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对旅游服务业会计的看法见解
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 越努力越幸运 发表的提问:
老师,您好!如何理解旅游业收入是差额纳税?旅游业成本取得增值税专用发票和普通发票帐务处理方法一样吗?
处理一样的,同学。差额征税专票的进项也是不能抵扣的。 就是收入-支付的款项后的金额作为计税依据
106楼
2023-01-06 10:49:38
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田老师
职称:会计师
4.97
解题: 1.05w
引用 @ 会计学堂刘老师 发表的提问:
试点纳税人提供旅游服务,可以选择以取得的全部价款和价外费用,扣除向旅游服务购买方收取并支付给其他单位或者个人的住宿费、餐饮费、交通费、签证费、门票费和支付给其他接团旅游企业的旅游费用后的余额为销售额。 这段话我理解也是增值税优惠的销售额,您说对吗?
不太准确,余额为销售额。就是你们应该交增值税的业务收入
107楼
2023-01-06 11:06:38
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辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 勤恳的黄豆 发表的提问:
老师我们是旅游业公司,游客排队护栏入什么会计科目?
这个可以计入销售费用的
108楼
2023-01-06 11:32:59
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 晴天娃娃 发表的提问:
附页营业执照,可以开旅游服务费或服务费吗?
可以开的啊
109楼
2023-01-08 13:09:03
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.05w
引用 @ sisi 发表的提问:
公司组织旅游,旅游公司开的发票是服务费,可以直接做管理费用-服务费,不计入员工福利交个税吗?
你好,需要计入福利费,严格来说是需要缴纳个人所得税的
110楼
2023-01-08 13:29:05
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.05w
引用 @ 内向的帆布鞋 发表的提问:
差额征收的旅游业请问对方开的‘其他商务服务’、‘拓展训练服务费’可以做差额抵扣吗
你好,可以的。
111楼
2023-01-08 13:36:38
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文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 欧oO 发表的提问:
旅游公司收到的*旅游服务*代订房费的发票是计入主营业务成本科目吗?做到库存商品这个科目是不是错了
是的,应该主营业务成本
112楼
2023-01-08 13:44:59
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许老师
职称:注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师
4.99
解题: 3.72w
引用 @ 方 发表的提问:
旅游公司支付本单位导游工资在计算当月旅游服务增值税销售额时能否扣除
这个的话,是不能扣除的哦(差额的话,不包括这一项)
113楼
2023-01-09 10:57:12
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庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 激昂的中心 发表的提问:
旅行社开的旅游服务费发票差额征税是怎么计算的?
差额计税方法 因此,旅游服务公司增值税一般纳税人可以选择差额计税方法缴纳增值税。选择差额计税方法的增值税计算: 应纳增值税=(旅游服务价税合计数-可以差额部分的扣除费用)÷(1+6%)×6%-其他依法取得的符合规定的进项税额=旅游服务价税合计数÷(1+6%)×6%-可以差额部分的扣除费用÷(1+6%)×6%-其他依法取得的符合规定的进项税额 【举例说明】 某旅游公司为增值税一般纳税人,选择差额计税方法。2017年1月份,组织三个旅游团队旅游,取得旅游价税合计总营业额106万元,其中两个团队由本公司全程组织旅游,收取旅游费包括住宿费、餐饮费、交通费、门票费,统一向宾馆、餐饮点、外单位旅游包车、景点门票共支付费用价税合计53万元;另一个团队与旅游地旅游公司合作接团,支付接团旅游费用15.9万元。另外,当月支付电费取得增值税专用发票,注明进项税额0.2万元。当月应缴增值税计算如下: 差额计算销项税额可以扣除的费用=53+15.9=68.9万元 应纳增值税=(106-68.9)÷(1+6%)×6%-0.2=1.9万元 这里需要注意的是,跟团的旅游公司导游和自有车辆的费用不属于差额计税的扣除范围,但是发生的费用中取得增值税专用发票的,则可以抵扣。 三、旅游服务业一般纳税人选择差额计税的核算方法 根据《关于印发<增值税会计处理规定>的通知》(财会[2016]22号)规定,按上例,一般纳税人差额计税方法的核算如下。 (一)取得旅游服务收入时 借银行存款106万元 贷主营业务收入100万元 贷应交税费——应交增值税(销项税额) 6万元 (二)企业发生相关成本费用允许扣减销售额的账务处理 1.按现行增值税制度规定企业发生相关成本费用允许扣减销售额的,发生成本费用时,按应付或实际支付的金额,作如下处理: 借主营业务成本68.9万元 贷银行存款68.9万元 2.待取得符合规定的增值税扣税凭证且纳税义务发生时,按照允许抵扣的税额,作如下处理: 借应交税费——应交增值税(销项税额抵减) 3.9万元 贷主营业务成本3.9万元 在差额计税核算中需要把握几点:一是发生的成本费用在发生时全额计入成本。二是取得的费用凭证属于符合扣除规定的方可计算扣除。三是根据规定,纳税人提供旅游服务,将火车票、飞机票等交通费发票原件交付给客户(现在许多乘车等情况下当事人需要手持原始票证才可以)而无法收回的,以交通费发票复印件作为差额扣除凭证。 3.取得的电费增值税发票 借主营业务成本1.18万元 应交税费——应交增值税(进项税额) 0.2万元 贷银行存款1.38万元 4.月末结转 (1)月末结束,计算出当月有应纳增值税的,即应交税费——应交增值税科目月末是贷方余额的,则按上例 借应交税费——应交增值税(转出未交增值税)1.9万元 贷应交税费——未交增值税1.9万元 (2)月末结束,计算出当月增值税进项大于销项的,即应交税费——应交增值税科目月末是借方余额的,则 借应交税费——未交增值税 贷应交税费——应交增值税(转出多交增值税) 5.次月征期,缴纳增值税时 借应交税费——未交增值税1.9万元 贷银行存款1.9万元
114楼
2023-01-09 11:11:12
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李爱文老师
职称:会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ A-小蒋 发表的提问:
旅游业,顾客用客房用品怎么做会计分录?
做销售的收入处理,采购的成本结转销售成本
115楼
2023-01-09 11:26:59
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A-小蒋:回复李爱文老师 主营业务收入只有住宿这个科目, 我做成借:应收账款 贷:主营业务成本-客房消耗品了,怎么调整一下呢?
2023-01-09 11:38:41
李爱文老师:回复A-小蒋这个也属于你们的销售收入。
2023-01-09 11:51:02
A-小蒋:回复李爱文老师 我知道,,怎么调整呢?
2023-01-09 12:06:02
李爱文老师:回复A-小蒋做收入、结转成本进行账务处理
2023-01-09 12:20:45
欢喜老师
职称:高级会计师,税务师,CMA
4.98
解题: 0.09w
引用 @ 淡然的篮球 发表的提问:
老师受累问下,我们是旅游企业,营业执照经营范围不限于旅游,还有代订酒店,代订租车,会议展览,广告,票务代理等业务。那我开票项目,是只能开旅游团款和旅游服务费,还是可以依据经营范围开票?谢谢
你好 可以按照经营范围来票。但需要您有相应的业务实质。
116楼
2023-01-10 10:24:31
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小雯子老师
职称:初级会计师,中级会计师
4.96
解题: 0.32w
引用 @ 无语的八宝粥 发表的提问:
计算旅游服务增值税销项税额的公式
你好这个一般纳税人 可以选择以取得的全部价款和价外费用,扣除向旅游服务购买方收取并支付给其他单位或者个人的住宿费、餐饮费、交通费、签证费、门票费和支付给其他接团旅游企业的旅游费用后的余额为销售额 这个是(含税收入-含税成本)/1.06*0.06去交增值税,
117楼
2023-01-10 10:53:15
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无语的八宝粥:回复小雯子老师 含税成本是什么
2023-01-10 11:15:54
小雯子老师:回复无语的八宝粥就是上面说的成本费用住宿餐费等
2023-01-10 11:32:42
无语的八宝粥:回复小雯子老师 工资算吗
2023-01-10 11:46:35
无语的八宝粥:回复小雯子老师 交通 门票费算吗
2023-01-10 11:57:20
小雯子老师:回复无语的八宝粥你好!这里指付给外部单位的,内部的工资这些不可以!
2023-01-10 12:19:46
无语的八宝粥:回复小雯子老师 旅游公司出租办公楼增值税销项税领的公式
2023-01-10 12:35:06
小雯子老师:回复无语的八宝粥你好,旅游公司出租办公楼增值税销项税额=含税租金/1.09*9%
2023-01-10 12:46:21
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.25w
引用 @ 可靠的铃铛 发表的提问:
出租民宿的旅游业会计处理
你们出租民宿的话直接做出租服务就可以了
118楼
2023-01-10 11:19:40
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 西瓜爱喝橙汁儿 发表的提问:
旅游机构给开的旅游服务,机票款可以抵扣进项税吗
个人实名的行程单子可以抵扣进项
119楼
2023-01-10 11:26:59
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西瓜爱喝橙汁儿 :回复玲老师 这个样子的就可以吧
2023-01-10 11:49:26
西瓜爱喝橙汁儿 :回复玲老师 那是按6%抵扣还是按9%抵扣啊
2023-01-10 12:05:18
玲老师:回复西瓜爱喝橙汁儿 行程单子按9%抵扣 你这不是行程单子 开的是公司名称吗
2023-01-10 12:28:05
西瓜爱喝橙汁儿 :回复玲老师 对,是去哪网给我们公司开的,但是有在备注写姓名,时间,地点
2023-01-10 12:52:49
西瓜爱喝橙汁儿 :回复玲老师 但是是旅游服务,机票款
2023-01-10 13:17:36
玲老师:回复西瓜爱喝橙汁儿 备注的姓名不行 个人出差这些是要实名的机票行程单子才可以的
2023-01-10 13:36:25
西瓜爱喝橙汁儿 :回复玲老师 老师,麻烦问一下,有关于这个的文件通知吗
2023-01-10 13:48:16
玲老师:回复西瓜爱喝橙汁儿 根据2019年39公告规定 可以看一下
2023-01-10 14:05:09
西瓜爱喝橙汁儿 :回复玲老师 好的,谢谢
2023-01-10 14:20:54
玲老师:回复西瓜爱喝橙汁儿 是的,如果您这个问题已经解决,请点五星好评,祝您工作学习愉快。
2023-01-10 14:31:34
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.48w
引用 @ 发表的提问:
带客户出去旅游开的发票(旅游服务费)这个记入哪里?
你好,记招待费
120楼
2023-01-11 10:28:21
全部回复
莎:回复郭老师 除了招待费还能计入哪里,招待费超标了
2023-01-11 10:46:59
郭老师:回复你好,没有别的
2023-01-11 11:03:01

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