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领发工作服给各部门会计分录
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徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 提问者1号 发表的提问:
老师,我们员工在工作中发生错误,经领导决定,罚款500,本月工资扣除500,会计分录怎么做?并且领导说把这500作为日后活动经费怎么处理,会计分录
你好,扣除的这500就和扣除个人社保一样的方法计入其他应付款—活动经费,以后使用时借其他应付款 贷银行存款
256楼
2023-03-08 09:00:31
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提问者1号:回复徐阿富老师 不做营业外收入吗
2023-03-08 09:16:50
徐阿富老师:回复提问者1号你好,偶尔发生的这种可以不计入营业外收入,如果经常有这样的,应该计入营业外收入。
2023-03-08 09:37:37
提问者1号:回复徐阿富老师 只是偶尔,以前没发生过
2023-03-08 09:58:43
徐阿富老师:回复提问者1号你好,那就可以计入其他应付款。
2023-03-08 10:19:06
美橙老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 0.52w
引用 @ 柒柒? 发表的提问:
老师,请问员工领了2000备用金,交回1000票和款,我作为出纳要怎么操作。(不涉及会计做的分录,我只问出纳工作部分)
采购部门的采购备用金、收银部门的找零备用金等都被称为备用金,备用金是单位现金的特殊形式,其现金不由出纳人员保管和收支,而由各部门人员在规定的额度内按照规定的范围使用,以便于灵活地开展业务,提高工作效率。出纳人员应当了解本单位的备用金保管和使用情况,按照规定办理预借和报销手续,保证备用金的安全与完整。   1.备用金借支管理   (1)由企业各部门填制“备用金借款单”,一方面财务部门应管理需要核定各零星开支,另一方面则凭此单据支给现金。   (2)各部门零星备用空一般不得超过规定数额,若遇特殊情况,应由管理部门经理核准。   (3)各部门借支零星备用金时,应将取得的正式发票定期送到备用金管理人员(出纳人员)手中,冲转借支款或补充备用全。   2.备用金保管   (1)备用金收支应设置“备用金”账户,并编制“收、支日报表”递交财务经理。   (2)备用金应根据取得的发票定瑚编制备用金支出一览表,及时反映备用金支出情况。   (3)备用金账户应做到逐月结清。   (4)出纳人员应妥善保管与备用金相关的各种票据。   3.备用金的预借   (1)备用金管理一般有定额管理和非定额管理两种方法。定额管理是根据各部门的实际需要和单位的财务负担能力核定并报有关领导批准的备用金定额;非定额管理是按每次业务所需备用金管理额预借并按报销垒顿核销的备用金。   (2)财会部门应会同单位有关部门制定备用金的使用范围,开支权限,领款、报精手续及报销期限,并在预借时向专门负责人予以书面说明。   (3)领用备用金时,应借记“其他应收款-A部门(××个人)备用金”科目,贷记“库存现金”科目。   4.备用金的报销   (1)定额备用金的报销。各部门在使用备用金后要到财务部门报销,报销期限至少每月一次,报铺时出纳员接审核无误的报销单据支付现金给备用垒管理人,补足其原定额。只有等到期末终了、撤销定额备用金或调换经办人时才全部交田备用金。   (2)非定额备用金的报销。非定额备用金一般系根据特定业务的需要而预借,因此并非长期保留项目,而是在业务办理完后凭有关票据到财务部门一班性报销,多退少补,一次结清,下次再用时则重新办理手续,管理上与差旅费的预借和报销十分类似。
257楼
2023-03-08 09:12:21
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柒柒?:回复美橙老师 没什么帮助,我需要实质性的回答,就此次我们员工领2000备用金,写了本佣金申请单,我根据单打款了,现在交回1000票,我出纳这边怎么具体操作
2023-03-08 09:37:11
美橙老师:回复柒柒?支付备用金时: 需要备用金请款单,上面有相关负责人及会计签字,出纳依请款单上的金额,支付现金或开具现金支票,请款人在请款单上签字,请款单是有两联的,一联上面写的借款人(收据),一联就是记账凭证,出纳签字后将记账凭证及支票存根联给会计记账,同时登记现金日记账和银行存款日记账。 收回多余备用金时: 收回业务员退回的多余备用金时,需要请款人填写费用核销单,并附上发票等原始凭证,交相关负责人及会计签字,出纳收回多余备用金金额,并在出纳人处签字,将请款单(收据)联收回,一并将上述单据交给会计做账,同时登记现金日记账和银行存款日记账。
2023-03-08 10:06:32
柒柒?:回复美橙老师 费用核销单就是费用报销单吧
2023-03-08 10:21:31
美橙老师:回复柒柒?费用核销单一般是预支了备用金,回来多退少补时用,费用报销单一般是未预支备用金,员工凭发票,实报实销。
2023-03-08 10:40:50
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.07w
引用 @ 小杏子 发表的提问:
工业,制造费用全部归集在一起,不分部门划分,月末按照工资发放比率分配到各部门这样可以吗?
如果由不同产品负担的制造费用,先通过制造费用科目归集,然后按一定的分配率计入不同产品生产成本
258楼
2023-03-08 09:28:20
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小杏子:回复邹老师 工业,生产钢化膜玻璃,从购入玻璃开始加工到最后包装销售的流程,有些零件可以归属于某个部门,能不能全部都不归属,所以制造费用都直接算人制造费用,先不划分是那个部门的。到最后按个部门的工资总额占全部工资的比率作为分配率,产品部分规格型号,全都不是平均分配,比如生产苹果的,华为的,最后入库都是按照均价平摊,部分型号
2023-03-08 09:57:54
邹老师:回复小杏子你好,可以 全部计入制造费用,然后确定一个分配标准,在各个产品之间分配 而不一定是按 部门的工资总额占全部工资的比率分配的
2023-03-08 10:14:01
小杏子:回复邹老师 按照那个分配率好点?领用原材料没单的,按照倒挤的方式倒推出来的,所以我不知道用哪个分配率更合适
2023-03-08 10:40:14
邹老师:回复小杏子你好,这个分配率是自己根据单位生产流程情况确定的 比如材料你可以按各自耗用情况分配 而一般的人工制造费用,可以按工时比例分配
2023-03-08 11:00:50
小杏子:回复邹老师 比如月末归集制造费用100万,各个部门都有在产品,第一个部门叫精雕,精雕第一个工序叫开料,就是把玻璃切成小块,然后是精雕,把玻璃的菱角磨平,然后到下一个部门,这样不分型号的产品,我按照工资的分配率分配制造费用,分摊到精雕部门是30万,这样算开料的半成品单价=(20+工资+料)/开料数量,精雕的半成品单价=(20+工资+料)/精雕数量,是这样吗
2023-03-08 11:25:47
邹老师:回复小杏子你好,你这20万的数据是如何计算而来的
2023-03-08 11:39:57
小杏子:回复邹老师 不好意思老师,搞错了,是30万,按照部门工资占总工资的比率算出该部门分配30万制造费用
2023-03-08 11:55:31
邹老师:回复小杏子你好,如果按部门工资占工资总额计算分配的单位成本比较准确,可以按这个标准分配
2023-03-08 12:05:40
小杏子:回复邹老师 那半成品的单价是按照我上面那个算法算吗
2023-03-08 12:18:34
邹老师:回复小杏子你好,半成品单位成本可以这样计算
2023-03-08 12:47:01
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.48w
引用 @ lerraer 发表的提问:
请问公司给员工发工作服怎么做分录
需要劳动保护的,借管理费用,劳保贷,银行存款, 如果不是的话,做到福利费借管理费用,福利费贷应付职工薪酬,借应付职工薪酬贷银行存款。
259楼
2023-03-08 09:41:59
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lerraer:回复郭老师 好的谢谢老师
2023-03-08 10:08:09
郭老师:回复lerraer不用客气,工作愉快。
2023-03-08 10:37:35
庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 果果 发表的提问:
建筑服务行业,不需要加工,材料用于工程的,采购入库怎么入会计分录,领用会计分录。
采购时,借工程物资,应交税费一应交增值税,货应付账款,
260楼
2023-03-09 08:30:57
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庄老师:回复果果领用工程,借工程施工一工程物资,贷工程物资
2023-03-09 08:48:55
果果:回复庄老师 领用,工程施工_工程物资是什么科目,在资产负债表怎么反应,,采购时用原材料或库存商品可以吗?采购已入库用哪个科目好
2023-03-09 09:16:13
庄老师:回复果果你好,也可以直接用原材料
2023-03-09 09:34:03
徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ Amy_Cheng 发表的提问:
销售部门提成留有一部份不发放,留作部门经费,分录怎么写??
计提时,借销售费用 贷应付职工薪酬 发放时借应付职工薪酬(全额) 贷其他应付款(未付部分)贷银行存款
261楼
2023-03-09 08:43:51
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吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ hqy 发表的提问:
总部发给分部的货该怎么做会计分录?两个公司是属于独立核算的。比如总部发给分部3万的货,实际分部收入是两万元,分部只需给总部结算2万就可以了?那么总部和分部各该怎么做会计分录?剩下的1万元的差额该怎么入账?
您好,总部,借:其他应收款-分部20000 贷:主营业务收入20000,结转成本,借:主营业务成本30000 贷:库存商品30000,分部,借:库存商品20000 贷:其他应付款-总部20000,分部不需要做一万差额
262楼
2023-03-09 09:03:06
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.48w
引用 @ 风轻雾雨 发表的提问:
月底计提工资有管理部门和销售部门,五险一金,这会计分录怎么编,金额怎么计算?
分录参考 计提的工资是应发工资
263楼
2023-03-09 09:22:35
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风轻雾雨:回复郭老师 请问老师,其他应付账款可以写成其他应收账款吗?
2023-03-09 10:02:39
风轻雾雨:回复郭老师 请问老师,其他应付款可以写成其他应收款吗?刚打字打错了
2023-03-09 10:31:38
郭老师:回复风轻雾雨可以的,看你单位工资发的早晚,先交社保后发工资的其他应收款
2023-03-09 10:52:42
风轻雾雨:回复郭老师 我是看我公司以前的做账,社保用其他应付款,公积金用其他应收款,我不懂怎么回事了
2023-03-09 11:10:54
郭老师:回复风轻雾雨公积金当月交当月的,社保是不是次月交
2023-03-09 11:33:19
风轻雾雨:回复郭老师 社保也是当月交当月的
2023-03-09 11:43:52
郭老师:回复风轻雾雨那就写的不对,改过来就是了
2023-03-09 12:00:14
风轻雾雨:回复郭老师 老师,我再问一下,,个税需要计提吗
2023-03-09 12:15:31
郭老师:回复风轻雾雨从工资里面扣除,不算计提,你看第二个发工资的分录
2023-03-09 12:31:56
罗老师
职称:中级会计师,税务师
4.96
解题: 1.7w
引用 @ 昕~晴 发表的提问:
公司有几个相对独立的部门,每月28号对账,按各部门营业总额提取收益,我作为公司总账,我要怎么让各部门做好他们的账,领导要求流水账就好
营业总额提取收益,是什么意思? 营业收入你平时怎么核算的?
264楼
2023-03-09 09:39:00
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波德老师
职称:高级经济师(财政税收),中级会计师,税务师
4.94
解题: 0.91w
引用 @ 温婉的八宝粥 发表的提问:
作成本会计会遇到企业各部门不配合的情况吗?为什么会有不配合情况?
成本会计是要对车间进行成本考核的,你考核他们的时候他们估计会不配合。
265楼
2023-03-10 11:33:48
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.48w
引用 @ 要减肥的热狗 发表的提问:
老师餐饮业给员工买烧伤膏、药、工作服、体温计等要怎么做账,求会计分录
你好,可以放到周转材料劳保里面,领用的时候,按照部门来做到主营业务成本或者是销售费用。
266楼
2023-03-10 11:38:51
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要减肥的热狗:回复郭老师 那帮员工交的话费、宿舍水电费会计分录
2023-03-10 11:59:10
郭老师:回复要减肥的热狗你好,做管理费用福利费里面的。
2023-03-10 12:23:23
答疑苏老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 无情的乌冬面 发表的提问:
2.根据《会计法》的相关规定,下列各项中,不属于会计工作社会监督范围的有 ( )。 A.财政部门的会计监督 B.单位稽核部门的监督 C.注册会计师的审计监督 D.单位审计部门的监督 为什么样这题的答案是C呢
你好,因为注册会计师是有偿收费的,没有监督的义务。
267楼
2023-03-10 11:51:00
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无情的乌冬面:回复答疑苏老师 喔,明白了,谢,
2023-03-10 12:10:27
答疑苏老师:回复无情的乌冬面不客气,祝工作顺利哦!
2023-03-10 12:39:24
靖曦老师
职称:高级会计师,初级会计师,中级会计师
4.91
解题: 0.71w
引用 @ 燕子 发表的提问:
行政部门给下级单位拔专项经费,会计分录怎么做
项目资金核算(明确专项用途、形成资产的不计所得税) 1、企业收到中小企业发展专项资金、地方特色产业中小企业发展专项资金、重大新产品开发资金、技改资金、技术研究、科技富民强县资金、 借:银行存款 贷:专项应付款——(按资金项目设明细账) 2、企业支出专资金时 借:在建工程(生产成本等有关科目) 贷:银行存款 3、项目完成后形成资产的 借:固定资产 贷:在建工程 借:专项应付款 贷:资本公积——拨款转入 4、项目完成后未形成资产的需要核销部分 借:专顶应付款 贷: 生产成本等有关科目
268楼
2023-03-12 11:01:37
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.07w
引用 @ go gogo^~^ 发表的提问:
总经办员工报单,从仓库领用电话机用于各部门使用怎么做分录,没懂的地方就是内部员工领用物品为什么要把进项转出,都这么做吗》?单据只有出库单
你好,不需要转出的,可能是答案有误
269楼
2023-03-12 11:16:45
全部回复
go gogo^~^:回复邹老师 错啦啊,其他的凭证也有错怎么办,我是新学的,不知道啊
2023-03-12 11:38:14
邹老师:回复go gogo^~^你好,这个不需要转出 直接领用,按不含税计入费用就是了
2023-03-12 11:56:06
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 夏无微 发表的提问:
老师,发给部门员工的月度奖金。要怎么做分录?
你好!这个计入到当月工资,跟工资一起。借管理费用工资等 贷应付职工薪酬
270楼
2023-03-12 11:42:00
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夏无微:回复宋生老师 如果是跟工资另外发的呢,直接用银行存款发了
2023-03-12 11:58:06
宋生老师:回复夏无微你好!按税法就是要跟工资一起计入,至于你什么时候发,自己决定就好
2023-03-12 12:09:44
夏无微:回复宋生老师 借;管理费用-管理人员职工薪酬 贷:银行存款 这样可以吗
2023-03-12 12:21:51
宋生老师:回复夏无微你好!贷方先计入应付职工薪酬
2023-03-12 12:39:38
夏无微:回复宋生老师 好的
2023-03-12 12:50:05
宋生老师:回复夏无微你好!欢迎下次再来探讨
2023-03-12 13:03:19

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