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支付销售产品运费的会计分录
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UU老师
职称:中级会计师,初级会计师,税务师
4.99
解题: 0.1w
引用 @ 缥缈的睫毛膏 发表的提问:
编制11月8日销售甲产品的会计分录
您好,借:应收账款-长江公司402000, 预收账款-长江公司50000, 贷:主营业务收入400000, 应交税费-应交增值税(销项税额)52000; 借:主营业务成本280000, 贷:库存商品280000
241楼
2023-02-27 09:29:59
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李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
销售产品,款未收。怎么写会计分录
借应收账款 贷主营业务收入 应交税费应交增值税
242楼
2023-02-28 08:52:14
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ Struggle 发表的提问:
老师,请问,上个月销售一批产品,因部分不良,客户要求,不良的部分要换货,请问换货这个会计分录怎么做?
你好产品规格你们有变化吗 只是把不良品退回 在发同类产品出去吗
243楼
2023-02-28 09:20:04
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.05w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
销售出去的产品零头不给,会计分录怎么做
你可以计入财务费用核算 借;财务费用 银行存款 贷;应收账款
244楼
2023-02-28 09:29:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.05w
引用 @ 行っている 发表的提问:
老师好,销售货物时运费是销售方承担,我方销售方,这笔运费会计分录怎么做
你好 借;销售费用 贷;银行存款等科目
245楼
2023-03-01 08:55:05
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行っている:回复邹老师 那老师,以前会计归集在应收账款和管理费用中了,这样可以吗
2023-03-01 09:10:32
邹老师:回复行っている你好,既然是自己承担,不能通过应收账款核算的 销售货物发生的运费应当通过销售费用核算,而不是管理费用
2023-03-01 09:23:45
行っている:回复邹老师 那要调整的哦,对哇
2023-03-01 09:39:44
邹老师:回复行っている你好,需要把之前错误的分录冲销,然后做一笔正确的分录
2023-03-01 09:55:52
行っている:回复邹老师 老师好,银行承兑汇票,税法是否允许不去银行承兑,而去第三方承兑,
2023-03-01 10:18:56
邹老师:回复行っている你好,银行承兑汇票承兑人必须是银行才是的
2023-03-01 10:32:29
行っている:回复邹老师 那如果没有去银行,而是私自去了第三方承兑了,会怎么样哦
2023-03-01 10:45:58
行っている:回复邹老师 我们公司有一张50万承兑汇票,想提前贴现,但银行贴现太贵,就去了第三方贴现了,
2023-03-01 10:58:58
行っている:回复邹老师 第三方贴现利息少些,这个怎么处理哦
2023-03-01 11:10:36
邹老师:回复行っている你好,属于没有按规定办理贴现
2023-03-01 11:29:05
行っている:回复邹老师 那会有什么后果吗
2023-03-01 11:57:57
行っている:回复邹老师 现在这样了,怎么处理这笔业务
2023-03-01 12:17:28
邹老师:回复行っている你好,这个并没有具体有什么后果 借;银行存款 财务费用 贷;应收票据
2023-03-01 12:44:15
行っている:回复邹老师 A家给的票据,借应收票据 贷:银行存款 然后拿这个票据去了第三方贴现,第三方汇入我公司账户50万,借:银行存款50万 贷什么哦
2023-03-01 13:10:59
行っている:回复邹老师 然后这个出票公司的票,和贴现的第三方之间的分录怎么转换
2023-03-01 13:32:29
邹老师:回复行っている你好 收到票据 借;应收票据 贷;应收账款 贴现 借;银行存款 财务费用 贷;应收票据
2023-03-01 13:42:36
行っている:回复邹老师 不论怎么样要做到自圆其说呀
2023-03-01 14:00:11
行っている:回复邹老师 这个第三方贴现利息不入账的,这是私下给的钱,
2023-03-01 14:24:28
行っている:回复邹老师 重要的是贷方减少的应收票据,借方增加的50万,都不是业务票据相对应的
2023-03-01 14:44:36
邹老师:回复行っている你好,你把票据找对方单位贴现 只能是这样做分录的 借;银行存款 财务费用 贷;应收票据
2023-03-01 15:04:29
行っている:回复邹老师 那出票人那家公司借应收票据 贷,应付账款这笔业务怎么终结呢,
2023-03-01 15:29:18
邹老师:回复行っている你好,出票单位是 借;应付账款 贷;应付票据
2023-03-01 15:58:12
行っている:回复邹老师 问题是,我们和这家贴现公司没有往来账,现在把票背书给这家公司了,分录是这么编的,借:银行存款 贷:其他应付款,以前会计这么做的,
2023-03-01 16:16:27
行っている:回复邹老师 分录一般关系都是上呼下应,现在是前不呼后不应,腾空而出的
2023-03-01 16:39:50
邹老师:回复行っている你好,你单位贴现了是这样做分录的 借;银行存款 财务费用 贷;应收票据 这个款项你单位不会付款对方单位,不应当挂账其他应付款的 如果是挂账其他应付款,就相当于把票据给到对方,向对方借款了
2023-03-01 16:51:51
行っている:回复邹老师 是的,但是这里的贴现费不明不白他们没有入账,
2023-03-01 17:02:10
邹老师:回复行っている你好,对方没有向你单位收取贴现费用?
2023-03-01 17:21:31
行っている:回复邹老师 收了,但是是私下给的,账面是我们给了他票他给了我们钱
2023-03-01 17:37:48
邹老师:回复行っている你好,那就需要这样做分录的 借;银行存款 财务费用 贷;应收票据
2023-03-01 17:48:31
行っている:回复邹老师
2023-03-01 18:17:05
邹老师:回复行っている你好,还有什么疑问吗
2023-03-01 18:38:06
行っている:回复邹老师 老师好,福利费扣除标准是工资新金总额的*14%,这里的工资总额是应发还是实发
2023-03-01 18:51:43
邹老师:回复行っている你好,是实际发放金额
2023-03-01 19:03:30
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ AA艳艳 发表的提问:
老师自产产品用于在建工程,会计分录怎么做是否要视同销售
你好,不需要视同销售 借 在建工程 贷 库存商品
246楼
2023-03-01 09:17:09
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 会计学堂-刘老师 发表的提问:
我们销售给对方的产品,对方用过后把废产品在卖给我们,这会计分录怎么做 还有现在的机票和火车票可以抵扣,操作流程是怎样的?
你销售时正常确认为收入,结转成本,你购进时按正常购进材料处理。
247楼
2023-03-01 09:26:59
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陈诗晗老师:回复会计学堂-刘老师可以抵扣,你买申报时有一个专门的附表,填写
2023-03-01 10:07:59
庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 留胡子的哈密瓜,数据线 发表的提问:
销售产品40万,收到20万存入银行,其余暂未收到 会计分录 怎么来写 纠结啦
你好,借银行存款20,应收账款20,贷主营业务收入,应交税费--应交增值税(销项税额)
248楼
2023-03-02 08:04:18
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 淡然的冬瓜 发表的提问:
以现金支付销售部门的业务费应该如何写会计分录?
同学你好,借,销售费用,贷,库存现金。
249楼
2023-03-02 08:13:27
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.22w
引用 @ 橙寐 发表的提问:
运费算入产品的成本吗?会计分录是什么?
同学你好 借主营业务成本 贷银行存款
250楼
2023-03-02 08:43:15
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橙寐:回复朴老师 是不是把原材料和运费加起来总的价格计入主营业务成本?
2023-03-02 09:06:20
朴老师:回复橙寐对的 计入主营业务成本 是原材料就计入原材料
2023-03-02 09:34:50
李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
销售产品8450,收钱时老板说就收8000,零头不要了。求问会计分录
内帐的话就当作8000的收入。。。外账的话,建议用现金调那个450
251楼
2023-03-02 09:13:07
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吴少琴老师
职称:会计师
4.99
解题: 3.47w
引用 @ 啤酒盖 发表的提问:
销售时搭赠产品,会计分录如何做?
买赠的商品 借应收账款 贷主营业务收入 应交税费-增值税
252楼
2023-03-02 09:23:59
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啤酒盖:回复吴少琴老师 是公司做活动,比如销售10件赠送1件,销售分录还有结转分录怎么做呢
2023-03-02 09:51:55
吴少琴老师:回复啤酒盖借应收账款 贷主营业务收入 应交税费-增值税 10件售价 借主营业务成本 贷库存商品 结转11件成本
2023-03-02 10:11:40
啤酒盖:回复吴少琴老师 专用发票是按10件开吗
2023-03-02 10:36:31
吴少琴老师:回复啤酒盖第一行开10件 第二行开赠品金额 第三行开折扣金额就是赠品金额
2023-03-02 10:47:04
啤酒盖:回复吴少琴老师 谢谢
2023-03-02 11:10:18
吴少琴老师:回复啤酒盖满意请打五分好评
2023-03-02 11:38:10
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.05w
引用 @ 迷人的哈密瓜 发表的提问:
会计分录:12月8日,销售产品领用木板包装箱100个,单价60元
你好 借:销售费用   100*60, 贷:周转材料—包装物   100*60
253楼
2023-03-05 10:27:29
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庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 绿萝222 发表的提问:
老师,如果我们买A产品500元,赠送B产品。如何做会计分录呢?赠送的视同销售吗
你好,买A产品500元,赠送B产品,借库存商品--A,B,贷应付账款。赠送的视同销售
254楼
2023-03-05 10:53:22
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绿萝222:回复庄老师 如果是销售方怎么做凭证呢?B产品200的话
2023-03-05 11:20:55
庄老师:回复绿萝222你好,借应收账款,贷主营业务收入--A,B,应交税费--应交增值税,借主营业务成本,贷库存商品--A,B
2023-03-05 11:47:38
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.05w
引用 @ 绅士汉 发表的提问:
销售A产品10件,赠送1件,会计分录怎么做?价格100元/件
借;应收账款 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 借;主营业务成本 贷;库存商品 赠送的一件需要按规定确认收入,然后结转成本,10件的收入在11件之间分配
255楼
2023-03-05 11:03:58
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绅士汉:回复邹老师 老师,能帮我计划一下税吗?
2023-03-05 11:31:26
绅士汉:回复邹老师 小规模纳税人
2023-03-05 11:45:41
邹老师:回复绅士汉10*100/1.03*3%的增值税
2023-03-05 11:56:05
绅士汉:回复邹老师 赠送一件需要确认收入?
2023-03-05 12:15:17
邹老师:回复绅士汉需要的
2023-03-05 12:30:00

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