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借贷记账法会计分录分析过程
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晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 寂寞的战斗机 发表的提问:
我如果要会做成本分析报表什么的。 是不是先把初级实务上教的“成本分析”才能会做了??
你好!那是理论上的最基础的东西,实际工作中还有差异。
286楼
2023-03-13 10:14:58
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岳老师
职称:注册会计师、注册税务师
4.96
解题: 1.37w
引用 @ 叶子 发表的提问:
工地应收工程款100万末付,借贷方会计分录怎么
借:应收账款 100万 贷:工程结算 100万
287楼
2023-03-14 09:31:26
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叶子:回复岳老师 老师 比如工人年底干了50平方的活,应付他3万元人工费,会计分录怎么做
2023-03-14 09:52:27
岳老师:回复叶子借:工程施工 3万 贷:应付职工薪酬 3万
2023-03-14 10:11:55
叶子:回复岳老师 老师 那工程施工最后怎么结转呢?谢谢
2023-03-14 10:39:04
岳老师:回复叶子借:工程结算 贷:工程施工——成本 ——毛利
2023-03-14 10:57:27
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.16w
引用 @ 默默的枫叶 发表的提问:
10月份进货10000,发票开的日期是11月1日的,如果按照这样,10月份会计分录是这样的吗? 会计分录①:借:预付账款,贷:银行存款 会计分录②: 借:库存商品,贷:预付账款 会计分录③:借:主营业务成本,贷:库存商品
您好 请问10月份库存商品收到了么
288楼
2023-03-14 09:43:54
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默默的枫叶:回复bamboo老师 镜框,需要卖的
2023-03-14 10:08:38
默默的枫叶:回复bamboo老师 收到了
2023-03-14 10:34:14
bamboo老师:回复默默的枫叶第二笔分录改下 借:库存商品 不含可抵扣进项税额 贷:预付账款-暂估 收到发票后 借:预付账款-暂估 应交税费-应交增值税-进项税额 贷:预付账款
2023-03-14 10:55:44
默默的枫叶:回复bamboo老师 因为10月份有销售额,主营业务成本怎么弄呢
2023-03-14 11:23:52
bamboo老师:回复默默的枫叶主营业务成本就您写的分录那样结转
2023-03-14 11:48:21
默默的枫叶:回复bamboo老师 前几个分录都写在10月份吗,我看老师您改的第二个收到发票后只有这个记在11月份是不
2023-03-14 12:06:35
bamboo老师:回复默默的枫叶是的 前几个分录都写在10月份 发票后记在11月份
2023-03-14 12:16:57
立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 海中荷 发表的提问:
购入材料一批,买价25000,增值税4250元,材料已验收入库,款项以银行存款支付。按借贷记账法编会计分录。
你好,借:原材料 25000 应交税费——应交增值税(进项税额)4250 贷:银行存款 29250
289楼
2023-03-14 10:08:59
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海中荷:回复立红老师 这里的答案 借:原材料 25000 贷:银行存款 25000 是否正确
2023-03-14 10:25:34
立红老师:回复海中荷你好,答案是不对的。
2023-03-14 10:40:17
海中荷:回复立红老师 好的,感谢您
2023-03-14 11:01:16
立红老师:回复海中荷不客气的,祝您学习愉快,如果您对我的解答满意的话,请给老师一个好评,谢谢。
2023-03-14 11:27:57
吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ koreyo 发表的提问:
我们是物流,开的发票内账会计分录是不是就记录借:主营业务收入贷:应收账款
做反了,借:应收账款 贷:主营业务收入
290楼
2023-03-15 09:08:59
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koreyo:回复吴月柳 税的问题呢
2023-03-15 09:20:42
吴月柳:回复koreyo内账不用做税
2023-03-15 09:49:13
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ qquser 发表的提问:
你好,老师,我们是政府工作部门,采用政府会计制度记账,现在有笔业务,向同级国库借款,支付以前欠的工程款,这笔业务怎么记账?账务会计分录:借应付企业,贷应付国库,预算会计呢?怎么记?
你好,如果没有涉及收入支出的,不需要做预算会计
291楼
2023-03-15 09:17:05
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紫藤老师:回复qquser预算会计走的是收付实现制
2023-03-15 09:46:03
qquser:回复紫藤老师 不明白,老师,那这笔业务预算会计做不?
2023-03-15 10:08:28
紫藤老师:回复qquser这笔业务预算会计不做,如果没有涉及收入支出的,不需要做预算会计
2023-03-15 10:33:17
qquser:回复紫藤老师 也向国库拿到借款了,也付了企业了呀
2023-03-15 10:57:22
紫藤老师:回复qquser你这里是应付的往来,不需要做预算会计
2023-03-15 11:20:05
紫藤老师:回复qquser下次你还钱的时候冲掉应付国库就可以了
2023-03-15 11:43:24
紫藤老师:回复qquser这个是我个人观点,你可以在咨询其他老师
2023-03-15 11:56:48
qquser:回复紫藤老师 谢谢老师
2023-03-15 12:07:08
紫藤老师:回复qquser不客气,继续加油哈,
2023-03-15 12:37:08
老江老师
职称:,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ 七色花 发表的提问:
关于差旅费为什么编制会计分录有的记借方,有的记贷方
你好,费用,是借方科目怎么会有贷方?
292楼
2023-03-15 09:37:37
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 无辜的羊 发表的提问:
解析一下 求分录过程2题
看一下图片,同学
293楼
2023-03-15 10:05:59
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无辜的羊:回复陈诗晗老师 老师 你用的税率是多少
2023-03-15 10:55:26
无辜的羊:回复陈诗晗老师 粮食白酒这个题要求用10%
2023-03-15 11:06:40
陈诗晗老师:回复无辜的羊我用的20%的从价税率
2023-03-15 11:33:26
无辜的羊:回复陈诗晗老师 好吧
2023-03-15 12:01:57
陈诗晗老师:回复无辜的羊你自己换一下换成10%
2023-03-15 12:25:57
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 吴芳 发表的提问:
装修时预付一笔费用,做的分录是 借:预付账款 贷:银行存款 现结清余款,会计分录是否正确? 借:在建工程 贷:预付帐款 贷:银行存款
完工了,就转入在建工程,是这样处理的
294楼
2023-03-16 09:07:17
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吴芳:回复辜老师 结清时我心里纠结是不是要通过应付帐款分三笔分录做? 1)借:在建工程 10761 贷:应付帐款10761 2)借:应付帐款:10000 贷:预付帐款10000(因为之前预付了费用) 3)借:应付帐款:761 贷:银行存款 761
2023-03-16 09:32:45
辜老师:回复吴芳这样一笔操作也是可以的
2023-03-16 09:48:43
吴芳:回复辜老师 好的,谢谢,分三笔做就复杂了是吧,另我想请问一下办公室食堂买的一个电饭锅340元可以计入伙食费里吗?
2023-03-16 09:59:05
辜老师:回复吴芳可以计入管理费用—福利费
2023-03-16 10:28:36
吴芳:回复辜老师 那买的菜、油、米我是计入的管理费用-伙食费,这个电饭锅另计入管理费用-福利费里而不是伙食费吗?
2023-03-16 10:45:08
辜老师:回复吴芳食堂的费用都是计入伙食费的话,这个也可以计入伙食费
2023-03-16 10:57:29
林夕老师
职称:注册会计师,税务师
4.99
解题: 0.68w
引用 @ lvideal 发表的提问:
老师,我红色笔那块儿标记的对吗?会计分录记贷方和借方。
你好: 咱们想表述的是递延所得税资产,递延所得税负债在的借贷方,还是所得税费用在的借贷方呀?
295楼
2023-03-16 09:22:55
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谭佳丽
职称:审计师,中级会计师
4.97
解题: 0.07w
引用 @ 萌哒哒的小萝卜 发表的提问:
对公转法人对私的账户 用途是备用金 那内账的借贷分录怎么写呢?
你好,借:其他应收款,贷:银行存款。
296楼
2023-03-16 09:37:38
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萌哒哒的小萝卜:回复谭佳丽 那对于对私的帐户 是借银行存款 贷其他应付款吗
2023-03-16 09:54:46
谭佳丽:回复萌哒哒的小萝卜公司转出,借:其他应收款,贷:银行存款,转入公司,借:银行存款,贷:其他应付款。
2023-03-16 10:15:38
秦枫老师
职称:中级会计师,经济师,税务师
4.98
解题: 0.56w
引用 @ 矮小的爆米花 发表的提问:
写借贷记账法的时候分录那么多,都是怎么确定的呀,有的科目一会在借方一会在贷方的,根本都不懂,如何清晰的写出借方和贷方的内容呀?
你先搞清楚资产负债 资产类的 借+贷- 负债类的 借- 贷 %2B
297楼
2023-03-16 10:05:59
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矮小的爆米花:回复秦枫老师 是资产类,成本类,费用类,这三类借增贷减,收入类,负债类,所有者权益类,借减贷增吗?可是我分不清那些小的科目属于哪一类,在课程里面老师也不讲,是需要自己去查前面的表格吗?
2023-03-16 10:21:54
秦枫老师:回复矮小的爆米花啊  你日常可以把一张资产负债表记在脑子里  资产类的科目都在报表的左边 负债类的都在报表右上方 所有者权益类的都在右下方  
2023-03-16 10:43:13
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.11w
引用 @ 古风之悦 发表的提问:
公司6月份认证2月份支付的工程款专票,当时2月份支付工程款的会计分录是 借:预付账款 贷:银行存款;6月份专票认证后的会计分录是 借:在建工程 应交税费-增值税-进项税 贷:预付账款
你好,取得发票属于在建工程核算的话是这样组账务处理的
298楼
2023-03-19 11:16:06
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古风之悦:回复邹老师 老师,6月工程款专票认证后的账务处理对不对,凭证摘要写:更正2月**号凭证(6月认证2月支付的工程款发票),老师摘要这样写对不对
2023-03-19 11:41:54
邹老师:回复古风之悦你好,分录是正确的 摘要不需要写更正2月**号凭证,只需要写取得工程款发票作为摘要就是了
2023-03-19 12:03:25
古风之悦:回复邹老师 老师,工程款发票是2月份就开了并且已经订在2月份凭证里了,只是认证是在6月认证的,摘要也写成取得工程款发票吗
2023-03-19 12:17:15
邹老师:回复古风之悦你好,这样就可以是更正2月份多少号凭证 然后分录是 借:在建工程 应交税费-增值税-进项税 贷:预付账款
2023-03-19 12:46:09
古风之悦:回复邹老师 老师,摘要是不是要填成红色的,还是不用
2023-03-19 13:12:53
邹老师:回复古风之悦你好,不用,摘要是按正常的蓝字填写
2023-03-19 13:25:07
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 魁梧的草莓 发表的提问:
医院装修工程,先支付了账项79000,当时做的分录是借:预付账款 贷备用金 现在工程处理好后装修发票寄过来了,发票金额79000,现在要怎么做这个会计分录?是外账
您好!借长期待摊费用-装修费 贷预付账款
299楼
2023-03-19 11:37:39
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魁梧的草莓:回复宋生老师 @宋老师:可不可以借:在建工程 ? 长期待摊费用这家医院没有这个科目的核算
2023-03-19 11:58:38
宋生老师:回复魁梧的草莓您好!也可以的。
2023-03-19 12:16:16
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 心雨 发表的提问:
老师,车辆用油的会计分录,前面借款会计分录是借:其他应收款5000,贷银行存款5000,报销时我借管理费用5000,贷其他应收款5000,你说这笔分录需分摊几个月分录,那我的借款账不平呀,怎么会计分录?
前面借款会计分录是借:其他应收款5000,贷银行存款5000,报销时我借预付账款5000,贷其他应收款5000,你说这笔分录需分摊几个月分录,分录借:管理费用2000 贷:预付账款2000
300楼
2023-03-19 12:03:00
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