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填制会计凭证企业收回某客户
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老刘
职称:,高级会计师,中级会计师
4.96
解题: 0.88w
引用 @ 会计学堂洪老师 发表的提问:
填制会计凭证应该怎样辨别票句呢?
经办人填费用报销单,记账会计根据这个记账`
106楼
2023-01-05 11:35:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.05w
引用 @ 饶静 发表的提问:
个人所得税企业代扣,回头计提和缴纳时的凭证怎么制
你好 计提 借;应付职工薪酬 贷应交税费——个人所得税 扣缴 借;应交税费——个人所得税 贷;银行存款
107楼
2023-01-06 10:57:23
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黎老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 0.34w
引用 @ 挽长情 发表的提问:
1.企业应收、应付款业务从填制原始单据到生成记账凭证的具体操作步骤 2.企业生产领料业务从填制原始单据到生成记账凭证的具体操作步骤
你好,应收业务,签订合同-销售商品-发票(销售发票)-回款,根据发票和出库单,做确认收入结转成本的账务处理,根据银行回单,做收款账务处理。应付款业务,签订合同-厂家发货(开具开具发票)-仓库收货-入库单,根据开具发票和入库单,做购货账务处理。企业生产领料业务流程:填写领料单,领用原料,根据仓库出库和领料单,做领料账务处理。
108楼
2023-01-06 11:19:05
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.05w
引用 @ 白沙的云 发表的提问:
收到客户车款定金,求计帐凭证
借;银行存款等科目 贷;预收账款
109楼
2023-01-06 11:32:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.05w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
银行对账单上收到客户转账没有发票会计凭证怎么做?
银行对账单上收到客户转账没有发票会计凭证怎么做?
110楼
2023-01-08 12:30:47
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邹老师:回复爱笑的流沙借;银行存款 贷;预收账款
2023-01-08 12:47:00
老江老师
职称:,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ 会计 发表的提问:
会计凭证填制后,如何删除点击删除,作废后,打开填制凭证还有什么原因T3用友通用版
你好,点击制单--整理凭证,彻底删除之!
111楼
2023-01-08 12:54:52
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 孤独的花瓣 发表的提问:
包装物应收1000,经协商客户只给400元,会计凭证怎么处理
借银行存款。营业外支出。。贷应收账款。。
112楼
2023-01-08 13:16:01
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小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 喜悦的自行车 发表的提问:
支付承兑手续费,并将办好的银行承兑汇票交付给供应商,请根据银行承兑汇票,银行业务收费凭证回单,收款收据填制记账凭证,老师这个怎么写会计分录呢
你好,手续费借:财务费用 贷:银行存款
113楼
2023-01-08 13:44:59
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靖曦老师
职称:高级会计师,初级会计师,中级会计师
4.91
解题: 0.71w
引用 @ 微笑的帽子 发表的提问:
新会计制度下,财政收回上年结余结转资金额度时,会计该怎么做凭证?
财政收回结余结转资金账务处理怎么做? 收回结转结余资金再安排使用的会计处理: 收回或交回的结转结余资金,由各级财政部门按规定统筹用于经济社会发展亟需资金支持的领域。财政部门安排使用时,按原预算科目支出的,总预算会计根据发文借记“暂存款”科目,贷记“国库存款”科目;调整支出科目的,总预算会计应根据发文按原结转预算科目做冲销处理,借记“暂存款”,贷记“一般预算支出”等科目,同时按实际支出预算科目作列支账务处理,借记“一般预算支出”等科目,贷记“国库存款”等科目
114楼
2023-01-09 10:30:52
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ hello 发表的提问:
手工帐填制凭证业务9,实际企业中可不可以直接填制应付账款、
你好!是什么业务要填应付账款。
115楼
2023-01-09 10:46:56
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hello:回复宋生老师 申请付货款。答案是预付账款,实际企业可不可以直接写应付账款,会计准则中不是已经取消了预付账款了吗、
2023-01-09 11:05:28
宋生老师:回复hello你好!现在还是有预付账款的。一般没有收到货,先计入预付账款。
2023-01-09 11:32:57
马老师
职称:初级会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题: 1.88w
引用 @ 海尔格力专卖 发表的提问:
客户一项业务分两次打款(不超过5万元一打款),有两个银行回单,可以写一份会计凭证吗?
在同一个月内的可以
116楼
2023-01-09 11:02:56
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赵老师
职称:中级会计师
4.90
解题: 0.64w
引用 @ 柏丽雅集 发表的提问:
我有一张10月份的发票,现在客户退回来作废,货没有退回,我应该怎么写会计凭证呢
开红字发票借:应收帐款 (负数)贷:主营业务收入(负数) 贷:应交增值税-应交增值税-销项税(负数) 再开蓝字发票借:应收帐款 贷:主营业务收入贷:应交增值税-应交增值税-销项税
117楼
2023-01-09 11:26:59
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 咩咩 发表的提问:
填制凭证的时间是收到原始凭证的时期是吗?那一般的收款收据产生的费用这些怎么处理?
您好!一般是按收到的时间。 您说的收款收据产生的费用是什么样的费用?
118楼
2023-01-10 10:19:39
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.05w
引用 @ yi平 发表的提问:
客户退货,退回来的客户联,我需要贴在凭证后面吗?
你好,可以把客户联与销售负数发票一起作为销售退回分录附件
119楼
2023-01-10 10:46:42
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yi平:回复邹老师 客户退货,当时买了两个产品,只退一个,这种情况,我是复印一份,贴复印件到凭证后面吗
2023-01-10 11:09:30
邹老师:回复yi平你好,这个是用发票原件,而不是用复印件入账的
2023-01-10 11:21:37
yi平:回复邹老师 当时一张发票开了两个产品,然后客户就退一个,那我们全部要回来了,客户那边咋办呢
2023-01-10 11:36:33
邹老师:回复yi平你好,你还需要给对方开具一个产品的正数发票的
2023-01-10 11:47:50
yi平:回复邹老师 这个流程怎么操作?发票怎么开呢
2023-01-10 11:58:30
邹老师:回复yi平你好,把之前销售发票申请开具负数发票冲销,然后按1个产品给对方开具销售发票
2023-01-10 12:14:41
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 香雪 发表的提问:
去年客户已确认无票收入,今年要退回一部分款给客户,需要做哪些凭证
你好 开票方 红冲无票收入 退款  
120楼
2023-01-10 11:02:22
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