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银行存款支付水电费会计分录
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小宋老师
职称:初级会计师
4.98
解题: 0.16w
引用 @ 饭饭 发表的提问:
一笔银行存款付了应收房租和应收水电,,能写一笔分录吗?借:银行存款 贷:应收—水电 应收—房租
是收款还是付款?物业公司吗
76楼
2022-12-25 11:31:40
全部回复
饭饭:回复小宋老师 是收款
2022-12-25 11:58:28
饭饭:回复小宋老师 出租房间
2022-12-25 12:08:43
小宋老师:回复饭饭之前确认收入了可以冲应收
2022-12-25 12:20:39
刘诗
职称:注册会计师,中级会计师
4.97
解题: 0.09w
引用 @ 快乐每一天 发表的提问:
用公账银行存款支付餐费会计分录是不是借管理费用-业务招待费贷:银行存款
你好!对的,会计分录是对的。
77楼
2022-12-25 11:38:52
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快乐每一天:回复刘诗 我看到我们之前会计还有一个科目是管理费用-餐费,这个科目和管理费用-业务招待费有什么区别
2022-12-25 11:54:17
刘诗:回复快乐每一天你好!一样的,二级科目可以自己设置,不过大家普遍用业务招待费,餐费很少。
2022-12-25 12:12:58
快乐每一天:回复刘诗 我看到之前会计,管理费用二级科目既有管理费用餐费又有管理费用业务招待费,我到底选择那个
2022-12-25 12:42:50
刘诗:回复快乐每一天你好!选择业务招待费。
2022-12-25 12:59:53
快乐每一天:回复刘诗 好的谢谢
2022-12-25 13:13:46
刘诗:回复快乐每一天很高兴能帮你解决问题哈。
2022-12-25 13:42:29
徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 陈梓婵 发表的提问:
预交电话费的会计分录为什么是 借:应付账款 贷:银行存款
你好,可以借预付账款 贷银行存款
78楼
2022-12-25 12:05:59
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徐阿富老师:回复陈梓婵不设预付账款的,可以应付账款
2022-12-25 12:19:59
陈梓婵:回复徐阿富老师 所以那样做也可以是吧?
2022-12-25 12:40:51
徐阿富老师:回复陈梓婵你好,是的,这样也可以的
2022-12-25 13:03:47
陈梓婵:回复徐阿富老师 哦哦,好哦,懂了,谢谢老师
2022-12-25 13:32:31
徐阿富老师:回复陈梓婵不客气,祝你生活愉快,请为我五星评价,谢谢
2022-12-25 13:46:30
庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 俊秀的豆芽 发表的提问:
以银行存款支付产品广告费用3600元会计分录
你好,借销售费用--广告费,应交税费--应交增值税(进项税额)贷银行存款
79楼
2022-12-26 11:07:42
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月月老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @ 清爽的棉花糖 发表的提问:
我公司是物业公司,代收代付水电费, (1)收取时   借:银行存款    贷:其他应付款——代收水电费   (2)支付时   借:其他应付款——代收水电费    贷:银行存款 上面我的思路是否正确,另外我们代收代付之间赚取了一些差额,确认水电费差额为收入的分录怎么做呢?
你好 借:其他应付款 贷:主营业务收入 应交税金—增值税
80楼
2022-12-26 11:32:09
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.48w
引用 @ 发表的提问:
老师好,管理员工宿舍交水电费,专票价税合计1000元,银行存款支付,分录怎么做的?谢谢老师。
直接价税合计做账,选择不抵扣,勾选借管理费用,福利费贷应付职工薪酬,借应付职工薪酬贷银行存款。
81楼
2022-12-26 11:40:59
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朱:回复郭老师 我们现在还没有开始销售,发票现在都没有认证,对于这个发票,我是本月需要这样操作?还是先这么做分录,以后什么时候这样子选都可以的?谢谢
2022-12-26 11:52:36
郭老师:回复选择不抵扣勾选 不允许抵扣的
2022-12-26 12:07:25
汪晨老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 2.2w
引用 @ 畅快的哈密瓜,数据线 发表的提问:
公司付水电费,还没有发票,只有支付业务回单,会计分录写成 借:应收账款 贷:银行存款 下个月有发票了在冲回应收账款可以吗
你好,将应收账款换成应付账款
82楼
2022-12-26 11:51:37
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畅快的哈密瓜,数据线:回复汪晨老师 请问写成预付对吗
2022-12-26 12:04:17
汪晨老师:回复畅快的哈密瓜,数据线你好,全款付用应付,分期付用预付
2022-12-26 12:31:27
畅快的哈密瓜,数据线:回复汪晨老师 好的谢谢,还有一个问题就是如果这一个月类似这种情况都写成了应收帐款,会有什么影响吗
2022-12-26 12:51:39
汪晨老师:回复畅快的哈密瓜,数据线你科目用错了而已,改过来即可
2022-12-26 13:15:03
畅快的哈密瓜,数据线:回复汪晨老师 麻烦还有一个问题就是研发部人员的费用都计入研发支出吗
2022-12-26 13:37:35
汪晨老师:回复畅快的哈密瓜,数据线你好,满足资本化条件的研发阶段和研究阶段计入管理费用。满足资本化计入研发支出
2022-12-26 13:52:12
QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ Bessy 发表的提问:
公账支付一笔房租和水电费的金额。分录记成借管理费用-房租 贷库存现金。借管理费用 贷库存现金附房租发票一张。但是银行支付那比是房租和水电的费用。正确分录是不是。收到发票 借管理费用租金。贷其他应付款呢 实际支付的时候借其他应付款,带银行存款呢。
你好!你们实际用什么付的款?
83楼
2022-12-26 12:02:59
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Bessy:回复QQ老师 实际就是公司账户支付的。只是支付水电费和租金合计一起支出的
2022-12-26 12:29:16
QQ老师:回复Bessy你好!那就做银行存款。
2022-12-26 12:41:10
Bessy:回复QQ老师 那是不是这样,借其他应付款房租 借其他应款水电费。贷银行存款呢?
2022-12-26 13:06:23
QQ老师:回复Bessy你好!可以这样处理的
2022-12-26 13:35:14
Bessy:回复QQ老师 那,之前做错的分录如何调整。
2022-12-26 13:58:32
QQ老师:回复Bessy你好!可以红字直接冲掉
2022-12-26 14:09:27
Bessy:回复QQ老师 支付时候,做的是借应收账款, 带银行存款。 收到发票。借管理非洲租金。贷库存现金。 是不是可以直接做 借库存现金 带应收账款呢?
2022-12-26 14:23:03
QQ老师:回复Bessy你好!你们不是银行付款吗?怎么又成现金了?
2022-12-26 14:43:50
Bessy:回复QQ老师 当时做错的一个分录呀。原来会计不知道是银行支付的。就一直挂库存现金。您就告诉我是不是我这样冲
2022-12-26 15:04:14
QQ老师:回复Bessy你好!不可以这样冲,直接红字中调
2022-12-26 15:18:41
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.15w
引用 @ 简单的可乐 发表的提问:
会计分录 公司以银行存款支付银行短期利息15000元
您好 借:财务费用 15000 贷:银行存款 15000
84楼
2022-12-27 11:04:46
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 爱学习的仙女 发表的提问:
看到之前的会计做支付电费的分录是(没有收到票,只有银行的转账凭证和费用报销单):借:其他应付款-某某物业公司,贷:银行存款-某某银行。疑问是会计分录为什么不是借:管理费用,贷:银行存款呢?
您好!因为他没有收到发票。
85楼
2022-12-27 11:13:08
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爱学习的仙女:回复宋生老师 老师,那如果收到了票之后会计分录又要怎么做呢?
2022-12-27 11:36:21
宋生老师:回复爱学习的仙女您好!借管理费用 贷其他应付款。
2022-12-27 11:50:25
小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 退 发表的提问:
会计分录怎么写?款项以银行存款支付。
您的问题老师解答(计算)中,请耐心等待
86楼
2022-12-27 11:41:51
全部回复
小云老师:回复退你好,1.借:委托加工物资40500 应交税费-应交增值税(进项税额) 45 贷:银行存款40545 2.借:委托加工物资5000 应交税费-应交增值税(进项税额)650 -应交消费税500 贷:银行存款6150 3.借:委托加工物资600 应交税费-应交增值税(进项税额)54 贷:银行存款654 借:库存商品46100 贷:委托加工物资46100
2022-12-27 12:10:35
金子老师
职称:中级会计师,注册税务师
4.99
解题: 0.46w
引用 @ 诺卓 发表的提问:
支付给会计事务所审计费会计分录 借: 管理费用 贷 :银行存款 分录有错吗老师
您好,学员,没错学员。
87楼
2022-12-27 12:02:59
全部回复
李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
用银行存款支付建设期间费用怎么写会计分录
借在建工程 贷银行存款。
88楼
2022-12-28 10:43:26
全部回复
洋洋老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.96
解题: 0.22w
引用 @ 耍酷的抽屉 发表的提问:
用银行存款支付本月水电费2万元,增值税税额2600元,其中生产车间应负担12,000元,管理部门应负担8000元的会计分录
借制造费用12000 管理费用8000 应交税费-应交增值税2600 贷:银行存款20000
89楼
2022-12-28 11:05:54
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.07w
引用 @ 沈占竹 发表的提问:
支付房租费的会计分录,按月支付的,也是这个分录的吗?借预付账款贷银行存款吗
,是支付了房租,暂时没有取得房租发票吗
90楼
2022-12-28 11:32:54
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沈占竹:回复邹老师 是支付给个人的,没有发票
2022-12-28 11:58:37
邹老师:回复沈占竹你好,你可以做无票支出,汇算清缴按规定予以调整 借;管理费用等科目 贷;银行存款
2022-12-28 12:23:28
沈占竹:回复邹老师 好的谢谢老师
2022-12-28 12:48:29
邹老师:回复沈占竹不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2022-12-28 13:07:54

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