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会计人员和老板谈工资的技巧
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田老师
职称:会计师
4.97
解题: 1.05w
引用 @ 严佳丽 发表的提问:
老板找朋友定制宣传用品,但之前没有谈设计费的事情,现在人家要收款,有设计费,老板就把事情推给会计,让会计和人家进行沟通,问题是会计对具体制作了什么都不太清楚,怎么办??
先去谈,看对方收的钱是多少,然再找一家业务相同的公司去问要多少钱做参考
151楼
2023-02-05 12:18:14
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严佳丽:回复田老师 主要是东西早就做好了,现在人家就是来收钱的,我这个怎么谈,之前所有定制的东西都是老板谈的
2023-02-05 12:40:21
田老师:回复严佳丽如果收的钱是合理的就给他就是了,给的同时问一下能打折吗就行了
2023-02-05 12:53:17
严佳丽:回复田老师 问题是老板现在不承认这个设计费的事情,就直接和我说没有说过有设计费,我都不知道他们具体谈的细节,如果我结了设计费,那不就是会被追责吗
2023-02-05 13:21:34
田老师:回复严佳丽那你就和对方说收钱可以,叫他拿合同来
2023-02-05 13:37:01
严佳丽:回复田老师 没有签过合同,就是直接口头上说要做什么什么的,我也不能决定给多少钱呢
2023-02-05 14:02:19
田老师:回复严佳丽那就说你不知道多少钱就是了,不太清楚这件事,说你们的财务制是有老板的签字才能给钱
2023-02-05 14:15:51
佟老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ 娜娜 发表的提问:
老师,技术人员的工资和社保也计入管理费用-费用化研发支出可以吗
技术人员的工资和社保也计入管理费用-费用化研发支出可以吗 可以的
152楼
2023-02-05 12:40:22
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.11w
引用 @ 寻???? 发表的提问:
施工项目上的技术人员、管理人员工资计入什么科目
你好,技术人员,管理人员工资计入工程施工——间接费用核算
153楼
2023-02-05 13:06:00
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寻????:回复邹老师 老师是合同成本-间接费用吗,那支付劳务费是记人工费吗
2023-02-05 13:31:13
邹老师:回复寻????你好,是的 劳务费是直接从事工程施工吗?
2023-02-05 13:41:25
寻????:回复邹老师 是的
2023-02-05 13:53:46
邹老师:回复寻????你好,那是计入工程施工——合同成本——人工
2023-02-05 14:16:58
寻????:回复邹老师 项目办公用的房租费,我是要计入管理费用还是也可以入成本,哪个科目合适呢
2023-02-05 14:36:23
邹老师:回复寻????你好,计入工程施工——间接费用核算的
2023-02-05 14:55:25
寻????:回复邹老师 好的,谢谢老师!只要是项目的费用是不是基本都可以计入成本
2023-02-05 15:15:35
邹老师:回复寻????你好,属于项目成本组成部分,都可以通过工程施工科目核算的
2023-02-05 15:44:34
寻????:回复邹老师 好,谢谢老师
2023-02-05 15:55:34
邹老师:回复寻????不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-02-05 16:11:07
徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ Z 发表的提问:
科技有限公司的技术人员工资计入什么科目
你好,有研发项目的可以记入研发支出,没有的可以计入管理费用
154楼
2023-02-06 09:41:55
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 发表的提问:
请问 车间技术人员和主任工资都计入制造费用么
是的,这个是做制造费用核算
155楼
2023-02-06 10:07:30
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ @ 发表的提问:
提高excel的技巧
您好!1多学习,2多练习。没有其他好办法
156楼
2023-02-06 10:15:00
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@:回复宋生老师 怎么给5星好评
2023-02-06 10:39:12
宋生老师:回复@您好!您先点击解决问题。然后再给评价
2023-02-06 10:52:09
戴戴老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.96
解题: 0.01w
引用 @ honey 发表的提问:
老师,商誉怎么计算?商誉计算有公式或技巧吗?
商誉=8000-9000×80%=800万元 商誉也就是初始投资成本超出所占被投资方可辨认净资产公允价值份额的部分。此题先是非同一控制合并,产生800万的商誉,2017年1月1日,集团的A公司从甲的手上取得乙公司的控制权,属于同一控制下的企业合并,之前800万的商誉继续存续,因为不过是控制权由甲变成了A,但是甲和A本来就是一家人,谁来控制都不会影响商誉。
157楼
2023-02-06 10:44:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.11w
引用 @ 阿杜 发表的提问:
根据科目余额表填写资产负债表和利润表,有什么技巧吗?
你好,这个没有什么诀窍,关键是根据报表项目从相关地方取数
158楼
2023-02-06 11:14:59
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阿杜:回复邹老师 老师,资产负债表中的项目是按照期末余额填写,利润表中的项目是按照发生额填写,是吧?
2023-02-06 11:41:07
邹老师:回复阿杜你好,是的,但是有的科目是需要分析填写,比如应付,应收,预收,预付
2023-02-06 11:57:08
阿杜:回复邹老师 @邹老师:喔,好的,知道啦,谢谢老师!
2023-02-06 12:21:55
邹老师:回复阿杜不客气,祝你学习愉快,工作顺利!
2023-02-06 12:33:57
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 梓馨 发表的提问:
老板带着设计主管和客户谈项目,招待一顿午餐,边吃边谈。这种需要分开算吗?工作餐与业务招待费
你好 你好,计入业务招待费
159楼
2023-02-07 10:13:01
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 快乐学习 发表的提问:
请问和员工谈好税后工资8000,要换算成税前工资应怎样计算?(没有申报附加扣除)
税前工资-(税前工资-社保-5000)×10%-210=8000 你计算一下
160楼
2023-02-07 10:36:18
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快乐学习:回复陈诗晗老师 请问社保是指全部,还是个人负担的部分?10%和210是按8000元的比例吗?
2023-02-07 11:18:49
陈诗晗老师:回复快乐学习你这里个人承担部分,同学
2023-02-07 11:39:52
陈诗晗老师:回复快乐学习是的,同学,按8000反推的
2023-02-07 12:02:54
王超老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 8w
引用 @ 佛系女 发表的提问:
老师,你用你多年的会计经验,谈谈对这个工作的认识
这个工作有挑战性,但是低端的会计不被看好。
161楼
2023-02-07 11:06:18
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佛系女:回复王超老师 老师,事业单位的财务会计怎样
2023-02-07 11:18:31
王超老师:回复佛系女比较稳定,没什么业绩压力的
2023-02-07 11:32:31
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.57w
引用 @ 千与千寻 发表的提问:
老师~2019年我们老板的老婆~出现在工资表里面了~(事实什么也不做也不来但是要工资)这样的情况~我在计提工资表的时候怎么处理?需要把她的那部分工资计提一下吗?我们是不给她交社保的~工资过年肯定会发给她(或者直接付到老板卡上)~ 对于老板娘的这部分工资我要怎么入账?发工资又如何做账呢?
你好,按照正常的程序计提,发放,申报
162楼
2023-02-07 11:11:59
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千与千寻:回复暖暖老师 麻烦给一下分录步骤~计提?发放?正常做?那我个税申报根本没有这个人怎么办?
2023-02-07 11:24:10
暖暖老师:回复千与千寻计提工资的会计分录为: 借:生产成本 制造费用 管理费用 销售费用 贷:应付职工薪酬 发放借应付职工薪酬贷银行
2023-02-07 11:52:51
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ ooh 发表的提问:
会计学堂熊超老师的《中小企业账务处理实务技巧》课件在哪里,官网搜不到
抱歉,这个课件已经取消了。我也非常想领略熊老师讲课的风采,很遗憾。建议您可以学习一下熊老师讲解的如何优化企业两套帐的课件,我想主体精神都是一样的,关键是学习熊老师的会计和税务处理的思维方式。个人观点,仅供参考。
163楼
2023-02-08 10:17:37
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ TeFuri 发表的提问:
老板垫资给别的公司员工代发工资会计分录怎么做
给别的公司员工代发工资 这个你们公司账户发出去么?
164楼
2023-02-08 10:23:02
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TeFuri:回复maize老师 我们是人力资源公司,合作方一个季度给我们结一次款,每个月合作方的人员工资都是我们老板垫付的
2023-02-08 10:48:08
TeFuri:回复maize老师 是从我们公司的账户发出去的
2023-02-08 11:08:38
TeFuri:回复maize老师
2023-02-08 11:31:06
TeFuri:回复maize老师 你看这些费用都是我们垫付的
2023-02-08 11:42:05
TeFuri:回复maize老师
2023-02-08 12:08:35
maize老师:回复TeFuri借主营业务成本 贷应付职工薪酬 工资/社保/公积金,这个你们支付出去做借应付职工薪酬 工资/社保/公积金 贷其他应付款-老板
2023-02-08 12:35:36
TeFuri:回复maize老师 这是上个季度末支付给我们的钱
2023-02-08 13:01:08
maize老师:回复TeFuri你们支付出去做借应付职工薪酬 工资/社保/公积金 贷其他应付款-老板
2023-02-08 13:20:51
TeFuri:回复maize老师
2023-02-08 13:50:49
TeFuri:回复maize老师 报表的这个地方是负的
2023-02-08 14:05:39
TeFuri:回复maize老师 是从银行账户里发出去的
2023-02-08 14:34:42
maize老师:回复TeFuri你们确认收入的时候 应收账款做借方, 收款才做贷方,你这个多收款?
2023-02-08 14:47:36
TeFuri:回复maize老师 老师能不能麻烦您给我写下会计分录
2023-02-08 15:00:43
maize老师:回复TeFuri借应收账款 贷主营业务收入 应交税费 收款做借银行 贷应收账款
2023-02-08 15:15:13
TeFuri:回复maize老师
2023-02-08 15:43:25
TeFuri:回复maize老师 是不是这个样子
2023-02-08 16:00:04
maize老师:回复TeFuri收到回款做借银行贷主营业务收入 应交税费 你之前做主营业务成本就不要重复做了
2023-02-08 16:29:40
TeFuri:回复maize老师 但是那笔费用不是我们的收入呀
2023-02-08 16:43:52
maize老师:回复TeFuri你这个做成本啊,你开发票就需要按这个确认收入,你支付出去做成本
2023-02-08 16:55:18
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 安心 发表的提问:
养老人员去年年度的平均工资,是不是去年全年的应付工资数相加,除以12,对吗?
不是,不用除以12
165楼
2023-02-08 10:46:28
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