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会计科目期末哪些余额在贷方
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.27w
引用 @ 奥利给 发表的提问:
请问哪些科目在年末的时候不能️余额啊
成本类和损益类在年末结账后是没有余额的。
271楼
2023-03-10 12:01:16
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 会计求求 发表的提问:
8月份新建账套,比如库存现金,累计借方和累计贷方需要填数字吗?是累计借方填科目余额表上的7月份的本年累计借方金额,贷方填7月份的本年累计贷方金额,期初余额填7月末的期末余额吗?
是的啊,你的理解是正确的
272楼
2023-03-10 12:27:00
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会计求求:回复袁老师 账套启用期间应该是8月还是1月?
2023-03-10 12:57:01
袁老师:回复会计求求最好1月吧                     
2023-03-10 13:25:18
江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.97
解题: 0.26w
引用 @ 眸有星辰和大海? 发表的提问:
资产负债表中“应付票据及应付账款”项目,应按“应付票据”期末余额加上“预付账款”明细科目期末贷方余额和“应付账款”明细科目期末贷方余额之和填列 请问下这题为什么是正确的呢?
这个答案就是正确的。你觉得有什么不妥的呢?这句话是对的。就是根据资产负债表科目重分类说的
273楼
2023-03-12 11:42:56
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眸有星辰和大海?:回复江老师 为什么没有借方的余额
2023-03-12 12:21:45
江老师:回复眸有星辰和大海?借方余额就不是应付 如应付账款的借方余额就是预付账款(重分类到预付账款)
2023-03-12 12:35:18
吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 嗯哼 发表的提问:
哪类科目期末无余额
你好,损益类科目期末是无余额的
274楼
2023-03-12 11:54:55
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ sherry 发表的提问:
在科目余额表里,其它应收款——个人的期末余额在借方,怎么把这个余额调到0啊??就是借方和贷方都没有数的。
没有为公司经营发票过来报销么,那只能叫对方还了,借银行 贷其他应收款
275楼
2023-03-12 12:01:25
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sherry:回复maize老师 额。。。就只调其它应收款这个科目,要借方和贷方要为0
2023-03-12 12:21:17
sherry:回复maize老师 借是销售费用?贷是其它应收款?
2023-03-12 12:46:28
maize老师:回复sherry那需要发票啊,销售费用是需要发票,有发票冲掉才可以做费用
2023-03-12 13:02:02
sherry:回复maize老师 有发票了,现在要怎么调到借方和贷方都为0啊?
2023-03-12 13:25:48
maize老师:回复sherry借销售费用贷是其它应收款
2023-03-12 13:37:58
sherry:回复maize老师 我是做了这个科目,但是借方和贷方余额不是0
2023-03-12 13:50:07
maize老师:回复sherry你截图你明细账其他应收款,你这个看最后余额 ,
2023-03-12 14:12:33
刘老师
职称:注册会计师
5.00
解题: 0.18w
引用 @ 落叶 发表的提问:
老师,结转是什么意思?有些会计科目为什么要结转?erie有些会计科目结转后期末无余额是什么意思?
比如说吧 “主营业务收入” 这个科目 。 只要是我们出售商品了 就将所得计入“主营业务收入” 的贷方 会计准则规定在期末的时候,要将本期的“主营业务收入”由 借方 全部转入 “本年利润”科目 就是我们所说的结转 至于为什么要结转,如果你是初学者就可以认为这就是会计准则的规定。 如果需要讲原因的话 就是因为 会计恒等式的存在 当然最后一个问题 因为,要将本期的“主营业务收入”由 借方 全部转入 “本年利润”科目 所以期末你就肯定没有金额了
276楼
2023-03-12 12:18:00
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落叶:回复刘老师 谢谢老师!我自己再想想;
2023-03-12 12:59:58
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 马雪荣 发表的提问:
如果月末增值税借方有余额下月期初应该记在哪个科目?
月初也不用动 说明是多交税了
277楼
2023-03-13 09:34:55
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马雪荣:回复玲老师 期初增值税借方录错了,可以调凭证吗?现在比算出来的多82.74,这个怎么办
2023-03-13 09:54:16
玲老师:回复马雪荣可以做更正分录 多的红冲了
2023-03-13 10:09:41
马雪荣:回复玲老师 怎么写分录?不太会,3月末应交增值税是500,但是账上显示582.74,而且我二月末我把这87.24放在增税留底税额了,怎么写分录更正
2023-03-13 10:24:27
玲老师:回复马雪荣原来错的分录 发来看一下
2023-03-13 10:38:20
马雪荣:回复玲老师 原来没有分录就是期初增值税在借方我把它放在增值税留底了,但是现在系统不能自动减去这个87.24
2023-03-13 10:53:28
玲老师:回复马雪荣那你把未交的少记的金额补上就可以了 借:应交税费——应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费——未交增值税
2023-03-13 11:22:20
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.27w
引用 @ sherry 发表的提问:
应付职工薪酬出报表是取科目余额表的期末余额的借方还是贷方??
如果是当月工资下月发放的话,当月月末会有余额在贷方。
278楼
2023-03-13 09:44:42
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.11w
引用 @ 若水秋寒 发表的提问:
你科目余额表上期末余额借贷方都有数字显示,是正常的么?
不同的科目性质,余额可能在借方,也可能在贷方
279楼
2023-03-13 09:49:45
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 陈冠希 发表的提问:
问下老师,之前请的代账公司做会计,结果他给我的科目余额表,年初余额借贷方不等,借贷方发生额不等,期末余额借贷方不等,问他,他就说借贷方发生额不等是正常的,不管别的,让我只录期末余额就可以,这合理么?
你好!这样肯定不合理了
280楼
2023-03-13 10:11:58
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王瑞老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.96
解题: 0.94w
引用 @ 远方 发表的提问:
老师好,在快账的科目余额表中,竖列最下面的合计是怎样计算的?行列的数据清楚,比如,银行存款栏,期初余额+本期借方发生额-本期贷方发生额=期末余额。
你好,你举个例子截图说明下哪个地方不明白?
281楼
2023-03-14 09:20:09
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益馨
职称:高级会计师
5.00
解题: 0.25w
引用 @ 紫炫翎 发表的提问:
老师,您好!我现在刚接了一家物流公司的代理记账,这家之前有人代理的,我现在根据科目余额表建立新帐套,发现其中有的应收账款有下列情况:1种情况:期初余额0,本期发生额0,本年累计发生额贷方30222,可是期末余额是0 第二种情况:期初余额0,本期发生额0,本年累计发生额借方590,贷方15040,但期末余额也是0 第三种情况:期初余额0,本期发生额0,本年累计发生额借方0,贷方为300,期末余额还是0,老师,这些情况是正常的么?还是我不用管,只管根据科目余额表的期末余额建立帐套就可以,谢谢!
资产负债表是平的吗?应收账款应该按明显建账
282楼
2023-03-14 09:41:28
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QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ ???? 发表的提问:
科目余额不是一般不是在借方就是在贷方吗,为什么会借贷方同时存在
这是指的往来账明细科目下的借贷方核算,这是指的资产负债表往来的重分类
283楼
2023-03-14 09:55:55
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????:回复QQ老师 应收和预收为什么不是本身自己借贷方抵消,在合并算,不一样吗
2023-03-14 10:34:01
QQ老师:回复????你好!应收账款的贷方余额相当于负债不再属于资产,所以资产负债表时往来账的反方向余额明细科目是要重分类的。
2023-03-14 10:55:19
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.51w
引用 @ 发表的提问:
老师,您好,科目余额表中累计折旧期末余额在借方,说明什么?
你有红冲的累计折旧吗 这个应该不会在借方,
284楼
2023-03-14 10:05:59
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敏:回复郭老师 没有红冲的累计折旧呀
2023-03-14 10:19:26
敏:回复郭老师 我们是报废固定资产后,出现的这个问题
2023-03-14 10:33:04
郭老师:回复那你的累计折旧多做了,
2023-03-14 10:57:52
敏:回复郭老师 报废固定资产时累计折旧多做了?可是我们报废资产的凭证是系统自动生成,对了固定资产原值没有问题,累计折旧可能多做?
2023-03-14 11:20:52
郭老师:回复你看下结转之前累计折旧是多少
2023-03-14 11:33:05
敏:回复郭老师 老师,做完报废后科目余额表的累计折旧应该不是平的吧,当月减少当月还得提折旧,所以,累计折旧在减少完的当月,期末余额应该是在贷方,金额为本期贷方数值吧
2023-03-14 11:51:58
郭老师:回复余额都是年累计的,计提折旧之后只会越来越多的
2023-03-14 12:08:53
郭老师:回复你计提100 冲100 也不会出现冲110
2023-03-14 12:20:29
敏:回复郭老师 比如说全部固定资产报废,那报废当月的科目余额表,本月借方应该为期初余额,之前计提的折旧全部冲了,本月贷方应该为当月折旧值,那期末余额不是在贷方吗?不会是平的。如果下月没有购进固定资产,下月的累计折旧期末余额才是平的吧
2023-03-14 12:42:19
郭老师:回复本月借方应该为期初余额,之前计提的折旧全部冲了 本月借方不会是期初余额 余额是贷方 这个是资产科目他的余额是贷方的
2023-03-14 12:53:05
小黎老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.28w
引用 @ 向前 发表的提问:
老师,请问附件科目余额表的数据正确吗?本年累计贷方发生额比借方多,为什么期末借方余额还是等于期初借方余额?而没有用贷方多出来的金额冲减期初余额?
您好,科目余额表中借方就是借方相加减,贷方就是贷方相加减,不做借贷相冲
285楼
2023-03-15 09:11:18
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