咨询
支付销售产品运费的会计分录
分享
文文老师
职称:中级会计师,税务师
4.98
解题: 15.88w
引用 @ 周周西 发表的提问:
销售产品,满足收入确认条件,代办托运并办委托收手续,运输费用购买方承担,会计分录怎么写
借:应收账款 贷:主营业务收入 贷:应交税费-应交增值税-销项 贷:银行存款 (代垫运费)
196楼
2023-02-13 09:25:06
全部回复
李老师
职称:注册税务师,中级会计师
5.00
解题: 0.73w
引用 @ 枯叶碟 发表的提问:
以银行存款支付A400件每件80元、B250件每件110两种产品在销售过程中的运输费1150元,保险费350元分录怎样做?
你这个没完整??购货 然后销货价格没有?小规模还是一般
197楼
2023-02-13 09:49:10
全部回复
小洪老师
职称:CMA,财务分析,cfa一级和二级
4.98
解题: 1.66w
引用 @ vivi 发表的提问:
销售的产品,送给客户,会计分录
你好借应收账款,贷主营业务收入,应交增值税销项税,然后对冲一笔分录,借财务费用贷应收账款
198楼
2023-02-13 09:56:59
全部回复
庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 优秀的萝莉 发表的提问:
销售免税农产品会计分录
借;银行存款等科目 贷;主营业务收入
199楼
2023-02-14 09:10:39
全部回复
优秀的萝莉:回复庄老师 微生物肥料应该是免税的吧
2023-02-14 09:40:11
优秀的萝莉:回复庄老师 这是发票也不知道对不对我带的公司
2023-02-14 10:01:56
庄老师:回复优秀的萝莉微生物肥料应该是免税,发票是这样开的,
2023-02-14 10:22:18
阳老师
职称:中级会计师
4.97
解题: 0.51w
引用 @ 发表的提问:
支付注销费的会计分录
你好,有发票没有,可以入管理费用科目
200楼
2023-02-14 09:37:36
全部回复
眠:回复阳老师 没有发票
2023-02-14 10:07:53
眠:回复阳老师 就只有一张费用单据
2023-02-14 10:36:46
阳老师:回复你好,没有发票的是不能入账的
2023-02-14 10:51:39
眠:回复阳老师 后期会有发票
2023-02-14 11:06:54
阳老师:回复你好,只有等后期的发票到了才能入账
2023-02-14 11:28:13
眠:回复阳老师 我们就是还没有找公司拿发票,先登账后面再去补票
2023-02-14 11:43:07
阳老师:回复你好,你确定拿得到发票的话可以像你这样做
2023-02-14 12:07:58
眠:回复阳老师 那二级明细科目就是注销费吗?
2023-02-14 12:36:48
阳老师:回复你好,二级明细科目可以这样,根据你们的企业的需要进行设置
2023-02-14 13:00:15
眠:回复阳老师 支付住宿费押金是什么分录
2023-02-14 13:12:41
阳老师:回复你好,你们是支付给对方还是?
2023-02-14 13:38:47
眠:回复阳老师 一个人的名字对方
2023-02-14 14:04:38
阳老师:回复你好,借:银行存款等 贷:其他应付款---**人
2023-02-14 14:15:36
眠:回复阳老师 题目是支付给徐文胜酒店住宿费押金
2023-02-14 14:33:43
阳老师:回复你好,你们支付给对方还是对方支付给你们?
2023-02-14 15:03:28
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.05w
引用 @ 舒心的小刺猬 发表的提问:
销售产品代办托运并办妥托收手续的会计分录,请详细解释一下,这个分录是啥意思?
你好,就是销售了产品,并且对销售产品的款项已经委托相关银行办理了托收的手续,账务处理是 借;应收账款 ,贷;主营业务收入 , 应交税费—应交增值税(销项税额)
201楼
2023-02-14 10:03:18
全部回复
舒心的小刺猬:回复邹老师 为什么是借方是应收账款?
2023-02-14 10:24:47
邹老师:回复舒心的小刺猬你好,只是办理了托运手续,货款还没有实际收到,所以借方计入应收账款科目
2023-02-14 10:45:40
舒心的小刺猬:回复邹老师 应交税费为什么在贷方?
2023-02-14 11:15:37
邹老师:回复舒心的小刺猬你好,因为销售货物,需要缴纳的税款增加,应交税费是负债性质的科目,负债增加计入贷方
2023-02-14 11:44:19
舒心的小刺猬:回复邹老师 销售产品的应交税费,应交增值税销项税额,是用什么公式算出来的?
2023-02-14 12:03:47
邹老师:回复舒心的小刺猬你好,销项税额=含税销售金额/(1%2B增值税税率)*增值税税率 比如含税11300,税率13%,那销项税额=11300/1.13*13%=1300
2023-02-14 12:21:47
舒心的小刺猬:回复邹老师 分配结转本月发出材料成本,为什么贷方记原材料?
2023-02-14 12:38:51
邹老师:回复舒心的小刺猬你好,分配结转本月发出材料成本,借方计入生产成本等科目,贷方计入原材料 因为是发出材料,说明材料减少了,原材料是资产科目,减少计入贷方
2023-02-14 12:49:25
舒心的小刺猬:回复邹老师 为什么车间管理人员记入制造费用?长期病假人员记入管理费用?
2023-02-14 13:05:11
邹老师:回复舒心的小刺猬你好,车间管理人员工资,因为是车间管理人员,服务于产品生产,所以计入制造费用核算 长期病假人员因为没有服务于产品生产,直接计入费用核算就是了
2023-02-14 13:34:01
舒心的小刺猬:回复邹老师 那制造费用为什么不包括在生产成本这个科目里呢?不都是服务于产品生产吗?
2023-02-14 13:54:57
邹老师:回复舒心的小刺猬你好,制造费用是核算由全部产品负担的人员工资,折旧,电费等支出,之后分配计入生产成本 而生产成本科目是直接核算产品生产成本(材料,人工,制造费用) 制造费用是不包括生产成本科目的
2023-02-14 14:09:43
舒心的小刺猬:回复邹老师 计提本月固定资产折旧,累计费用减少,为什么计提折旧会增加?累计费用和折旧有什么关系?
2023-02-14 14:37:25
邹老师:回复舒心的小刺猬你好,计提折旧,费用增加,计提的累计折旧也是增加的,账务处理是 借;管理费用等科目,贷;累计折旧
2023-02-14 15:03:15
舒心的小刺猬:回复邹老师 按规定预提本月费用,为什么贷方记应付利息?为啥预提到利息里呢?
2023-02-14 15:23:17
邹老师:回复舒心的小刺猬你好,如果是预提本月应当负担的利息(费用增加,同时负债的应付利息也增加) 那借方就是财务费用,贷方就是应付利息 借;财务费用,贷;应付利息 为啥预提到利息:就是需要符合权责发生制要求
2023-02-14 15:42:18
舒心的小刺猬:回复邹老师 结转生产完工验收入库产品成本为什么生产成本记贷方?生产成本是减少了吗?为什么减少?
2023-02-14 15:53:02
邹老师:回复舒心的小刺猬你好,结转生产完工验收入库产品成本,那么说明库存商品增加,生产成本减少了,分录是 借;库存商品,贷;生产成本
2023-02-14 16:07:54
庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 曉傅 发表的提问:
支付运输费,应计入什么会计科目呢?是销售费用吗
你好,可以计入原材料科目上,
202楼
2023-02-14 10:32:59
全部回复
曉傅:回复庄老师 怎么做科目呢
2023-02-14 10:54:59
庄老师:回复曉傅你好,借原材料,应交税费--应交增值税(进项税额),贷银行存款,
2023-02-14 11:24:07
曉傅:回复庄老师 运费没有产生税费呢
2023-02-14 11:43:21
庄老师:回复曉傅运费没有产生税,直接做,借原材料,贷银行存款
2023-02-14 12:00:27
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 欢喜的钢笔 发表的提问:
向农业生产者购进免税农产品一批,支付收购价30万元,支付给运输单位的运费5.55万元,取得农业销售发票和运输业增值税专用发票。本月下旬将购进的农产品的20%用于本企业职工福利。计算各项经济业务涉及的增值税税额,并写出各业务的会计分录
你这是什么时间的业务,时间不同,适用的税率不同,我看5.55这个数据应该还是适用11%的税率才是整数 1、现在是9%的税率,购买时候的进项税=30*9%%2B5.55/1.09*9%=3.16 借:库存商品 32.39 应缴税费—应缴增值税—进项税 3.16 贷:银行存款 35.55 2、用于福利,进项税转出3.16*20%=0.63 借:管理费用 —福利费 6.48 ,贷:应付职工薪酬—福利费 6.48 借:管理费用—福利费 0.63 贷:应缴税费—应缴增值税—进项税转出0.63
203楼
2023-02-15 09:36:29
全部回复
罗老师
职称:中级会计师,税务师
4.96
解题: 1.7w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
用银行支付运费2550,取得运费发票,会计分录怎么做
用银行支付运费2550,取得运费发票,会计分录怎么做
204楼
2023-02-15 09:44:39
全部回复
罗老师:回复爱笑的流沙借 原材料或销售费用等 应交税费-应交增值税(进项税) 贷 银行存款
2023-02-15 10:03:02
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.05w
引用 @ Me 发表的提问:
老师,公司支付运输产品的运费应该记录到产品的成本里面去还是费用里面去啊? 分录是要怎么做的?
你好,两种方式都是可以的 借;库存商品 或管理费用 贷;银行存款等科目
205楼
2023-02-15 09:53:59
全部回复
Me:回复邹老师 好的。谢谢
2023-02-15 10:15:57
王超老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 8w
引用 @ amyy 发表的提问:
老师,你好从外面进来商品(跟本公司产品无关)现金支付,然后销售出去,怎么做会计分录
你好 借,库存商品 贷,现金 销售的时候 借银行存款 贷,主营业务收入,其他业务收入 增值税
206楼
2023-02-16 09:16:25
全部回复
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 最最可爱的老师~ 发表的提问:
销售商品时,仓库人员垫付运费,到还没有报销如何记录分录
借销售费用运费贷其他应付款
207楼
2023-02-16 09:24:49
全部回复
最最可爱的老师~:回复maize老师 如果是销售人员吃饭如何记录分录啊老师
2023-02-16 09:46:46
最最可爱的老师~:回复maize老师 也是没有到报销
2023-02-16 10:10:57
maize老师:回复最最可爱的老师~借销售费用,福利费贷,应付职工薪酬,福利费借应付职工薪酬,福利费贷,库存现金等。
2023-02-16 10:28:15
最最可爱的老师~:回复maize老师 没有给员工补助餐补,也应该寄到应付职工薪酬吗
2023-02-16 10:42:11
maize老师:回复最最可爱的老师~没有报销,那不做账,只有公司报销才做账,
2023-02-16 11:02:13
冉老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
4.98
解题: 7.68w
引用 @ 孙蓉芳 发表的提问:
购买产品销货单是1004,实际支付1000,会计分录怎么做
你好,学员 借原材料 贷银行存款 营业外收入
208楼
2023-02-16 09:50:59
全部回复
孙蓉芳:回复冉老师 老师再问个题,公司购买办公软件6000,先支付3000,等正式运行再支付余款,分录借管理费 6000,贷现金3000,应付账款3000 ,这样做对吗?
2023-02-16 10:11:07
冉老师:回复孙蓉芳你好,学员,这个是可以的
2023-02-16 10:41:03
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 孜孜不倦 发表的提问:
公司销售化工产品,购进原材料委托别人加工,付加工费,付的加工费会计分录怎么做?
您好11.转材料到加工单位   借:委托加工物资     贷:原材料   2. 计算支付加工费   借:委托加工物资     应交税费——应交增值税(进项税)          贷:应付账款   3.收回加工完成产品   借:库存商品     贷:委托加工物资(包括材料及加工费)
209楼
2023-02-19 10:37:42
全部回复
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.12w
引用 @ 无语的萝莉 发表的提问:
2、 青亿公司为增值税一般纳税人,适用税率13%。委托B企业销售甲商品200件,协议价150元/件,该商品成本90元/件,B企业按协议价销售给顾客,青亿公司按售价的8%支付手续费,B企业销售了120件商品并开具代销清单。要求: (1) 编制将商品交付给B企业的会计分录; (2) 编制收到代销清单时的会计分录; (3) 编制收到代销款和支付手续费的会计分录。
您好 借 委托代销商品200*90=18000 贷 库存商品18000
210楼
2023-02-19 11:03:43
全部回复
bamboo老师:回复无语的萝莉借 应收账款18000+2340=20340 贷 主营业务收入120*150=18000 贷 应交税费-应交增值税-销项税额18000*0.13=2340 借 主营业务成本120*90=10800 贷 委托代销商品10800
2023-02-19 11:24:34
bamboo老师:回复无语的萝莉借 销售费用20340-1440=18900 借 银行存款18000*0.08=1440 贷 应收账款20340
2023-02-19 11:46:37

微信扫码做题

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×