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公司固定资产会计分录怎么写
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张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 像夏天一样 发表的提问:
固定资产提足折旧,要清理的话是怎么处理。还有会计分录要怎么写
将要处置的固定资产转入清理分录为   借:固定资产清理    累计折旧   贷:固定资产   二、发生清理费用时:   借:固定资产清理   贷:银行存款   三、处置的收入   借:银行存款   贷:固定资产清理    应交税费--应交增值税(销项税额)   四、   借:固定资产清理   贷:资产处置损益
211楼
2023-02-20 10:53:59
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张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 发表的提问:
安装固定资产,领用了自产产品是做视同销售处理吗,怎么写会计分录
不需要视同销售 借:在建工程 贷:库存商品
212楼
2023-02-21 09:31:34
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.27w
引用 @ 童子果 发表的提问:
请问一下,注销固定资产原价、累计折旧和减值准备的会计分录为什么写成: 借:固定资产清理 固定资产减值准备 累计折旧 贷:固定资产 不理解为什么这样写
同学你好 因为要冲减固定资产的借方金额
213楼
2023-02-21 09:46:32
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童子果:回复朴老师 能再解释一下吗
2023-02-21 10:04:52
朴老师:回复童子果你不冲减了那就账上一直会有累计折旧固定资产的余额
2023-02-21 10:24:12
童子果:回复朴老师 是不是,注销就是把它减掉
2023-02-21 10:41:25
朴老师:回复童子果同学你好 需要清理了 卖钱
2023-02-21 10:57:14
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 个性的裙子 发表的提问:
预算会计报废固定资产会计分录怎么选
预算会计是收付实现制 没有支付现金收入现金就不做处理
214楼
2023-02-21 10:13:03
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丽丽老师
职称:中级会计师,初级会计师,税务师
4.97
解题: 0.05w
引用 @ 逆着时光加油 发表的提问:
现在要把这个卷管机做成固定资产,怎么写会计分录,下面的运费和配件也一起入固定资产吗
您好,是的,可以一起计入固定资产
215楼
2023-02-21 10:35:15
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.27w
引用 @ 学堂用户h3gnjp 发表的提问:
老师您好,我们公司买了一批固定资产,票还没来,就是单纯的先付款给对方,我做会计分录的时候,摘要怎么写,是写购买固定资产?还是写付货款?还是要把固定资产名称写出来,比如,购买起重机?
同学你好 计入固定资产就可以
216楼
2023-02-21 10:53:59
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徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ may 发表的提问:
购进固定资产236万,付了30万专票,会计分录对吗?后期付款也是专票会计分录怎么写呢?
你好,付款30万应该是贷银行存款,后期如果在1年内付清的,计入其他应付款,超过1年的可以长期应付款
217楼
2023-02-22 10:14:54
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may:回复徐阿富老师 后期开票也是专票会认证抵扣,那么固定资产金额就不是 236万,我现在做账应该怎么处理呢
2023-02-22 10:43:55
may:回复徐阿富老师 30万是垫付,后期有钱就还
2023-02-22 11:09:30
徐阿富老师:回复may你好,你可以把税额减掉做固定资产,借固定资产(不含税金额) 借进项税额(这次开票的税) 借应交税费-应交增值税-待认证进项税额 贷其他应付款 贷长期应付款
2023-02-22 11:21:28
may:回复徐阿富老师 未付款可以做应付账款吗?
2023-02-22 11:32:33
may:回复徐阿富老师 有钱就还时间不晓得,是必须做长期应付款吗?
2023-02-22 12:00:13
may:回复徐阿富老师
2023-02-22 12:14:29
may:回复徐阿富老师 这样做可以吗
2023-02-22 12:34:53
徐阿富老师:回复may你好,做应付账款也是可以的呢
2023-02-22 12:47:25
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.16w
引用 @ may 发表的提问:
购进固定资产236万,付了30万专票,会计分录对吗?后期付款也是专票会计分录怎么写呢?
您好 请问您发票收到了30万 固定资产到了么
218楼
2023-02-22 10:36:52
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may:回复bamboo老师 收到了,到了
2023-02-22 11:23:59
bamboo老师:回复may那固定资产都会有进项发票么?税率是16%吧
2023-02-22 11:43:10
may:回复bamboo老师 后期肯定是专票会认证抵扣,那么固定资产金额就不是 236万,我现在做账应该怎么处理呢
2023-02-22 11:59:22
bamboo老师:回复may收到固定资产可以先按合同金额236暂估入账 借:固定资产 不含可抵扣进项税额 236/1.16=203.45 贷:应付账款——暂估应付账款 计提折旧 借:管理费用 贷:累计折旧 收到发票冲销暂付 借:应付账款——暂付应付账款 应交税费——应交增值税——进项税额 贷:应付账款 支付款项 借:应付账款 贷:银行存款
2023-02-22 12:21:03
may:回复bamboo老师
2023-02-22 12:32:38
may:回复bamboo老师 没看懂
2023-02-22 12:48:13
bamboo老师:回复may您固定资产入账的金额不对啊
2023-02-22 13:07:08
may:回复bamboo老师 嗯少加了30万的不含税金额
2023-02-22 13:32:45
bamboo老师:回复may应该计入固定资产入账价值的
2023-02-22 14:02:30
may:回复bamboo老师
2023-02-22 14:20:03
may:回复bamboo老师 你看这样做可以吗
2023-02-22 14:33:02
bamboo老师:回复may其余的金额您没有收到发票 不好做待认证科目
2023-02-22 14:59:23
may:回复bamboo老师 那应该怎么处理?
2023-02-22 15:13:15
bamboo老师:回复may借:固定资产 2034482.76 (2060000/1.16+300000/1.16)=2034482.76 应交税费——应交增值税——进项税额 41379.31 (300000/1.16)*0.16=41379.31 贷:其他应付款 300000 应付账款——暂估应付账款 2060000/1.16=1775862.07
2023-02-22 15:30:35
may:回复bamboo老师 那比如我下次付款100万,怎么写会计分录呢?
2023-02-22 15:52:45
bamboo老师:回复may您支付给谁的 看您有两个供应商
2023-02-22 16:19:51
may:回复bamboo老师 哪有两个供应商,你搞错了吧,
2023-02-22 16:49:47
bamboo老师:回复may有个其他应付款 有个应付账款 不是两个么?
2023-02-22 17:11:56
may:回复bamboo老师 其他应付款是垫付的
2023-02-22 17:31:27
bamboo老师:回复may付款100万的时候 借:应付账款 1000000 贷:银行存款 1000000 收到发票 借:应付账款——暂付应付账款 1000000/1.16=862068.97 应交税费——应交增值税——进项税额 1000000/1.16*0.16=137931.03 贷:应付账款 1000000
2023-02-22 18:01:17
徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 刘琴 发表的提问:
固定资产,贷方写的累计折旧,借方要怎么写分录?
你好,计提折旧时,借管理费用(制造费用)-折旧 贷累计折旧
219楼
2023-02-22 10:43:55
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.11w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
公司购进大批量的固定资产会计分录
借;固定资产 应交税费-应交增值(进项税额) 贷:银行存款等科目
220楼
2023-02-22 10:50:59
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吴少琴老师
职称:会计师
4.99
解题: 3.47w
引用 @ 伽南香22 发表的提问:
固定资产未计提过折旧,18年就出售了,怎么处理具体的会计分录怎么写
借固定资产清理 贷固定资产 借银行存款 贷固定资产清理
221楼
2023-02-23 09:41:37
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晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 土豪的鞋子 发表的提问:
我公司是水上货运物流公司,固定资产是一台浮吊,主要业务流程如图: 请问: 我该如何做会计分录?
图片怎么插入不了?没反应?
222楼
2023-02-23 10:03:22
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晓海老师:回复土豪的鞋子你好!请你将问题说完整谢谢
2023-02-23 10:16:56
土豪的鞋子:回复晓海老师 这是图片(业务流程)
2023-02-23 10:29:13
晓海老师:回复土豪的鞋子你好!内帐还是外账?小船运费给你们发票吗?
2023-02-23 10:48:32
土豪的鞋子:回复晓海老师 小船没有发票,我们公司只要给A开发票,我从来没有做过帐,不知道内账和外账怎么区分?那么,内账和外账分别怎么处理呀?
2023-02-23 11:03:24
土豪的鞋子:回复晓海老师 老师,我可不可以只做外账,内账也要像外账那样设置账本,那么规范吗?
2023-02-23 11:17:01
土豪的鞋子:回复晓海老师 内账的话,我可不可以只要按照老板的需求做清楚每个月的收入和费用明细(就用电子表格表示),不登记账簿,不做分录,这样可以吗?只把外账做好全套帐做好分录可以吗?
2023-02-23 11:45:57
晓海老师:回复土豪的鞋子你好!外帐就是给税务局看的帐,要有发票支持。内帐是真实的帐不一定有发票,按实际业务来做
2023-02-23 12:00:38
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.11w
引用 @ 李静 发表的提问:
固定资产每月计提代摊费用怎么写分录
借;制造费用等科目 贷;累计折旧
223楼
2023-02-23 10:26:50
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 奔奔 发表的提问:
固定资产 出售 的会计分录怎么做
借:固定资产清理,累计折旧贷:固定资产;借:银行存款贷:固定资产清理,应交税费,营业外收入
224楼
2023-02-23 10:47:59
全部回复
罗老师
职称:中级会计师,税务师
4.96
解题: 1.7w
引用 @ 想人陪的哈密瓜,数据线 发表的提问:
固定资产折旧分录怎么写?
借 费用(制造或管理或销售) 贷 累计折旧
225楼
2023-02-24 09:31:16
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