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企业会计应收货款对账单模板
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笑笑老师
职称:中级会计师,税务师,经济师
4.99
解题: 0.72w
引用 @ 碧水蓝天 发表的提问:
销售一批模板,开了发票给对方,对方直接给现金,不从对公账户结算可以不呢?如果是不存在的业务,开了票,对方就只给出具签收单,会有什么风险?出具了货物签收单
您好,现金结算是可以的。如果业务不真实,虚开增值税发票,这个会入刑的。
151楼
2023-01-30 11:05:58
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碧水蓝天:回复笑笑老师 现金结算有最大额度的限制吗?
2023-01-30 11:43:23
笑笑老师:回复碧水蓝天您好,现金结算是有规定的。规定是规定,实际是实际。难道人家给您现金,您不要吗?
2023-01-30 11:54:59
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.07w
引用 @ 忧心的雪碧 发表的提问:
我们公司卖出一批货品(这批货的购入成本是50000),按照讲好在单价卖给对方应该收取对方81200,开出的货款票也是收81200,后来老板要求对方汇款80000就行了,1200免收(回扣给购货方),对方汇款了80000,但是对方汇款8000时候被银行扣去钱75元手续费(我方无银行手续费凭单),我方实际收到货款79925,现在要对这笔账务填写会计记账凭证,应该如何填写?我是这方面的新手,向你求助。
借;应收账款 81200 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税 借;银行存款 79925 财务费用 75+1200 贷;应收账款
152楼
2023-01-31 10:39:09
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 危机的镜子 发表的提问:
我要做对账单、但是客户退了一些货、我要用一句话来怎么描述的让人一看就知道这个是退货色
你好 退货应该有退货单 你备注清楚退货单号等就可以了
153楼
2023-01-31 10:54:43
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.07w
引用 @ 忧心的雪碧 发表的提问:
我们公司卖出一批货品(这批货的购入成本是50000),按照讲好在单价卖给对方应该收取对方81200,开出的货款票也是收81200,后来老板要求对方汇款80000就行了,1200免收(回扣给购货方),对方汇款了80000,但是对方汇款8000时候被银行扣去钱75元手续费(我方无银行手续费凭单),我方实际收到货款79925,现在要对这笔账务填写会计记账凭证,应该如何填写?我是这方面的新手,向你求助。
此问题已经给予回复
154楼
2023-01-31 11:02:59
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 葡萄 发表的提问:
老师请问一下,银行对账单余额是要跟账上应收账款的余额一致吗,这个核对银行对账单,是核对什么,是核对发生额,还是余额
不是,是核对和你账上这个做银行日记账,余额是不是一致,
155楼
2023-02-01 10:18:02
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maize老师:回复葡萄也是你这个银行存款这是不是对上,余额
2023-02-01 10:42:31
葡萄:回复maize老师 老师请问是不是账上,这个期初银行存款余额要跟这个对账单的期初余额,做完账之后,银行余额要跟1月底的余额对上,我看我这个都对不上呀
2023-02-01 11:05:25
葡萄:回复maize老师 老师,我就请问,对账单余额,需要跟我\'账上余额对上吗?对不上,是不是代表有错,我们做账是不是\'只要跟银行对账单的借贷发生额能对上就行
2023-02-01 11:33:31
maize老师:回复葡萄期初对不上,你需要去对不上那个月开始查出来,看是不是做掉,
2023-02-01 11:56:36
maize老师:回复葡萄看是这个期末余额是不是可以对上,是不是做掉了,
2023-02-01 12:21:11
文文老师
职称:中级会计师,税务师
4.98
解题: 15.88w
引用 @ Fighting 发表的提问:
代办会计做的帐,老板也粗心,银行的对账单也不给他,从16年就开始做账到现在,所有的发票都是开的单位抬头,都计入了应收账款,应行存款科目为0,现在开始接手8月份的帐,要把银行存款坐进去,是不是要把开业到现在银行的对账单都拿出来,对应应收账款科目,来做?
是的,应根据银行流水重新梳理
156楼
2023-02-01 10:30:44
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李老师.
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.94
解题: 0.29w
引用 @ 冷艳的百褶裙 发表的提问:
某公司在应收账款的内部审计过程中发现如下情况:个别账上应收账款明细账余额与客户发回的对账单余额不一致;个别现销客户存在应收账款余额,未有信用审批流程; ①针对以上情况,结合你理解的销售出库到确认应收的流程控制的角度,请淡淡你觉得导致上述问题的可能原因是什么? ②你觉得可以采取哪些改进措施?
应该是现销情况多,而销售人员又未及时将款项缴存公司,建议所有销售款项均通过银行结算,避免现金交易。
157楼
2023-02-01 10:42:29
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小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 萍那 发表的提问:
为什么第一个银行对账单不是会计档案,第二个是
你好,银行对账单不是会计档案
158楼
2023-02-01 10:59:59
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 成就的电话 发表的提问:
对外销售实木地板,货款未收到如何编制会计分录
你好 借应收账款贷主营业务收入 应交税费 -应交增值税 借主营业务成本贷库存商品
159楼
2023-02-02 10:00:45
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暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.55w
引用 @ 玩命的小兔子 发表的提问:
某企业2018年末应收账款余额220万元;2019年1月发生坏账损失A单位12000元,B单位9000元,2019年10月已转销的A单位货款又重新收回;2019年末, 应收账款余额为200万元。估计坏账率为5‰,此前“坏账准备”账户无余额。 编制相应的会计分录
借坏账准备21000 贷应收账款21000
160楼
2023-02-02 10:13:16
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暖暖老师:回复玩命的小兔子借银行存款12000 贷坏账准备12000
2023-02-02 10:33:28
暖暖老师:回复玩命的小兔子计提前坏账准备余额是 220*0.005*10000-21000+12000=2000 补提200*0.005*10000=10000-2000=8000 借资产减值损失8000 贷坏账准备8000
2023-02-02 10:52:14
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.07w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
天成公司预收某购货单位货款80万元存入银行,会计
天成公司预收某购货单位货款80万元存入银行,会计
161楼
2023-02-02 10:34:20
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邹老师:回复爱笑的流沙借;银行存款 贷;预收账款
2023-02-02 10:45:30
赵海龙老师
职称:中级会计师,税务师
4.98
解题: 1.25w
引用 @ 邱磊一 发表的提问:
1. 对企业尚未入账而银行已收妥入账的未达账项,正确的会计处理方法是( )。 • 根据未达账项编制收款凭证,调整企业银行存款账面余额 • 根据银行对账单中银行记录的金额,调整企业的银行存款账面余额 • 编制银行存款余额调节表,不作任何会计处理,以后实际收到银行结算凭证时再作会计处理 • 根据调整后的银行存款余额调节表的银行存款余额,调整企业银行存款账面余额 2. 下列各选项中,不应计入外购存货成本的是( )。 • 购货价格 • 购货运费 • 取得的现金折扣收入 • 在途保险费 •
取得的现金折扣收入不计入存货采购成本 编制银行存款余额调节表,不作任何会计处理,以后实际收到银行结算凭证时再作会计处理
162楼
2023-02-02 10:59:59
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吴少琴老师
职称:会计师
4.99
解题: 3.47w
引用 @ 冰雪微微 发表的提问:
是的,开票根据对账单来的,但是客户有退货,后面又补上了,一正一负,这种情况怎么开票呢,没补退货之前没开票?
正数发票正常做,负数做冲减
163楼
2023-02-05 12:03:45
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罗老师
职称:中级会计师,税务师
4.96
解题: 1.7w
引用 @ 茉莉 发表的提问:
公司销售,分录:开销货单,借:主营业务成本,贷:应收账款。仓库出仓单,借:生产成本,贷:库存商品。开发票,冲,重做凭证,借:主营业务成本,贷:应收账款。确定收入开发票,借:应收账款,贷:主营业收入,贷:应交税金。收货款,借:银行存款,贷:应收账款。对?
对的
164楼
2023-02-05 12:18:33
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茉莉:回复罗老师 不对。公司销售,分录:开销货单,借:应收账款,贷:主营业务成本。
2023-02-05 12:41:05
罗老师:回复茉莉销售正确分录 借 应收账款 贷 主营业收入 应交税费-应交增值税(销项税) 借 主营业务成本 贷 库存商品
2023-02-05 13:01:59
茉莉:回复罗老师 那么,我提问:公司销售,分录:开销货单,借:主营业务成本,贷:应收账款。仓库出仓单,借:生产成本,贷:库存商品。开发票,冲,重做凭证,借:主营业务成本,贷:应收账款。确定收入开发票,借:应收账款,贷:主营业收入,贷:应交税金。收货款,借:银行存款,贷:应收账款。为什么会对呢,我做这么复杂,会有什么后果吗??
2023-02-05 13:24:35
罗老师:回复茉莉你看调整的分录,如果最终结果一样,即可。
2023-02-05 13:46:36
姜老师
职称:高级会计师
4.98
解题: 0.48w
引用 @ 刘建兰 发表的提问:
我是建筑业核定征收的企业是根据收入计算所得税,是小微、小规模企业,没有成本发票,可以用发货单、入货单或收据入账吗
可以入账,但是不能所得税前扣除。需要缴纳企业所得税。
165楼
2023-02-05 12:24:45
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