乏诚实守信的经营理念
D
67楼
2022-12-22 10:30:42
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X老师
职称:初级会计师,注册会计师,中级会计师
4.90
解题: 0.04w
引用 @ 缓慢的黄蜂 发表的提问:
蓝天公司生产销售白炽灯产品,客户全部为有关城市的照明灯具批发市场。其产品销售业务按如下程序和程序办理:(1)每月25日,销售部编制下月份的《销售计划》和《货款回收计划》,经计划部审核、平衡后上报公司领导,公司领导召集会议,审议批准包括销售计划和货款回收计划在内的下月份生产经营计划;(2)销售部门将公司批准的《销售计划》和《货款回收计划》分解落实到每个销售人员;(3)进入下月份,销售人员根据各自的任务,将白炽灯发往各个照明灯具批发市场,同时运输车辆返回时顺便拉回需要换货的已经损坏的白炽灯;(4)销售人员负责应收账款的核对与货款回收,接近月末时,销售人员将回收的现金汇入蓝天公司的银行账户。实行上述销售业务程序和规定的后果是:每个月都有大量损坏的白炽灯被退回企业;批发商大肆拖欠企业货款,企业组织清债追讨货款时,根本找不到欠款客户。最终蓝天公司破产倒闭,2000名员工下岗失业。要求:根据内部控制的有关规范和原理,对蓝天公司的销售业务进行评审,指出其内部控制的缺陷,并提出改进建议。
同学你好!你所提问的不属于初级职称的范畴哦!如有是对初级职称内容不懂的欢迎提问
68楼
2022-12-22 10:51:59
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李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 燕子 发表的提问:
我家主营叉车经营租赁,销售利润率控制在什么范围内才符合行业标准,不会引起税务关注
主要看税负率,增值税和企业所得税的。这个最好问你当地管理员了解一下比较准,每个地方不一样
69楼
2022-12-22 11:05:42
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燕子:回复李老师 我主要想问企业所得税,一般情况下呢?这个不能直白的问专管员吧
2022-12-22 11:28:35
李老师:回复燕子侧面打听。 查账的一般一个点以内
2022-12-22 11:40:17
杰希老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.94
解题: 0.09w
引用 @ 发表的提问:
请问老师,销售产品,企业内控下,什么样的流程最规范,请细说,谢谢!
您好,仓库发货的监管,资金回笼监管,收入确认时间监管您可以从这几个方面考虑
70楼
2022-12-22 11:14:41
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雪:回复杰希老师 好,发货又是一个怎么样的程序?
2022-12-22 11:37:46
杰希老师:回复您好,发货数量,品种,时间,风险转移时间,与生产部门的对接
2022-12-22 11:51:28
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 传统的钢笔 发表的提问:
为客户设计内部控制影响审计独立性吗 为客户设计内部控制制度影响审计独立性吗?
你好,同学,影响的,这不属于机械性不负责的工作
71楼
2022-12-22 11:32:59
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钟存老师
职称:注册会计师,中级会计师,CMA,法律职业资格
4.98
解题: 3.91w
引用 @ Luuuuu^ 发表的提问:
被审计单位的内部控制为什么没有最终评价内部控制的有效性
同学你好 请问题目在哪里
72楼
2022-12-23 10:59:04
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王超老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 8w
引用 @ 震动的自行车 发表的提问:
你好,哪家公司应收账款内部控制有问题
你好,你可以在上市公司的审计报告中看到,坏账率超过10%的,他们的应收账款内部控制就是有问题的
73楼
2022-12-23 11:13:12
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萱萱老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 2.54w
引用 @ 京京 发表的提问:
众城银行是一家股份制商业银行。自成立以来,该银行坚持将职业道德修养和专业胜任能力作为选拔和聘用员工的重要标准,切实加强员工培训和继续教育,不断提升员工素质,保证了该银行规范高效运营。根据我国《企业内部控制基本规范》,众城银行的上述做法涉及的内部控制要素是(  )。(2018年) A.控制环境 B.控制活动 C.风险评估 D.信息与沟通
众城银行是一家股份制商业银行。自成立以来,该银行坚持将职业道德修养和专业胜任能力作为选拔和聘用员工的重要标准,切实加强员工培训和继续教育,不断提升员工素质,保证了该银行规范高效运营。根据我国《企业内部控制基本规范》,众城银行的上述做法涉及的内部控制要素是(  )。(2018年) A.控制环境
74楼
2022-12-23 11:29:59
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文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 魏芹 发表的提问:
老师,请问企业(一般的)成本、管理费用、销售费用各占收入的比例控制在什么范围内才合理?
这个没有固定标准,要根据企业实际经营和发展来看,而且行业不同,比率不同
75楼
2022-12-24 10:04:24
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文老师:回复魏芹这个没有固定标准,要根据企业实际经营和发展来看,而且行业不同,比率不同
2022-12-24 10:32:44

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