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会计分录一定是有借必有贷吗
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吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @  发表的提问:
计提累计折旧 借 固定资产 贷累计折旧 这个分录是错的是么 会计是那么做有点纳闷
你好,是错的,固定资产在借方表示增加
91楼
2022-12-29 11:14:33
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 锦梦无殇 发表的提问:
固定资产净损益处理的会计分录: 借:营业外支出 贷:固定资产清理 借:固定资产清理 贷:营业外收入 是不是有些不合逻辑。
1606 固定资产清理 一、本科目核算企业因出售、报废、毁损、对外投资、非货币性资产交换、债务重组等原因转出的固定资产价值以及在清理过程中发生的费用等。 二、本科目可按被清理的固定资产项目进行明细核算。 三、固定资产清理的主要账务处理。 (一)企业因出售、报废、毁损、对外投资、非货币性资产交换、债务重组等转出的固定资产,按该项固定资产的账面价值,借记本科目,按已计提的累计折旧,借记“累计折旧”科目,按其账面原价,贷记“固定资产”科目。已计提减值准备的,还应同时结转减值准备。 (二)清理过程中应支付的相关税费及其他费用,借记本科目,贷记“银行存款”、“应交税费——应交营业税”等科目。收回出售固定资产的价款、残料价值和变价收入等,借记“银行存款”、“原材料”等科目,贷记本科目。应由保险公司或过失人赔偿的损失,借记“其他应收款”等科目,贷记本科目。 (三)固定资产清理完成后,属于生产经营期间正常的处理损失,借记“营业外支出——处置非流动资产损失”科目,贷记本科目;属于自然灾害等非正常原因造成的损失,借记“营业外支出——非常损失” 科目,贷记本科目。如为贷方余额,借记本科目,贷记“营业外收入” 科目。 四、本科目期末借方余额,反映企业尚未清理完毕的固定资产清理净损失。
92楼
2022-12-29 11:21:25
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锦梦无殇:回复maize老师 借:营业外支出 贷:固定资产清理 以上面的分录为例,营业外支出为损益偏费用类科目,记借方表示费用增加。 固定资产清理为特殊的资产类科目,记贷方表示资产清理的收益增加。前后两个科目放在一起不合逻辑啊
2022-12-29 11:40:30
maize老师:回复锦梦无殇完整分录是这样的,这个是1-2之后才是做3 ,你这个固定资产清理转为0 就可以这个没有余额 ,固定资产清理可以借可贷,1.固定资产转入清理: 借:累计折旧 固定资产减值准备(如计提) 固定资产清理 贷:固定资产原值 2.处置报废取得收入(处置未产生收入不做) 借:现金/银行存款等 贷:固定资产清理 应交税费——应交增值税(销项税额) 3.清理净损益结转: 产生清理损失 借:营业外支出——非流动资产损失(非流动资产毁损报废损失) 资产处置收益——非流动资产损失(非流动资产处置损失) 贷:固定资产清理 产生清理利得 借:固定资产清理 贷:营业外收入——非流动资产收入(非流动资产毁损报废利得) 资产处置收益——非流动资产损失(非流动资产处置利得)
2022-12-29 12:00:22
金子老师
职称:中级会计师,注册税务师
4.99
解题: 0.46w
引用 @ 诺卓 发表的提问:
支付给会计事务所审计费会计分录 借: 管理费用 贷 :银行存款 分录有错吗老师
您好,学员,没错学员。
93楼
2022-12-29 11:26:59
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三宝老师
职称:高级会计师,税务师
4.99
解题: 1.19w
引用 @ 温暖0912 发表的提问:
老师,您好,请问 这个分录为什么是借款? 不应该是所有者吗? 谢谢。
根据你的业务内容,应该是实收资本
94楼
2023-01-03 10:45:24
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温暖0912:回复三宝老师 您好,请问,这个计提增值税和税金及附加怎么做?
2023-01-03 11:22:52
温暖0912:回复三宝老师 第一张凭证是因为借款人是法人所以才会做这个分录吗? 谢谢。
2023-01-03 11:36:58
三宝老师:回复温暖0912没看到你说的借款凭证,只是税金。你这个税金凭证是对的
2023-01-03 11:54:26
钟存老师
职称:注册会计师,中级会计师,CMA,法律职业资格
4.98
解题: 3.91w
引用 @ 小石头儿 发表的提问:
我家财务重组,重新设了会计科目,测试时发现科目借贷方有矛盾。想问下,一级会计科目的借贷方确定了,二级科目的借贷方可以不一样吗?如,利润分配是贷方的,利润分配-提取法定盈余公积金是借方的。
同学你好 二级科目的借贷方可以不一样
95楼
2023-01-03 11:10:43
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小石头儿:回复钟存老师 老师,还想问下,二级科目做账时,就按照它的借贷方向记录呗,不是按照一级科目的?
2023-01-03 11:41:10
钟存老师:回复小石头儿抵减项目的本来与科目本身的借贷方向相反的
2023-01-03 12:08:13
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 何育芝 发表的提问:
会计分录的借方和贷方是怎么来判定的
你好1这个只能说是规定了。
96楼
2023-01-03 11:17:59
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何育芝:回复宋生老师 不太懂啊,借方和贷方怎么判定哪方的资产是增加的
2023-01-03 11:38:22
宋生老师:回复何育芝你好!可能你还没有基础,可以多看几次,以后熟悉了就好了。资产类是借方表示增加
2023-01-03 11:53:49
何育芝:回复宋生老师 那负债类代表借方减少罗
2023-01-03 12:20:23
宋生老师:回复何育芝你好!是的。负债类的是借方减少。
2023-01-03 12:34:06
何育芝:回复宋生老师 @宋老师:老师, 按权责制, 当期收全 款, 未发货, 是否能确认当期收入?
2023-01-03 12:54:08
宋生老师:回复何育芝你好!不确认收入。因为货物的所有权并没有转移
2023-01-03 13:08:34
何育芝:回复宋生老师 @宋老师:会计分录是 借:银行存款 贷:预收账款,是按照资产类来算,还是负债类来算
2023-01-03 13:19:22
宋生老师:回复何育芝你好!这个是资产类一增一减。
2023-01-03 13:32:53
何育芝:回复宋生老师 @宋老师:如何来判定是资产类,可以大概的说一下吗
2023-01-03 13:50:45
何育芝:回复宋生老师 当期收全 款, 未发货 会计分录是 借:银行存款 贷:预收账款,是按照资产类来算 是如何来来判定是资产类的呢?
2023-01-03 14:03:00
宋生老师:回复何育芝你好!你看资产负债表就明白了,资产负债表左边都是资产类
2023-01-03 14:28:08
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ ? Xdy 发表的提问:
有借应收账款,贷制造费用这样子的会计分录吗
没有业务,是这样进行账务处理的
97楼
2023-01-04 10:58:06
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? Xdy:回复辜老师 那这个会计分录表达的是什么意思
2023-01-04 11:17:07
辜老师:回复? Xdy是不是公司产品的某些费用由客户承担
2023-01-04 11:45:15
方亮老师
职称:税务师,会计师
4.98
解题: 1.83w
引用 @ xut况味天遥 发表的提问:
本月购入固定资产,会计分录为,借固定资产,贷应付账款,次月折旧分录为,借管理费用~折旧费,贷累计折旧。对吗?
分录正确。
98楼
2023-01-04 11:03:07
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 同舟之情 发表的提问:
还有有一个问题,股东投入仪器,可以这样做会计分录吗?借:固定资产427350.45,应交税费——进项税72649.55,贷:实收资本500000吗
你好!可以的。如果你收到这个发票的话
99楼
2023-01-04 11:17:59
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同舟之情:回复宋生老师 可是你又没有我们这个行业的做账方式,我们这个行业就是没有发票。老师这个学员是做检测行业的,
2023-01-04 11:47:44
宋生老师:回复同舟之情你好!不是的。你投资固定资产当然要有发票的。就像投资钱,一定要有钱来确认投资,你不能说我给你200块,当10000块。 你检测也是要有发票的啊。
2023-01-04 11:58:17
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.22w
引用 @ 发表的提问:
老师一张凭证上四五笔会计分录,现在发现有一笔分录错了,整张都需要冲红吗?只把错的一笔分录改正可以吗?
只要把错的红冲了就可以的
100楼
2023-01-05 10:04:32
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欣:回复朴老师 谢谢老师
2023-01-05 10:22:26
朴老师:回复满意请给五星好评,谢谢
2023-01-05 10:49:58
江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.97
解题: 0.26w
引用 @ 赵小江 发表的提问:
固定资产清理不是借表示减少贷表示增加么, 如果做我会结转营业外支出属于损益类科目损益类的损借表示增加贷表示减少那么有借必有贷借贷必相等固定资产清理肯定记贷方 但是我不明白固定资产清理借减贷加为什么他减少要记贷方
固定资产清理,涉及到固定资产、累计折旧、固定资产清理、营业外收入、营业外支出科目。至于说增加减少,还是需要根据具体的科目说,资产类科目借方是表示增加的,贷方是表示减少的。
101楼
2023-01-05 10:27:35
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 蔷薇 发表的提问:
16年国有企业上缴售车款会计分录
您好,借:应缴财政专户款,贷:银行存款。
102楼
2023-01-05 10:48:16
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老刘
职称:,高级会计师,中级会计师
4.96
解题: 0.88w
引用 @ 蔡蔡 发表的提问:
我的科目余额表借贷平衡,但是我不确定会计分录中的会计科目是否使用恰当,可以继续做下一个月的会计分录吗?
可以,做下个月的会计分录。
103楼
2023-01-05 11:14:59
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蔡蔡:回复老刘 怎么样才可以知道会计科目是否使用恰当呢?
2023-01-05 11:36:09
老刘:回复蔡蔡首先你的货币资金账户要和银行或现金一直,资产科目要和公司的资产盘点一直,往来账户要和对方核对项目等
2023-01-05 11:55:23
蔡蔡:回复老刘 我们公司是新成立的,所有开支都是老板垫付的,我现在做的是内账,我打算先把内账做好,再做外账 资产我还没登记呢,上个月购入分条机,并且已经开始使用了,款已付发票还未到,这些我还没有入账呢
2023-01-05 12:05:56
老刘:回复蔡蔡内账,要做好,外账要跟上,否则你的货币资金账户跟银行也对不起来。
2023-01-05 12:18:24
蔡蔡:回复老刘 老师好!购入固定资产,应交增值税要体现在内账里面吗?
2023-01-05 12:33:45
老刘:回复蔡蔡购入的固定资产,应交的增值税也要体现在内账上
2023-01-05 13:02:57
蔡蔡:回复老刘 老师好!公司招待客户之类的足浴城开的发票应该怎么入账呢?内账和外账分别怎么入呢?谢谢指导!
2023-01-05 13:15:52
老刘:回复蔡蔡这个你都要计入业务招待费,内账外账最好一致,而且最好以后成为一套账,否则风险太大。
2023-01-05 13:45:35
蔡蔡:回复老刘 老师,是这样做分录吗?借:销售费用--招待费 贷:现金
2023-01-05 14:12:57
老刘:回复蔡蔡为什么进销售费用内而不是管理费用呢
2023-01-05 14:34:50
蔡蔡:回复老刘 招待客户不是计入销售费用吗?
2023-01-05 14:50:26
蔡蔡:回复老刘 招待客户是计入管理费用--招待费 对不?老师
2023-01-05 15:13:52
老刘:回复蔡蔡如果是销售人员发生的业务招待费,可以计入销售费用,否则计入管理费用,一般情况下都计入管理费用
2023-01-05 15:40:04
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.05w
引用 @ 初心 发表的提问:
前任会计有比借存款贷库存商品的分录,一般是什么情况
你好,是不是对之前错误分录做的调整分录啊
104楼
2023-01-06 10:22:10
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初心:回复邹老师 那个股东借款怎么写分录呢
2023-01-06 10:46:02
初心:回复邹老师 挂其他应收,但平常又是公司借股东的钱发工资,
2023-01-06 11:06:46
初心:回复邹老师 我是冲其他应付的工资,多余部分就挂其他应收吗
2023-01-06 11:27:58
邹老师:回复初心你好,股东借款 借;其他应收款 贷;银行存款 借股东的钱发工资 借;应付职工薪酬 贷;其他应收款
2023-01-06 11:50:50
初心:回复邹老师 如果因为补录上个年度的银行回单导致应付账款期末为负数,怎么办
2023-01-06 12:12:08
邹老师:回复初心你好,应付账款期末负数,就在报表的预付账款填写就是了
2023-01-06 12:22:55
初心:回复邹老师 预付哪方
2023-01-06 12:51:14
邹老师:回复初心你好,计入预付账款借方
2023-01-06 13:09:05
初心:回复邹老师 那是把分录借应付账款贷存款改成借预付贷存款吗
2023-01-06 13:23:36
邹老师:回复初心你好,调整分录是 借;预付账款 贷;应付账款
2023-01-06 13:41:57
初心:回复邹老师 怎么用销项减进项还是应纳增值税
2023-01-06 14:04:15
初心:回复邹老师 税负率有什么用呢
2023-01-06 14:19:34
初心:回复邹老师 税负率是筹划需要多少销项进项?
2023-01-06 14:41:26
邹老师:回复初心你好,税负率主要是考量企业纳税情况是否正常
2023-01-06 14:51:36
初心:回复邹老师 那就我有了税负率,有了销项金额,就不自动帮我算出我应该取得多少进项,才是正常范围内纳税吗?
2023-01-06 15:09:10
初心:回复邹老师 销售毛利率*收入就是利润吗,再减去费用就是利润总额吗
2023-01-06 15:26:09
邹老师:回复初心你好,根据税负率就知道需要认证多少进项发票的 是的,是这样计算利润,利润总额
2023-01-06 15:46:22
初心:回复邹老师 老师借预付贷应付,我是要把所有的应付账款的期末余额-150000全转预付借方吗
2023-01-06 16:13:11
邹老师:回复初心你好,是的,调整是这样处理的
2023-01-06 16:30:44
初心:回复邹老师 那我调整时写正数吧
2023-01-06 16:53:25
邹老师:回复初心你好,调整分录金额是正数
2023-01-06 17:05:35
方老师
职称:中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ 闪闪的歌曲 发表的提问:
购固定资产借固定资产,贷银行存款,提折旧借管理费用/累计折旧,贷累计折旧/保险箱,会计分录是这样吗?
老师好,4980元折旧5年残值3%,累计折旧是4980*97%/60个月对吗?
105楼
2023-01-06 10:51:27
全部回复
方老师:回复闪闪的歌曲是的。 对的。
2023-01-06 11:17:39

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