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内部会计控制与全面预算管理
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小云老师
职称:
中级会计师,注册会计师
4.99
解题:
6.29w
引用 @
LD-CHRIS
发表的提问:
想了解会计基础工作规范中的内部会计管理制度听哪个课
你好,可以直接在课程大厅搜索“会计管理制度”或者“内部控制”
136楼
2023-01-27 12:10:36
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钟存老师
职称:
注册会计师,中级会计师,CMA,法律职业资格
4.98
解题:
3.86w
引用 @
Luuuuu^
发表的提问:
被审计单位的内部控制为什么没有最终评价内部控制的有效性
同学你好 请问题目在哪里
137楼
2023-01-27 12:37:09
全部回复
梓苏老师
职称:
初级会计师,会计师 ,税务师
4.95
解题:
0.43w
引用 @
墨默
发表的提问:
提问计算过程,舞弊手段,内部控制的建议
同学你好,请问哪个知识点有疑问,老师只针对知识点答疑不提供答案
138楼
2023-01-27 12:51:00
全部回复
王超老师
职称:
注册会计师,中级会计师
4.98
解题:
8w
引用 @
可靠的朋友
发表的提问:
可以运用到预算管理的工具方法包括什么和全面预算管理等。
你好 应该是有零基预算管理的
139楼
2023-01-28 10:08:42
全部回复
一间房老师
职称:
注册会计师
5.00
解题:
0.08w
引用 @
长情的帆布鞋
发表的提问:
注册会计师在控制测试中使用计算机辅助审计技术的最大优势是( )。 A、可对每一笔交易进行测试,以确定内部控制是否有效运行 B、可以选择少量交易,以确定内部控制是否得到运行 C、可以选择少量的交易进行测试,以评价内部控制设计是否合理 D、可以对发现的控制失效的情况进行后续跟踪,确定控制的偏差
A 【答案解析】 本题考查的是计算机辅助审计技术和电子表格的运用。选项BC,计算机辅助技术有助于详细审计海量的数据,对于少量的数据不可以体现其优势。选项D,确定控制的偏差涉及到人为判断,不属于计算机辅助技术的优势。
140楼
2023-01-28 10:23:40
全部回复
玲老师
职称:
会计师
4.99
解题:
37.73w
引用 @
彪壮的绿茶
发表的提问:
审计:内部控制的目标也是“合理保证”吗?
你好 内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进企业实现发展战略。
141楼
2023-01-28 10:46:07
全部回复
田老师
职称:
会计师
4.97
解题:
1.05w
引用 @
罗达
发表的提问:
关于小微企业的具体案例。是在财务管理方面的比如说是财务权限。内部控制有问题的
财务权限。内部控制是管理会计方面的内容,并且还得有统计的理论基础,最好是去有关学校系统的学
142楼
2023-01-28 11:14:58
全部回复
思顿乔老师
职称:
中级会计师,初级会计师
4.98
解题:
2.62w
引用 @
栗子酱༄
发表的提问:
《工会会计制度》修订时,以《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国工会法》为依据,充分考虑工会预决算管理、资产管理、工会经费管理等制度规定,与工会现有财务管理规章制度相协调。这句话对吗?
您好。是对的请问还有什么可以帮您
143楼
2023-01-29 10:27:47
全部回复
武老师
职称:
注册会计师
4.93
解题:
0.73w
引用 @
闫倩老师
发表的提问:
全面预算绩效管理与第三方机构绩效评价操作实务,老师你了解不?
你这是要做什么啊,同学
144楼
2023-01-29 10:48:25
全部回复
杰克
职称:
注册会计师,高级会计师,税务师,审计师,证券从业资质,中级会计师
4.98
解题:
0.01w
引用 @
好好学习
发表的提问:
老师,我想问一下销售与收款环节内部控制制度有哪些?关键控制点有哪些?
你好,销售与收款环节内部控制制度主要有客户管理制度、信用审批和应收账款管理制度、货币资金管理制度、存货管理制度、定期对账制度等,关键控制点有:客户采购订单经过适当审批、销售合同经过适当审批和签署、录入的销售合同信息正确、发出货物得到准确记录且仅记录实际发出的货物、所有发出商品均确认销售、定期核对并向客户寄出对账单、准确计提坏账准备并经适当授权等。
145楼
2023-01-29 11:12:00
全部回复
张伟老师
职称:
会计师
4.91
解题:
0.74w
引用 @
吖吖
发表的提问:
企业想把控预算,可以从哪些方面来控制,怎么把预算和考核挂钩来控制预算呢?
成本和费用方面控制
146楼
2023-01-30 10:18:06
全部回复
紫藤老师
职称:
中级会计师,税务师
4.99
解题:
13.37w
引用 @
A会计学堂-课程辅导王老师
发表的提问:
老师,商业银行内部控制的审计人员属于内部监督还是控制活动呢?
你好,商业银行内部控制的审计人员属于内部监督
147楼
2023-01-30 10:40:32
全部回复
袁老师
职称:
注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题:
7.19w
引用 @
一缕阳光
发表的提问:
全面预算个人考核指标那个表在哪下载啊就是要对财务经理的费用控制和预算对比的考核表
全面预算老师讲的有个人考核指标,但是我不知道在哪下载
148楼
2023-01-30 10:48:12
全部回复
袁老师:
回复
一缕阳光
这个表需要根据公司自己实际情况自制
2023-01-30 11:12:41
Chen老师
职称:
注册会计师,经济师
4.98
解题:
0.31w
引用 @
虚幻的大船
发表的提问:
、销售与收款循环的内部控制要点有哪些?
http://www.docin.com/p-77179700.html 看看这里对你有帮助
149楼
2023-01-30 11:00:10
全部回复
阎老师
职称:
中级会计师
4.98
解题:
0.99w
引用 @
唠叨的钢笔
发表的提问:
15.小企业的现金管理内部控制制度一般包括( )。 A.内部牵制制度 B.现金开支授权批准制度 C.日清月结制度 D.现金清查制度
你好,答案应该是ABC,选项D现金清查制度是选项C日清月结制度中的一项内容。
150楼
2023-01-30 11:11:58
全部回复
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齐红老师
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官方答疑老师
职称:注册会计师,税务师
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