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银行存款支付水电费会计分录
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赵英老师
职称:中级会计师,财税实操讲师
4.97
解题: 0.53w
引用 @ 大乐乐。 发表的提问:
用银行存款支付本期发生的产品展览费100000,支付基本生产车间应负担的水电费900000,求分录~o(〃'▽'〃)o
产品展览费,借:销售费用-展览费 100000 贷:银行存款100000
61楼
2022-12-21 12:11:59
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赵英老师:回复大乐乐。支付基本生产车间的水电费,首先计入到只要费用,月末在归集到生产成本当中去。分录, 借:制造费用-水电费 900000 贷:其他应付款-水、电局900000 月末 借:生产成本900000 贷:制造费用900000 如果多产品,要在产品中进行分配,如果按车间,在车间中进行分配。
2022-12-21 12:40:02
李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
以银行存款支付业务招待费1800元 会计分录
借管理费用业务招待费1800贷银行存款1800
62楼
2022-12-22 11:27:45
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 开朗的钢铁侠 发表的提问:
以银行存款支付广告费用1500元的会计分录
你好 借 管理费用 贷银行存款
63楼
2022-12-22 11:42:16
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小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 高苏妍 发表的提问:
老师,您好。请问公司支付水电费,发票没收到。分录一:借:其他应收款 贷:银行存款 分录二:借:预付账款 贷:银行存款 请问这两个分录都对吗?有什么区别
你好,分录一不对,二是对的
64楼
2022-12-22 11:50:57
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克江老师
职称:,中级会计师,注册会计师,税务师
4.96
解题: 0.33w
引用 @ 河滨照相复印 发表的提问:
退回多付的水电费,应该如何做分录呢,是借其他应收款,代收水电费贷银行存款吗
你好,直接从新成本:借:管理费用-水电费 负数表示 借:银行存款
65楼
2022-12-22 12:11:59
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河滨照相复印:回复克江老师 那假如货款打多了,退回呢
2022-12-22 12:34:47
河滨照相复印:回复克江老师 我的水电费没有计入管理费用的,都是代付的
2022-12-22 12:56:02
克江老师:回复河滨照相复印借其他应收款,代收水电费 贷银行存款 你的分录是对回。到时收时候,直接冲减其他应收款
2022-12-22 13:19:02
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.07w
引用 @ 迷魂 Dreams』 发表的提问:
以银行存款支付行政管理部门水电费5 600元。
以银行存款支付行政管理部门水电费5 600元。
66楼
2022-12-23 11:24:11
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邹老师:回复迷魂 Dreams』你好 借;管理费用——水电费 贷;银行存款
2022-12-23 11:41:21
迷魂 Dreams』:回复邹老师 以现金支付管理部门的零星支出1 200元。
2022-12-23 12:08:00
邹老师:回复迷魂 Dreams』你好 借;管理费用 贷;库存现金 1200
2022-12-23 12:22:16
迷魂 Dreams』:回复邹老师 以银行存款预付应由下季度管理费用负担的材料仓库租金4 800元
2022-12-23 12:40:42
邹老师:回复迷魂 Dreams』你好 借;预付账款 贷;银行存款 4800
2022-12-23 13:08:33
迷魂 Dreams』:回复邹老师 某职工预借差旅费1 000元现金。
2022-12-23 13:31:47
邹老师:回复迷魂 Dreams』你好 借;其他应收款 贷;库存现金 1000
2022-12-23 13:53:51
迷魂 Dreams』:回复邹老师 摊销本月应摊销厂部材料仓库租金1 600元。
2022-12-23 14:07:10
邹老师:回复迷魂 Dreams』你好,借;管理费用 贷;预付账款 1600
2022-12-23 14:27:22
迷魂 Dreams』:回复邹老师 摊销本月应摊销厂部材料仓库租金1 600元。
2022-12-23 14:49:58
迷魂 Dreams』:回复邹老师 预收货款50 000元存入银行。
2022-12-23 15:08:10
邹老师:回复迷魂 Dreams』你好 你这个仓库租金有取得发票吗? 预收货款 借;银行存款 贷;预收账款 50000
2022-12-23 15:28:02
迷魂 Dreams』:回复邹老师 期末,结转完工产品的制造成本,共计200 000元。
2022-12-23 15:44:49
邹老师:回复迷魂 Dreams』你好 借;库存商品 贷;生产成本 200000
2022-12-23 16:01:11
迷魂 Dreams』:回复邹老师 销售产品一批,货款78 000元,增值税销项税额12480元,价税合计90480元尚未收到
2022-12-23 16:28:12
邹老师:回复迷魂 Dreams』你好 借;应收账款 90480 贷;主营业务收入 78000 应交税费(销项税额) 12480
2022-12-23 16:47:22
迷魂 Dreams』:回复邹老师 以银行存款支付销售产品的包装费及搬运费1 200元。
2022-12-23 17:04:45
邹老师:回复迷魂 Dreams』你好 借;销售费用 贷;银行存款 1200
2022-12-23 17:14:54
迷魂 Dreams』:回复邹老师 前欠销货款91260元收回存入银行。
2022-12-23 17:43:48
邹老师:回复迷魂 Dreams』你好 借;银行存款 贷;应收账款 91260
2022-12-23 18:11:58
迷魂 Dreams』:回复邹老师 销售预收货款的产品一批120 000元,增值税销项税额19200,价税合计139200,冲销原预收货款50 000元,同时收到不足部分的货款存入银行。
2022-12-23 18:36:50
邹老师:回复迷魂 Dreams』你好 借;预收账款 50000 银行存款89200 贷;主营业务收入 120000 应交税费(销项税额)19200
2022-12-23 19:02:01
迷魂 Dreams』:回复邹老师 结转已销售产品制造成本200 000元。
2022-12-23 19:30:03
邹老师:回复迷魂 Dreams』你好 借;主营业务成本 贷;库存商品 20万
2022-12-23 19:48:15
迷魂 Dreams』:回复邹老师 由于对方机构撤销,无法退回某单位的存入保证金2 000元,经批准转为营业外收入。
2022-12-23 20:09:47
邹老师:回复迷魂 Dreams』你好 借;其他应付款 贷;营业外收入 2000
2022-12-23 20:27:53
李良新老师
职称:美国金融经济学博士
4.99
解题: 1.03w
引用 @ 思莫 发表的提问:
(9)以银行存款600元支付本财务部门]水电费
你好 借;管理费用——水电费 贷;银行存款
67楼
2022-12-23 11:50:25
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.07w
引用 @ k1 发表的提问:
老师 请问 工厂水电费计提 分录是不是 借:制造费用-水电费 贷:应付账款(其他应付款)-水电费,要付款的时候 ,借:应付账款(其他应付款)-水电费 贷:银行存款 付了 还没收到发票要怎么做呢
你好,还没收到发票,可以先按你上面这样处理 今后取得发票,把计提分录红冲,然后根据发票入账 
68楼
2022-12-23 12:02:29
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k1:回复邹老师 要怎么做账呀,老师
2022-12-23 12:29:15
邹老师:回复k1你好,还没收到发票,可以先按你上面这样处理 今后取得发票,把计提分录红冲,然后根据发票入账  把计提分录红冲,借:其他应付款,贷:制造费用-水电费 然后根据发票入账 ,借:制造费用-水电费,贷:其他应付款
2022-12-23 12:39:15
答疑苏老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 饭饭 发表的提问:
收到一笔银行存款,对方付的水电和房租,能写一笔分录吗?借:银行存款 贷:应收—水电 应收—房租,
你好,可以的 ,可以写一笔分录。
69楼
2022-12-23 12:08:59
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李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
支付邮电费和水电费的会计分录
借财务费用、管理费用 贷银行存款
70楼
2022-12-24 10:51:09
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 精明的高跟鞋 发表的提问:
银行存款支付生产设备的运输费用会计分录
你好 借固定资产 贷银行 
71楼
2022-12-24 11:18:26
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小菲老师
职称:中级会计师,税务师
4.96
解题: 8.44w
引用 @ 健忘的牛排 发表的提问:
用银行存款支付本月水电费两万元,增值税税额2600,其中生产车间应负担12000元,管理部门应负担8000元,怎么写会计分录
同学,你好 借:管理费用-水电费 制造费用-水电费 应交税费-应交增值税(进) 贷:银行存款
72楼
2022-12-24 11:34:58
全部回复
李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
以银行存款支付所欠货款以及垫付的运杂费会计分录
借应付账款 贷银行存款
73楼
2022-12-24 11:43:58
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默雨老师
职称:初级会计师
4.96
解题: 0.12w
引用 @ 健康的煎蛋 发表的提问:
银行存款支付上个月的社保费用7950 (写会计分录)
借:应付职工薪酬-社保 7950 贷:银行存款,这种情况建立在你们上月计提了,如果没有计提工资 还要先计提,借:费用等科目 贷:应付职工薪酬
74楼
2022-12-24 12:08:59
全部回复
李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
用银行存款支付产品销售的保险费会计分录
借销售费用 -保险费 贷银行存款
75楼
2022-12-25 11:01:51
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