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帖子
本单位内部会计控制和牵制制度
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meizi老师
职称:
中级会计师
4.99
解题:
31.76w
引用 @
陪你考证的初级班主任
发表的提问:
请问事业单位三类自收自支,没有部门预算,需要按新会计制度做预算会计吗
你好,你选择的是新政府制度的,是需要的,如果没有涉及到收入费用的,不做预算会计
76楼
2022-11-16 11:36:28
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小叶老师
职称:
注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.96
解题:
0.55w
引用 @
小蜗牛的妈妈
发表的提问:
老师,会计人员管理制度和会计工作管理制度区别在哪?
同学,你好,从字面上理解,会计人员管理制度偏向于人员的管理及职业发展,而会计工作的管理更偏向于岗位职责
77楼
2022-11-16 11:51:59
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小蜗牛的妈妈:
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小叶老师
也可以理解为,人员管理是没有取得证书之前的人员,会计工作者是取得证书之后人员
2022-11-16 12:17:42
小蜗牛的妈妈:
回复
小叶老师
也可以理解为,人员管理是没有取得证书之前的人员,会计工作者是取得证书之后人员
2022-11-16 12:44:22
小叶老师:
回复
小蜗牛的妈妈
对公司而言,财务团队的专业性、职业素养、业务水平决定了企业财务的整体管理水平,所以人员管理非常重要
2022-11-16 12:57:14
朴老师
职称:
会计师
4.98
解题:
45.79w
引用 @
丰富的期待
发表的提问:
注册会计师审计ABC公司2018年度财务报表,于2018年12月115日对ABC公司相关的内部控制进行了解、测试与评价。注册会计师拟定的总体审计计划中,关于控制测试和评价的部分内容摘录如下: (1)在了解内部控制后认为ABC公司内部控制设计合理且得到执行,,注册会计师打算信赖其内控的有效性,对相关内部控制进行测试。 (2)选择2018年1月1日-11月30日作为控制测试样本总体的所属期间。 (3)在控制测试的基础上,形成对ABC公司2018年度内部控制有效性的最终评价。 要求:假定不考虑其他条件,请指出注册会计师拟定的总体审计计划中关于控制测试和评价的内容存在的缺陷,并提出改进建议。 谢谢老师啦!
你好,缺陷:对ABC公司内部控制的测试期间没有涵盖被升级单位财务报表的整个年度,没有将内部控制运行有效性的审计证据合理延伸至期末,所以,并不能对ABC公司年都内部控制有效性进行最终评价。 建议:注册会计师应该获取这些控制在2018年1月1日到12月31日的变化情况的升级证据,确定是否需要获取补充审计证据,在补充控制测试基础上再次对内部控制运行的有效性进行评价。
78楼
2022-11-17 11:01:51
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丰富的期待:
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朴老师
噢噢噢,好的好的,谢谢
2022-11-17 12:00:10
朴老师:
回复
丰富的期待
满意请给五星好评,谢谢
2022-11-17 12:15:35
紫藤老师
职称:
中级会计师,税务师
4.99
解题:
13.37w
引用 @
start
发表的提问:
老师咱那有企业财务内部控制制度吗
http://www.xuexila.com/fwn/wenmi/guizhangzhidu/727719.html你好,企业财务内控制度范文3篇
79楼
2022-11-17 11:22:20
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文文老师
职称:
中级会计师,税务师
4.98
解题:
13.2w
引用 @
虚竹
发表的提问:
老师,像国有控股的企业单位,是不是会计制度跟民营企业的会计制度是一样的?只有事业单位或者国家单位是财政拨款的那些会计制度跟企业的才有区别。我这样理解对吗?
国有控股的企业单位,制度跟民营企业的会计制度是一样的 只有事业单位或者国家单位是财政拨款的那些会计制度跟企业的才有区别
80楼
2022-11-17 11:36:59
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小洪老师
职称:
CMA,财务分析,cfa一级和二级
4.98
解题:
1.66w
引用 @
舒适的灯泡
发表的提问:
销售与收款环节内部控制的制度有哪些?关键控制点有哪些?
销售到收款 几乎涵盖了物流的整个出库流程和财务整个销售、收款、催款等流程。这里的控制点很多。比较大的控制点为: 1、销售确认环节 2、确认应收款环节 3、应收款收回确认环节 4、货物移交(出库、对方接收)环节 当然还包括不相容职务分离、退货控制等环节
81楼
2022-11-20 10:41:16
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小时老师
职称:
注册会计师,税务师,中级会计师,法律职业资格,CISA
4.99
解题:
0.09w
引用 @
薄芮璇
发表的提问:
内部审计和内部控制的联系和区别是什么
内控内审的区别:内部控制是公司的内部基本制度,内部审计是通过测试、检查等手段对内控的完整性、有效性进行审计,为修订内控制度及其有效性提纲依据。一句话,内控是目标,内审是为内控的完整有效提供改善和提供的依据。 内控内审的关系: 内控是内审的一个部分,内审则是对内控的监督。是两个有很强的联系但又不能混淆的概念。
82楼
2022-11-20 11:01:51
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紫藤老师
职称:
中级会计师,税务师
4.99
解题:
13.37w
引用 @
小雨
发表的提问:
有没有哪位老师是事业单位做会计的,可以指导填报一下内部控制报表吗?
你好,这些是根据决算报表数据来填的,你需要从财务报表和决算报表取数
83楼
2022-11-20 11:27:07
全部回复
小雨:
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紫藤老师
嗯嗯,还有很多需要上传的佐证材料,有些内容填写后报红,审核不过关,又改不掉,不知道是什么原因呢?
2022-11-20 11:43:44
小雨:
回复
紫藤老师
比如说这个报表,不适用报红了怎么改不了适用呢?
2022-11-20 12:09:41
紫藤老师:
回复
小雨
你好,可能是你的原始数据不对,或者不平衡。
2022-11-20 12:28:03
小雨:
回复
紫藤老师
原始数据是指的什么呢?之前上报的吗?这个是导入参数带过来的数据吗?
2022-11-20 12:51:11
小雨:
回复
紫藤老师
想把不适用改成适用,改不了,提交审核又报红,不知道怎么回事?
2022-11-20 13:05:07
紫藤老师:
回复
小雨
你好,主要叫会计提供决算数据
2022-11-20 13:24:12
小雨:
回复
紫藤老师
老师可以发一个内控不适用的佐证材料说明给我吗?
2022-11-20 13:52:35
紫藤老师:
回复
小雨
你好,我们的单位的同事已经做好上报了,他们是要决算数据
2022-11-20 14:15:03
小雨:
回复
紫藤老师
是要一部分的决算数据对应上,有几个地方报红出错,与决算数据无关的,审核无法通过,会做的话可以指导一下吗?
2022-11-20 14:40:57
紫藤老师:
回复
小雨
一般是不平衡,你按照提示找找
2022-11-20 14:58:49
陈诗晗老师
职称:
注册会计师,高级会计师
4.99
解题:
17.93w
引用 @
出发
发表的提问:
1.事业单位收入的确认条件? 2.自制原始凭证审核内容? 3.事业单位内部控制薄弱的原因?
1,财务会计这边是按照权责发生制相关收入的一个权利,也就是义务履行完毕之后就可以确认为收入。 2,凭证的完整性以及金额的合理性准确性。 3,因为事业单位它不像企业,它很多那个相关的那个控制的一个流程,他可能存在很多的漏洞,还有就是这些单位的人员这个变动就不太频繁,那么一个人在同一个岗位呆久了之后就容易去钻空子。
84楼
2022-11-20 11:37:00
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张艳老师
职称:
注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题:
6.07w
引用 @
姐的傲你不懂
发表的提问:
什么叫做内部牵制。不明白。
内部牵制就是形成相互监督的意思。
85楼
2022-11-21 10:11:02
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姐的傲你不懂:
回复
张艳老师
选择哪个
2022-11-21 10:24:10
张艳老师:
回复
姐的傲你不懂
这个题目选择ABC三个选项
2022-11-21 10:52:45
王雁鸣老师
职称:
中级会计师
4.99
解题:
10.37w
引用 @
娜娜酱~
发表的提问:
2.下列关于内部控制的相关表述中,正确的有() A内部控制是指由企业董事会、监事会、经理层和全体员工实施的、旨在实现控制目标的过程 B.内部控制的过程包括企业生产经营管理活劫全过程的控制 C.内部控制的过程包括企业风险控制的全过程 D.内部控制的过程包括信息收集、整理、传递与运用的全过程
同学你好,正确答案,ABCD。
86楼
2022-11-21 10:17:09
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朴老师
职称:
会计师
4.98
解题:
45.79w
引用 @
欣欣子
发表的提问:
融资需要说明企业目前执行的会计核算制度、内部控制制度 这个是不是随便去网上down一个即可
对的 直接网站下载一个就可以
87楼
2022-11-21 10:36:59
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小锁老师
职称:
注册会计师,税务师
4.98
解题:
10.24w
引用 @
京京
发表的提问:
根据我国《企业内部控制基本规范》,反舞弊机制属于内部控制要素中的( )。 A.风险评估 B.控制活动 C.内部监督 D.信息与沟通
你好,这个是信息与沟通
88楼
2022-11-22 09:56:41
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Leo老师
职称:
注册会计师,法律职业资格证书,美国金融风险管理师FRM,教师资格证
4.97
解题:
0.03w
引用 @
学堂用户hfjfut
发表的提问:
1.下列关于内部控制的相关表述中,正确的有( )。A.内部控制是指由企业董事会、监事会、经理层和全体员工实施的、旨在实现控制目标的过程B.内部控制的过程包括企业生产经营管理活动全过程的控制C.内部控制的过程包括企业风险控制的全过程D.内部控制的过程包括信息收集、整理、传递与运用的全过程
同学你好,正确答案,ABCD。
89楼
2022-11-22 10:10:02
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答疑苏老师
职称:
注册会计师
4.99
解题:
3.62w
引用 @
发表的提问:
政府内部审计,半年度进行审计,编制审计整改报告,然后整改,体现了内部控制对吗
你好 是的 这个体现了内部控制
90楼
2022-11-22 10:24:59
全部回复
:
回复
答疑苏老师
不是还有外审吗
2022-11-22 10:38:29
答疑苏老师:
回复
你好 外审不属于内部控制
2022-11-22 10:56:13
:
回复
答疑苏老师
啊,内部控制只有内部的呀
2022-11-22 11:17:02
答疑苏老师:
回复
你好 是的 内部控制指的内部的
2022-11-22 11:28:56
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