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会计分录应编制在记账凭证上
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.05w
引用 @ Snow 发表的提问:
老师,编制结账分录并登记入账属于会计循环吗?
你好,属于的
241楼
2023-03-02 09:30:41
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老江老师
职称:,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ 張起霊 发表的提问:
老师,请问记账凭证银付和现付要分开编号吗?
你好,现在电算化了,所以一般不需要编制银付现付类的凭证编号了!
242楼
2023-03-02 09:50:59
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 晓冉 发表的提问:
老师,软件上面填制凭证之后,点审核凭证,再点记账才能有记录吗?
您好,一般是这样的。不过有的软件可以选择包括未过账凭证时,也可以查到不记账的账务的。
243楼
2023-03-05 11:06:13
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晓冉:回复王雁鸣老师 嗯,损益是自动结转的吗?那还需要填结转损益的分录吗
2023-03-05 11:21:52
王雁鸣老师:回复晓冉您好,也不完全是自动结转的,还是要人工点一个按钮的。不需要人工填写分录了。
2023-03-05 11:44:42
晓冉:回复王雁鸣老师 不用写结转费用,收入的分录了吗?
2023-03-05 12:01:53
王雁鸣老师:回复晓冉您好,是的。
2023-03-05 12:25:34
家权老师
职称:税务师
4.97
解题: 19.44w
引用 @ 学堂用户jn8dam 发表的提问:
1.12月6日,为了扩大经营规模,本月将办理有关增资手续,收到国家投入资合150 000 元,接受国美公司投入资金 100 000 元,款项已存入银行。 2.12月 18 日,为了扩大经营规模,恒信公司接受华达公司投入设备一台,该设备原价260000元。 要求:(1)说出每笔业务发生时应填制的原始凭证。(2)编制会计分录,填制记账凭证。
1.做接收投入资本金的分录,2.做接收投入设备的分录借:银行存款250 000   贷:实收资本-政府  150 000           实收资本-国美公司  100 000借:固定资产260000贷:实收资本-恒信公司260000
244楼
2023-03-05 11:14:57
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.05w
引用 @ 发表的提问:
老师,我以前都是收工做帐,第一次改软件,我想问下记账凭证能都写本月的最后一天吗?还有原始凭证可以几份做一个会计分录吗?因为我这里听到的课程会计分录都是一个一个来的?

你好,可以的

可以是按经济业务做账,也可以是汇总账务处理

245楼
2023-03-05 11:36:29
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陈:回复邹老师 好的,谢谢老师
2023-03-05 11:48:07
邹老师:回复

不客气,祝你学习愉快,工作顺利。


2023-03-05 12:15:50
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ ?? 陈小苏 发表的提问:
购买股票怎么写分录 不会填制购买股票的记账凭证
短期持有的话,借,交易性金融资产,贷,银行存款
246楼
2023-03-05 11:42:00
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 动听的服饰 发表的提问:
资料:注册会计师在审阅惠达公司财务报表时,发现202年12月份“主营业务收 入”和“应收账款”账户较以往各期发生额有较大幅度增加,注册会计师怀疑有虚列收入、虚增利润的问题。于是根据账簿记录调阅了有关凭证,发现12月21日第65号记账凭证的会计记录如下: 借:应收账款9360000 贷:主营业务收入8000000 应交税费﹣-﹣应交增值税(销)1360000 12月25日第80号记账凭证的会计分录如 下: 借:应收账款9360000(红字)贷:应交税费﹣-﹣应交增值税(销)9360000(红字) 【要求】说明审计方法,指出存在问题,提出处理意见,编制会计调整分录。
存在的问题就是有可能存在虚增收入的问题。处理意见就是先去检查,以及函证相关的客户,检查相关的一些原始凭证账务处理。完了之后再确定是否存在重大错报。
247楼
2023-03-06 08:56:47
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三宝老师
职称:高级会计师,税务师
4.99
解题: 1.19w
引用 @ 忐忑的摩托 发表的提问:
1.记账凭证日期是写编制的日期还是发票上的日期 2.因为要登记日记账 是每天都要登记的,那手头上的发票、银行转账回单是不是都要按照日期顺序填写?3.第一次填写银行存款日记账第一栏没有期初余额还用填吗?4.网上银行收到对方转来的往来款应该怎么写会计分录?网上银行转账给对方公司一笔采购款应该怎么写会计分录?5.员工预支工资填写到现金日记账,发票和转账填写到银行存款日记账,那这个记账凭证编号是全部都连续编号还是各编各的?6.每日合计后面都要化一条红线吗?7.登记日记账上的日期是写编制日期还是写原来的日期?
1、记账凭证日期是写编制的日期 2、银行回单每天都要制作凭证,发票需要及时制作凭证 3、第一次填写银行存款日记账第一栏没有期初余额,不需要填写 4、网上转账和支票、汇票转账一样账务处理 5、可以连续编号也可以银行和现金以及记账凭证各编各号 6、每日合计后面化一条红线 7、登记日记账上的日期是写凭证日期
248楼
2023-03-06 09:18:46
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忐忑的摩托:回复三宝老师 老师,请问我如果同一天写多张业务的凭证,那我登记到银行存款日记账上是怎么填写呢?比如10笔业务分别是不同日期的,但是我在月底31号开始编制凭证,凭证上写8月31日,10张都是写的8月31日,那我登记银行存款日记账是分别写他们发生业务的日期还是就写8月31日呢?
2023-03-06 09:52:24
三宝老师:回复忐忑的摩托银行日记账按照凭证日期登录日期。8月31日
2023-03-06 10:09:32
忐忑的摩托:回复三宝老师 那记账凭证可以汇总到同一天一起编织嘛?还是每天都要编制
2023-03-06 10:28:38
三宝老师:回复忐忑的摩托实务操作中,可以几天制作凭证一次,根据企业实际情况需要
2023-03-06 10:41:22
忐忑的摩托:回复三宝老师 还有就是比如说我在企业网银上转账一笔钱到xx公司打印出来的回单,然后这个xx公司又开来了一张发票,这个帐应该怎么做呢,是两张都正常做,还是只做一张记账凭证?
2023-03-06 10:54:42
三宝老师:回复忐忑的摩托具体不是很死板的,可以灵活处理。可以分开做,也可以合并做。
2023-03-06 11:21:29
忐忑的摩托:回复三宝老师 合并的话我就按照回单编制记账凭证,然后凭证后面把回单和发票一起附在后面可以吗
2023-03-06 11:50:53
三宝老师:回复忐忑的摩托你这么处理是可以的
2023-03-06 12:20:50
忐忑的摩托:回复三宝老师 老师,就是中秋节福利费应该是我从企业银行取钱发放福利费,总共是3000元,但是因为一个小小的失误,就是我直接从我朋友那边拿的钱发给员工了,然后从企业网银转账到我朋友的个人账户上,后来领导说不好做账,然后我又把给我朋友的3000块现金拿过来存到企业银行卡里,最后再从企业银行卡取了3000元现金给我朋友,因为银行回单都有记录,所以我这笔完整的账应该怎么做呢?
2023-03-06 12:39:43
三宝老师:回复忐忑的摩托按平台规定,为提高答题效率,一题一问,新的问题请另行提问。谢谢配合
2023-03-06 12:57:08
易 老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.96
解题: 11.29w
引用 @ 热心的龙猫 发表的提问:
就是转账凭证,原始凭证和付款凭证不是都是由会计人员编制的吗?
是的 ,一般是这样的
249楼
2023-03-06 09:34:17
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海棠老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 0.47w
引用 @ 宝怡 发表的提问:
会计凭证我只记录付款凭证,收款凭证,转账凭证这三个凭证可以吗,记账凭证用付款凭证代替可以吗。 没有分,收,付,转
我们现在基本没有了转账凭证,就是收付款凭证
250楼
2023-03-06 09:41:59
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文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 安静的饼干 发表的提问:
写出记账凭证的摘要内容,会计分录和附原始凭证几张
您好,购幻影机一台,借固定资产40000进项税额贷应付账款等,原始凭证几张根据后面实际的附件,除这两张应该还有发票的吧,
251楼
2023-03-07 08:51:07
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安静的饼干:回复文老师 那累计折旧写入借方还是贷方?
2023-03-07 09:36:37
文老师:回复安静的饼干借管理费用--折旧费贷累计折旧
2023-03-07 09:58:43
安静的饼干:回复文老师 借管理费用填多少?
2023-03-07 10:24:06
文老师:回复安静的饼干您是使用的双倍余额抵减法是吗
2023-03-07 10:44:20
安静的饼干:回复文老师 是,需不需要写会计分录?
2023-03-07 11:05:49
文老师:回复安静的饼干需要的,分录是一样的做的
2023-03-07 11:31:09
安静的饼干:回复文老师 那是借方是写一个分录还是两个分录?
2023-03-07 12:00:16
安静的饼干:回复文老师 借方管理费用 贷方累计折旧 还是 借固定资产 贷累计折旧?
2023-03-07 12:29:11
文老师:回复安静的饼干是借方管理费用 贷方累计折旧
2023-03-07 12:45:03
庾老师
职称:中级会计师,税务师,初级会计师
4.99
解题: 0.33w
引用 @ 记账报税? 陈贝一 发表的提问:
老师,请问下我们公司有很多分销人员,推广产品就有佣金,那给他们的这些佣金,是计入什么会计分录呢,记账凭证需要附什么原始凭证
你好 借销售费用贷银行存款 ,可以打印支付的流水做账 金额大的要个人代开发票
252楼
2023-03-07 09:06:01
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.25w
引用 @ 学堂用户9cng8v 发表的提问:
之间的传递程序和传递时间。 记入账时为止,在单位内部各有关部门及人员 会计凭证的传递是指会计凭证从开始编制到登 理由
同学你好 会计凭证的传递是指会计凭证从填制或取得起到归档保管时止在本单位内部各有关部门和人员之间的传递程序和传递时间的总称。这一传递过程, 包括凭证的审核、记账和装订、归档几个环节。企业每发生一项经济业务,往往要由内部若干个业务部门来分工完成,会计凭证也随着经济业务处理程序在各有关部门之间进行传递。
253楼
2023-03-07 09:19:08
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微微老师
职称:初级会计师,税务师
4.99
解题: 3.69w
引用 @ 元一 发表的提问:
会计给分销商冲减费用,在凭证填制中,借:费用,贷:应收账款,转账凭证。对不,老师
您好,是的。是这样入账的
254楼
2023-03-07 09:41:59
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元一:回复微微老师 感觉应该入其他应收款
2023-03-07 10:05:45
元一:回复微微老师 货款才入应收账款
2023-03-07 10:22:57
微微老师:回复元一但是您现在不是用费用冲销货款吗?
2023-03-07 10:45:58
元一:回复微微老师 这个应该不是冲货款吧,我确认下,老师等等
2023-03-07 11:01:56
元一:回复微微老师 应该是费用
2023-03-07 11:21:26
微微老师:回复元一您好,用费用冲费用??
2023-03-07 11:47:21
元一:回复微微老师 虚假费用冲货款
2023-03-07 12:11:31
微微老师:回复元一那就走应收账款啊。没问题呢
2023-03-07 12:36:15
元一:回复微微老师 代销给分销商商品,最后清盘退货如何处理,公司签订合同,只是给分销商返点5个点
2023-03-07 13:03:36
微微老师:回复元一您好,这是下一个问题了,对吗?上一个问题没问题了,对吗?
2023-03-07 13:17:51
元一:回复微微老师 退货做库存入账处理,返利做财务费用处理,根据代销清单做销售收入处理,对不对,老师
2023-03-07 13:42:34
元一:回复微微老师 嗯嗯,老师,请回答,我会打赏的
2023-03-07 13:56:16
元一:回复微微老师 分录,借库存 贷发出商品 借财务费用 贷银行存款 借应收账款/银行存款 贷主营业务收入 应交税费――应交增值税(销项税额)
2023-03-07 14:22:33
微微老师:回复元一您好,退货,不是应该冲销收入吗?
2023-03-07 14:32:33
元一:回复微微老师 有代销清单,老师,是不是应该冲发出商品
2023-03-07 14:50:58
元一:回复微微老师 借发出商品 贷库存商品
2023-03-07 15:17:55
元一:回复微微老师 退货再入库,借库存商品 贷发出商品
2023-03-07 15:45:38
微微老师:回复元一您好,是的,收回代销商品是这样处理的。返利入销售费用
2023-03-07 16:06:19
元一:回复微微老师 返利为么不是财务费用呢
2023-03-07 16:26:06
微微老师:回复元一财务费用是指企业为筹集生产经营所需资金等而发生的费用。
2023-03-07 16:41:00
元一:回复微微老师 嗯嗯,应该是销售费用
2023-03-07 16:55:21
微微老师:回复元一嗯嗯,好的呢,没问题了,就祝您工作顺利,身体健康
2023-03-07 17:14:43
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.05w
引用 @ YUZU 发表的提问:
请问材料成本差异率计算表怎么编制记账凭证?
你好,能提供一下材料成本差异率计算表图片吗? 
255楼
2023-03-08 08:53:59
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