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收到委托代销清单的会计分录
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.05w
引用 @ 默然以言 发表的提问:
收到客户委托电镀加工的要怎么记呢?要记哪个科目?能说到具体分录吗?
你好 借;银行存款 贷;主营业务收入 应交税费
181楼
2023-02-08 09:26:00
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默然以言:回复邹老师 只是收到客户委托电镀加工物资,不是加工款,该怎么记呢?
2023-02-08 09:37:44
默然以言:回复邹老师 只是收到客户委托电镀加工物资,不是加工款,该怎么记呢?
2023-02-08 09:57:48
邹老师:回复默然以言你好,这个不需要做分录,只需要做备查登记就可以了
2023-02-08 10:08:27
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.05w
引用 @ 机灵的大地 发表的提问:
老师,请问,委托代销方式,采用委托方开发票给消费者的方式,受托方开给我公司的服务费发票是按代销清单金额还是付给受托方的服务费开?
你好,既然是委托代销方式,那应当是受托方开票给消费者才是啊 服务费是按服务费金额给委托方开具发票。
182楼
2023-02-08 09:37:41
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金子老师
职称:中级会计师,注册税务师
4.99
解题: 0.46w
引用 @ 1936 发表的提问:
委托代销商品,单纯听这个词是委托方,还是受托方,在委托方是资产,在受托方呢?直接问委托代销商品是资产吗?
您好,学员,委托代销商品简称托售商品。委托其他单位代为销售自己所经营的商品。包括企业委托其他单位代销、寄销和提前移库下放的商品。企业委托代销商品时,应与受托单位签订合同或协议,规定代销品种、价格、手续费标准、供货结算期限等,作为双方共同执行的依据。商品发给其他单位代销时,委托单位不作商品销售,不进行货款结算,不转移商品所有权。代销商品仍属委托单位库存商品的一部分,在库存商品帐户下设委托代销商品专户进行明细分类核算。待受托单位按合同交来代销商品货单及货款时,再作为营业收入入帐,同时结转委托代销商品成本。所支付的代销手续费可作费用列支或者冲减营业收入。
183楼
2023-02-08 09:56:07
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暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.54w
引用 @ 鲜仙 发表的提问:
是说受委托方没有收到商品就用发出商品, 收到了就用委托代销商品?是这个意思吗?老师
你好,你可以把题目发俩看看吗?
184楼
2023-02-08 10:08:59
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鲜仙:回复暖暖老师 第一个问题,老师,有点搞不懂什么时候用委托代销什么时候用发出商品
2023-02-08 10:22:17
暖暖老师:回复鲜仙委托方用发出商品,受托方用委托代销商品
2023-02-08 10:48:10
鲜仙:回复暖暖老师 哦哦就是说如果题目问的是委托方就用发出。题目问的是受托方就用委托代销对吧?
2023-02-08 11:03:31
暖暖老师:回复鲜仙是的,就是你理解的这个意思
2023-02-08 11:32:10
暖暖老师:回复鲜仙是的,就是你理解的这个意思
2023-02-08 11:53:26
鲜仙:回复暖暖老师 好的,上个老师把我弄蒙了,越搞越糊涂,谢谢啦老师
2023-02-08 12:15:16
暖暖老师:回复鲜仙不客气,麻烦给予五星好评
2023-02-08 12:26:21
鲜仙:回复暖暖老师 好的,老师,我还有一个问题想问您。固定资产折旧和无线资产摊销不都是计入其他业务成本么?怎么题目上把它们都计入了合同履约成本
2023-02-08 12:49:39
暖暖老师:回复鲜仙你要看具体的题目这里,单纯这样不好说
2023-02-08 13:04:33
鲜仙:回复暖暖老师 也是这个大题第四点,他说甲公司经营了一家酒店,酒店是甲公司的自有资产。12月甲公司计提与酒店经营直接相关的酒店客房以及客房内的设备等折旧5万,土地使用权摊销费20万。
2023-02-08 13:29:13
暖暖老师:回复鲜仙只有合同才涉及合同履约成本按照完工进度
2023-02-08 13:58:17
鲜仙:回复暖暖老师 这里面没有涉及合同阿,他仅仅就是自由固定资产的折旧和无形摊销
2023-02-08 14:20:01
暖暖老师:回复鲜仙那这样不应该用合同履约成本
2023-02-08 14:40:11
罗老师
职称:中级会计师,税务师
4.96
解题: 1.7w
引用 @ 大方的灰狼 发表的提问:
委托代销商品的业务不管是哪方方式,委托方和受托方都应该开发票吗?
对的
185楼
2023-02-09 09:09:06
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钟老师
职称:中级会计师,初级会计师,注册会计师,税务师
4.96
解题: 0.09w
引用 @ 简单 发表的提问:
接受政府委托代建道路,不垫资,代委托方进行结算管理,只收取管理费用,单位如何会计核算?
工程款作为往来款,用其他应付款结算,而管理收入作为收入处理。
186楼
2023-02-09 09:28:56
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 艺馨 发表的提问:
我们公司委托别公司代饲养一批实验动物,达到一定要求后我们再收回销售,这个会计分录该怎么做?
借:生物性资产贷:银行存款
187楼
2023-02-09 09:37:14
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艺馨:回复袁老师 小鼠之类的实验动物可以走消耗性生物资产吗?过程中有死亡的该怎么做账务处理?
2023-02-09 10:01:28
袁老师:回复艺馨可以的,正常死亡计入管理费用,非正常计入营业外支出
2023-02-09 10:15:59
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 小兔子 发表的提问:
委托代销商品时,受托方收到委托方开的专票,为啥是借受托代销商品款,贷应付账款?与借应交税费进项税,贷应付账款的合写分录是借受托代销商品款,借进项税额,贷应付账款,此时,受托代销商品款是负债类科目吗?
您好,因为受托代销商品是资产类科目,相当于购进了商品。
188楼
2023-02-09 09:54:23
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小兔子:回复王雁鸣老师 收到商品,借受托代销商品,贷受托代销商品款中受托代销商品款是负债类?
2023-02-09 10:31:57
王雁鸣老师:回复小兔子您好,对的。
2023-02-09 10:51:41
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 再坚持一下下 发表的提问:
委托代销商品,受托方可以退回,受托方分录怎么做?
您好,受托方退回时,借:应付账款,贷:委托代销商品。
189楼
2023-02-09 10:05:59
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QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 蓉儿 发表的提问:
委托外加工的会计分录怎么写的?
对于委托外单位加工的材料,应设置“委托加工物资”科目予以反映。该科目用于归集委托加工材料所发生的实际成本,包括拨发的材料成本和外地运杂费、保险费及加工费等。如果材料按计划成本计价,还应分摊成本差异。为了简化账务处理,分摊的成本差异可按上期成本差异率计算。加工完成、验收入库的材料等货品,应按实际成本结转至相应的存货账户。如果按计划成本计价,应同时结转由此发生的成本差异。加工完成后剩余未用的拨出材料应由加工单位退回,验收入库时转入相应的存货账户。“委托加工物资”账户的期末余额反映委托外单位加工但尚未完成的物资的实际成本,该科目应按加工合同和受托加工单位设置明细账,反映各种委托加工物资的详细资料。 1、发出材料委托外单位加工: 借:委托加工物资 贷:原材料等相关科目 2、发生支付的运费、加工费等均计入委托加工成本 借:委托加工物资   应交税金应交增值税(进项税)  贷:银行存款等 3、加工完毕回来办理入库入续 借:原材料、库存商品  贷:委托加工物资
190楼
2023-02-10 08:48:56
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 舍得... 发表的提问:
老师您好 委托加工原煤 块煤 会计分录 怎么做
你好; 你们是   提供原材料 去让别人给你加工吗?   
191楼
2023-02-10 08:54:39
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舍得...:回复meizi老师 对   老师   是的
2023-02-10 09:19:07
meizi老师:回复舍得...你好;   外发加工的时候账务处理是, 借:委托加工物资, 贷:原材料。 支付加工费的时候账务处理是, 借:委托加工物资, 应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:银行存款等科目。 加工完成收回加工物资的时候账务处理是, 借:库存商品等科目, 贷:委托加工物资。
2023-02-10 09:30:34
舍得...:回复meizi老师 好的   谢谢老师
2023-02-10 09:44:13
meizi老师:回复舍得... 不客气的。 帮到你就好 ; 满意请给予评价  
2023-02-10 10:12:28
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 坚定的糖豆 发表的提问:
委托培训员工的会计分录
你好 你们是支付款找培训机构培训员工?什么类型的培训?
192楼
2023-02-10 09:20:51
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 夏威夷 发表的提问:
老师,您好,请问我公司把闲置资金委托其他公司代理财,收到的收益怎么作账。
计入投资收益,同学
193楼
2023-02-10 09:43:27
全部回复
夏威夷:回复陈诗晗老师 会计分录怎么作,收益都要交什么税
2023-02-10 09:56:47
陈诗晗老师:回复夏威夷借:银行存款 贷:投资收益 作为利润缴纳企业所得税
2023-02-10 10:25:28
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.12w
引用 @ 任性的果汁 发表的提问:
蓉广委托川岛付货款给我公司,怎么做会计分录
您好 借:银行存款 贷:应收账款
194楼
2023-02-10 10:02:59
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 拼搏的橘子 发表的提问:
委托某某包装有限公司加工包装箱,泡沫板3000元已发出。会计分录怎么写?
你好 将材料发给委托方公司 :借委托加工物资 贷原材料
195楼
2023-02-12 10:34:50
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拼搏的橘子:回复meizi老师 支付上月税收滞纳金3000元会计分录怎么写?
2023-02-12 11:02:16
meizi老师:回复拼搏的橘子你好 借营业外支出-滞纳金贷银行存款
2023-02-12 11:30:48
拼搏的橘子:回复meizi老师 你好!摊销本月自用无形资产3356元。分录怎么写?
2023-02-12 11:43:14
meizi老师:回复拼搏的橘子你好 借管理费用-摊销费贷累计摊销
2023-02-12 12:04:20
拼搏的橘子:回复meizi老师 你好!结转本月应交未交增值税,37400元。
2023-02-12 12:24:00
meizi老师:回复拼搏的橘子你好 你是一般纳税人吗 ? 你未交增值税 ?
2023-02-12 12:51:59
拼搏的橘子:回复meizi老师 这个公司是增值税一般纳税人。
2023-02-12 13:19:39
meizi老师:回复拼搏的橘子你好 是的 未缴纳的增值税在未交增值税明细去体现 次月缴纳 借应交税费-未交增值税贷银行存款。 你需要先把进项税和销项税等科目先结转
2023-02-12 13:41:24

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