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手工会计数据处理流程是()
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男神刘老师
职称:上市公司财务经理,注册会计师,税务师,中级会计师
4.97
解题: 0.03w
引用 @ 5fsshz 发表的提问:
会计常用 excel的数据处理公式有哪些
你好,IF ,IFERROR,COUNTIF ,SUMIFS,SUMIF等函数,祝你学习愉快
136楼
2023-01-30 09:56:47
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5fsshz:回复男神刘老师 男神老师是需要爆照才能给好评哦 [坏笑坏笑]
2023-01-30 10:21:48
男神刘老师:回复5fsshz同学您好,你是在调侃老师呢哈哈。真的很抱歉,没有照片呢哈哈。等我有了上传。
2023-01-30 10:39:15
5fsshz:回复男神刘老师 那我等你上传了再给好评,谢谢,周末愉快
2023-01-30 10:51:07
男神刘老师:回复5fsshz要哭了,祝您学习愉快哈哈
2023-01-30 11:14:22
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.11w
引用 @ Hui珍 发表的提问:
委托加工账务处理流程
你好 外发加工,借:委托加工物资,贷:原材料 支付加工费,借:委托加工物资,贷:银行存款等科目 收回,借:库存商品等科目,贷:委托加工物资
137楼
2023-01-30 10:20:55
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Hui珍:回复邹老师 受托加工账务处理呢
2023-01-30 10:48:47
邹老师:回复Hui珍你好,受托加工,只需要做确认加工收入,结转加工成本的处理 
2023-01-30 11:06:58
Hui珍:回复邹老师 受托加工的收入确实是以月底盘点结转的成本?月初或月初开票的分录是和正常收入的分录一样吗?如果月底有部分成本并未开票,如何处理?
2023-01-30 11:20:39
邹老师:回复Hui珍你好,根据取得加工收入发生的相关支出计入成本 借:生产成本,贷:应付职工薪酬,银行存款等科目 借:主营业务成本,贷:生产成本
2023-01-30 11:45:03
Hui珍:回复邹老师 如果月底有部分成本并未开票,如何处理?
2023-01-30 11:58:04
邹老师:回复Hui珍你好,受托加工的成本,就是发生的人工工资,机器折旧等,一般不需要发票啊 
2023-01-30 12:26:00
Hui珍:回复邹老师 那收入的确认是按哪个?
2023-01-30 12:41:28
邹老师:回复Hui珍你好,按提供的加工收入金额确认
2023-01-30 12:58:23
Hui珍:回复邹老师 是根据盘点的产量来做收入?
2023-01-30 13:20:43
邹老师:回复Hui珍你好,不是的,是根据实际提供加工服务应收取的款项来确认收入 
2023-01-30 13:32:53
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 仄仄 发表的提问:
接手一个公司 会计流程理不顺怎么办?原来会计走很长时间了 她原来不做会计凭证
牢固的会计基础很重要。不管什么行业,都是需要会计基础的。如果你的基础不怎么好,建议你随时翻翻学习学习。有时间听听一些实操课,去税务走走,慢慢就懂了。 以前的会计不做账,所以要想数据衔接是很难的,也许做到,但相当费劲。你需要主要核对银行存款,现金,应付,应收,库存。这些要确保准确。然后从你接手开始,凭票记账。
138楼
2023-01-30 10:43:55
全部回复
紫藤老师:回复仄仄你遇到问题可以和领导沟通。虽然以前会计不做账,比如应收账款,应付账款,银行存款,销售收入老板也会关心。
2023-01-30 11:35:59
仄仄:回复紫藤老师 老师我就是从接手以后就凭票记账,然后和供货商对账确定应付账款期初和发生数据,录销售单据和老板手里的客户签字白条统计应收期初数据和发生额,但是仓管不给力,现在没有盘点数据,仓库期初没弄出来。因为我们是家具厂就是门厂,老仓管走了,新仓管需要熟悉颜色和门型号,来了俩个月没学会走了。没原材料数据我成本没法核算,就是等于整理了个往来账,现在老板说生意不好先不招仓管了 ,老师你说我是走还是留呢
2023-01-30 12:00:13
紫藤老师:回复仄仄辛苦辛苦了,觉得这家企业规模小,而且管理不善。如果你继续呆的话,不会学到很多东西。而且工作会很费劲。可以一边工作,一边找找看。如果实在没有库管现在, 那就只能按照现在购买入库的成本来做,但无形之中,你就做了2个人的工作了
2023-01-30 12:21:18
仄仄:回复紫藤老师 老师我要是继续留下来 需要怎么操作 怎么理顺会计流程并把它制度化呢
2023-01-30 12:35:12
仄仄:回复紫藤老师 老师谢谢你耐心的解答
2023-01-30 12:59:37
紫藤老师:回复仄仄小企业账务简单。卖货就有收入 进货有成本,在销售后结转成本 ,然后水电费,走管理费用。工资走应付职工薪酬。只是成本的把握,比如一下子进货很多,卖一部分,要配比。
2023-01-30 13:26:20
紫藤老师:回复仄仄多多看看会计基础。
2023-01-30 13:53:40
吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 夜雨叮咛 发表的提问:
会计实际工作中从第一步到最后一步的工作流程都有哪些?
你好,大致如下: 1、给原始凭证分类首先,拿来原始凭证后,要检查是否合乎入账手续。你们看到这些原始凭证后面的签字,实际就是报销手续,这张票据最初拿到的人就是经手人,他要先签字,然后拿到财务部门鉴定这张票据是否正规,如果是发票,要检查是否有税务监制章,然后看以下四点: 1)付款单位的名称、填制凭证的日期、经济业务内容、数量、单位、金额等要素是否完备; 2)大小写金额是否一致,与剪口处是否相符; 3)是否有开发票单位的签章; 4)是否有相关人员的签名。我们开发票的时候也要注意这些,金额前要加人民币符号“¥”封住。如果一次报销的票据太多,比如飞机、车、船票,购买机票、车票的延伸服务费和手续费,邮电手续费,定额餐饮发票,过路过桥费,停车、洗车费等小型零散的发票,必须使用粘贴单。会计要复核经手人填报的金额是否正确、票据是否合格,记着:不许用白条子入账。白条子指的是什么呢?就是你购货或消费的时候,收到的原始凭证是一些收据之类的,不是税务部门监制的,也就是没有税务监制章,我们常说不是正规发票,在本企业可以入账算费用,但是税务部门不承认,他不允许你当作支出抵扣,计提所得税的时候都要调整出去。 ,但正常的手续应该是这样的。会计拿来这些原始凭证后,按时间顺序排好,再按会计要素分类,就是分析出属于哪类的经济业务,然后确定会计科目,找准借贷方,就可以做记账凭证了。这些说出来好像挺麻烦的,做起来就简单了,一过眼就知道怎么做了。 2、编制记账凭证:根据原始凭证的分类,我们就可以做凭证了,凭证也叫传票。我们拿到一张1 000元的借条,我们根据它做记账凭证。先写日期,再写摘要,写上科目,写上金额,附凭证有几张原始凭证,就填几张。记账凭证编写完毕,还要进行审核,因为都是自己做的,一不留神可能就出错。 3、登记账簿:凭证审核无误后,就应该登记账簿了。先给凭证按时间顺序编号,再根据记账凭证上的科目,逐笔登记到对应的账簿上,你看这是现金吧,就登记到现金账上。账簿中只有现金和银行存款日记账要做到日清月结,现金账的余额要和库存也就是保险柜中的现金数目核对,银行账的余额要和银行对账单定期核对,其他的明细账是每个月结一次就行了。 记账时和做凭证一样,字体要工整,要让别人也能认出来,数字金额要斜着写,写在格的二分之一处,一是好看,二是为了改错留有余地。我们在学校的时候,有专门的练习本,不知道现在有没有了。记账凭证做完了,记账就是抄账,把凭证上的内容抄到账簿上就完事了,很简单。 4、记帐凭证汇总:就是把记账凭证的科目和金额汇集到一起,我一般看积累的凭证有到看看够两三公分厚了,就进行一次汇总。汇总的顺序是:按凭证上的编号排好顺序,然后根据凭证上的科目做丁字账(表11),一个科目一个科目的抄写,最后合计,看借方总合计数是否等于贷方总合计数,相等了,说明平了,然后把数据抄写在记账凭证汇总表上。 5、登记总账:根据试算平衡的记账凭证汇总表,登记总账。登记总账和明细账有点不同,在明细账上,借方、贷方各自记一行,而总账是借贷方在一行上。还有,明细账是按照凭证记的,总账是按着汇总登记的。如果业务量小,一个月汇总一次,登记一次总账就可以,这些都看具体的情况。顺便说一下总账和明细账的关系。它们是相互制约的关系。总账,就是记各个明细账总数的,明细账,是总账的细分类。总账记的是会计的一级科目,而明细账除了一级科目,还有二级科目,比如固定资产一级科目,固定资产的项目就是它的二级科目。还有费用帐、低值易耗品账、应交税金账等等。到了月末,各个明细账的余额必须等于相对应的总账余额,如果不等,那多半是明细账记错了或记落了。造成的差错可能是记错借贷方了,或者记错科目了,或者数字写错了, 6、对账、结账:记完总账就该对账和结账了,只要凭证是正确的,登记完的账也应该是正确的,现在用财务软件的,这个可以保证,但是手工记账,就不保了,因此要经常对账,做到账证相符、账账相符、账实相符、账表相符。结账就是结算出把一段时间内本期的发生额合计和余额,然后将余额结转下期或者转入新账。 7、编制会计报表:记完总账后,试算平衡了,就可以编制财务会计报表了。
139楼
2023-01-30 11:13:48
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.11w
引用 @ 忐忑的歌曲 发表的提问:
老师,58同城的会计核算是怎样一个流程?刚刚接手这单位
你好,需要在内部的财务人员才知道一个公司的核算流程的
140楼
2023-01-30 11:32:58
全部回复
老王老师
职称:,中级会计师
4.98
解题: 0.61w
引用 @ 阿真 发表的提问:
老师有广告业会计处理流程税务筹划,能提供吗?
您好,不好意思,没有哦,麻烦您到本学堂求课程里,提出您的需求,以便公司根据情况安排,谢谢。
141楼
2023-01-31 10:39:51
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文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 毛毛虫 发表的提问:
老师可以提供下生产企业的统计员工作流程吗,给成本会计需要提供什么数据,越详细越好
您好,一般情况下,是需要统计人员的考勤,材料的领用,和产量,成本会计的主要是需要您提供材料的领用数据,耗用的人工工时和人工成本,实际完工的产量数据
142楼
2023-01-31 10:56:10
全部回复
文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 王叮当 发表的提问:
老师,请问公司发员工投稿的稿费怎么入账?报销需要什么流程和票据?如果走工会经费又怎么处理?谢谢
您好,这稿费是是向公司内部投稿的是吗
143楼
2023-01-31 11:24:23
全部回复
王叮当:回复文老师 是的
2023-01-31 12:00:59
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ ^_^我呃〜 发表的提问:
老师,您好!我们公司是建筑企业,2021年前使用的都是手工账,现在要用财务软件做账,在建帐套时,工程施工份初始化数据我应该怎么处理?
你对应输入期初上面就可以
144楼
2023-01-31 11:32:59
全部回复
maize老师:回复^_^我呃〜这个工程施工是一级科目
2023-01-31 12:05:42
maize老师:回复^_^我呃〜你根据之前期末数对应输入期初中
2023-01-31 12:21:41
^_^我呃〜:回复maize老师 1、因为2020年末原来财务已经把工程施工全部结转到看成本,所以都是零,所以是不是不用输入期初数据了 2、因为没有期初数据,在2021年,公司开出了了发票,我直接做。借:应收账款 贷:主营业务收入 。这样这样做可以吗?
2023-01-31 12:49:21
maize老师:回复^_^我呃〜1 是的, 2 ,你这个对应收入和成本配比,你对应后才做收入,之前多做需要调出来,借工程施工,贷未分配利润,。
2023-01-31 13:00:19
^_^我呃〜:回复maize老师 老师,我没明白第二条的意思,你能详细点吗?
2023-01-31 13:12:33
maize老师:回复^_^我呃〜需要把去年多结转成本冲掉
2023-01-31 13:24:06
maize老师:回复^_^我呃〜收入和成本是配比做,借工程施工贷利润分配未分配利润这个代替上面主营业务成本
2023-01-31 13:44:07
^_^我呃〜:回复maize老师 这笔款项是别人挂靠公司的
2023-01-31 14:01:32
maize老师:回复^_^我呃〜你们公司开发票就需要挂收入,叫对方挂靠方开发票过来做成本
2023-01-31 14:19:05
逸仙老师
职称:中级会计师,税务师
4.94
解题: 0.48w
引用 @ 叶子 发表的提问:
你好,顶工程款的账务处理及流程该如何走,谢谢老
按债务重组处理。车需要缴纳增值税,车辆购置税
145楼
2023-02-01 10:09:50
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叶子:回复逸仙老师 分缴纳多少
2023-02-01 11:01:05
逸仙老师:回复叶子那看对方车给你们开多少发票了,相应的增值税和车辆购置税
2023-02-01 11:18:12
逸仙老师:回复叶子增值税13%,购置税10%
2023-02-01 11:46:41
小黎老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.28w
引用 @ 静汐 发表的提问:
建筑工程会计账务处理
您好,建筑工程会计账务学堂有课程。一般按照完工百分比核算,月末确收收入和成本:借:主营业务成本 工程施工-合同毛利 贷:主营业务收入 发生成本时计入工程施工-合同成本下设明细科目。开票收款时 借:银行存款 贷:工程结算 应交税费-应交增值税(销项) 竣工结算时借:工程结算 贷:工程施工-合同成本 工程施工-合同毛利
146楼
2023-02-01 10:34:05
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答疑苏老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 冲冲 发表的提问:
老师,手工帐的流程是啥
你好 手工帐的流程是给原始凭证分类---填制会计凭证---登记会计账簿---记账凭证汇总---记总账---对账结账---编制会计报表---报税,纳税。
147楼
2023-02-01 11:02:38
全部回复
吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 一笑而过 发表的提问:
老师,羽毛球馆手工帐的流程是怎样的?
1.填写凭证2.根据T型账户编写科目汇总表3.登记总账和明细账4.编制资产负债表 第一步,经纪业务发生,产生原始凭证。我们先要对原始凭证进行审核。 第二步,对审核通过的原始凭证编制记账凭证。 第三部,审核记账凭证。只有审核通过的记账凭证才能登帐。那么记账凭证我们需要审核哪些要素呢?首先我们要看借贷是否平衡。其次,检查科目是否正确。然后查看附件是否正确。最后检查签字是否齐全。 第四步,根据审核无误的记帐凭证登记明细账、日记账。根据记账凭证编制丁字账。注意,丁字账一个科目只能出现一次。根据丁字账登记科目汇总表。根据科目汇总表登记总账。 第五步,对账。对账正确方可结账。 第六步,根据总账等级资产负债表、利润表 第七步,编制纳税申报表
148楼
2023-02-01 11:29:59
全部回复
叮当老师
职称:税务师,初级会计师,建筑业
4.99
解题: 0.2w
引用 @ 1312358056 发表的提问:
老师,建筑业工程上收到了50万的预收款,开了发票,我们是根据每月工程量确认收入的,这个账务处理流程怎么做??
你好!收款,借:银行 贷:预收。开票,借:预收 贷:工程结算 、销项税额。根据工程结算单确认成本和收入,借:主营业务成本 、工程施工-合同毛利。贷:主营业务收入
149楼
2023-02-02 09:58:44
全部回复
李霞老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 3.28w
引用 @ jia jia 发表的提问:
老师我下周面试电商会计,有没有想换基本的账务流程发我看看,电商会计账务处理负责嘛还没接触过
您好,您可以在会计学堂上搜索一下,里面有很多实操课
150楼
2023-02-02 10:25:27
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