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贷款己付材料未到的会计分录
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ jossonli 发表的提问:
收到购买的材料材料已入库原预付款补付货款会计分录
你好!借原材料 贷预付账款 现金等
46楼
2022-12-15 14:02:58
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王小龙老师
职称:中级会计师,税务师,注册会计师
4.98
解题: 0.33w
引用 @ 独立寒秋 发表的提问:
单位购买个人材料已入库,未付款,但也不能提供发票,会计分录怎么写?是否可以这样写分录:借 原材料 贷 其他应付款
同学您好,借 原材料 贷 :应付账款 这里有个问题需要注意,就是因为没有发票,所得税汇算的时候,是需要把这部分成本调整出来的
47楼
2022-12-18 12:38:55
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 执着的水蜜桃 发表的提问:
购买原材料,但款项尚未支付 ,材料已验收入库的会计分录 。
您好!这个是借原材料 贷应付账款
48楼
2022-12-18 13:00:13
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 永不逝去的微笑 发表的提问:
收到购买的材料材料已入库原预付款补付货款会计分录
借:原材料贷:预付账款即可的
49楼
2022-12-18 13:19:27
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.05w
引用 @ 张铧尹 发表的提问:
原材料已入库,货款已付从银行支付,发票未到,怎么做会计分录
借;预付账款 贷;银行存款 借;原材料 贷;应付账款——暂估
50楼
2022-12-18 13:29:05
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张铧尹:回复邹老师 收到发票怎么做分录?借原材料负数 贷;应付账款——暂估 负数 借:原材料:贷:预付账款吗?
2022-12-18 13:53:48
邹老师:回复张铧尹根据发票冲销暂估 借;应付账款-暂估 贷;库存商品或原材料 根据发票入账 借;库存商品或原材料 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷;预付账款
2022-12-18 14:07:59
张铧尹:回复邹老师 如果后面材料发票一直没收到怎么办?
2022-12-18 14:32:00
邹老师:回复张铧尹你好,只能是暂估挂账
2022-12-18 14:59:04
张铧尹:回复邹老师 一直挂着吗?
2022-12-18 15:27:14
邹老师:回复张铧尹你好,本来按规定是需要次月冲销,但是有的企业冲销了就会造成库存负数,所以只能是继续挂账
2022-12-18 15:42:37
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 风一样的女子 发表的提问:
请问:原材料以银行存款付款,如何暂估入库以及发票未到原材料领用会计分录
您好,付款时,借:预付账款,贷:银行存款,根据合同暂估入库时,借:原材料、贷:应付账款,领用时,借:生产成本,贷:原材料。
51楼
2022-12-18 13:47:59
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风一样的女子:回复王雁鸣老师 暂估的价款和实际价差的差额如何处理,以及发票来了如何进行账务处理
2022-12-18 14:12:31
王雁鸣老师:回复风一样的女子您好,暂估的价款和实际价差的差额,等实际确定后把暂估全部冲回,按实际重新入账即可。差额可以再转入生产成本,或者主营业务成本。发票来了,借:应付账款,贷:预付账款等科目。
2022-12-18 14:27:18
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.05w
引用 @ 单身的蜡烛 发表的提问:
购进甲材料,材料价款50000元,增值税税率13%,款项尚未支付,材料尚未入库,会计分录
你好 借:在途物资  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:应付账款
52楼
2022-12-19 11:17:22
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庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 长情的咖啡豆 发表的提问:
购入A材料30000元,B材料25000元,B材料的货款以银行存款付讫,A材料的货款尚未支付,材料均已收到,并验收入库.这个怎么写会计分录
你好,借原材料--A材料30000,--B材料25000,贷银行存款25000,应付账款--A材料30000
53楼
2022-12-19 11:25:48
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 魔幻的羽毛 发表的提问:
购买材料甲20000,增值税13%,未付款的会计分录
你好,借 原材料 应交税费 贷应付账款
54楼
2022-12-19 11:35:29
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.12w
引用 @ 桃桃桃桃桃小妹???? 发表的提问:
老师,请问我提前支付材料款,会计分录:借:预付账款,贷 银行存款 然后收到发票之后,会计分录:借:原材料,应交税费-应交增值税(进项税),贷:预付账款 这样写对吗?
您好 是的 分录这么写正确
55楼
2022-12-19 11:47:08
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.05w
引用 @ 发表的提问:
购入原材料,已收到货已付款,发票未收到这要怎么做会计分录
借预付账款 贷;银行存款 暂估入库 借;原材料 贷;应付账款-暂估
56楼
2022-12-19 11:56:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.05w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
购入80元的材料,价税款均未支付的会计分录
借;原材料 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷;应付账款
57楼
2022-12-20 11:15:18
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 曾兰 发表的提问:
借:原材料 增值税一进项税额 贷:应付账款收到账款时的会计分录是?
是支付账款的时候吧?如果是的话,借:应付账款,贷:现金或者银行存款。
58楼
2022-12-20 11:21:36
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曾兰:回复王雁鸣老师 是的。这我知道。那增值税
2022-12-20 11:43:09
王雁鸣老师:回复曾兰您好,付款时,就不涉及增值税了。
2022-12-20 12:06:12
曾兰:回复王雁鸣老师 那增值税如何抵扣什么时候抵扣?我有点没弄明
2022-12-20 12:32:00
王雁鸣老师:回复曾兰您好,增值税在您的产品销售了,就可以抵扣了。
2022-12-20 12:42:36
曾兰:回复王雁鸣老师 其实我是这样理解的,可刚才有老师说不是等产品销售后,而是购进了原材料拿到发票就可认证抵扣了,所以我就没全
2022-12-20 13:00:06
王雁鸣老师:回复曾兰您好,您理解是对的,那个老师说的也是对的,只是需要有个前提条件,就是可以认证抵扣,但是没有销售的话,就是留抵,留着到有销售税金的时候再抵扣的。
2022-12-20 13:12:17
曾兰:回复王雁鸣老师 增值税抵扣其实就是在产品销售时付增值税费时抵扣,我这样讲对吗老师?
2022-12-20 13:23:38
王雁鸣老师:回复曾兰您好,您这样讲是对的,但是不完整,是在销售时,开具发票后,有了增值税销项税,下月初申报增值税时,就可以抵扣进项税了。
2022-12-20 13:51:58
曾兰:回复王雁鸣老师 嗯,我全明白了。谢谢老师!
2022-12-20 14:19:10
王雁鸣老师:回复曾兰您好,不客气,祝您学习进步,工作顺利,麻烦给个五星评价,老师回答您的问题将会更加用心,谢谢。
2022-12-20 14:42:05
何老师
职称:,注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 0.28w
引用 @ 发表的提问:
购买原材料已入库后,应收账款金额己确定,在我们付款时少收了1000,怎么做分录,借应付账款,贷哪个会计分录?
是应付账款已确定,不是应收
59楼
2022-12-20 11:30:05
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何老师:回复你好,可以贷营业外收入科目
2022-12-20 11:55:00
易:回复何老师 这与收入无关呀?我们是购货,是不是要冲减费用?
2022-12-20 12:08:14
何老师:回复可以这样理解,这1000元你付给了客户,客户把这1000元又给你了,作为一项返利收入。
2022-12-20 12:34:38
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.12w
引用 @ 调皮的雪碧 发表的提问:
某公司购入生铁,款项已付出,材料未到达。如何做会计分录
您好 借:预付账款 贷:银行存款
60楼
2022-12-20 11:53:59
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调皮的雪碧:回复bamboo老师 王丽报销差旅费730元,上月借款1000元,退回现金270元,出纳员开具收据一张。会计分录怎么写
2022-12-20 12:16:11
bamboo老师:回复调皮的雪碧借:库存现金 270 借:管理费用 730 贷:其他应收款 1000
2022-12-20 12:33:10
调皮的雪碧:回复bamboo老师 公司对企业进行投资,收到800000元的转账支票,已填写进帐单,连同支票一并送存银行,并已收到进帐单。会计分录怎么做
2022-12-20 12:46:46
bamboo老师:回复调皮的雪碧借 银行存款800000 贷 实收资本800000
2022-12-20 13:08:52

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