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内部会计控制规范与监控技术
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辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 尘土 发表的提问:
远程监控技术服务费、虹膜服务费应入那个科目
服务费用可以计入管理费用
91楼
2023-01-03 11:27:46
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尘土:回复辜老师 远程监控技术服务费、虹膜服务费应入那个科目
2023-01-03 11:40:30
辜老师:回复尘土你这是公司办公用的远程监控的技术服务费的话,可以计入管理费用—技术服务费
2023-01-03 12:09:36
尘土:回复辜老师 为什么
2023-01-03 12:22:56
尘土:回复辜老师
2023-01-03 12:39:51
尘土:回复辜老师 建筑业
2023-01-03 13:05:36
辜老师:回复尘土你这是公司办公过程中监控设备的服务费,这个是每年都会有的,是办公所需的,是计入管理费用的
2023-01-03 13:25:50
尘土:回复辜老师 建筑业项目上用的
2023-01-03 13:49:59
辜老师:回复尘土建筑业项目用的,就要计入你们的项目成本上了
2023-01-03 14:18:39
尘土:回复辜老师 应入成本那个科目
2023-01-03 14:35:48
辜老师:回复尘土可以计入工程施工-间接费用
2023-01-03 14:57:47
尘土:回复辜老师 工程施-间接费用 间接费用还需要列三级明细科目吗
2023-01-03 15:24:58
辜老师:回复尘土要看你的账务里面有没有设置三级科目,如果有的话,就要具体到三级,没有的话,就到间接费用
2023-01-03 15:46:35
尘土:回复辜老师 这个有没有要求设的那么明细
2023-01-03 15:58:18
辜老师:回复尘土最好设置到三级,你能知道各类费用的发生额
2023-01-03 16:25:50
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 左岸 发表的提问:
老师 小规模纳税人购买税控盘(¥200)和税控盘系统技术维护费 (¥280) ,会计分录怎么做
你好!借管理费用-办公费 贷银行存款等。
92楼
2023-01-03 11:48:00
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 丢了微笑拿什么伪装 发表的提问:
小规模纳税人交税控技术服务费时与抵扣时如何做账?
借:管理费用贷:现金;借:应交税费贷:管理费用
93楼
2023-01-03 11:56:58
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 梦里不知身是客 发表的提问:
30. 下列各项中,不属于企业内部控制措施的是( )。 A.不相容职务分离控制 B.经营管理控制 C.授权审批控制 D.会计系统控制 题目笔记 纠错 隐藏答案 收藏 参考答案:B 我的答案:D 参考解析: 企业内部控制措施包括:不相容职务分离控制、授权审批控制、会计系统控制、财产保护控制、预算控制、运营分析控制、绩效考评控制。 B?
是的,经营管理控制不是属于内部 控制措施,内部控制措施一定是经营中各环节的控制措施。
94楼
2023-01-04 11:21:55
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梦里不知身是客:回复陈诗晗老师 怎么感觉是一个意思呀
2023-01-04 11:51:11
陈诗晗老师:回复梦里不知身是客经营管理是宏观层面 上的,内部控制是细节上的
2023-01-04 12:18:13
钟存老师
职称:注册会计师,中级会计师,CMA,法律职业资格
4.98
解题: 3.91w
引用 @ Luuuuu^ 发表的提问:
被审计单位的内部控制为什么没有最终评价内部控制的有效性
同学你好 请问题目在哪里
95楼
2023-01-04 11:29:48
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.25w
引用 @ 丰富的期待 发表的提问:
注册会计师审计ABC公司2018年度财务报表,于2018年12月115日对ABC公司相关的内部控制进行了解、测试与评价。注册会计师拟定的总体审计计划中,关于控制测试和评价的部分内容摘录如下: (1)在了解内部控制后认为ABC公司内部控制设计合理且得到执行,,注册会计师打算信赖其内控的有效性,对相关内部控制进行测试。 (2)选择2018年1月1日-11月30日作为控制测试样本总体的所属期间。 (3)在控制测试的基础上,形成对ABC公司2018年度内部控制有效性的最终评价。 要求:假定不考虑其他条件,请指出注册会计师拟定的总体审计计划中关于控制测试和评价的内容存在的缺陷,并提出改进建议。 谢谢老师啦!
你好,缺陷:对ABC公司内部控制的测试期间没有涵盖被升级单位财务报表的整个年度,没有将内部控制运行有效性的审计证据合理延伸至期末,所以,并不能对ABC公司年都内部控制有效性进行最终评价。 建议:注册会计师应该获取这些控制在2018年1月1日到12月31日的变化情况的升级证据,确定是否需要获取补充审计证据,在补充控制测试基础上再次对内部控制运行的有效性进行评价。
96楼
2023-01-04 11:56:59
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丰富的期待:回复朴老师 噢噢噢,好的好的,谢谢
2023-01-04 12:48:49
朴老师:回复丰富的期待满意请给五星好评,谢谢
2023-01-04 13:05:00
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 心有庭树 发表的提问:
初级会计实务中内部控制如何理解?
你好;   内部控制一般来讲控制的是可控的风险,即运营层面的风险。  比如   及时去   监督 ;  控制 ; 信息的沟通;及时去做 评估风险等   
97楼
2023-01-05 10:50:09
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徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 刘骞 发表的提问:
我们公司是做监控的,也可以提供信息技术服务。信息技术服务费的税率是6%,但进项不知道是啥,我有监控维护费的专票是可以抵扣的么
你好,真实业务的用于经营的进项税额都可以抵扣的
98楼
2023-01-05 11:07:15
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徐阿富老师:回复刘骞监控维护费可以抵扣的
2023-01-05 11:37:01
一间房老师
职称:注册会计师
5.00
解题: 0.08w
引用 @ 长情的帆布鞋 发表的提问:
、下列有关被审计单位整体层面的内部控制与业务流程层面控制的关系,表述正确的是( )。 A、整体层面的内部控制是否有效将直接影响重要业务流程层面控制的有效性 B、重要业务流程层面控制是否有效将直接影响整体层面的内部控制的有效性 C、二者没有直接关系 D、注册会计师仅需关注业务流程层面控制即可
A 【答案解析】 被审计单位整体层面的内部控制是否有效将直接影响重要业务流程层面控制的有效性,进而影响注册会计师拟实施的进一步审计程序的性质、时间安排和范围。
99楼
2023-01-05 11:34:42
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叶子老师
职称:中级会计师,税务师,初级会计师
4.99
解题: 0.13w
引用 @ 1516212334 发表的提问:
预算控制不是属于行政单位内部控制制度嘛?怎么又变成企业内部控制了
预算控制。强化对经济活动的预算约束,使预算管理贯穿于单位经济活动的全过程,它是行政事业单位内部控制方法之一。
100楼
2023-01-05 11:53:59
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1516212334:回复叶子老师 那答案给的是企业内部控制
2023-01-05 12:26:30
叶子老师:回复1516212334贴题上来看看哦。要看题才能给详细解释。
2023-01-05 12:43:56
1516212334:回复叶子老师 怎么上传不了图片
2023-01-05 13:06:02
1516212334:回复叶子老师 老师,帮我看看
2023-01-05 13:35:55
叶子老师:回复1516212334预算控制也属于内部控制的一种,参考如下: 企业内部控制措施包括: ① 不相容职务分离控制。 ② 授权审批控制。 ③ 会计系统控制。 ④ 财产保护控制。 ⑤ 预算控制。 ⑥ 运营分析控制。 ⑦ 绩效考评控制。 所以只要出现预算控制,企业内部控制,以及行政单位内控制度,都要选。
2023-01-05 13:49:46
1516212334:回复叶子老师 好的谢谢老师
2023-01-05 14:06:54
叶子老师:回复1516212334不客气的哦。理解就好。
2023-01-05 14:21:29
罗老师
职称:中级会计师,税务师
4.96
解题: 1.7w
引用 @ 含糊的项链 发表的提问:
单位内部会计监督就是会计机构和会计人员对于单位经济活动的监督。这句话哪里错了,解析不理解
是对会计制度建立和执行的监督,而不是经营活动:
101楼
2023-01-06 11:03:07
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龙枫老师
职称:注册会计师,国际税收协会会员
4.99
解题: 1.55w
引用 @ 梦里不知身是客 发表的提问:
57. 下列各项中,企业的内部控制措施包括( )。 A.预算控制 B.会计系统控制 C.运营分析控制 D.信息内部公开 题目笔记 纠错 隐藏答案 收藏 参考答案:ABC 我的答案:ABC 参考解析: 选项ABC,均属于企业内部控制措施; 选项D,属于行政事业单位内部控制的方法,不属于企业内部控制措施。 故选ABC。 行政单位内部信息需要公开吗?
行政单位内部信息一般是不需要公开的
102楼
2023-01-06 11:25:13
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杰克
职称:注册会计师,高级会计师,税务师,审计师,证券从业资质,中级会计师
4.98
解题: 0.01w
引用 @ 好好学习 发表的提问:
老师,我想问一下销售与收款环节内部控制制度有哪些?关键控制点有哪些?
你好,销售与收款环节内部控制制度主要有客户管理制度、信用审批和应收账款管理制度、货币资金管理制度、存货管理制度、定期对账制度等,关键控制点有:客户采购订单经过适当审批、销售合同经过适当审批和签署、录入的销售合同信息正确、发出货物得到准确记录且仅记录实际发出的货物、所有发出商品均确认销售、定期核对并向客户寄出对账单、准确计提坏账准备并经适当授权等。
103楼
2023-01-06 11:50:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.07w
引用 @ 君君 发表的提问:
请问营改增小规模纳税人购买税控盘和支付税控盘技术维护费,怎么做会计分录
企业发生技术维护费,按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税”科目,贷记“管理费用”等科目。
104楼
2023-01-08 12:35:52
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罗老师
职称:中级会计师,税务师
4.96
解题: 1.7w
引用 @ 纯情的钻石 发表的提问:
根据《企业内部控制应用指引第5号——企业文化》,下列属于企业文化建设需要关注的主要风险的有( )。 A、公司缺乏积极向上的企业文化 B、并购过程中忽视企业间的文化差异和理念冲突 C、缺乏开拓创新、团队协作和风险意识 D、缺乏诚实守信的经营理念
D
105楼
2023-01-08 12:48:46
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