咨询
银行支付工资会计分录怎么做
分享
小黎老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.28w
引用 @ 微信用户 发表的提问:
银行收到领导垫付的工资会计分录
你好,借银行存款贷其他应付款
271楼
2023-03-10 12:11:58
全部回复
李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
支付银行邮电费会计分录
借财务费用手续费 贷银行存款
272楼
2023-03-10 12:39:00
全部回复
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 发表的提问:
3月份职工工资在4份才支付,3月份会计分录怎么样做
1、 计提工资、社保和公积金时: 借:管理费用一工资 管理费用一社保(公负担) 管理费用公积金(公司负担) 贷:应付职工薪酬一工资 应付职工薪酬一社保(公司负担) 应付职工薪酬公积金(公司负担) 2、 支付员工工资: 借:应付职工薪酬一工资 贷:银行存款; 其他应付款一社保 (个人负担) 其他应付款公积金(个人负担) 应交税费一应交个人所得税
273楼
2023-03-12 11:26:34
全部回复
maize老师:回复3月只做计提那个 计提工资、社保和公积金时: 借:管理费用一工资 管理费用一社保(公负担) 管理费用公积金(公司负担) 贷:应付职工薪酬一工资 应付职工薪酬一社保(公司负担) 应付职工薪酬公积金(公司负担)
2023-03-12 11:52:50
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.16w
引用 @ 坚定的毛衣 发表的提问:
已银行转账支付成本款项,发票未开,如何账务处理,会计分录怎么做?
您好 请问成本发生了么
274楼
2023-03-12 11:53:09
全部回复
坚定的毛衣:回复bamboo老师 是的,成本已发生完成,没有发票,款已经支付
2023-03-12 12:05:47
bamboo老师:回复坚定的毛衣借:成本 不含可抵扣进项税额 贷:应付账款-暂估 借:应付账款 贷:银行存款
2023-03-12 12:19:16
马老师
职称:初级会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题: 1.88w
引用 @ Luck Fairy 发表的提问:
支付车辆的保险费会计分录做成借应交税费贷银行存款会怎样
做错了,调账,借管理费用报销费贷应交税费。这样一步就调整合适了。
275楼
2023-03-12 11:59:43
全部回复
Luck Fairy:回复马老师 一个单位的账是这样,麻烦老师看一下
2023-03-12 12:13:05
马老师:回复Luck Fairy怎么只有一个科目啊?
2023-03-12 12:42:31
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 小小小炉子儿 发表的提问:
企业会银行承兑汇票支付材料款,多余款项对方单位退回,怎么做会计分录
您好!借其他应收款 应付账款 贷应收票据。
276楼
2023-03-12 12:17:57
全部回复
小小小炉子儿:回复宋生老师 那材料的会计分录呢
2023-03-12 12:33:41
宋生老师:回复小小小炉子儿您好!你收到材料的时候,借原材料 贷应付账款。
2023-03-12 12:54:51
易 老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.96
解题: 11.29w
引用 @ 淡然的小土豆 发表的提问:
1.以银行存款支付生产人员工资10000元(做两次分录) 2.以现金支付管理人员工资26000元(做两笔分录)
借:管理费用等科目,贷:应付职工薪酬,借:应付职工薪酬,贷:银行存款,其他应交款-公积金,交交税费-个税
277楼
2023-03-12 12:30:00
全部回复
月月老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @ 学堂用户_ph188061 发表的提问:
老师这是我们工资表,请问工资五险一金怎么计提,还有支付工资支付五险一金支付个税怎么做会计分录,麻烦帮我列一下
你好 借:管理费用—工资 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:银行存款 其他应付款—员工保险 应交税金—个所税 借:其他应付款—个人保险 管理费用—单位保险 贷:银行存款
278楼
2023-03-13 09:19:04
全部回复
学堂用户_ph188061:回复月月老师 金额可以帮我写一下吗我搞不懂计提工资要计提哪部分的
2023-03-13 09:42:49
月月老师:回复学堂用户_ph188061你好,计提的是应发数工资。
2023-03-13 09:57:48
学堂用户_ph188061:回复月月老师 那我们还有扣员工水电费那些呢?帮我列一下
2023-03-13 10:17:47
月月老师:回复学堂用户_ph188061你好 借:应付职工薪酬 贷:银行存款 其他应付款—员工保险 其他应付款—水电费 应交税金—个所税 刚才忘了,增加一个分录。
2023-03-13 10:40:34
学堂用户_ph188061:回复月月老师 这是付款时的吗
2023-03-13 10:53:12
月月老师:回复学堂用户_ph188061你好,这是发放工资时的分录。
2023-03-13 11:18:05
学堂用户_ph188061:回复月月老师 老师可以完整列一下吗,比如计提工资时:计提五险一金时:缴纳……这样的
2023-03-13 11:36:45
学堂用户_ph188061:回复月月老师 金额也列一下
2023-03-13 11:59:52
月月老师:回复学堂用户_ph188061你好, 以第二个12人的为例 借:管理费用—工资 47943.06 贷:应付职工薪酬 47943.06 借:应付职工薪酬 47943.06 贷:银行存款 45389.64 其他应付款—员工保险 1830 其他应付款—公积金 660 其他应付款—水电费 30 应交税金—个所税 34 借:其他应付款—个人保险 1830 管理费用—单位保险 贷:银行存款 单位部分的社保金额看保险回单。
2023-03-13 12:23:49
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 星旭可可 发表的提问:
请问老师计提和支付工资,社保,公积金的会计分录分别怎么做
计提工资和社保时(公积金参照社保) 借:管理费用等--工资/社保(公司负担部分的社保) 贷:应付职工薪酬--工资/社保 实际发放工资时 借:应付职工薪酬--工资 贷:其他应付款--社保(个人负担部分的社保) 应交税费--应交个人所得税 银行存款 缴纳社保时 借:应付职工薪酬--社保 其他应付款--社保(个人负担部分的社保) 贷:银行存款
279楼
2023-03-13 09:40:28
全部回复
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.16w
引用 @ 小丸子???? 发表的提问:
给员工预支工资怎么做会计分录
您好 借:其他应收款 贷:库存现金等
280楼
2023-03-13 09:49:45
全部回复
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 涓涓 发表的提问:
财务会计中的工资支出里有代扣款计入其他应付款科目,其余的款项从银行存款中支出,但预算会计凭证怎样做分录才能平账?
预算会计是收付实现制,他是根据实际支付的款项金额 借:事业支出 贷:资金结存
281楼
2023-03-13 10:00:08
全部回复
涓涓:回复陈诗晗老师 借:100000 贷:100000 对吗?不然按实际银行存款支付额做分录,两个凭证不平
2023-03-13 10:47:45
陈诗晗老师:回复涓涓什么不平。 预算会计本就是收付实现制,你实际支付95000 那么就是按这个计处预算会计事业支出
2023-03-13 11:15:25
涓涓:回复陈诗晗老师 其他应付款实际发生支付时,预算会计还做凭证吗?应该怎样做会计分录?谢谢
2023-03-13 11:41:10
陈诗晗老师:回复涓涓是的,实际发生时 借:事业支出 贷:资金结存
2023-03-13 12:04:39
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 地下钻出个琼弟弟 发表的提问:
我想问银行存款付工资的会计分录为什么借方是工资,贷方是银行存款
你工资是你们账户钱支付给员工啊,所以是贷银行,你们支出一项费用,所以借方是费用
282楼
2023-03-13 10:23:58
全部回复
江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.97
解题: 0.26w
引用 @ 问道无穷轩 发表的提问:
建筑行业购买围档材料,支付围档人工费怎么做会计分录?
计入工程施工的成本中,材料费用,计入工程施工——合同成本——直接材料,对于围档的人工费用,计入工程施工——合同成本——直接人工。
283楼
2023-03-14 09:25:24
全部回复
问道无穷轩:回复江老师 老师好,围档属于安措费吗?
2023-03-14 09:40:57
江老师:回复问道无穷轩围档属于安全措施费。
2023-03-14 10:07:53
问道无穷轩:回复江老师 那安措费是入工程施工一其他直接费好些吗?
2023-03-14 10:30:07
江老师:回复问道无穷轩可以计入”工程施工——合同成本——间接费用(安全措施费)“科目
2023-03-14 10:46:28
姜老师
职称:高级会计师
4.98
解题: 0.48w
引用 @ 蓝忘机 发表的提问:
我想请教下:在新的政府会计制度下,个人缴纳的工会经费这么做预算分录?比如,4月份应付工资1000元,扣个人应缴纳的工会经费100元,实发工资900元 财务会计分录:借应付工资薪酬1000:贷其它应付款-工会经费:100,贷银行存款900.。预算会计分录要怎么做?
预算会计借:事业支出 1000 贷:资金结存1000
284楼
2023-03-14 09:31:18
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.11w
引用 @ lxj123 发表的提问:
计提和支付工资的分录怎么做
借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬 借;应付职工薪酬 贷;银行存款等科目
285楼
2023-03-14 09:47:55
全部回复

微信扫码做题

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×