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会计信息系统内部控制的特点
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小洪老师
职称:CMA,财务分析,cfa一级和二级
4.98
解题: 1.66w
引用 @ 舒适的灯泡 发表的提问:
销售与收款环节内部控制的制度有哪些?关键控制点有哪些?
销售到收款 几乎涵盖了物流的整个出库流程和财务整个销售、收款、催款等流程。这里的控制点很多。比较大的控制点为: 1、销售确认环节 2、确认应收款环节 3、应收款收回确认环节 4、货物移交(出库、对方接收)环节 当然还包括不相容职务分离、退货控制等环节
166楼
2023-02-05 11:38:35
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易 老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.96
解题: 11.29w
引用 @ 小星星 发表的提问:
服务类企业所需要的会计信息系统模块
通常极据企业情况选购,一般包总账,进销存,应收应付,报表这几个基本模块,采购销售可根情况选择
167楼
2023-02-05 12:07:03
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易 老师:回复小星星满意的话,有空给五星好评:,( 我的提问-本问题沟通界面,结束提问并评价
2023-02-05 12:27:04
龙枫老师
职称:注册会计师,国际税收协会会员
4.99
解题: 1.55w
引用 @ 风趣的帽子 发表的提问:
对被审计单位内部控制拟信赖程度越高,控制测试的范围应该越大。对吗?为什么?
你好,范围越少的,因为信赖好就不用做太多措施的啊
168楼
2023-02-05 12:25:55
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风趣的帽子:回复龙枫老师 对于控制测试来说,越是信赖内部控制,则执行控制测试的时候,为了确定内部控制运行是否有效,是否值得信赖,那么就会在更大的范围内执行审计程序。
2023-02-05 12:39:09
龙枫老师:回复风趣的帽子你好,是信赖的越多做控制测试越多的,是正确的更正的啊
2023-02-05 13:08:59
龙枫老师:回复风趣的帽子因为依赖程度比较高就要多测试的啊
2023-02-05 13:28:26
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.25w
引用 @ 丰富的期待 发表的提问:
注册会计师审计ABC公司2018年度财务报表,于2018年12月115日对ABC公司相关的内部控制进行了解、测试与评价。注册会计师拟定的总体审计计划中,关于控制测试和评价的部分内容摘录如下: (1)在了解内部控制后认为ABC公司内部控制设计合理且得到执行,,注册会计师打算信赖其内控的有效性,对相关内部控制进行测试。 (2)选择2018年1月1日-11月30日作为控制测试样本总体的所属期间。 (3)在控制测试的基础上,形成对ABC公司2018年度内部控制有效性的最终评价。 要求:假定不考虑其他条件,请指出注册会计师拟定的总体审计计划中关于控制测试和评价的内容存在的缺陷,并提出改进建议。 谢谢老师啦!
你好,缺陷:对ABC公司内部控制的测试期间没有涵盖被升级单位财务报表的整个年度,没有将内部控制运行有效性的审计证据合理延伸至期末,所以,并不能对ABC公司年都内部控制有效性进行最终评价。 建议:注册会计师应该获取这些控制在2018年1月1日到12月31日的变化情况的升级证据,确定是否需要获取补充审计证据,在补充控制测试基础上再次对内部控制运行的有效性进行评价。
169楼
2023-02-05 12:51:00
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丰富的期待:回复朴老师 噢噢噢,好的好的,谢谢
2023-02-05 13:47:30
朴老师:回复丰富的期待满意请给五星好评,谢谢
2023-02-05 14:04:57
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ maggie 发表的提问:
您好,新年好,我的是航信A6软件,电脑重新做系统后导入备份信息了。现在点填制凭证提示:日期已经超出了会计期间。谢谢。
同学你好,有可能是凭证日期填写的是结帐的月份的日期,麻烦你再检查一下,谢谢。
170楼
2023-02-06 10:11:10
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.25w
引用 @ 风趣的帽子 发表的提问:
对被审计单位内部控制拟信赖程度越高,控制测试的范围应该越大。对吗?为什么?
控制测试偏差率越低,控制测试范围越大。控制执行的频率越大测试范围越大,对控制的拟信赖程度越高测试范围越大,控制测试时对审计证据的相关性与可靠性要求越高测试范围越大
171楼
2023-02-06 10:27:29
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一间房老师
职称:注册会计师
5.00
解题: 0.08w
引用 @ 长情的帆布鞋 发表的提问:
下列各项中,决定了信息技术的风险基准的是( )。 A、信息技术应用控制 B、信息技术一般控制 C、公司层面信息技术控制 D、认定层面信息技术控制
C 【答案解析】 公司层面信息技术控制是公司的整体控制环境,决定了信息技术的风险基准。
172楼
2023-02-06 10:34:26
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.51w
引用 @ Baby-Q??? 发表的提问:
老师 国家企业信用信息公示系统显示 公司被列入经营异常名录 原因是隐瞒真实情况,弄虚作假 这个应该如何处理 找哪个部门 怎么补救 消除异常
工商局 解除异常 但是这个纪录应该还在
173楼
2023-02-06 10:43:09
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Baby-Q???:回复郭老师 要重新工商年报么?
2023-02-06 10:58:39
郭老师:回复Baby-Q???对的,需要重新提交你的年吧。
2023-02-06 11:22:13
钟存老师
职称:注册会计师,中级会计师,CMA,法律职业资格
4.98
解题: 3.91w
引用 @ Luuuuu^ 发表的提问:
被审计单位的内部控制为什么没有最终评价内部控制的有效性
同学你好 请问题目在哪里
174楼
2023-02-06 10:59:59
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方亮老师
职称:税务师,会计师
4.98
解题: 1.83w
引用 @ 晴空万里 发表的提问:
航天信息防伪税控系统每年都要交服务费吗?
是的,每年都缴纳。
175楼
2023-02-07 09:56:59
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晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
简述报表子系统的特点
http://wenku.baidu.com/view/11832758be23482fb4da4c5b.html 看看这里对你有帮助
176楼
2023-02-07 10:21:50
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胡芳芳老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师,审计师
4.97
解题: 0.81w
引用 @ 学堂用户d3mhei 发表的提问:
2.ABC会计师事务所负责审计甲公司2019年度财务报表,审计工作底稿中与内 部控制相关的部分内容摘录如下: (3)甲公司存货的存在认定存在特别风险,相关控制在2018年度审计中经测试运 行有效。因控制本年未发生变化,A注册会计师拟继续予以信赖,并依赖了上年 审计获取的有关这些控制运行有效的审计证据。 (4)A注册会计师对管理费用实施了实质性程序,未发现错报,因此认为甲公司 与管理费用相关的内部控制运行有效。 (5)A注册会计师拟信赖与无形资产摊销计提相关的自动化应用控制,因该控制 在2018年度审计中测试结果满意,且在2019年未发生变化,仅对信息技术一般 控制实施测试。 要求: 针对上述第(1)至(5)项,逐项指出A注册会计师的做法是否恰当。如不恰当,简 要说明理由。
同学你好,3不恰当,特别风险的内部控制应该每年都进行测试 4不正确,实质性程序没有发现错报无法推断内部控制运行有效 5不正确,应对一般控制和应用控制进行测试
177楼
2023-02-07 10:30:37
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阳光老师
职称:中级会计职称
4.90
解题: 0w
引用 @ 默默的毛巾 发表的提问:
下列各项关于信息技术和信息系统的相关表述中 下列各项关于信息技术和信息系统的相关表述中,属于一般控制的是()。   A.某金融公司在全国设立多个云计算中心   B.某信贷公司业务部的系统每天自动编制交易清单   C.某大型企业所有员工都拥有唯一的系统识别号,并且与其使用的电脑绑定   D.某航空公司规定所有航空里程/积分转让的受让人白添加受让人之日起60日后在系统中自动更新为有效受让人
ACD
178楼
2023-02-07 10:53:59
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张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 奥利给 发表的提问:
企业年检 点进国家企业信用信息公示系统以后然后再点企业信息填报那里
是的,就是这样操作的。
179楼
2023-02-08 10:37:00
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奥利给:回复张艳老师 企业没有税务报道也需要年检吗?
2023-02-08 11:03:28
张艳老师:回复奥利给是的,都是要做参加工商年报的。
2023-02-08 11:30:11
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 北鸢0802 发表的提问:
去年会计信息采集,我是在成都采集的。现在在甘肃兰州工作,我提交了会计信息采集,但是甘肃兰州这边的采集老师说,我之前在成都采集了,这边系统里导不进去,需要将成都那边的信息删除,才能采集成功,但是问了成都那边又删不了。以后都是要呆在甘肃考试的,很苦恼,不知道怎么弄,会不会影响后期的考试和取证
你好!这个没办法了。只是继续教育会要在成都了。不影响考试和取证。
180楼
2023-02-08 10:48:56
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北鸢0802:回复宋生老师 噢噢,知道了,我懂了。对于以后继续教育都在成都就好了是吧?在其他地方考试取证也不影响哈?
2023-02-08 11:01:16
宋生老师:回复北鸢0802你好!是的,没影响的。老师的也是这样。
2023-02-08 11:18:11

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