咨询
计算结转利息会计分录怎么做
分享
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.16w
引用 @ ★§佊堓婲開 发表的提问:
银行结息的会计分录怎么做?
同学您好 借:银行存款 贷:财务费用——利息 (借方红字)
61楼
2022-12-22 12:34:37
全部回复
宸宸老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 1.71w
引用 @ ★§佊堓婲開 发表的提问:
银行结息的会计分录怎么做?
同学您好,您是指您所在的公司收到了银行的利息吗,可以在实际中做以下分录 借:银行存款 贷: 财务费用 (借方负数) 祝您工作顺利
62楼
2022-12-22 12:41:57
全部回复
★§佊堓婲開:回复宸宸老师 老师,我可以做借:银行存款 贷:财务费用-利息费用吗?不做借方负数可以吗?
2022-12-22 13:04:41
宸宸老师:回复★§佊堓婲開同学您好,如果是实际工作中,建议用我上面说到的做法。 如果是您考试用的话,就做贷方正数也是可以的。
2022-12-22 13:34:14
小锁老师
职称:注册会计师,税务师
4.98
解题: 10.41w
引用 @ 学堂用户ieuiyu 发表的提问:
向银行借入款项100000,期限6个月,利息于季末结算,年利率5%计算本月计提的利息费用会计分录怎么写?
您好,本月计提 借 财务费用 100000*5%/12=416.666666667  贷 财务费用
63楼
2022-12-22 12:47:59
全部回复
江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.97
解题: 0.26w
引用 @ 花开半夏 发表的提问:
老师,支付利息计入应付利息科目,计提 支付 一直到结转的会计分录分别是?
一、计提时 借:财务费用——利息支出 贷:应付利息 二、结转 借:本年利润 贷:财务费用——各二级科目 三、支付时 借:应付利息 贷:银行存款
64楼
2022-12-23 11:19:16
全部回复
冉老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
4.98
解题: 7.68w
引用 @ 风趣的小松鼠 发表的提问:
存款结息的会计分录怎么做
你好, 借银行存款 贷财务费用-利息收入
65楼
2022-12-23 11:38:25
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.11w
引用 @ 改变一切 发表的提问:
结息收入的会计分录怎么做
你好 借;银行存款 , 贷;财务费用——利息收入 (或借方负数)
66楼
2022-12-23 12:02:39
全部回复
改变一切:回复邹老师 好的,谢谢老师
2022-12-23 12:31:21
邹老师:回复改变一切不客气,祝你学习愉快,工作顺利!
2022-12-23 12:52:14
改变一切:回复邹老师 老师,你好我们单位属于钢结构加工行业,所用的氧气,计入什么科目
2022-12-23 13:06:41
邹老师:回复改变一切你好,钢结构加工行业,所用的氧气可以通过原材料科目核算
2022-12-23 13:34:15
改变一切:回复邹老师 计入成本可以?
2022-12-23 13:48:00
邹老师:回复改变一切你好,钢结构加工行业,所用的氧气可以通过原材料科目核算,使用了计入生产成本,然后结转到库存商品
2022-12-23 13:58:19
改变一切:回复邹老师 好的,谢谢老师
2022-12-23 14:21:47
邹老师:回复改变一切不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2022-12-23 14:48:58
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 干净的板栗 发表的提问:
银行结息的会计分录怎么做
借:银行存款 借 :财务费用--利息收入 负数 或 借:银行存款 贷:财务费用
67楼
2022-12-23 12:17:00
全部回复
吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 学习 发表的提问:
银行结息、会计分录怎么做呢?
你好,借:银行存款 借:财务费用(负数)
68楼
2022-12-23 12:44:59
全部回复
老刘
职称:,高级会计师,中级会计师
4.96
解题: 0.88w
引用 @ ~蕙楠~ 发表的提问:
财务费用利息收入结转为何又是黑字,手续费和利息支出又是红字呢,会计新手,不太懂利息收入时候分录怎么做,结转的时候又怎么做,都是红字来写数字吗?
付利息是 借:财务费用 贷:银行存款 利息收入 借:银行存款 借 :财务费用(负的)
69楼
2022-12-24 11:59:02
全部回复
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 星镯 star 发表的提问:
会计分录怎么做,以及年末结转怎么结转
借:管理费用--办公费贷:现金;借:本年利润贷:管理费用--办公费
70楼
2022-12-24 12:19:13
全部回复
星镯 star:回复袁老师 2015年只有这一笔
2022-12-24 12:43:16
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.11w
引用 @ 言小小 发表的提问:
利息收入用红字怎么做分录,月末结转怎么结转
借;银行存款 借;财务费用-利息收入 负数 借;财务费用-利息收入 正数 贷;本年利润
71楼
2022-12-24 12:41:59
全部回复
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.57w
引用 @ 热情的白云 发表的提问:
结转分配职工工资和职工福利的会计分录怎么做?
那么计提工资时的会计分录怎么做呢?   1.计提工资   借:××费用(管理/销售等)   贷:应付职工薪酬——工资   2.计提社保(企业部分)   借:××费用(管理/销售等)   贷:应付职工薪酬——社保   工资是计提了,次月发放工资时的会计分录又该怎么做呢?   1.发放工资时   借:应付职工薪酬——工资   贷:应付职工薪酬——社保(个人部分)   应交税费——应交个人所得税   库存现金/银行存款
72楼
2022-12-25 11:31:29
全部回复
徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 飞雪 发表的提问:
银行贷款利息进项税额转出的会计分录怎么做?
借 财务费用-利息 贷应交税费-应交增值税-进项税额转出
73楼
2022-12-25 11:44:06
全部回复
崔老师
职称:,注册会计师,税务师
4.97
解题: 0.32w
引用 @ 发表的提问:
利息要怎么做会计分录
收到利息: 借:银行存款 贷:财务费用 支付利息: 借:财务费用 贷:银行存款
74楼
2022-12-25 12:12:56
全部回复
月:回复崔老师 公司对公账户收到80元利息就是,借银行存款80,贷财务费用_利息费用_存款利息80这样做的吗?
2022-12-25 12:40:06
崔老师:回复是的,你的理解正确。
2022-12-25 13:06:01
月:回复崔老师 老师,如果这个是借银行存款80,贷方财务费用_利息费用_存款利息-80是什么意思的?这个是负数的
2022-12-25 13:29:27
崔老师:回复如果不是借方财务费用_利息费用_存款利息-80,可能就是分录做错了。
2022-12-25 13:40:52
月:回复崔老师 财务软件做的没什么特别要求的么?
2022-12-25 13:59:47
崔老师:回复1.财务费用的借方反映的是借款利息、贴现利息、手续费等,贷方反映存款利息。当你借方发生的很少时,只有贷方,报表数字是借方扣除贷方后的数值,因为你的借方少或者没有,只有贷方数,这时你的财务费用是负数。 2.但是就单笔利息收入来说,如此做账不太恰当。
2022-12-25 14:24:42
月:回复崔老师 那么用友T3软件做账也是不用填负数的做会计分录的吗?
2022-12-25 14:51:42
崔老师:回复用友用友T3-用友通标准版下,建议涉及“财务费用”的凭证,全部写在借方,如果发生在贷方,用借方红字表示。(这样是符合会计制度的,成本费用类的科目性质属于借方,发生应该记在借方) 借:银行存款 借:财务费用(红字)-80
2022-12-25 15:01:44
月:回复崔老师 好的,谢谢老师了
2022-12-25 15:24:15
崔老师:回复不客气,祝你工作愉快。
2022-12-25 15:48:24
老江老师
职称:,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ 吴丹丽 发表的提问:
电话补贴会计分录 月末结转会计分录怎么做
你好,能讲具体一点吗,什么电话补贴?补给谁?
75楼
2022-12-25 12:41:59
全部回复
吴丹丽:回复老江老师 每个月发给员工100到50块钱的不等的通讯补贴
2022-12-25 13:06:07
老江老师:回复吴丹丽借 管理费用-办公费 贷 现金或银行存款 (这个按理是要交个税的哟)
2022-12-25 13:36:03
吴丹丽:回复老江老师 以前会计都是把这笔电话补贴放入和报销的电话费用一起报
2022-12-25 13:53:39
吴丹丽:回复老江老师 借:管理费用-通讯费 贷:现金
2022-12-25 14:14:29
老江老师:回复吴丹丽也可以的,并没有原则性的差别(都是管理费用中列支)
2022-12-25 14:29:16
吴丹丽:回复老江老师 这笔钱没缴税没什么问题吧
2022-12-25 14:50:43
老江老师:回复吴丹丽根据重要性原则,我的观点是,等到税务查到了,给他吧!
2022-12-25 15:13:10
吴丹丽:回复老江老师 我们工资都没超过起征点 个税交不交都是没什么影响 就是会影响工资总额和工会经费的缴纳
2022-12-25 15:23:34
吴丹丽:回复老江老师 那如果进入工资总额会计分录要怎么做 还有月末结转怎么弄
2022-12-25 15:50:56
老江老师:回复吴丹丽借 管理费用-通讯费 贷 应付职工薪酬-补贴 支付时 借 应付职工薪酬 贷 现金
2022-12-25 16:19:13
吴丹丽:回复老江老师 月末直接跟报销的电话费一起结转
2022-12-25 16:29:15
老江老师:回复吴丹丽是的,支付或报销时做第二对分录
2022-12-25 16:55:10
吴丹丽:回复老江老师 那原始凭证要做两个吗
2022-12-25 17:14:52
老江老师:回复吴丹丽第一对分录可以没有原始凭证,原始凭证在第二对分录
2022-12-25 17:38:12

微信扫码做题

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×