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领发工作服给各部门会计分录
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 郭馨睿 发表的提问:
设计部门买VR头7088元,怎么做分录
你好!计入固定资产就可以了。
211楼
2023-02-21 09:38:54
全部回复
郭馨睿:回复宋生老师 这个VR不能是办公费用吗
2023-02-21 10:06:19
宋生老师:回复郭馨睿你好!可以,但是金额大建议计入固定资产
2023-02-21 10:30:02
宸宸老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 1.71w
引用 @ 善&忘 发表的提问:
公司给工人发的劳保工作服那些,对方公司给开的专票已认证抵扣,会计分录该怎么做??
借 制造费用 -劳保费 应交税费 -交增值税 -进项税额 贷 应付账款
212楼
2023-02-21 09:56:21
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善&忘:回复宸宸老师 老师!对方公司我们付完款才开具的专票!可以不可以直接做库存现金?
2023-02-21 10:26:13
宸宸老师:回复善&忘同学您好, 借:预付账款 贷:库存现金/银行存款 等拿到发票以后, 借:制造费用 -劳保费 应交税费 -交增值税 (进项税额) 贷:预付账款
2023-02-21 10:55:40
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.07w
引用 @ 柳动蝉鸣 发表的提问:
工会经费是直接计入管理费用还是根据各受益部门进行分配
你好,直接计入管理费用核算 的
213楼
2023-02-21 10:08:59
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柳动蝉鸣:回复邹老师 请问老师有什么公告吗?
2023-02-21 10:25:29
邹老师:回复柳动蝉鸣你好,这个是准则对工会经费核算的规定
2023-02-21 10:52:29
柳动蝉鸣:回复邹老师 老师你好,请问有没有最新的企业会计准则和小企业会计准则文档呢
2023-02-21 11:18:07
邹老师:回复柳动蝉鸣你好,可以去财政部官网下载相关准则内容
2023-02-21 11:44:20
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 温婉的八宝粥 发表的提问:
会计需要的单据,企业各部门有不愿给的情况吗?
你好 这个是需要各部门配合的 如果不配合的你找你财务主管去跟对方的部门领导做沟通
214楼
2023-02-22 08:57:19
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ LXH 发表的提问:
您好,老师。我是干着部门财务工作,可今天部门领导(非财务领导)让我另一个接采购员的工作。我该怎么办?
您好,各单位的岗位分工不一样,按照你单位的规定执行,接替另外的工作,做好交接单就好
215楼
2023-02-22 09:11:30
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LXH:回复玲老师 可老师,这没有违背工作岗位相兼容吗?我本是干着财务工作,现又要我接采购,要与客商对数字,开票什么的。合理吗?老师
2023-02-22 09:40:40
玲老师:回复LXH您好,规定是需要岗位不相容责任分开,但是实际工作中小企业很难执行的那样标准
2023-02-22 09:53:26
LXH:回复玲老师 可我们不是小企业,是国营单位的下属单位的部门。我是归公司财务管的。晕,这哪跟哪。头疼。老师我要怎样与部门领导解释呢?请教了
2023-02-22 10:19:31
玲老师:回复LXH您好,您可以做出意见说明提交,上级领导
2023-02-22 10:45:19
LXH:回复玲老师 感谢老师的指教
2023-02-22 10:57:14
玲老师:回复LXH您好,不客气,祝您工作学习愉快,如果您这个问题已经解决,请对老师的回复给予评价
2023-02-22 11:26:15
佟老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ 庆庆 发表的提问:
租金都是一次付一年的 这个每月分摊到各部门的租金会计分录怎么写呢
借预付账款 贷银行存款 借管理费用 销售费用 贷预付账款
216楼
2023-02-22 09:22:58
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庆庆:回复佟老师 预付账款是每个月每个月的冲减一点是吗
2023-02-22 09:50:24
佟老师:回复庆庆是的,每月摊销掉一点点
2023-02-22 10:05:13
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.07w
引用 @ Miss、雯↬ 发表的提问:
计算当月应付工资10000元,其中销售部门4000元,管理部门6000元,工资已经通过银行存款发放。怎么做会计分录?
借;销售费用4000 管理费用6000 贷;应付职工薪酬10000 借;应付职工薪酬10000 贷;银行存款10000
217楼
2023-02-22 09:40:16
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Miss、雯↬:回复邹老师 为什么不直接借管理费用和销售费用,贷银行存款
2023-02-22 10:09:23
邹老师:回复Miss、雯↬你好,个人建议工资还是先计提,再支付比较好一些
2023-02-22 10:37:39
宸宸老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 1.71w
引用 @ 抹 茶 发表的提问:
酒店行业,收银机加服务费1600元,分录 借库存商品~办公用品1600,贷银行存款1600,部门领用 借营业费用1600,贷库存商品1600,会计分录对吗
您好,收音机买回来直接使用了嘛?
218楼
2023-02-22 10:08:59
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抹 茶:回复宸宸老师
2023-02-22 10:34:10
宸宸老师:回复抹 茶那您直接做分录 借 营业费用 贷 银行存款 即可
2023-02-22 10:51:22
宸宸老师:回复抹 茶收银机不属于库存商品哦
2023-02-22 11:02:41
抹 茶:回复宸宸老师 我们是酒店行业。小规模,这个月开了一个小超市,收入改如何做,需要付什么凭证,客房吧的物品也是从超市拿的,两个收入能做一起吗
2023-02-22 11:13:00
宸宸老师:回复抹 茶您好,需要分开做收入
2023-02-22 11:37:35
抹 茶:回复宸宸老师 具体改如何做
2023-02-22 11:53:42
宸宸老师:回复抹 茶小卖部就根据每日收到的金额,卖出去的产品做账。
2023-02-22 12:07:12
抹 茶:回复宸宸老师 我们是酒店行业,把小超市的收入放到其他收入里就可以了吗,那要付的销售清单和销售发票,该怎么做呢
2023-02-22 12:23:25
宸宸老师:回复抹 茶销售清单就是您平常打的账单明细。如果不开票的话可以做未开票收入
2023-02-22 12:49:53
抹 茶:回复宸宸老师 未开票收入有什么影响
2023-02-22 13:18:23
宸宸老师:回复抹 茶没什么影响,只不过是不开票的也要做收入。当然您也可以开发票
2023-02-22 13:43:54
文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 香香 发表的提问:
收到总工会返回的工会经费分录怎么做?原来我们计提时,借各部门费用,贷其他应付职工工会经费,缴纳时借其他应付工会经费,贷银行存款。一段时间,工会总会会打回部分钱给我们公司,应该冲减费用吗
您好,您这个应该给你们工会组织的,借银行存款贷其他应付款--工会。
219楼
2023-02-23 09:04:52
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香香:回复文老师 我们是借银行存款,贷其他应付工会经费
2023-02-23 09:34:13
香香:回复文老师 意思另外增设科目其他应付款~工会?
2023-02-23 10:03:23
文老师:回复香香是,以后你们要给员工工会的福利,不计费用了直接走借其他应付款-贷银行存款
2023-02-23 10:16:18
香香:回复文老师 给员工福利,借其他应付款~工会,贷银行存款是吧?
2023-02-23 10:42:17
文老师:回复香香对的,是这样的。
2023-02-23 11:00:52
香香:回复文老师 好的,谢谢
2023-02-23 11:29:36
香香:回复文老师 计提工会经费的时候,是不是应该计入应付职工薪酬~工会经费?
2023-02-23 11:53:13
文老师:回复香香是的,是应付职工薪酬
2023-02-23 12:07:04
汪晨老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 2.2w
引用 @ 发表的提问:
老师,工资表是会计算的,还是人事部门算的?我公司工资由人事部在算。
你好,这个没有特别的规定的。一般规模大由人事部门做,规模下都归于财务部计算
220楼
2023-02-23 09:29:34
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.48w
引用 @ 木木欣子 发表的提问:
公司有研发部门,工资跟社保应该如何写分录?
你好,借研发支出-工资/社保贷应付职工薪酬工资社保。
221楼
2023-02-23 09:58:53
全部回复
晓宇老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题: 0.89w
引用 @ 月牙 发表的提问:
公司买入办公用品,然后发给比如销售部门,生产部门,管理部门,这2步的会计分录怎么写,就是买入的时候,还有发放的时候
购买时: 借:原材料--辅助材料--办公用品 贷:银行存款 发放时: 借:销售费用 管理费用 制造费用 贷:原材料--辅助材料--办公用品
222楼
2023-02-23 10:05:59
全部回复
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 合适的长颈鹿 发表的提问:
公司各部门领导经常出去吃饭的发票,计入应付职工薪酬-福利费可以吗还是计入招待费
您好!都可以,要看实际情况是怎么样的。
223楼
2023-02-24 09:51:48
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合适的长颈鹿:回复宋生老师 实际就是有时候领导们中午或者晚上不回家就在一起吃饭,或者公司来一个客人了然后一起吃饭
2023-02-24 10:14:09
宋生老师:回复合适的长颈鹿你好!客人的入招待费,没有客人的,入福利费。
2023-02-24 10:34:39
合适的长颈鹿:回复宋生老师 内部领导吃饭就记福利费,然后来客人就记招待费可以吧
2023-02-24 11:02:23
合适的长颈鹿:回复宋生老师 好的谢谢老师
2023-02-24 11:17:46
宋生老师:回复合适的长颈鹿你好!是的。不用客气的了。
2023-02-24 11:42:08
答疑苏老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ February. 发表的提问:
人力部门 报销购买的员工鞋子 会计分录
你好 计入管理费用 福利费
224楼
2023-02-24 09:58:40
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.07w
引用 @ 叶子 发表的提问:
老师,工资已经按照部门计提,发工资时某部门有扣款的,实际发放的就少了这笔扣款,会计分录应该怎么处理?谢谢
新年好 是因为什么原因导致会有扣款呢?
225楼
2023-02-24 10:05:59
全部回复
叶子:回复邹老师 你好,老师,暂时不知道什么原因,是不是不通原因处理不同
2023-02-24 10:32:09
叶子:回复邹老师 刚问了,是罚款
2023-02-24 10:45:32
邹老师:回复叶子你好,是罚款应当按罚款之后的金额计提工资才是的 之前按没有罚款之前的金额计提工资,需要把多计提的冲销才是的
2023-02-24 11:08:58
叶子:回复邹老师 那我就是借应付职工薪酬,借方负数管理费用,可以吗
2023-02-24 11:32:41
邹老师:回复叶子你好,可以的 两种方法都是可以的 1,借;管理费用,贷;应付职工薪酬 ,这个分录借贷方都是负数 2,借;应付职工薪酬,借;管理费用(负数)
2023-02-24 11:43:10
叶子:回复邹老师 好的,谢谢老师,祝老师身体健康,新年快乐
2023-02-24 12:00:18
邹老师:回复叶子不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-02-24 12:30:11

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