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销售产品收到现金的会计分录
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.22w
引用 @ 兴奋的皮带 发表的提问:
行政事业单位销售产品 收到无息商业承兑汇票一张 怎么做会计分录
同学你好 借应收票据 贷主营业务收入
196楼
2023-02-14 10:39:55
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文文老师
职称:中级会计师,税务师
4.98
解题: 15.88w
引用 @ 发表的提问:
老师,请问上次收到制造强省专项资金现在用这边专项资金购买了产品材料对方供应商也开了增值税专用发票过来那现在这个怎么分录,产品现在还没有销出去,那手上收到的这些发票要认证入账吗?我们公司除了这个还有做其他产品销售的那做会计分录怎么做比较好不会杂乱?
手上收到的这些发票要认证入账 收到制造强省专项资金不享受不免税优惠即可,按自有资金使用。
197楼
2023-02-14 10:50:59
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珍:回复文文老师 那全部入账后这些专项资金怎么做分录收到专项资金时我做了借银行存款贷应付专项款
2023-02-14 11:29:03
珍:回复文文老师 这笔专项资金是用于研发新产品所拨付的
2023-02-14 11:41:39
文文老师:回复调整到递延收益,使用时,再转到营业外收入
2023-02-14 11:55:34
珍:回复文文老师 这些购买的材料都是产品所需要的,
2023-02-14 12:18:11
珍:回复文文老师 那么会计分录要怎么做
2023-02-14 12:29:07
文文老师:回复指购买产品的分录,还是调整到递延收益的分录
2023-02-14 12:58:49
珍:回复文文老师 两个分别是要怎样做分录好?
2023-02-14 13:10:37
文文老师:回复借:原材料 借:应交税费-应交增值税-进项税 贷:银行存款 借:应付专项款 贷:递延收益 借:递延收益 贷:营业外收入
2023-02-14 13:24:34
珍:回复文文老师 这个应付专项款全部都转入递延收益是吗?
2023-02-14 13:53:38
珍:回复文文老师 递延收益这个科目还不是很明白运用
2023-02-14 14:14:09
珍:回复文文老师 那后面的递延收益和营业外收入要怎么弄?
2023-02-14 14:43:49
文文老师:回复应付专项款全部都转入递延收益,递延收益这个科目其实与应付专项款的运用差不多 后面的递延收益和营业外收入是实际使用的资金时,需要做的分录处理
2023-02-14 14:58:41
珍:回复文文老师 那如果产品销售出去要用这两分录吗?
2023-02-14 15:17:27
珍:回复文文老师 因为这个专项资金就是用这个产品上
2023-02-14 15:40:26
珍:回复文文老师 现在就是这个递延收益和营业外收入这个还没怎么明白,老师能举例说明吗?
2023-02-14 16:10:15
文文老师:回复销售出去不要用这两分录,按正常的销售分录处理
2023-02-14 16:26:54
珍:回复文文老师 还有这个递延收益和营业外收入的金额是从什么地方所得
2023-02-14 16:38:51
文文老师:回复购买材料时,做了相关采购入库分录后,借:原材料 借:应交税费-应交增值税-进项税 贷:银行存款 同时做借:递延收益 贷:营业外收入,金额为使用的专项资金,即采购材料分录的银行存款金额
2023-02-14 16:54:32
珍:回复文文老师 好的,明白了,谢谢老师
2023-02-14 17:17:03
珍:回复文文老师 那做营业外收入的话不是要交很多税
2023-02-14 17:33:39
珍:回复文文老师 不是专项资金不交税吗?
2023-02-14 17:44:19
珍:回复文文老师 那最后是不是要把营业外收入结转到本年利润呢?
2023-02-14 17:59:43
文文老师:回复专项资金不交税,同时用专项资金购买的材料也不能税前扣除 其实效果是一样的,还不如材料扣除,专项资金转营业外收入,交税。
2023-02-14 18:28:50
珍:回复文文老师 好的,谢谢老师
2023-02-14 18:43:33
文文老师:回复不用谢,有帮到你就好
2023-02-14 19:04:19
珍:回复文文老师 但是做营业外收入就会有很多税要交,老师,那我可以分摊几月做出来吗?这样就不会交很多税
2023-02-14 19:28:47
珍:回复文文老师 就是不一次性全把收到的发票全入账分几月入进来
2023-02-14 19:56:55
文文老师:回复可以分摊几月做出来,基本是上使用该专项资金时就需要转相应的金额出来
2023-02-14 20:10:33
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.05w
引用 @ 曹会计 发表的提问:
现金流量表销售商品提供劳务收到的现金是哪几个会计科目的合计数啊
销售商品、提供劳务收到的现金 =主营业务收入+其他业务收入 +应交税金(应交增值税-销项税额) +(应收帐款期初数-应收帐款期末数) +(应收票据期初数应收票据期末数) +(预收帐款期末数-预收帐款期初数) -当期计提的坏帐准备 -支付的应收票据贴现利息 -库存商品改变用途应支付的销项额 ±特殊调整事项 特殊调整事项的处理(不含三个帐户内部转帐业务),如果借:应收帐款、应收票据、预收帐款等,贷方不是“收入及销项税额”则加上,如果:贷应收帐款、应收票据、预收帐款等,借方不是“现金类”科目,则减去。 ※①与收回坏帐无关 ②客户用商品抵债的进项税不在此反映。
198楼
2023-02-15 08:55:29
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曹会计:回复邹老师 老师,现金流量表的数是不是独立的,跟其他两张财务报表有什么联系吗
2023-02-15 09:11:06
邹老师:回复曹会计你好,不能说完全独立,还是需要根据相关业务对现金流量的影响分析计算填写的
2023-02-15 09:22:22
糖果老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,审计师
4.99
解题: 0.64w
引用 @ 知性的书本 发表的提问:
销售1号产品80件,单价4000元,税率13%,借税款暂未收到会计分录,带数字
借应收账款4520,贷主营业务收入4000,贷应交税费-应交增值税(销项税额)520
199楼
2023-02-15 09:22:14
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默雨老师
职称:初级会计师
4.96
解题: 0.12w
引用 @ 双头大剪刀 发表的提问:
销售商品一批,款项尚未收到要做哪些分录
应收账款 (销售价 贷:主营业务收入 应交税费——应交销项税 借:主营业务成本 (产品成本) 贷:库存商品 (产品成本)
200楼
2023-02-15 09:30:21
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双头大剪刀:回复默雨老师 赊销商品的呢
2023-02-15 10:00:38
默雨老师:回复双头大剪刀赊销商品的会计分录 借:应收账款 (含税销售收入) 贷:主营业务收入 (不含税销售收入) 贷:应交税费-应交增值税-销项税额 (销项税额) 收回货款时: 借:银行存款 (含税销售收入) 贷: 应收账款 (含税销售收入) 月末结转赊销货品成本; 借:主营业务成本 贷:库存商品
2023-02-15 10:12:37
徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 怦然心动-???? 发表的提问:
销售商品未收到货款,为啥编织的会计分录是转帐凭证
你好,没有收款付款就是2转账凭证
201楼
2023-02-15 09:43:24
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.05w
引用 @ 大力的中心 发表的提问:
请问?企业销售商品收到银行汇票存入银行的会计分录
你好 借:银行存款 ,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额)
202楼
2023-02-15 10:08:59
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ Invisible light 发表的提问:
销售的时候收到代金券,商品是2080 ,代金券2000 ,现金80.代金券为其中一个合伙的老板赠的,那么我该怎么做会计分录呢?
那你按照80确认收入就可以了,因为你当时在赠送这个代金卷的时候,你并没有做出处理,所以说现在你使用这个代金券,你直接按照80确认收入。
203楼
2023-02-16 08:51:57
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Invisible light:回复陈诗晗老师 如果这个送代金券的老板说,记在他的名下,最后他给结账,我还该怎么记?借:库存现金80 其他应收款-某某2000 贷:主营业务收入2080?这样么?
2023-02-16 09:20:33
陈诗晗老师:回复Invisible light是的,这样处理是可以的
2023-02-16 09:39:35
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 冲冲冲呀 发表的提问:
销售乙产品一批,货已发出并收到货款,向买方开具的普通发票销售额565,000元。这会计分录怎么做
你好!借应收账款 565000 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税
204楼
2023-02-16 09:10:10
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冲冲冲呀:回复宋生老师 销项税额吗
2023-02-16 09:40:20
冲冲冲呀:回复宋生老师 而且货已经收到了,不是银行存款吗
2023-02-16 10:09:44
宋生老师:回复冲冲冲呀你好!是的。销项税额。然后收到钱的时候借银行存款 贷应收账款
2023-02-16 10:24:36
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.05w
引用 @ 落花情 发表的提问:
老师,你好,编制某企业销售商品和收到货款的会计分录
你好 销售商品,借;应收账款 ,贷;主营业务收入 , 应交税费-应交增值税(销项税额) 收到货款,借;银行存款,贷;应收账款
205楼
2023-02-16 09:40:10
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答疑郭老师
职称:初级会计师
5.00
解题: 0.98w
引用 @ 梅花·若相惜 发表的提问:
小规模纳税人销售自产农产品的会计分录
借银存贷主营业务收入
206楼
2023-02-16 10:05:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.05w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
我公司生产产品供不应求,在外厂加工产品,已付现金,直接销出去了咋做会计分录
我公司只出包装,
207楼
2023-02-19 10:51:08
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邹老师:回复爱笑的流沙按规定委托加工的物资要先收回来再销售出去
2023-02-19 11:14:33
逸仙老师
职称:中级会计师,税务师
4.94
解题: 0.48w
引用 @ 含糊的小松鼠 发表的提问:
销售乙产品200件,货款160000万元,增值税两27200元,收到经银行承兑的商业汇票一张,金额187200元会计分录
借:应收票据187200 贷:主营业务收入160000 应交税费—应交增值税(销项税额)27200
208楼
2023-02-19 11:00:31
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.12w
引用 @ 派沃德 特别特 发表的提问:
销售产品,税价合计2880元,7月份收到货款,8月份开的票,如何再2个月做会计分录?
同学 您好 7月份收款 借:银行存款 贷:预收账款 8月开票 借:预收账款 贷:主营业务收入 应交税费——应交增值税——销项税额
209楼
2023-02-19 11:14:46
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李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
在现代双语会计中,销售货物得到现金怎么做分录。
在现代双语会计中,销售货物得到现金怎么做分录。
210楼
2023-02-19 11:38:32
全部回复
李老师:回复爱笑的流沙借库存现金 贷主营业务收入 应交税费应交增值税
2023-02-19 12:01:24

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