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支付材料款的会计分录怎么做
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.27w
引用 @ 发表的提问:
在安装设备过程中,耗用工人工资,耗用各种材料(未说明用银行存款支付)怎么做会计分录
同学你好 借在建工程 贷原材料等科目
256楼
2023-03-10 11:46:33
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小锁老师
职称:注册会计师,税务师
4.98
解题: 10.41w
引用 @ 坚强的水蜜桃 发表的提问:
你好,购买原材料金额是147939,付款金额是147940,多付了一元怎么做会计分录
您好,这个您可以计入财务费用的
257楼
2023-03-10 12:00:10
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坚强的水蜜桃:回复小锁老师 借库存商品147939 贷银行存款147940 财务费用-1这样做吗
2023-03-10 12:16:05
小锁老师:回复坚强的水蜜桃对的,是这个意思的
2023-03-10 12:32:59
坚强的水蜜桃:回复小锁老师 等月末结转的时候那又怎么做分录呢
2023-03-10 13:00:31
小锁老师:回复坚强的水蜜桃结转什么啊?结转成本还是费用
2023-03-10 13:23:18
坚强的水蜜桃:回复小锁老师 结转费用的分录
2023-03-10 13:53:12
坚强的水蜜桃:回复小锁老师 财务费用放在借方可以吗
2023-03-10 14:19:17
小锁老师:回复坚强的水蜜桃借 财务费用 1  贷 本年利润1
2023-03-10 14:32:44
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.11w
引用 @ 会计学堂金牌课程指导老师 发表的提问:
美元支付货款的会计分录怎么做呢?
你好 借;应付账款 贷;银行存款——美元户
258楼
2023-03-10 12:25:33
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会计学堂金牌课程指导老师:回复邹老师 你看这个附件,扣费账号是人民币账户
2023-03-10 12:37:58
邹老师:回复会计学堂金牌课程指导老师你好,到底是支付的美元还是人民币付款啊?
2023-03-10 13:04:35
会计学堂金牌课程指导老师:回复邹老师 申请书上写的账号是人民币账号
2023-03-10 13:17:47
邹老师:回复会计学堂金牌课程指导老师你好,那说明就是人民币账户付款,而不是外币账户付款的
2023-03-10 13:31:54
会计学堂金牌课程指导老师:回复邹老师 那就是人民币406.26吗
2023-03-10 13:55:36
邹老师:回复会计学堂金牌课程指导老师你好,这个是外币金额,需要折算成人民币入账
2023-03-10 14:16:17
会计学堂金牌课程指导老师:回复邹老师 老师,我有一个简易计税项目收到了一张劳务专票,这个劳务发票可以用来差额纳税吗?
2023-03-10 14:40:41
邹老师:回复会计学堂金牌课程指导老师你好,这个是不可以用差额计算纳税的
2023-03-10 14:54:28
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 永不逝去的微笑 发表的提问:
收到购买的材料材料已入库原预付款补付货款会计分录
借:原材料贷:预付账款即可的
259楼
2023-03-10 12:36:00
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.11w
引用 @ 別後不知君遠近 发表的提问:
材料已经到达入库。但发票账单结算凭证未到。货款尚未支付的会计分录是。借记原材料。贷记应付账款-暂估应付账款。那如果是收到材料已入库。发票账单结算凭证未收到。但是货款已经支付的会计分录是不是。就是借记原材料。贷记其他应收款?
你好,收到材料已入库。发票账单结算凭证未收到,但是货款已经支付 借;预付账款 贷;银行存款 借记原材料。贷记应付账款-暂估
260楼
2023-03-12 11:59:17
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別後不知君遠近:回复邹老师 那为什么货款已经支付了。贷方还是记的应付账款呢
2023-03-12 12:26:58
邹老师:回复別後不知君遠近你好,货款支付计入预付账款,货物没有到,暂估入库材料贷方就应当通过应付账款——暂估核算
2023-03-12 12:51:26
別後不知君遠近:回复邹老师 我的疑问是。收到货物了。也支付过货款了。就是发票或者结算凭证没有收到
2023-03-12 13:19:40
邹老师:回复別後不知君遠近你好,就是因为发票没有到,无法确定材料价款,所以贷方计入应付账款——暂估的
2023-03-12 13:48:22
別後不知君遠近:回复邹老师 那如果已经确定价格了呢。就是货物是5000。发票或者是结算凭证也就是5000。但是货物已经收到。货款也已经支付。就是票据没有收到的情况下。分录要怎么写呢
2023-03-12 14:09:09
邹老师:回复別後不知君遠近你好,发票没有到,贷方就是应付账款——暂估的
2023-03-12 14:23:03
別後不知君遠近:回复邹老师 但是为什么我看我们单位老会计做账。在没有收到发票的情况下。贷方记得是其他应收款呢?这是什么情况下会出现
2023-03-12 14:34:55
邹老师:回复別後不知君遠近你好,没有收到发票通过其他应收款是错误的 可能是之前有借支 款项,然后取得发票冲销所以通过了其他应收款科目核算
2023-03-12 14:45:29
別後不知君遠近:回复邹老师 好的。我懂了。谢谢老师
2023-03-12 15:10:03
邹老师:回复別後不知君遠近不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-03-12 15:25:48
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 会撒娇的鼠标 发表的提问:
根据购销合同规定,开出转账支票预付c1材料货款70000元 会计分录怎么写
你好 借预付账款 贷银行  
261楼
2023-03-12 12:09:03
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.11w
引用 @ 思思 发表的提问:
产品原材料的已付款和未付款怎么做分录
你好,此问题已经给予回复
262楼
2023-03-12 12:27:00
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.11w
引用 @ 虚心的嚓茶 发表的提问:
甲材料2000千克@7.80,计15600元就;乙材料3000千克@13.65,计40950元,以库存现金支付甲、乙材料的运费1000元(按材料重量比例分摊)会计分录怎么写
你好 借:原材料—甲材料 15600 %2B1000*2000/(2000%2B3000) , 原材料—乙材料 40950 %2B1000*3000/(2000%2B3000)   贷:库存现金 1000 应付账款等科目  15600 %2B40950
263楼
2023-03-13 09:22:11
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QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 暖暖的柠檬@ 发表的提问:
采购原材料单独支付的费用怎么做分录?
你好,可以计入管理费用。
264楼
2023-03-13 09:49:16
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 131 发表的提问:
购进原材料已经入库,款未付,支付运费和卸车费怎么做分录
你好 发票收到了吗 运费和卸车费金额很大吗
265楼
2023-03-13 10:10:17
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131:回复meizi老师 发票还没收到,运费金额不大
2023-03-13 10:31:21
meizi老师:回复131你好 那你之前就是暂估分录 你做 借应付账款 贷原材料-暂估 然后 把运费和装车费一起计入原材料成本去暂估 借原材料-暂估(材料费%2B运费和卸车费) 贷应付账款
2023-03-13 10:59:55
131:回复meizi老师 我的支付运费怎么分录
2023-03-13 11:20:45
meizi老师:回复131你好 因为你是采购材料 产生的运费和卸车费需要计入原材料成本的 你看上面分录 给你写了
2023-03-13 11:38:36
李霞老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 3.28w
引用 @ 学堂用户f4rgfy 发表的提问:
支付50000元银行汇票采购材料,材料未到,已取得发票,实际价款40500元、增值税6480元。怎么写会计分录
借:在途物资 40500 应交税费-进项税 6480 贷,其他货币资金
266楼
2023-03-13 10:20:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.11w
引用 @ 施情化忆 发表的提问:
工程完工后购买建筑材料款的会计分录怎么做
你好,完工之后通常是把材料销售啊
267楼
2023-03-14 09:19:54
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施情化忆:回复邹老师 额,我们是房地产开发企业,完工后是不是借开发产品,贷原材料
2023-03-14 09:39:25
邹老师:回复施情化忆借;开发产品 贷;开发成本
2023-03-14 10:05:29
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.11w
引用 @ 咩咩 发表的提问:
买了5076元的材料,款未付的会计分录
借;原材料 贷;应付账款
268楼
2023-03-14 09:34:46
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 小英子 发表的提问:
我们是一家装饰有限公司,我们购买的原材料由项目经理运送到工地,由于项目经理管理不善导致有一部分损坏,公司付款原材料时要求项目经理担这部分损失,承担部分从项目款里扣除,支付原材料方式先送货后付款。那么此时我们购买原材料的会计分录和扣项目经理的承担损失的分录怎么做
借:其他应收示 管理费用 贷:原材料 这是损失时的分录
269楼
2023-03-14 09:50:01
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方亮老师
职称:税务师,会计师
4.98
解题: 1.83w
引用 @ Aling 发表的提问:
本月之已付款155000元,已收到原材料139436.8元,已退回多余货款15563.2元,会计分录
借:原材料 139436.8 借:银行存款 15563.2 贷:预付账款 155000
270楼
2023-03-14 10:05:22
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Aling:回复方亮老师 以上没收到发票,也是这样做吗?
2023-03-14 10:27:04
方亮老师:回复Aling是的,您的理解正确。
2023-03-14 10:44:07
Aling:回复方亮老师 下个月收到发票怎么做会计分录
2023-03-14 11:07:07
方亮老师:回复Aling1、首先冲销之前的分录: 借:银行存款 贷:原材料 2、根据发票重新入账: 借:原材料 贷:银行存款
2023-03-14 11:35:40
Aling:回复方亮老师 如果没有发票,可以先不做账和会计分录吗?
2023-03-14 11:56:20
方亮老师:回复Aling不可以的,应该做账。
2023-03-14 12:26:10

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