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代扣职工房租怎样做会计分录
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小黎老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.28w
引用 @ 王豆豆9028 发表的提问:
公司按月租用员工的车辆使用,员工到大厅代开的租车发票,是否每月员工的个人所得公司还要代扣代缴不?会计分录要怎么做呢
您弄好,代开过租赁发票,就不需要代扣代缴个税了。如果是开的发票让你们支付时代扣代缴 需要一次性代扣代缴
286楼
2023-03-14 09:00:54
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王豆豆9028:回复小黎老师 那这个代开的租车发票会计分录怎么做
2023-03-14 09:17:06
小黎老师:回复王豆豆9028您好,借管理费用-租车费 贷 银行存款
2023-03-14 09:35:20
王豆豆9028:回复小黎老师 给该员工报个税时,这租车收入是否要录进去
2023-03-14 09:51:46
小黎老师:回复王豆豆9028您好,要看取得的发票上有没有备注 由你们代扣代缴个税,如果备注了需要申报,如果没有备注不需要
2023-03-14 10:07:55
何老师
职称:,注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 0.28w
引用 @ 亮晶晶 发表的提问:
公积金加在工资里了,然后再扣除,会计分录怎么做?是借:应付职工薪酬-住房公积金(单位) 贷:银行存款 计提时,借管理费用-公积金(单位) 贷:应付职工薪酬 是这样吗
你好,会计分录 借:管理费用-工资5261 贷:应付职工薪酬 5261 扣公积金 借:应付职工薪酬 836 贷:其他应付款-个人承担公积金 支付公积金 借:其他应付款-个人承担公积金 应付职工薪酬-公司承担公积金 贷:银行存款
287楼
2023-03-14 09:15:58
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亮晶晶:回复何老师 老师,我们单位是把418元公积金的钱加入工资了,然后扣掉836元公积金,余额就是实发工资了,那单位部分418元是不是在发放工资时 借应付职工薪酬-公积金(单位) 贷:银行存款 计提时,借管理费用-公积金(单位) 贷:应付职工薪酬-公积金(单位) 可以这样做吗
2023-03-14 09:56:24
何老师:回复亮晶晶对,你这样理解是对的
2023-03-14 10:21:14
亮晶晶:回复何老师 好的,谢谢老师
2023-03-14 10:49:37
何老师:回复亮晶晶不用客气,很高兴回答你的问题
2023-03-14 11:00:34
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 伽伽那52 发表的提问:
老师,公司给员工租宿舍提前退房了,房东只退一部分押金,怎么做账,会计分录怎么做
你好 借银行贷其他应收款押金  
288楼
2023-03-14 09:37:28
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伽伽那52:回复玲老师 这个是我收回的押金,收不回的押金要怎么做账呢
2023-03-14 09:49:52
伽伽那52:回复玲老师 比如说我原来租房交了3000押金,现在由于我们提前退房,房东现在只退1000元,那余下的2000怎么出来,分录怎么做
2023-03-14 10:10:41
玲老师:回复伽伽那52你好 你好 借银行贷其他应收款押金   多交的没退的租金转到营业外支出 
2023-03-14 10:22:58
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 青苹果 发表的提问:
公司给员工租的宿舍的房租分录怎样做?还有公司的空调更换了铜管加人工总共是3600,怎样写分录?
你好!借管理费用0福利费 贷现金 借管理费用办公费 贷现金
289楼
2023-03-14 09:56:59
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颜老师
职称:,中级会计师,初级会计师
4.95
解题: 0.28w
引用 @ 和谐的野狼 发表的提问:
老师,我们公司付员工宿舍房租(3个月),怎么做会计分录?
您好! 付房租 借 管理费用 制造费用 贷 银行存款
290楼
2023-03-15 09:23:40
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和谐的野狼:回复颜老师 借:管理费用-员工福利 可以吗?
2023-03-15 09:44:47
颜老师:回复和谐的野狼属于生产工人的要确认制造费用
2023-03-15 09:58:29
和谐的野狼:回复颜老师 我们是开餐饮业小公司的,住的服务员,住6个员工
2023-03-15 10:17:21
颜老师:回复和谐的野狼这个可以确认为管理费-福利费
2023-03-15 10:34:11
和谐的野狼:回复颜老师 这个房租要每个月分摊吗?
2023-03-15 10:46:09
颜老师:回复和谐的野狼房租是需要分月分摊的
2023-03-15 11:00:47
和谐的野狼:回复颜老师 老师,员工房租发生时:借:长期待摊费用-房租 贷:应付职工薪酬-房租 房租支付时:借:应付职工薪酬-房租 贷:银行存款 这样做分录对吗?
2023-03-15 11:13:13
颜老师:回复和谐的野狼付房租 借 长摊费用 贷 银行存款 分摊时 借 管理费用 贷 长摊费用
2023-03-15 11:29:17
王超老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 8w
引用 @ 欧阳光利 发表的提问:
助学金是单位代扣职工个人捐款,由银行转账支付,请问如何做会计分录
你好,扣工资的时候 借:应付职工薪酬 贷:其他应付款 等到扣款的时候 借:其他应付款 贷:银行存款
291楼
2023-03-15 09:45:05
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晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 正直的野狼 发表的提问:
交公司租金怎样做会计分录?
借:管理费用-房租 贷:现金(或银行存款) 一般只要一步,不要结转成本,房租是费用. 如果交房租没有拿到发票: 借:其他应付款(或应付账款)-房租 贷:现金(或银行存款) 收到发票: 借:管理费用-房租 贷:其他应付款(或应付账款)-房租 房租一般不用涉及长期费用分摊(除非是一次交了二、三年的房租,在长期待摊费用中)。
292楼
2023-03-15 09:56:59
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方亮老师
职称:税务师,会计师
4.98
解题: 1.83w
引用 @ 生活天空 发表的提问:
从应付公司职工的工资中,扣回上月代垫的应由其本人负担的医疗费0.16元会计分录怎么做
借:应付职工薪酬-工资 贷:其他应收款 0.16 贷:银行存款
293楼
2023-03-16 09:12:38
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.51w
引用 @ 发表的提问:
员工离职补偿怎么做会计分录,是否可以税前扣除
借管理费用辞退福利贷应付职工薪酬,借应付职工薪酬贷银行存款可以。
294楼
2023-03-16 09:20:52
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 发表的提问:
以银行存款支付代扣代缴职工个人负担的社会保险费30万元应该怎么做分录
您好!1.分配工资   借:××费用(管理/销售等)   贷:应付职工薪酬——工资   2.计提社保(企业部分)   借:××费用(管理/销售等)   贷:应付职工薪酬——社保   3.次月发放工资时   借:应付职工薪酬——工资   贷:应付职工薪酬——社保(个人部分)   应交税费——应交个人所得税   库存现金/银行存款   4.上交杜保   借:应付职工薪酬——社保(企业部分+个人部分)   5.上交个人所得税   借:应交税费——应交个人所得税   贷:银行存款
295楼
2023-03-16 09:28:09
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玲:回复宋生老师 书上代扣代缴个人社保计入其他应付款对吗
2023-03-16 09:56:10
宋生老师:回复您好!也可以的。
2023-03-16 10:22:20
玲:回复宋生老师 为什么计入其他应付款不计入其他应收款呢
2023-03-16 10:34:10
宋生老师:回复您好!如果是企业先帮员工支付然后再发工资的时候扣回来就计入其他应收。如果先从员工工资扣了,再交社保局就是其他应付
2023-03-16 11:03:31
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.07w
引用 @ 李同学 发表的提问:
发放工资的时候扣除之前代扣款怎么做会计分录
你好 借;应付职工薪酬 贷;其他应收款
296楼
2023-03-16 09:53:59
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东老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ . 发表的提问:
专票开的 房租 电费 会计分录怎么做
您好,房租 借:管理费用-房租 借:管理费用-水电费 借:应交税费-应交增值税-进项税额 贷:银行存款
297楼
2023-03-19 11:17:43
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.07w
引用 @ 天天向上 发表的提问:
房租摊销完毕后应怎么做会计分录
你好,摊销完毕就不需要再做什么特殊账务处理啊
298楼
2023-03-19 11:29:58
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.07w
引用 @ 水中鱼 发表的提问:
预付一年房租5万怎么做会计分录
你好,有取得租金发票吗
299楼
2023-03-19 11:47:27
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水中鱼:回复邹老师 有发票
2023-03-19 12:12:18
邹老师:回复水中鱼你好 借;待摊费用 贷;银行存款等科目
2023-03-19 12:26:09
水中鱼:回复邹老师 怎么讲课老师做的会计分录是借:预付账款 应交税费-应交增值税-进项,贷:银行存款?
2023-03-19 12:51:38
邹老师:回复水中鱼你好,取得了发票是需要通过待摊费用核算,然后按月摊销计入支付费用或管理费用核算 预付账款是付款没有取得发票的情况下才使用的科目
2023-03-19 13:07:37
水中鱼:回复邹老师 例题:收到一年的房租五万发票,税金一万是银行付款,麻烦老师给具体分录,谢谢!
2023-03-19 13:36:46
邹老师:回复水中鱼借;待摊费用 50000 应交税费-应交增值税-进项10000 贷:银行存款
2023-03-19 13:59:47
水中鱼:回复邹老师 到后面实际发生的分录?
2023-03-19 14:24:04
邹老师:回复水中鱼你好,摊销 借;制造费用或管理费用 贷;待摊费用
2023-03-19 14:38:28
页子老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.88
解题: 0.01w
引用 @ 大力的糖豆 发表的提问:
每个月收到的房租怎么做会计分录
借:银行存款 贷:其他业务收入
300楼
2023-03-19 11:53:59
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