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局会计凭证总账明细账及报表
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 小坦克aaaaa 发表的提问:
老师,会计交接资料时,要交接的账簿包括哪些?总账和明细账就可以了吗?
1.交接前的准备工作。 (1)已经受理的经济业务尚未填制会计凭证的应当填制完毕。 (2)尚未登记的账目应当登记完毕,结出余额,并在最后一笔余额后加盖经办人印章。 (3)整理好应该移交的各项资料,对未了事项和遗留问题要写出书面说明材料。 (4)编制移交清册,列明应该移交的会计凭证、会计账簿、财务会计报告、公章、现金、有价证券、支票簿、发票、文件、其他会计资料和物品等内容;实行会计电算化的单位,从事该项工作的移交人员应在移交清册上列明会计软件及密码、数据盘、磁带等内容。 (5)会计机构负责人(会计主管人员)移交时,应将财务会计工作、重大财务收支问题和会计人员等情况等向接替人员介绍清楚。 2.按照移交清册逐项移交 接管人员应认真按照移交清册逐项点收。具体要求是: (1)现金要根据会计账簿记录余额进行当面点交,不得短缺,接替人员发现不一致或白条抵库现象时,移交人员在规定期限内负责查清处理。 (2)有价证券的数量要与会计账簿记录一致,有价证券面额与发行价不一致时,按照会计账簿余额交接。 (3)所有会计资料必须完整无缺。如有短缺,必须查明原因,并在移交清册中加以说明,由移交人负责。 (4)银行存款账户余额要与银行对账单核对相符,如有未达账项,应编制银行存款余额调节表调节相符;各种财产物资和债权债务的明细账户余额,要与总账有关账户的余额核对相符;对重要实物要实地盘点;对余额较大的往来账户要与往来单位、个人核对。 (5)公章、收据、空白支票、发票、科目印章以及其他物品等必须交接清楚。 (6)实行会计电算化的单位,交接双方应在电子计算机上对有关数据进行实际操作,确认有关数字正确无误后,方可交接。 3.专人负责监交。 对监交的具体要求是: (1)一般会计人员办理交接手续,由会计机构负责人(会计主管人员)监交。 (2)会计机构负责人(会计主管人员)办理交接手续,由单位负责人监交,必要时主管单位可以派人会同监交。 主管部门派人会同监交的情况: ①所属单位负责人不能监交。如因单位撤并而办理交接手续等; ②所属单位负责人不能尽快监交。如主管单位责成所属单位撤换不合格的会计机构负责人(会计主管人员),所属单位负责人却以种种借口拖延不办交接手续时,主管单位就应派人督促会同监交等; ③不宜由所属单位负责人单独监交,而需要主管单位会同监交。如所属单位负责人与办理交接手续的会计机构负责人(会计主管人员)有矛盾,交接时需要主管单位派人会同监交,以防可能发生单位负责人借机刁难等。 ④主管单位认为交接中存在某种问题需要派人监交时,也可派人会同监交。 4.交接后的有关事项。 (1)会计工作交接完毕后,交接双方和监交人在移交清册上签名或盖章,并应在移交清册上注明:单位名称,交接日期,交接双方和监交人的职务、姓名,移交清册页数以及需要说明的问题和意见等。 (2)接管人员应继续使用移交前的账簿,不得擅自另立账簿,以保证会计记录前后衔接,内容完整。 (3)移交清册一般应填制一式三份,交接双方各执一份,存档一份。
211楼
2023-02-21 09:25:50
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小坦克aaaaa:回复紫藤老师 我这边是和代理记账公司交接,可能涉及不到这么多
2023-02-21 09:54:44
紫藤老师:回复小坦克aaaaa上面是比较明细的。你可以根据自己的事情情况来
2023-02-21 10:16:47
紫藤老师:回复小坦克aaaaa上面是比较明细的。你可以根据自己的实际情况来
2023-02-21 10:27:05
小坦克aaaaa:回复紫藤老师 老师,这里也只是写了会计账簿,但是账簿不是包括总账,明细账,现金日记账,银行日记账这些吗?是否交接时都要拿过来?还是只要总账和明细账就好?
2023-02-21 10:48:35
紫藤老师:回复小坦克aaaaa交接时都要拿过来
2023-02-21 11:11:12
小雯子老师
职称:初级会计师,中级会计师
4.96
解题: 0.32w
引用 @ 俏皮的老师 发表的提问:
上年度有一笔凭证 借:其他应付款 贷:银行存款 然后会计记账时银行存款的数,明细账总账都记了,其他应付款明细账记了,总账没记,怎么调整
你好~你是用表格做还是软件的话总账会自动产生的
212楼
2023-02-21 09:46:14
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俏皮的老师:回复小雯子老师 没,自己做的手工账,但是是上年度的了,才发现
2023-02-21 10:18:45
小雯子老师:回复俏皮的老师当时总账和明细账没有核对吗
2023-02-21 10:40:32
小雯子老师:回复俏皮的老师你要和明细账同步那肯定得调整以前的,不然对不上啊!
2023-02-21 11:06:41
俏皮的老师:回复小雯子老师 是的,怎么才能调整?
2023-02-21 11:31:35
小雯子老师:回复俏皮的老师等于后面几个月的和明细账的都对不上,调整前面几个月的其他应付款吧,后面的只需要调整期初数就可以
2023-02-21 11:54:15
俏皮的老师:回复小雯子老师 要怎么调整呢?做凭证吗?分录怎么写呢?还是直接在账上补记
2023-02-21 12:14:20
小雯子老师:回复俏皮的老师不需要写凭证。你凭证和明细账都没错的话,只需要调整总账就可以!谢谢
2023-02-21 12:25:06
俏皮的老师:回复小雯子老师 直接在账上补记吗
2023-02-21 12:43:17
俏皮的老师:回复小雯子老师 就是直接在今年的账本上加一行吗?因为去年的账本已经封账了
2023-02-21 13:01:23
小雯子老师:回复俏皮的老师从一月份开始修改下期初和和期末数就可以!谢谢
2023-02-21 13:14:57
田老师
职称:会计师
4.97
解题: 1.05w
引用 @ 玉米 发表的提问:
老师有没有记账凭证自动生成明细账的表格呀,免费的,麻烦老师发到我的邮箱下,谢谢。1079598957@qq.com,没有模板老师,请不要接手,谢谢
记账凭证自动生成明细账的表格已发
213楼
2023-02-21 10:00:16
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吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ gar 发表的提问:
如果平行登记的话,总账和明细账的摘要和金额都是一样的,也是逐笔登记,如果根据汇总记账凭证登的话,摘要也不知怎么写,是写本月汇总吗
是的
214楼
2023-02-21 10:20:59
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gar:回复吴月柳 老师,我这样写是不是太简单了,是不是现在大多都是根据汇总记账凭证或科目汇总表来登总账
2023-02-21 10:45:07
吴月柳:回复gar是的,根据凭证汇总表或科目汇总表登
2023-02-21 11:05:03
立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 彪壮的电灯胆 发表的提问:
老师请问这张记账凭证怎么登记明细账
你好,明细账与记记凭证是一样的,就是说凭证中科目金额是红字,在账本也是用红字的。
215楼
2023-02-22 09:24:03
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羽飞老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师
4.94
解题: 0.41w
引用 @ 不安的樱桃 发表的提问:
记账凭证后的记账符号应该怎样勾选,一般登记完明细账后,记账符号出现勾选两个√号是什么情况
你好,方便截图看一下具体情况吗
216楼
2023-02-22 09:32:09
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不安的樱桃:回复羽飞老师 我这发不过去
2023-02-22 10:14:19
羽飞老师:回复不安的樱桃你好,可以上传图片的
2023-02-22 10:30:27
不安的樱桃:回复羽飞老师 就是这样
2023-02-22 10:48:34
羽飞老师:回复不安的樱桃在“记账符号”栏内作“√”记号,表示该笔金额已记入有关账户,以免漏记或重记。
2023-02-22 11:17:43
不安的樱桃:回复羽飞老师 那他后面为什么会有两个√
2023-02-22 11:32:03
羽飞老师:回复不安的樱桃√两个说明:该笔分录对应的日记账或明细账分别由不同的人或者不同的账本都登记了。
2023-02-22 11:46:06
不安的樱桃:回复羽飞老师 好的,谢谢
2023-02-22 12:04:07
羽飞老师:回复不安的樱桃不客气,祝你生活愉快哈
2023-02-22 12:30:26
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.07w
引用 @ 会计 发表的提问:
一般明细账根据什么来填? 记账凭证吗?
你好,是的,根据记账凭证登记相应的明细账
217楼
2023-02-22 09:44:37
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会计:回复邹老师 比如管理费用 然后填写管理费用的二级科目明细?
2023-02-22 10:10:10
邹老师:回复会计你好,是的,比如发生的是管理费用的差旅费,就登记差旅费明细账
2023-02-22 10:24:14
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.51w
引用 @ 婷20190423 发表的提问:
是不是登记总账账本和明细账本时都不用在金额前面加羊角符呢?只有在写记账凭证的合计栏的时候才画羊角符
是的 账本不需要 记账凭证合计有人民币符合
218楼
2023-02-22 09:58:34
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.07w
引用 @ 哄哄 发表的提问:
红字记账凭证怎么登记明细账?
你好,具体是什么内容的红字记账凭证呢?
219楼
2023-02-22 10:20:59
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哄哄:回复邹老师 结转领用周转材料成本差异的
2023-02-22 10:51:45
邹老师:回复哄哄你好,结转领用周转材料成本差异的分录是 借;销售费用等科目,材料成本差异(或贷方),贷;周转材料 根据这个分录登记相应明细科目的借方或者贷方就是了
2023-02-22 11:04:05
哄哄:回复邹老师 还有生产成本的科目,红字冲销,怎么登记
2023-02-22 11:23:27
邹老师:回复哄哄你好,生产成本的科目,红字冲销,就登记生产成本贷方正数或者借方负数就是了
2023-02-22 11:46:26
哄哄:回复邹老师 负数用红笔登记明细账?
2023-02-22 12:14:39
邹老师:回复哄哄你好,生产成本的科目,红字冲销 就登记生产成本贷方正数或者借方负数就是了 (是针对这个回复有什么疑问吗)
2023-02-22 12:32:26
哄哄:回复邹老师 老师,我不知道登这个的明细账用什么颜色的笔
2023-02-22 12:47:27
邹老师:回复哄哄你好 生产成本的科目,红字冲销 就登记生产成本:贷方正数,或借方负数。这两种方法都是可以的
2023-02-22 13:15:58
哄哄:回复邹老师 嗯嗯,好的
2023-02-22 13:45:16
邹老师:回复哄哄祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-02-22 14:12:54
逸仙老师
职称:中级会计师,税务师
4.94
解题: 0.48w
引用 @ 夏天10226613 发表的提问:
金蝶软件怎么导出2018年度会计报表总账和电子明细账
登陆金蝶软件,如果想导出总账,点击总账,选择想要导出的月份,然后再点左上角的文件,下拉框有一个引出,接下来选择EXCEL的版本,然后点击导出就可以了!,明细账也一样
220楼
2023-02-23 09:29:25
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夏天10226613:回复逸仙老师 谢谢
2023-02-23 09:57:55
逸仙老师:回复夏天10226613不客气,满意请五星好评
2023-02-23 10:23:48
venus老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 5.11w
引用 @ 坚强的摩托 发表的提问:
老板名下有好几个公司,每个公司业务也不同,各自有各自的内账会计记着明细账,老板想让我把所有公司的账汇总一下做个总账,该怎么做?是先各个公司整理出总账再根据所有总账汇总,还是有其他方法
同学,各个子公司都 是独立 核算,独产报税是吗
221楼
2023-02-23 09:47:40
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ Lily 发表的提问:
老师,用友软件登完记账凭证后,也要根据记账凭证登总账和明细账吗?
你好!不需要。软件自己会做好。
222楼
2023-02-23 10:07:06
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Lily:回复宋生老师 用系统登了记账凭证,那原始凭证是提前放进系统的?
2023-02-23 10:35:22
宋生老师:回复Lily您好!原始凭证不用放进去啊。
2023-02-23 11:04:51
Lily:回复宋生老师 @宋老师:手工帐那不是原始凭证都要粘贴到记账凭证的后面吗?那用系统的话就直接做账原始凭证怎么保管?
2023-02-23 11:15:58
Lily:回复宋生老师 老师,我没会计经验,现熟悉手工做账流程,能麻烦给我说下用系统会计做账的流程吗?具体点,非常感谢!
2023-02-23 11:45:31
宋生老师:回复Lily您好!电脑做账也是做凭证,然后把凭证打出来贴一起,手工帐只是手写凭证,电脑账是把凭证写在电脑软件里面
2023-02-23 12:09:54
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 许利华 发表的提问:
编制会计报表的依据有哪些?是不是总账,明细账,序时账都是,那备查账呢
你好,会计报表编制的依据是账簿记录。
223楼
2023-02-23 10:17:59
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许利华:回复紫藤老师 那意思是账簿上的东西都是,备查账,明细账,总账,序时账都是喽
2023-02-23 10:39:02
紫藤老师:回复许利华你好,对的,你的理解是对的
2023-02-23 11:04:11
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.51w
引用 @ 忧伤的指甲油 发表的提问:
我交接的时候会计说,有几张12月的票做到账里啦!但是我看明细账里就到11.30号,总账里1-12期,这是什么意思
凭证写的日期是哪一个月?
224楼
2023-02-24 09:20:59
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忧伤的指甲油:回复郭老师 11月30日
2023-02-24 09:51:56
忧伤的指甲油:回复郭老师 那我是不是把按照科目余额表建在12月份就行啦!
2023-02-24 10:08:47
郭老师:回复忧伤的指甲油你好,那应该属于11月份的业务啦。
2023-02-24 10:29:17
忧伤的指甲油:回复郭老师 那我怎么建账,按照他给我的科目余额表直接把起初,本期发生额,期末余额都录上就行是吧!
2023-02-24 10:40:01
郭老师:回复忧伤的指甲油可以的,你接的时候是几月份 他做到了几月份
2023-02-24 11:08:14
忧伤的指甲油:回复郭老师 我接的时候是12月初,她给我的明细账是11月30日,总账是1-12期
2023-02-24 11:34:11
郭老师:回复忧伤的指甲油那你从12月份儿接着来做就可以啊。
2023-02-24 11:53:04
郭老师:回复忧伤的指甲油期初录入的是11月末的余额,年初是去年12月末的余额。
2023-02-24 12:15:03
忧伤的指甲油:回复郭老师 12月份不还没做呢么?
2023-02-24 12:31:15
忧伤的指甲油:回复郭老师 我按这个录可以么?这是总账里的
2023-02-24 12:48:23
郭老师:回复忧伤的指甲油你好,可以的,
2023-02-24 13:01:02
忧伤的指甲油:回复郭老师 就是我把账建在12月份,直接把起初,本期发生额,期末余额都录上是吧!
2023-02-24 13:12:33
郭老师:回复忧伤的指甲油你好,是的,
2023-02-24 13:23:32
忧伤的指甲油:回复郭老师 那为啥明细账跟总账日期还不一样?
2023-02-24 13:49:29
郭老师:回复忧伤的指甲油这个是软件的吗
2023-02-24 14:00:21
忧伤的指甲油:回复郭老师 从软件给我打印出来的,明细账就到11.30号,但是总账就是1—12期,我也不知道杂回事
2023-02-24 14:24:18
郭老师:回复忧伤的指甲油1-12月份那就是包含11月份了
2023-02-24 14:40:10
忧伤的指甲油:回复郭老师 总账跟明细账不应该是相符的么??
2023-02-24 15:05:41
郭老师:回复忧伤的指甲油是 1-12月保包含11月份的
2023-02-24 15:33:42
忧伤的指甲油:回复郭老师 亲,我建在12月份啦!为啥数不一样
2023-02-24 15:46:29
郭老师:回复忧伤的指甲油你这个年初余额是看的哪里?
2023-02-24 16:11:28
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.07w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
偿还前欠材料款的记账凭证摘要总账明细账
借;应付账款 贷;银行存款 支付货款
225楼
2023-02-24 09:47:40
全部回复

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