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老板给备用金怎么做会计分录
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可可老师
职称:中级会计师,税务师
4.96
解题: 0.06w
引用 @ 超级的悟空 发表的提问:
老师好。想问下作为老板娘怎么去查会计的资金帐是否平衡
看账面上现金与保险柜实际库存现金是否一致,看账上各个银行账户上的存款余额与实际打回来的银行对账单上的金额是否一致(真实的银行对账单)。公司有无做理财等其他货币性资金,与实际是否相符
181楼
2023-02-09 09:33:32
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李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
老板娘会计有什么可以学?
他们的课程有哪些?
182楼
2023-02-09 09:55:26
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李老师:回复爱笑的流沙您好,可以学习相关税务知识,财务报表分析 可以来会计学堂学习
2023-02-09 10:17:35
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 风雨兼程 发表的提问:
老板给供应商现金10000,怎么做分录?
你好!是帮公司支付货款吗
183楼
2023-02-09 10:08:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.05w
引用 @ 凤儿 发表的提问:
老板房地产企业付土地出让金,怎么做会计分录
你好,借;开发成本——土地征用及拆迁补偿费,贷;银行存款
184楼
2023-02-10 09:16:33
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.05w
引用 @ 微笑向暖&27°C 发表的提问:
总公司给分公司转备用金,总公司的会计分录要怎么写呢?
借;其他应收款 贷;银行存款
185楼
2023-02-10 09:33:55
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微笑向暖&27°C:回复邹老师 老师,总公司转给分公司备用金,分公司交回来的报销凭证的会计分录怎么做呢?
2023-02-10 09:50:23
邹老师:回复微笑向暖&27°C借;管理费用等科目 贷;其他应收款
2023-02-10 10:12:52
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.43w
引用 @ 萌宝 发表的提问:
老板给公招转了9000购买设备,我支付给对方9000设备款,分录怎么做
借银行存款贷其他应付款,借固定资产贷银行。
186楼
2023-02-10 09:54:52
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萌宝:回复郭老师 9000是定金,已付,收到发票35000,款已付,分录
2023-02-10 10:17:43
郭老师:回复萌宝借预付账款贷银行存款,第二个分录改成这个。现在设备到吗?
2023-02-10 10:42:06
萌宝:回复郭老师 设备没到
2023-02-10 11:11:02
郭老师:回复萌宝那你可以不用做的,设备没有到不用做。
2023-02-10 11:22:07
萌宝:回复郭老师 12月份付定金9000,1月份付款26000,并且收到发票,设备未到,12月和1月份怎么做分录,
2023-02-10 11:44:39
郭老师:回复萌宝12月份借预付账款贷银行存款,一月份借预付账款贷银行存款。
2023-02-10 11:56:09
萌宝:回复郭老师 设备到了,使用了才做固定资产么?冲掉预付账款?
2023-02-10 12:17:09
郭老师:回复萌宝对的是的,借固定资产应交税费,应交增值税进项贷预付。
2023-02-10 12:43:37
萌宝:回复郭老师 借,固定资产 贷,预付账款 为什么还有税费,小规模企业
2023-02-10 13:09:23
郭老师:回复萌宝好,小规模的就没有应交税费了,借固定资产贷预付账款。
2023-02-10 13:36:54
郭老师:回复萌宝前面没有提到你是小规模。
2023-02-10 13:53:08
蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 1097542691 发表的提问:
老师,你好,老板给员工买的咖啡,应该怎么做会计分录呢
你好! 借管理费用…福利费 贷银行存款
187楼
2023-02-10 10:00:27
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1097542691:回复蒋飞老师 是不是需要计提一下?
2023-02-10 10:29:06
蒋飞老师:回复1097542691可以直接做分录的 也可以先计提一下的 借管理费用…福利费 贷应付职工薪酬…福利费 借应付职工薪酬…福利费 贷银行存款
2023-02-10 10:40:06
1097542691:回复蒋飞老师 好的,谢谢老师
2023-02-10 10:56:35
蒋飞老师:回复1097542691不客气,祝您学习进步,工作顺利,麻烦给个五星评价,老师回答您的问题将会更加用心,谢谢。
2023-02-10 11:08:47
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.43w
引用 @ ●欣愿 发表的提问:
花纹板用于车间怎么做会计分录?
可以直接做制造费用
188楼
2023-02-10 10:08:59
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小林老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.96
解题: 6.96w
引用 @ 微信用户 发表的提问:
银行用贷款抵了我们老板的房子的租金,这个怎么做会计分录啊?
您好,银行贷款是不需要归还?
189楼
2023-02-12 10:48:01
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微信用户:回复小林老师 对的,贷款不用还了
2023-02-12 11:16:31
微信用户:回复小林老师 可不可以挂其他应收款,房租租金
2023-02-12 11:43:18
小林老师:回复微信用户您好,借短期借款才可以
2023-02-12 12:08:00
微信用户:回复小林老师 贷方,是挂什么,我知道是借短期借款
2023-02-12 12:33:28
小林老师:回复微信用户您好,贷其他应收款~租金
2023-02-12 12:51:39
徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 曾莎 发表的提问:
备用金的会计分录,可以单独列示吗
你好,你的意思是企业出纳领用备用金的会计分录怎么做是吗?
190楼
2023-02-12 11:03:01
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曾莎:回复徐阿富老师 是的
2023-02-12 11:23:31
徐阿富老师:回复曾莎你好,借库存现金 贷银行存款
2023-02-12 11:51:40
曾莎:回复徐阿富老师 备用金可以作为一个科目吗
2023-02-12 12:04:14
徐阿富老师:回复曾莎你好,现在的会计制度里面备用金没有这样的一级科目
2023-02-12 12:24:09
徐阿富老师:回复曾莎出纳领用备用金肯定是在库存现金
2023-02-12 12:38:04
彩丽老师
职称:初级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 1.65w
引用 @ 曉傅 发表的提问:
员工提备用金30000,而报销时直接用备用金抵扣8165.44,那要怎么做会计分录呢
你好,1借备用金分录是 借:其他应收款30000 贷:银行存款/库存现金 30000 2报销费用并规划备用金 借:管理费用 8165.44 银行存款/库存现金 21834.56 贷:其他应收款 30000
191楼
2023-02-12 11:24:41
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曉傅:回复彩丽老师 备用金是之前提的也要这样做?
2023-02-12 11:55:39
彩丽老师:回复曉傅如果你之前做了第一笔分录,现在就只用做第二个分录
2023-02-12 12:18:18
马老师
职称:初级会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题: 1.88w
引用 @ ONE 发表的提问:
老师,前期公司成立,老板拿了3万元出来做备用金,请问怎么做分录呢
这三万块钱用不用还给他,是他借的吗,如果是你先做借银行存款贷其他应付款老板。
192楼
2023-02-12 11:42:01
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ONE:回复马老师 他说当是他投资进来的钱,前面公司的注册金额200万,并没有收到
2023-02-12 12:02:16
马老师:回复ONE哦,那你就借银行存款贷实收资本
2023-02-12 12:24:00
ONE:回复马老师 这三万转了私户,对公账户没有开通
2023-02-12 12:38:55
马老师:回复ONE要有公户,这会了怎么还没开通。那就做现金赶紧公户开了不然查账你公户都没有,税局问起来你说都说不太清楚
2023-02-12 12:59:19
ONE:回复马老师 现在开好了,还需要怎么操作吗
2023-02-12 13:14:41
马老师:回复ONE开好了就正常做就行
2023-02-12 13:41:42
ONE:回复马老师 好的,谢谢
2023-02-12 14:02:29
马老师:回复ONE不客气,麻烦给老师五星好评谢谢
2023-02-12 14:24:49
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ TeFuri 发表的提问:
老板垫资给别的公司员工代发工资会计分录怎么做
给别的公司员工代发工资 这个你们公司账户发出去么?
193楼
2023-02-12 11:51:00
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TeFuri:回复maize老师 我们是人力资源公司,合作方一个季度给我们结一次款,每个月合作方的人员工资都是我们老板垫付的
2023-02-12 12:17:39
TeFuri:回复maize老师 是从我们公司的账户发出去的
2023-02-12 12:34:09
TeFuri:回复maize老师
2023-02-12 12:53:55
TeFuri:回复maize老师 你看这些费用都是我们垫付的
2023-02-12 13:05:57
TeFuri:回复maize老师
2023-02-12 13:35:13
maize老师:回复TeFuri借主营业务成本 贷应付职工薪酬 工资/社保/公积金,这个你们支付出去做借应付职工薪酬 工资/社保/公积金 贷其他应付款-老板
2023-02-12 13:53:41
TeFuri:回复maize老师 这是上个季度末支付给我们的钱
2023-02-12 14:21:20
maize老师:回复TeFuri你们支付出去做借应付职工薪酬 工资/社保/公积金 贷其他应付款-老板
2023-02-12 14:42:45
TeFuri:回复maize老师
2023-02-12 15:07:18
TeFuri:回复maize老师 报表的这个地方是负的
2023-02-12 15:27:26
TeFuri:回复maize老师 是从银行账户里发出去的
2023-02-12 15:45:50
maize老师:回复TeFuri你们确认收入的时候 应收账款做借方, 收款才做贷方,你这个多收款?
2023-02-12 16:03:02
TeFuri:回复maize老师 老师能不能麻烦您给我写下会计分录
2023-02-12 16:32:54
maize老师:回复TeFuri借应收账款 贷主营业务收入 应交税费 收款做借银行 贷应收账款
2023-02-12 16:43:01
TeFuri:回复maize老师
2023-02-12 17:05:08
TeFuri:回复maize老师 是不是这个样子
2023-02-12 17:25:23
maize老师:回复TeFuri收到回款做借银行贷主营业务收入 应交税费 你之前做主营业务成本就不要重复做了
2023-02-12 17:40:52
TeFuri:回复maize老师 但是那笔费用不是我们的收入呀
2023-02-12 17:59:59
maize老师:回复TeFuri你这个做成本啊,你开发票就需要按这个确认收入,你支付出去做成本
2023-02-12 18:11:00
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.05w
引用 @ 5fsshz 发表的提问:
老板给了一些汽车通行费和加油费,怎么做会计分录
你好 借:管理费用,贷:库存现金等科目 
194楼
2023-02-13 09:16:41
全部回复
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.12w
引用 @ 浅浅 发表的提问:
新建公司,现金存入银行,作为备用金,会计分录怎么做,
您好 请问现金是谁支付的
195楼
2023-02-13 09:23:30
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浅浅:回复bamboo老师 是法人存入的,先不注资,就只能做借款,用其他应付款吗?
2023-02-13 09:46:41
bamboo老师:回复浅浅是的 借:银行存款 贷:其他应付款
2023-02-13 10:02:08
浅浅:回复bamboo老师 那现金去银行存,跟法人从卡上存入基本户性质是一样的?都是借款?
2023-02-13 10:16:31
bamboo老师:回复浅浅是的 都只能做法人借款给公司
2023-02-13 10:37:14
浅浅:回复bamboo老师 好的,谢谢老师!
2023-02-13 10:55:08
bamboo老师:回复浅浅不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快
2023-02-13 11:21:52

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