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内部会计控制规范与监控技术
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.51w
引用 @ 黄妹妹 发表的提问:
#提问#每月控制税负率大概在什么范围内呢,是每月都要控制还是到年底一次性控制
看你什么行业的 一般季度和年度控制
166楼
2023-02-08 09:52:43
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黄妹妹:回复郭老师 医药批发公司
2023-02-08 10:15:21
郭老师:回复黄妹妹增值税税负2.5%左右
2023-02-08 10:35:17
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ yonina 发表的提问:
你好,我想问一下我们公司是销售监控设备的,主要是给国营单位销售安装监控设备,及做售后维护,主要是风力发电机安装监控设备。现在我们项目上的安装技术人员是我们公司自己招的,但没有买社保,这块工资会计能做吗?怎么合理规划避税比较好点?还有项目上技术人员开发票报销能报销吗?
自己的职工就要交社保 要是找的劳务人员不用交社保 或者退休人员也不用交社保
167楼
2023-02-08 10:19:03
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王超老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 8w
引用 @ 小赵的We Chat 发表的提问:
注册会计师审计内部控制是否有效,应该关注什么
你好 实务中,要看有没有相关的内容 然后要看有没有执行
168楼
2023-02-08 10:26:14
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Lyle
职称:注册会计师
4.95
解题: 0.49w
引用 @ 柠檬 发表的提问:
持续监督活动应当贯穿于日常经营活动与常规管理工作。下列活动中属于持续监督活动的是( )。 A.审计委员会定期了解财务数据 B.相应级别的员工复核采购业务流程中控制的执行情况 C.注册会计对年度财务报表进行审计 D.内部审计人员对控制实施风险评估 选项A为何错误?
持续的监督活动通常贯穿于被审计单位日常经营活动与常规管理工作中 A定期了解也只是每个月每个季度而已
169楼
2023-02-08 10:50:59
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武老师
职称:注册会计师
4.93
解题: 0.73w
引用 @ 大斌 发表的提问:
一般正规国有企业的财务部都有哪些内部控制制度呢?
这要看你所在企业的性质的
170楼
2023-02-09 09:35:53
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大斌:回复武老师 金融行业
2023-02-09 10:02:21
武老师:回复大斌资金授权方面等等方面
2023-02-09 10:26:03
大斌:回复武老师 麻烦您能说的具体点么,好好学习下
2023-02-09 10:38:59
武老师:回复大斌因为内控很庞大的,我这里简单说也没什么意义,你要是需要的话可以去上市公司审计报告看看
2023-02-09 11:08:58
大斌:回复武老师 哦,好的,谢谢您了
2023-02-09 11:35:09
武老师:回复大斌不客气,五星好评,同学,谢谢
2023-02-09 11:51:39
小时老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,法律职业资格,CISA
4.99
解题: 0.09w
引用 @ 薄芮璇 发表的提问:
内部审计和内部控制的联系和区别是什么
内控内审的区别:内部控制是公司的内部基本制度,内部审计是通过测试、检查等手段对内控的完整性、有效性进行审计,为修订内控制度及其有效性提纲依据。一句话,内控是目标,内审是为内控的完整有效提供改善和提供的依据。 内控内审的关系: 内控是内审的一个部分,内审则是对内控的监督。是两个有很强的联系但又不能混淆的概念。
171楼
2023-02-09 09:53:16
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张伟老师
职称:会计师
4.91
解题: 0.74w
引用 @ 昏睡的书本 发表的提问:
哪里可以查到上市公司内部控制的薄弱情况?写文章要用到内部控制薄弱的案例来分析,可是网上找的内控自评报告里头只有内部控制完善的方面
这个你百度下吧
172楼
2023-02-09 09:58:44
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方亮老师
职称:税务师,会计师
4.98
解题: 1.83w
引用 @ 发表的提问:
技术服务费和监控施工费发票里面单位怎么写?是写次还是项
应该写项。如果您对老师的回答满意,请给老师一个五星好评,谢谢!
173楼
2023-02-09 10:22:43
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汪晨老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 2.2w
引用 @ 现代的冬瓜 发表的提问:
小规模纳税人,适用2006年企业会计准则,公司筹建期间,购买税控盘300,税控盘技术服务费280,请问会计分录怎么做
你好,借 管理费用 580 贷 银行存款580 抵扣时 借 应交税费-应交增值税580 贷 管理费用580
174楼
2023-02-09 10:47:59
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现代的冬瓜:回复汪晨老师 管理费用下的明细科目是什么
2023-02-09 11:07:50
汪晨老师:回复现代的冬瓜二级科目,办公费就可以。
2023-02-09 11:18:15
现代的冬瓜:回复汪晨老师 不用开办费这个科目吗?
2023-02-09 11:32:52
汪晨老师:回复现代的冬瓜你好,办公费即可。开办费也可以,二级科目随你自己设置。
2023-02-09 11:58:14
现代的冬瓜:回复汪晨老师 我如果设置开办费科目,税控盘300,服务费280,都记入这个几年吗?
2023-02-09 12:12:06
现代的冬瓜:回复汪晨老师 都记入开办这个科目吗?
2023-02-09 12:24:17
汪晨老师:回复现代的冬瓜那你全都计入管理费用-开办费,,什么时候抵扣什么时候做抵扣分录就可以了。
2023-02-09 12:52:25
现代的冬瓜:回复汪晨老师 哦哦,那开办期间,全部费用,我记入管理费用-开办费,然后结转本期损益,等到后面抵扣这580的时候,再借应交税费-应交增值税,贷:管理费用-开办费?
2023-02-09 13:06:10
汪晨老师:回复现代的冬瓜是的,是这个意思的。
2023-02-09 13:32:01
现代的冬瓜:回复汪晨老师 哦,明白了,谢谢汪晨老师
2023-02-09 13:48:34
汪晨老师:回复现代的冬瓜不客气,满意请给与五星好评,谢谢!
2023-02-09 14:04:16
现代的冬瓜:回复汪晨老师 哦哦,汪老师,那银行开户费用有200块钱,我也是记入管理费用开办费,还是记入财务费用手续费?
2023-02-09 14:15:21
汪晨老师:回复现代的冬瓜筹建期,2个科目都可以用,营业期计入财务费用-工本费
2023-02-09 14:32:32
现代的冬瓜:回复汪晨老师 那现在是筹建期,你建议记入哪一个呢?
2023-02-09 14:49:08
汪晨老师:回复现代的冬瓜计入管理费用科目
2023-02-09 15:03:52
现代的冬瓜:回复汪晨老师 好的,谢谢
2023-02-09 15:30:31
汪晨老师:回复现代的冬瓜不客气,满意请给与五星好评,谢谢!
2023-02-09 15:42:13
现代的冬瓜:回复汪晨老师 发筹建期间工资5000,购电脑4800,办公室租金押一付三12000,这个怎么弄呢?
2023-02-09 16:08:19
汪晨老师:回复现代的冬瓜一样的计入管理费用开办费用,,工资通过应付职工薪酬计提 电脑直接计入管理费用-开办费 押金 计入其他应付款,租金计入管理费用-开办费
2023-02-09 16:27:38
宫宫老师
职称:注册会计师
5.00
解题: 0.01w
引用 @ 彩色的雨 发表的提问:
下列有关内部控制要素的说法中不正确的是( )。 A、信息系统与沟通中所说的与财务报告相关的信息系统,包括用以生成、记录、处理和报告交易、事项和情况,对相关资产、负债和所有者权益履行经营管理责任的程序和记录 B、对控制的监督是有助于确保管理层的指令得以执行的政策和程序,包括与授权、业绩评价、信息处理、实物控制和职责分离等相关活动 C、对控制的监督是指被审计单位评价内部控制在一段时间内运行有效性的过程。对控制的监督涉及及时评估控制的有效性并采取必要的补救措施 D、风险评估过程的作用是识别、评估和管理影响被审计单位实现经营目标能力的各种风险
B 【答案解析】 选项B描述的是控制活动的定义,而非控制的监督。 【该题针对“了解对控制的监督”知识点进行考核】
175楼
2023-02-10 09:55:23
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李良新老师
职称:美国金融经济学博士
4.99
解题: 1.03w
引用 @ Cherry 发表的提问:
老师好,选题6“某类企业税务风险内部控制研究”首先写某类企业可能产生的税务风险,其次写产生税务风险的影响因素,其次写内部控制对税务风险的作用,其次进行企业税务风险内部控制设计(或从企业内部控制的角度出发,提出了防范税务风险的方法。 )急求这方面的一篇论文
企业税务风险内部控制研究:参看范文 https://wenku.baidu.com/view/28907a254bfe04a1b0717fd5360cba1aa9118cf7.html
176楼
2023-02-10 10:15:43
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一间房老师
职称:注册会计师
5.00
解题: 0.08w
引用 @ 淡定的羊 发表的提问:
下列有关内部控制要素的说法中不正确的是( )。 A、信息系统与沟通中所说的与财务报告相关的信息系统,包括用以生成、记录、处理和报告交易、事项和情况,对相关资产、负债和所有者权益履行经营管理责任的程序和记录 B、对控制的监督是有助于确保管理层的指令得以执行的政策和程序,包括与授权、业绩评价、信息处理、实物控制和职责分离等相关活动 C、对控制的监督是指被审计单位评价内部控制在一段时间内运行有效性的过程。对控制的监督涉及及时评估控制的有效性并采取必要的补救措施 D、风险评估过程的作用是识别、评估和管理影响被审计单位实现经营目标能力的各种风险
B 【答案解析】 选项B描述的是控制活动的定义,而非控制的监督。 【该题针对“了解对控制的监督”知识点进行考核】
177楼
2023-02-10 10:26:52
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宫宫老师
职称:注册会计师
5.00
解题: 0.01w
引用 @ 淡定的羊 发表的提问:
下列有关内部控制要素的说法中不正确的是( )。 A、信息系统与沟通中所说的与财务报告相关的信息系统,包括用以生成、记录、处理和报告交易、事项和情况,对相关资产、负债和所有者权益履行经营管理责任的程序和记录 B、对控制的监督是有助于确保管理层的指令得以执行的政策和程序,包括与授权、业绩评价、信息处理、实物控制和职责分离等相关活动 C、对控制的监督是指被审计单位评价内部控制在一段时间内运行有效性的过程。对控制的监督涉及及时评估控制的有效性并采取必要的补救措施 D、风险评估过程的作用是识别、评估和管理影响被审计单位实现经营目标能力的各种风险
B 【答案解析】 选项B描述的是控制活动的定义,而非控制的监督。 【该题针对“了解对控制的监督”知识点进行考核】
178楼
2023-02-10 10:47:59
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一间房老师
职称:注册会计师
5.00
解题: 0.08w
引用 @ 长情的帆布鞋 发表的提问:
下列有关内部控制要素的说法中不正确的是( )。 A、信息系统与沟通中所说的与财务报告相关的信息系统,包括用以生成、记录、处理和报告交易、事项和情况,对相关资产、负债和所有者权益履行经营管理责任的程序和记录 B、对控制的监督是有助于确保管理层的指令得以执行的政策和程序,包括与授权、业绩评价、信息处理、实物控制和职责分离等相关活动 C、对控制的监督是指被审计单位评价内部控制在一段时间内运行有效性的过程。对控制的监督涉及及时评估控制的有效性并采取必要的补救措施 D、风险评估过程的作用是识别、评估和管理影响被审计单位实现经营目标能力的各种风险
B 【答案解析】 选项B描述的是控制活动的定义,而非控制的监督。 【该题针对“了解对控制的监督”知识点进行考核】
179楼
2023-02-12 11:20:36
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 棉糀鎕 发表的提问:
我们自己内部控制税负率为3%,对外控制在6%,这个怎么计算
你好!你是说税负率是怎么计算的吗?还是什么
180楼
2023-02-12 11:49:43
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棉糀鎕:回复宋生老师 老师,资产负债表中其他应付款为负数,正常吗
2023-02-12 12:26:45
宋生老师:回复棉糀鎕你好!你填入其他应收款就好了。
2023-02-12 12:47:31

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