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内部会计控制规范与监控技术
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宸宸老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 1.71w
引用 @ ?Take care 发表的提问:
审计 认为被审计单位内部控制有效,就是是说拟信赖该单位的内部控制吗?这时候应该要做控制测试对吗?如果不信赖的话就不需要做控制测试了对吗?
您好,是的。 如果预期被审计单位内部控制有效的,就“必须”对内部控制进行控制测试。 如果不信赖,就可以做实质性程序,不做控制测试
151楼
2023-02-02 10:33:20
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.07w
引用 @ 李文良 发表的提问:
缴税控盘技术维修费280怎么做会计分录
你好 按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税(减免税款)”科目,贷记“管理费用”等科目。
152楼
2023-02-02 11:02:59
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李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
中小企业在内部会计控制设计中存在什么问题
具体是什么。。。。。。
153楼
2023-02-05 11:37:00
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李老师:回复爱笑的流沙具体是什么。。。。。。
2023-02-05 12:12:53
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.07w
引用 @ 微笑空中飘 发表的提问:
请问工地上用于远程视频监控的技术服务费入哪个科目呢?
你好,这个是工地施工过程发生的这个费用支出?
154楼
2023-02-05 11:45:33
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微笑空中飘:回复邹老师 是啊,装了一个监控设备,有安排保安专门看着这个监控,防盗的
2023-02-05 12:13:05
邹老师:回复微笑空中飘你好,借;工程施工——间接费用,贷;银行存款等科目
2023-02-05 12:41:51
微笑空中飘:回复邹老师 请问三级科目是什么呢?
2023-02-05 13:09:13
邹老师:回复微笑空中飘你好,三级就是自己设置,没有统一规定的,比如 工程施工——间接费用——监控安装费
2023-02-05 13:23:38
曹帅老师
职称:中级会计师,税务师
4.97
解题: 0.22w
引用 @ 雪雪 发表的提问:
了解内部控制可以采取哪些审计程序,重新执行不是只用于控制测试吗?难道在了解内部控制也可以使用,还有穿行测试才是了解内部控制所应执行的程序吧,请帮忙解疑
同学您好:1、了解内部控制可以采取的审计程序包括:询问、观察、检查、穿行测试; 2、重新执行用于控制测试; 3、穿性测试运用于了解内部控制中,指注册会计师追踪交易在财务报告信息系统中处理过程。
155楼
2023-02-05 12:09:00
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文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 仙人掌 发表的提问:
老师,你好。我们是卖监控卖电脑给人家装监控的公司。(监控立杆、防水箱、光纤线、机柜、)不在公司的经营范围内。报价上都有。公司打发票应该怎么打?
您好,您这些应该都是属于监控配件吧
156楼
2023-02-05 12:21:48
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仙人掌:回复文老师 是的,都是配件。像这份合同,我发票上只打几项,然后把总金额对上合同的总金额。,这样行不行啊?
2023-02-05 13:01:19
文老师:回复仙人掌是监控设备配件附件的,那是可以的
2023-02-05 13:26:46
仙人掌:回复文老师 好的,谢谢。
2023-02-05 13:52:39
文老师:回复仙人掌不客气,这是我们的职责所在
2023-02-05 14:22:34
小黎老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.28w
引用 @ 毛毛雨 发表的提问:
购税控盘200元专票,税控系统技术维护费280元,要如何做会计分录?
您好,实务中可以简化处理 直接全部入期间费用 借:管理费用-办公费 贷:银行存款 抵扣时 借:应交税费-应交增值税(减免税款)贷:管理费用(红字)
157楼
2023-02-05 12:48:00
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.25w
引用 @ 学堂用户_ph767501 发表的提问:
消防产品、电子产品、电气火灾监控领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、信息系统集成及软件开发,仪器仪表、电力设备、电量传感器、隔离电源柜、光伏汇流箱、低压有源滤波装置、消防电子仪表及软件保护装置、计算机通讯柜的研发、制造、销售(制造限分支机构经营),半导体照明的研发、销售,合同能源管理,节能技术检测,电力监控、电能节能管理,室内外装饰装修、建筑能耗检测,货物或技术进出口 老师,我们经营范围是什么这些,我开了3张发票明细是这样的:配电控制设备-智慧用电3040 现代服务-服务费360 建筑服务-安装费100 老师,钱还没有收到,这样该如何做分录。
借应收账款贷主营业务收入就可以了,这样做就行
158楼
2023-02-06 10:20:13
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学堂用户_ph767501:回复朴老师 好的,谢谢老师
2023-02-06 10:34:58
朴老师:回复学堂用户_ph767501满意请给五星好评,谢谢
2023-02-06 11:01:44
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 叼着蔷薇的猫咪 发表的提问:
请问经营范围内有计算机软件设计与开发,提供网络信息技术服务,开票可以开技术服务费这个内容吗?
你好,根据经营范围,开票可以开技术服务费
159楼
2023-02-06 10:35:22
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叼着蔷薇的猫咪:回复紫藤老师 老师,一般发票怎么可以确保是没有问题的,因为之前收到普票,在查验平台查了是没有问题,但是后面上游出了问题,导致我们也被锁了。这个发票有没有好的方法确认是没有问题的呢?
2023-02-06 10:57:22
紫藤老师:回复叼着蔷薇的猫咪真实的经济行为,税率正确。
2023-02-06 11:26:48
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.25w
引用 @ 忧郁的御姐 发表的提问:
企业建立与实施内部控制应当遵循哪些原则?
应遵循以下原则: 1、合法性原则,就是指企业必须以国家的法律法规为准绳,在国家的规章制度范围内,制定本企业切实可行的财务内控制度。 2、整体性原则,就是指企业的财务内控制度必须充分涉及到企业财务会计工作的各个方面的控制,它既要符合企业的长期规划,又要注重企业的短期目标,还要与企业的其他内控制度相互协调。 3、针对性原则,是指内控制度的建立要根据企业的实际情况,针对企业财务会计工作中的薄弱环节制定企业切实有效的内控制度,将各个环节和细节加以有效控制,以提高企业的财务会计水平。 4、一贯性原则,就是指企业的财务内控制度必须具有连续性和一致性。 5、适应性原则,指企业财务内控制度应根据企业变化了的情况及财务会计专业的发展及社会发展状况及时补充企业的财务内控制度。 6、经济性原则,是指企业的财务内控制度的建立要考虑成本效益原则也就是说企业财务控制度的操作性要强,要切实可行。 7、发展性原则,制定企业财务内控制度要充分考虑宏观政策和企业的发展,密切洞察竞争者的动向,制定出具有发展性或未来着眼点的规章制度。
160楼
2023-02-06 10:56:59
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Lyle
职称:注册会计师
4.95
解题: 0.49w
引用 @ 流云 发表的提问:
注册会计师应当以书面形式与管理层沟通其在审计过程中识别的所有其他内部控制缺陷,并在沟通完成后告知治理层。在进行沟通时,注册会计师无需重复自身、内部审计人员或被审计单位其他人员以前书面沟通过的控制缺陷。 对于上面这句话,注册会计师应当沟通的不是值得关注的内部控制缺陷吗?怎么变成审计过程中识别的所有其他内部控制缺陷了呢?
就是一般情况下,你只需要沟通值得关注的内部控制缺陷 但是当CPA觉得内部控制的监督无效的时候,你就要沟通所有了
161楼
2023-02-07 09:42:40
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流云:回复Lyle 审计过程中识别的所有其他内部控制缺陷 是什么意思呢?怎么理解?
2023-02-07 10:22:02
Lyle:回复流云就是你觉得所有有问题的地方都要沟通
2023-02-07 10:36:34
流云:回复Lyle 就是注册会计师自己认为需要沟通的内部控制缺陷吗?
2023-02-07 10:49:44
Lyle:回复流云对啊 就是你发现的所有就沟通
2023-02-07 11:06:04
小洪老师
职称:CMA,财务分析,cfa一级和二级
4.98
解题: 1.66w
引用 @ 张张张朵 发表的提问:
老师,税控系统技术维护费怎么做会计分录?
你好借管理费用-维护费贷银行存款
162楼
2023-02-07 10:01:30
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 激情的小蝴蝶 发表的提问:
税控盘,技术维护费用,这样做会计分录对吗
你好 借应交税费-应交增值税 贷管理费用
163楼
2023-02-07 10:09:59
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 绿水青山 发表的提问:
支付的税控盘技术维护费,如何写会计分录
支付技术维护费时,   借:管理费用 280     贷:银行存款/现金 280 抵减增值税税额,   借:应交税费——应交增值税(减免税款) 280 借:管理费用 -280
164楼
2023-02-07 10:31:18
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绿水青山:回复maize老师 管理费用二级明细选择什么
2023-02-07 10:49:14
maize老师:回复绿水青山设置管理费用办公费就可以
2023-02-07 11:05:15
绿水青山:回复maize老师 有车辆使用费,可以入
2023-02-07 11:26:57
绿水青山:回复maize老师
2023-02-07 11:37:48
绿水青山:回复maize老师 有车辆使用费,可以入
2023-02-07 12:02:41
绿水青山:回复maize老师 发错了
2023-02-07 12:18:26
maize老师:回复绿水青山可以,你做你设置那个科目可以
2023-02-07 12:32:34
一间房老师
职称:注册会计师
5.00
解题: 0.08w
引用 @ 受伤的中心 发表的提问:
下列有关内部控制要素的说法中不正确的是( )。 A、信息系统与沟通中所说的与财务报告相关的信息系统,包括用以生成、记录、处理和报告交易、事项和情况,对相关资产、负债和所有者权益履行经营管理责任的程序和记录 B、对控制的监督是有助于确保管理层的指令得以执行的政策和程序,包括与授权、业绩评价、信息处理、实物控制和职责分离等相关活动 C、对控制的监督是指被审计单位评价内部控制在一段时间内运行有效性的过程。对控制的监督涉及及时评估控制的有效性并采取必要的补救措施 D、风险评估过程的作用是识别、评估和管理影响被审计单位实现经营目标能力的各种风险
B 【答案解析】 选项B描述的是控制活动的定义,而非控制的监督。 【该题针对“了解对控制的监督”知识点进行考核】
165楼
2023-02-07 10:50:59
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