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销售产品结转会计分录怎么做
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李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
计算并结转已销a产品的成本,作会计分录
借主营业务成本 贷库存商品
121楼
2023-01-10 10:54:28
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.11w
引用 @ 梦梦~ 发表的提问:
发现2018年11月份结转销售成本多结转了13033.85元,2019年应该怎么处理,会计分录怎么做
你好,借;库存商品等科目 贷;以前年度损益调整——主营业务成本 13033.85
122楼
2023-01-10 11:22:42
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.55w
引用 @ 直率的铅笔 发表的提问:
销售一批产品,收到货款,增值税,购货方用银行汇票结算,这种怎么做会计分录
借应收账款贷主营业务收入应交税费
123楼
2023-01-10 11:52:38
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方亮老师
职称:税务师,会计师
4.98
解题: 1.83w
引用 @ 发表的提问:
产成本成本计算,结转销售成本,这两个表的分录怎么做?
1、产成品计算表: 借:库存商品 贷:生产成本 2、结转销售成本: 借:主营业务成本 贷:库存商品
124楼
2023-01-10 12:14:59
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.16w
引用 @ 贪玩的雪糕 发表的提问:
先进先出法的结转商品销售成本的会计分录
您好 借:主营业务成本 贷;库存商品
125楼
2023-01-11 11:42:40
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贪玩的雪糕:回复bamboo老师 金额是560吗
2023-01-11 12:11:30
bamboo老师:回复贪玩的雪糕金额是发出商品的金额215%2B345=560 正确的
2023-01-11 12:28:34
贪玩的雪糕:回复bamboo老师 好的,谢谢老师
2023-01-11 12:57:27
bamboo老师:回复贪玩的雪糕不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快
2023-01-11 13:10:25
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 海阔天空 发表的提问:
老师,平常进项税额和销售税额没结转过,年末需要结转吗?会计分录怎么做
你好,结转销项税额、进项税额  结转进项时 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税  贷:应交税费——应交增值税——进项税额  结转销项时 借:应交税费——应交增值税——销项税额  贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税  结转进项税转出时  借:应交税费——应交增值税——进项税额转出  贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税  1) 如果转出未交增值税科目余额在借方,代表留抵,不用再做账;  2) 如果转出未交增值税科目余额在贷方,代表应该缴纳的,应先做如下结转分录:  借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税  贷:应交税费——未交增值税  缴纳时 借: 应交税费——未交增值税 贷:银行存款
126楼
2023-01-11 11:51:46
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海阔天空:回复紫藤老师 老师,这是年末必须结转的吗?可以不结转吗?
2023-01-11 12:12:10
紫藤老师:回复海阔天空年末必须结转的的
2023-01-11 12:39:53
海阔天空:回复紫藤老师 月末可以不结转是吗?到年末的时候再结转
2023-01-11 12:53:19
紫藤老师:回复海阔天空月末也可以结转的
2023-01-11 13:13:32
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 梅雪 发表的提问:
销售产品,现在还不知道生产成本,要怎么做会计分录
那就先不要结转成本,你这个需要去弄清楚才可以
127楼
2023-01-11 12:14:59
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梅雪:回复maize老师 那我要怎么做,借应收,贷主营业务收入,就不结转成本了
2023-01-11 12:41:29
maize老师:回复梅雪这个是确认收入,你做借应收贷主营业务收入 应交税费,你这个弄清楚清楚,收入需要和成本配比,你现在没弄清楚后面也需要补齐
2023-01-11 12:56:47
梅雪:回复maize老师 那我要怎么做分录,要知道成本也得月底才能算出成本
2023-01-11 13:06:56
maize老师:回复梅雪那你收入先做,成本月末做就可以,
2023-01-11 13:18:57
梅雪:回复maize老师 那月底,要做借主营业务成本贷库存商品吗?老师你能不能说具体点,我不明白
2023-01-11 13:45:12
maize老师:回复梅雪是的,你可以去看下真账实操,月末原则是需要做借主营业务成本贷库存商品结转成本,你不是说算不出来吗,后面算出来补上也可以
2023-01-11 14:12:04
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 陪你考证的初级班主任 发表的提问:
将原材料的领出,然后弄成半成品,但是还需加工,再销售这时候会计分录做怎么做 到时候销售后,怎么把这部分转出 怎么做会计分录
你好 ; 比如 1.借原材料 贷银行存款或者应付账款 。 2.生产:借制造费用-材料费 制造费用- 水电费 制造费用- 工资 制造费用-折旧费 贷累计折旧 银行存款 原材料 应付职工薪酬-工资 。 3.月末结转:借 生产成本贷 制造费用-材料费 制造费用- 水电费 制造费用- 工资 制造费用-折旧费 4. 完工做 :借 库存商品贷生产成本 5.销售: 借银行存款贷主营业务收入 应交税费-应交增值税 借主营业务成本贷库存商品
128楼
2023-01-12 11:47:46
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蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 改变一切 发表的提问:
结转销售商品的成本分,分录怎么写
你好! 借:主营业务成本 贷:库存商品
129楼
2023-01-12 12:05:44
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宸宸老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 1.71w
引用 @ 白木鱼 发表的提问:
老师,结转销售成本的分录怎么做呢?会计凭证。一般纳税人
您好 借:主营业务成本 贷:库存商品 具体金额根据您的收入对应的成本计算的
130楼
2023-01-12 12:12:00
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晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 冷静的洋葱 发表的提问:
请问自产产品按成本价销售给职工怎么做会计分录?
应按视同销售处理,按市价确认主收和相应的销项税,并确认相应的职工非货币性福利假定自产产品(库存商品)成本100,公司同期该产品的对外销售含税价格150,将该商品销给职工,应视同销售。 则,销给职工的含税价格=150,不含税主营业务收入=150÷(1 17%)=128.21元,销项税=150÷(1 17%)×17%=21.79。 注:如果不按公司同期该产品的对外销售价格计算销给职工的主营业务收入,税局是通不过的,准备纳税调整吧。 一、按视同销售记入主营业务收入 1、如果要向职工收款 借:其他应收款-xx职工 100(向职工收款的部分) 管理费用(或销售费用、制造费用)-福利费-非货币福利 50(不向职工收款的部分) 贷:主营业务收入 128.21 贷:应交税费-增值税-销项税额 21.79 2、如果是全部作为福利发给职工,即不向职工收一分钱 借:管理费用(或销售费用、制造费用)-福利费-非货币福利 150 贷:主营业务收入 128.21 贷:应交税费-增值税-销项税额 21.79 二、结转销售成本 借:主营业务成本 100 贷:库存商品 100
131楼
2023-01-27 12:26:34
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答疑郭老师
职称:初级会计师
5.00
解题: 0.98w
引用 @ 忧虑的航空 发表的提问:
当月销售商品的数量比库存商品的数量多,这样怎么结转成本,会计分录怎么做呢?可能是还按销售数量乘以购进单价吗
你有购入没有发票是吗?先暂估入库,然后根据暂估的结转成本
132楼
2023-01-27 12:48:56
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轶尘老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 4.13w
引用 @ 跳跃的镜子 发表的提问:
现在出售固定资产,结转时,如果收益怎么做会计分录,损失又怎么做?
固定资产处置会计处理: 一、将要处置的固定资产转入清理分录为 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 二、发生清理费用时: 借:固定资产清理 贷:银行存款、应缴税费等 三、处置的收入 借:银行存款等相关科目 贷:固定资产清理 四、清理净损益 1、如果是净收益 借:固定资产清理 贷:营业外收入 2、如果是净损失 借:营业外支出 贷:贷:固定资产清理
133楼
2023-01-27 13:18:00
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李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
结转已销售A生产成本,20万 会计分录
借主营业务成本200000 贷库存商品200000
134楼
2023-01-28 10:56:31
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 艾凌 发表的提问:
销售产品货款收老板哪里起来怎么做会计分录
是货款是老板收了吗,那就做借其他应收款,贷应收账款
135楼
2023-01-28 11:25:56
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艾凌:回复maize老师 是的,公司欠老板往来款,老板之前借给公司的,这次货款就直接收老板那里了,算是还款,一下两笔账单我该怎么做账呢
2023-01-28 11:48:23
maize老师:回复艾凌你之前老板挂啥其他应收款还是其他应付款
2023-01-28 12:06:26
艾凌:回复maize老师 老板借钱给公司的时候记的其他应付款,老板往来款
2023-01-28 12:35:47
maize老师:回复艾凌那现在就做借其他应付款贷应收账款,转公司账号做借银行贷其他应付款
2023-01-28 12:59:41
艾凌:回复maize老师 嗯,老师, 老板收了货款可以这样记,那我要怎么记这笔钱已经还给老板了呢
2023-01-28 13:14:38
maize老师:回复艾凌不是老板收了吗,你这个不是做借其他应付款这个不是冲了吗
2023-01-28 13:43:08
艾凌:回复maize老师 那我做汇总表的时候这笔钱到底是记借还贷呢
2023-01-28 14:04:30
艾凌:回复maize老师 这笔收的货款要是记了借,就是公司收入了,要是记贷了,不是直接公司收入里面又减少了一笔
2023-01-28 14:29:02
maize老师:回复艾凌不是啊,收入做的时候借应收账款贷主营业务收入 应交税费 应交增值税 ,你收款做的是借其他应付款贷应收账款
2023-01-28 14:45:21

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