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缴纳城市维护建设税会计分录
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.07w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
经计算,应付城市维护建设费3400会计分录
经计算,应付城市维护建设费3400会计分录
16楼
2022-12-09 01:06:57
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邹老师:回复爱笑的流沙借;营业税金及附加 3400 贷;应交税费-城市维护建设税 3400
2022-12-09 01:32:37
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.07w
引用 @ 萌物 发表的提问:
电子缴税城市维护建设税的分录怎么做
你好 借;应交税费——城建税 贷;银行存款
17楼
2022-12-09 02:31:39
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答疑苏老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 饼干飞呀 发表的提问:
1月计提增值税7000,城市维护建设税490,2月实际缴纳增值税6500元(有加计抵减),城市维护建设税455元,请问多计提的城市维护费35元要怎么处理?
你好,负数冲掉就可以了。
18楼
2022-12-09 03:53:26
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饼干飞呀:回复答疑苏老师 借:主营业务税金及附加——城市维护建设税 负数   应交税金——应交城市维护建设税 负数。老师,是这样吗?摘要写什么呢?
2022-12-09 04:08:30
答疑苏老师:回复饼干飞呀你好,是的,摘要写冲减多计提的维护建设税。
2022-12-09 04:25:54
饼干飞呀:回复答疑苏老师 明白了,谢谢老师
2022-12-09 04:43:56
答疑苏老师:回复饼干飞呀不客气,祝工作顺利哦!
2022-12-09 04:58:34
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.27w
引用 @ 学堂用户_ph688115 发表的提问:
我司是小规模纳税人,11月去税局代开专票,除了缴增值税,还有城市建设维护税!请问城市建设维护税需要计提吗??分录还怎么写
先计提后缴就可以了,分录通过税金及附加来做
19楼
2022-12-09 05:14:18
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学堂用户_ph688115:回复朴老师 老师,是不是。 计提部分 借:税金及附加 贷:应交税费-城市建设维护税 缴纳部分 借:应交税费-城市建设维护税 贷:银行存款
2022-12-09 05:42:46
朴老师:回复学堂用户_ph688115是的,就是这么做的哦
2022-12-09 05:53:12
学堂用户_ph688115:回复朴老师 谢谢
2022-12-09 06:20:58
朴老师:回复学堂用户_ph688115不用客气,满意请给五星好评,谢谢
2022-12-09 06:42:44
轶尘老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 4.13w
引用 @ 郭雪寒 发表的提问:
一般纳税人缴纳增值税和城市维护建设税的分录怎么做?
增值税的账务处理实录: 1、进项税额”的账务处理 (1)国内购进货物。企业在国内采购的货物,按照增值税发票上注明的增值税额: 借:应交税费——应交增值税(进项税额) 材料采购/商品采购/原材料/制造费用/销售费用/管理费用 贷:应付账款/应付票据/银行存款 2、“销项税额”的账务处理 (1)销售货物或提供应税劳务。企业销售货物或提供应税劳务(包括将自产、委托加工或购买的货物分配给股东、投资者),按照实现的销售收入和按规定收取的增值税额: 借:应收账款/应收票据/银行存款 贷:应交税费——应交增值税(销项税额) 主营业务收入/其他业务收入 同时结转成本。 借:主营业务成本 贷:库存商品 3.月度终了,企业应当将当月应交未交或多交的增值税自“应交增值税”明细科目转入“未交增值税”明细科目。期末时,根据(销售税额-进项税额-减免税款)数字: 对于当月应交未交的增值税, 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费——未交增值税 次月申报缴纳上月应交的增值税: 借:应交税费——未交增值税 贷:银行存款
20楼
2022-12-09 06:20:39
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路老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 0.53w
引用 @ 周利 发表的提问:
老师,请问下甲企业缴纳额城市维护建设税这道题怎么理解呢?
您好,城建税是根据增值税、消费税为依据的,这道 题只有消费税,没有增值税,所以以12为计算城建税依据12*7%
21楼
2022-12-09 14:01:28
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周利:回复路老师 那老师,取得的加工费怎么理解
2022-12-09 14:14:15
路老师:回复周利题目问的是该笔业务代收代缴的城建税 加工费30要交的增值税是受托方自身的增值税,不是代收收缴,另外增值税不是30,而是30*增值税率
2022-12-09 14:43:59
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.07w
引用 @ 自由的水壶 发表的提问:
个体户交纳个人所得税和城市维护建设税会计分录如何做?
借;应交税费——个人所得税 城市维护建设税 贷;银行存款
22楼
2022-12-09 14:14:45
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蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 深情的夕阳 发表的提问:
3、某事业单位计算为开展经营活动应缴纳的城市维护建设税448元。月底通过网银转账缴纳城市维护建设税。
你好! 借经营费用 贷应缴税费…城建税
23楼
2022-12-09 14:20:59
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蒋飞老师:回复深情的夕阳借应缴税费…城建税 贷银行存款
2022-12-09 14:36:23
深情的夕阳:回复蒋飞老师 只用做财务会计分录嘛
2022-12-09 14:58:09
蒋飞老师:回复深情的夕阳预算会计做分录 借经营支出 贷资金结存…货币资金
2022-12-09 15:08:19
深情的夕阳:回复蒋飞老师 没看懂?
2022-12-09 15:37:59
蒋飞老师:回复深情的夕阳财务会计: 1.计提 借经营费用 贷应缴税费…城建税 2.交纳 借应缴税费…城建税 贷银行存款 同时预算会计做分录 借经营支出 贷资金结存…货币资金
2022-12-09 15:51:31
深情的夕阳:回复蒋飞老师 不应该是应交增值税吗?
2022-12-09 16:07:43
蒋飞老师:回复深情的夕阳某事业单位计算为开展经营活动应缴纳的城市维护建设税448元。月底通过网银转账缴纳城市维护建设税。 ……问的是城建税
2022-12-09 16:20:46
文文老师
职称:中级会计师,税务师
4.98
解题: 15.88w
引用 @ . 发表的提问:
老师,小规模纳税人在国税局代开增值税专用发票。 缴纳增值税的分录借:应交税费——应交增值税 贷:银行存款 还缴纳了城市维护建设税,需要计提吧 计提,借:税金及附近 贷:应交税费——城市建设维护 缴纳,借:应交税费——城市建设维护税 贷:银行存款。 这样做对吗?
这样做是对的 但同时要确认下收入 借:应收账款 贷:主营业务收入 贷:应交税费——应交增值税
24楼
2022-12-11 14:09:20
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.:回复文文老师 开票时候已经确认收入了,这笔分录已经做了, 老师还有一个问题,去年我们有一个项目是挂靠别人公司资质做的,票也是别人公司开的,还有尾款没有给我们,今年我们自己开公司了,然后甲方把去年尾款打给挂靠那家公司,挂靠那家公司又把尾款打给我们公司账户上了,这样怎么做分录啊?
2022-12-11 14:31:24
文文老师:回复.先挂往来款项吧。过二年,再转营业外收入
2022-12-11 14:52:38
.:回复文文老师 嗯嗯,谢谢
2022-12-11 15:18:10
文文老师:回复.不用谢,有帮到你就好
2022-12-11 15:47:20
龙枫老师
职称:注册会计师,国际税收协会会员
4.99
解题: 1.55w
引用 @ 大眼萌12 发表的提问:
老师你好,我们缴纳城市维护建设税,我们是在缴纳后再补提行吗
你好,先计提再缴纳的啊
25楼
2022-12-11 14:25:47
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大眼萌12:回复龙枫老师 补提不可以吗
2022-12-11 14:43:08
龙枫老师:回复大眼萌12你好,也是可以的啊
2022-12-11 14:56:31
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 巴豆 发表的提问:
城市维护建设税、印花税,增值税可以做一个会计分录吗,。可以多个税种一起做分录吗 缴纳分录
您好 您好同一个月的可以在一起做分录。分开具体的明细。
26楼
2022-12-11 14:40:44
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巴豆:回复玲老师 借,应交税费 贷,银行存款 印花税也可以按照这个分录做不老师
2022-12-11 14:55:59
玲老师:回复巴豆印花税也可以这样写分录。
2022-12-11 15:13:44
江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.97
解题: 0.26w
引用 @ 1173454306 发表的提问:
城市维护建设税。教育费附加上个月我没有预提,这个月缴纳怎么做会计分录?
本月缴纳时,直接计入费用处理
27楼
2022-12-11 14:56:59
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 云淡风轻 发表的提问:
城市维护建设税怎么做分录?
借:税金及附加 贷:应交税费--城市维护建设税 借:应交税金--应交城市维护建设税 贷:银行存款
28楼
2022-12-12 13:10:17
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紫藤老师:回复云淡风轻借:税金及附加 贷:应交税费--城市维护建设税 借:应交税费--应交城市维护建设税 贷:银行存款
2022-12-12 13:23:42
老江老师
职称:,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ 梦灵 发表的提问:
2月份缴纳的城市维护建设税要计提吗
你好,按照权责发生制原则,应该计提 !
29楼
2022-12-12 13:38:10
全部回复
梦灵:回复老江老师 好的,谢谢
2022-12-12 14:02:39
老江老师:回复梦灵不客气 祝工作愉快 !
2022-12-12 14:15:07
宇飞老师
职称:中级会计师,税务师,注册会计师
4.99
解题: 1.4w
引用 @ 微笑的香菇 发表的提问:
小规模缴纳增值税专用发票税费、城市维护建设税税费分录: 借:应交税费-应交增值税(小规模) 借:城市维护建设税计入什么科目? 贷:银行存款
缴纳增值税城建税是借:应交税费-应交增值税 应交税费-应交城市维护建设税 贷:银行存款
30楼
2022-12-12 13:47:59
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微笑的香菇:回复宇飞老师 我前面没有计提城建税
2022-12-12 14:07:09
微笑的香菇:回复宇飞老师 是不是要先计提?因为申报的时候才发现要缴纳,当时就直接缴纳了
2022-12-12 14:18:42
微笑的香菇:回复宇飞老师 对了,老师,我们是小规模纳税人,前面给客户开了增值税专用发票,税费是之前在税务局开了,直接就缴纳了,我当时做账的时候,做进收入了,然后季度不满30万,我又全部结转到营业外收入,这样做是不是有问题?
2022-12-12 14:30:11
宇飞老师:回复微笑的香菇是啊,没有计提的话要补计提,借:税金及附加 -城建税 贷:应交税费-应交城市维护建设税; 你这边如果是带开了专票那么要缴纳增值税,是不免税的,要按照不含税金额作为收入,季度不满30万,这部分也是没办法免得,因为你都交了嘛
2022-12-12 14:42:49
微笑的香菇:回复宇飞老师 缴纳的时候是老板去交的钱,贷:其他应付款哈?
2022-12-12 14:53:05
宇飞老师:回复微笑的香菇是啊,用其他应付款挂账。
2022-12-12 15:03:11
微笑的香菇:回复宇飞老师 新公司11月份成立,老公司的人员从11月份全部调到新公司,前期因工作繁忙,行政人员没有变更社保信息,导致社保11-12月没有缴纳,社保局说要由老公司代缴完这两个月,才能变更到新公司,这种情况,我应该怎么做账?分录是怎么样的呢
2022-12-12 15:29:15
微笑的香菇:回复宇飞老师 我已经琢磨了很久了,还是没整清楚,麻烦老师帮我理一下
2022-12-12 15:44:34
微笑的香菇:回复宇飞老师 这种情况,我是不是要做往来账?因为钱是打到老公司,老公司来代缴社保,但是分录这些我总觉得不对头,我理不清楚
2022-12-12 16:12:49
宇飞老师:回复微笑的香菇因为社保仍然是老公司缴纳,所以社保单位部分就由老公司自行去承担了,因为从社保缴费单上不会体现你们新公司的名字。如果工资是新公司发,那么代扣下来的个人部分也需要付给老公司,因为他帮新公司也垫付了个人的部分,所以只要借:其他应付款-代扣社保 贷:其他应付款-老公司 等到实际支付的时候借:其他应付款-老公司 贷:银行存款
2022-12-12 16:31:13
微笑的香菇:回复宇飞老师 人员在新公司,社保应该由老公司承担涩,因为老公司没有钱了,只能由新公司承担
2022-12-12 16:53:35
微笑的香菇:回复宇飞老师 由新公司承担,打错字普洱
2022-12-12 17:15:36
微笑的香菇:回复宇飞老师 人员从11月份全部转到新公司,所有费用都应该由新公司承担,老板也是让新公司出钱交社保,只是由老公司代缴而已
2022-12-12 17:38:58
微笑的香菇:回复宇飞老师 只是这中间的分录我有点绕,理不清楚
2022-12-12 17:50:46
宇飞老师:回复微笑的香菇是这样,人员社保由老公司代缴,那么社保凭证上面是不是显示老公司的人员,如果要执意由新公司承担,那么应该提供有关的说明文件附在后面,表明老公司缴纳的这个社保其实是新公司的,在这个基础上那么其实就全部是代垫款了。和正常处理一样呀 计提单位部分 借:管理费用(假设是管理费用)-社保 贷:应付职工薪酬-社保 缴纳社保时候 借:应付职工薪酬-社保 其他应付款-代扣个人社保部分(此前这个分录发工资的收在贷方扣下来了,这边帮员工交了) 贷:其他应付款-老公司(个人和单位社保的合计数)
2022-12-12 18:18:31
宇飞老师:回复微笑的香菇人员社保由老公司代缴,那么社保凭证上面是不是显示老公司的名称,也就是交款人,这个要做一个说明,然后才可以作为新公司费用。
2022-12-12 18:45:11
微笑的香菇:回复宇飞老师 相关文件,说明都有,董事会开会决定由新公司承担,老公司代缴
2022-12-12 19:02:13
微笑的香菇:回复宇飞老师 这些分录前,应该有一笔老公司挂账分录吧?总的一笔?
2022-12-12 19:13:56
宇飞老师:回复微笑的香菇老公司层面做账就是 借:其他应收款 贷银行存款,这个在老公司账上反映,新公司就是上面处理。
2022-12-12 19:36:16
微笑的香菇:回复宇飞老师 能看到照片吗?我刚刚写的分录,这个分录对吗?
2022-12-12 19:55:04
宇飞老师:回复微笑的香菇对的,这么处理是正确的。
2022-12-12 20:09:15

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