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购入材料未到会计分录怎么做
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辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 爲曦變乖 发表的提问:
购入办公耗材会计分录怎么做
借:管理费用—办公费 贷:银行存款
211楼
2023-02-21 10:29:04
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爲曦變乖:回复辜老师 开专票的进项也是可以抵减的吧
2023-02-21 10:43:52
辜老师:回复爲曦變乖是的,这个可以抵扣的
2023-02-21 11:12:20
李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
购材料,材料入库,款项未付,三天后还欠款做分录
购材料,材料入库,款项未付,三天后还欠款做分录
212楼
2023-02-21 10:35:20
全部回复
李老师:回复爱笑的流沙借原材料 应交税费应交增值税进项 贷应付账款 付款借应付账款 贷银行存款
2023-02-21 10:57:22
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 怡晨 发表的提问:
购买原材料未收到发票如何做分录、?
你好 请问那货收到了吗?
213楼
2023-02-21 11:02:59
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怡晨:回复玲老师 收到了,未付款
2023-02-21 11:17:50
玲老师:回复怡晨借 原材料 贷应付账款 暂估
2023-02-21 11:31:22
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
上月购入材料,今日到达未验收入库分录
上月购入材料,今日到达未验收入库分录
214楼
2023-02-22 10:05:02
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宋生老师:回复爱笑的流沙您好!如果发票未到的话,您可以先做暂估,借:原材料(暂估) 贷:应付账款(暂估)。
2023-02-22 10:33:19
小菲老师
职称:中级会计师,税务师
4.96
解题: 8.44w
引用 @ 虚拟的夏天 发表的提问:
购入工具和材料入库和出库会计分录怎么写
同学,你好 借:原材料 贷:银行存款
215楼
2023-02-22 10:21:42
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虚拟的夏天:回复小菲老师 那要是不用写出入库单,材料和工具直接用的话应该怎么做分录呀
2023-02-22 10:33:49
小菲老师:回复虚拟的夏天同学,你好 直接计入成本
2023-02-22 10:55:43
虚拟的夏天:回复小菲老师 老师,要是自建厂房购入的材料和工具 就是 借:生产成本-原材料/低值易耗品 贷:库存现金/银行存款 对吗,老师 那写 借:生产成本-厂房-原材料/低值易耗品 这样对吗
2023-02-22 11:21:52
小菲老师:回复虚拟的夏天同学,你好 都可以的
2023-02-22 11:51:23
虚拟的夏天:回复小菲老师 好的,谢谢,老师
2023-02-22 12:17:21
小菲老师:回复虚拟的夏天不客气,满意请5星好评,谢谢!
2023-02-22 12:38:26
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.23w
引用 @ 咸蛋超人 发表的提问:
买进材料已付款对方未开发票,等后面收到补开发票,怎么做会计分录
你好 付款,借;预付账款,贷;银行存款 取得发票,借;原材料,贷;预付账款
216楼
2023-02-22 10:40:10
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.23w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
向大华公司购入甲材料1000千克,价税合计11700元,已验收入库,货款未付。怎么写会计分录
借;原材料 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷;应付账款
217楼
2023-02-22 10:56:03
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张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 格格小殿(Jane) 发表的提问:
公司买进材料入库存,买材料时分录怎么做,材料是有做仓储,会录入库存,这个分录又怎么做?
借:原材料 应交税费--应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 您说的有做仓储是什么意思?请具体说一下,老师才好帮您给出分录。
218楼
2023-02-22 11:02:59
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张艳老师:回复格格小殿(Jane)借:原材料 应交税费--应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 您说的有做仓储是什么意思?请具体说一下,老师才好帮您给出分录。
2023-02-22 11:18:24
张艳老师:回复格格小殿(Jane)借:原材料 应交税费--应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 您说的有做仓储是什么意思?请具体说一下,老师才好帮您给出分录。
2023-02-22 11:43:21
格格小殿(Jane):回复张艳老师 老师,我意思是我们金蝶里是会录入出库,入库,入库时也在系统里记录,那这个分录怎么做?<br><br>
2023-02-22 11:59:58
张艳老师:回复格格小殿(Jane)入库就是上面的分录了。您说的是单独的金蝶里面的进销存模块吗?如果是的话,非常抱歉,老师没有接触过金蝶软件,帮您解答不了。
2023-02-22 12:25:02
轶尘老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 4.13w
引用 @ 左琦 发表的提问:
建筑施工工程项目,已投入人工、材料,月底未完工,未确认收入,请问会计分录怎么做。
未完工 未结算 未确认收入 月末可以暂时什么都不做
219楼
2023-02-23 10:13:58
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.23w
引用 @ 飓风 发表的提问:
购入原材料的运输费,在内账里做怎样的会计分录
借;原材料 贷;库存现金等科目
220楼
2023-02-23 10:31:15
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飓风:回复邹老师 但是没有具体的原材料名称,我只看到运费收款单,这样做还可以做到原材料里面吗
2023-02-23 11:01:17
飓风:回复邹老师 在支付知识产权费用时,内账分录可以这样做吗,借,管理费用,产权费 贷 库存现金可以吗
2023-02-23 11:24:37
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.23w
引用 @ 呆萌的香菇 发表的提问:
请问老师专项应付款购入原材料会计分录怎样做
你好,项应付款购入原材料 借;原材料,贷;银行存款 今后需要根据资产折旧或者无形资产摊销等情况,把专项应付款结转到其他收益核算 借;专项应付款,贷;其他收益
221楼
2023-02-23 10:53:03
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呆萌的香菇:回复邹老师 领用了呢又怎样做
2023-02-23 11:29:36
呆萌的香菇:回复邹老师 不是直接入专项应什款吗
2023-02-23 11:41:39
呆萌的香菇:回复邹老师 买入时 借:专项应付款 贷银行存款 这样对吗
2023-02-23 11:53:52
邹老师:回复呆萌的香菇你好,材料领用具体是用于哪个方面? 收到专项应付款,借;银行存款,贷;专项应付款 用专项应付款购入原材料,减少 的是货币资金,并不减少专项应付款的,所以分录是 借;原材料,贷;银行存款
2023-02-23 12:22:51
呆萌的香菇:回复邹老师 如果接老师说的分录做那原材料数怎么样做平
2023-02-23 12:47:35
邹老师:回复呆萌的香菇你好,需要知道你这个材料是用于哪个方面才知道该如何做平的 假如是用来研发无形资产 收到专项应付款,借;银行存款,贷;专项应付款 用专项应付款购入原材料,借;原材料,贷;银行存款 研发领用材料,借;研发支出——资本化支出,贷;原材料 借;无形资产,贷;研发支出——资本化支出 按月摊销,借;管理费用等科目,贷;累计摊销 同时摊销专项应付款,借;专项应付款,贷;其他收益
2023-02-23 13:14:35
呆萌的香菇:回复邹老师 补助是高新创业人才项目资助款。用途是用来买仪器设备、原材料、实验材料、差旅费、咨询费、会义费、研发人员工资,我公司是做面包的。各项分录不知道怎么做,麻烦老师列个明细分录。谢谢!
2023-02-23 13:36:24
邹老师:回复呆萌的香菇你好 收到专项应付款,借;银行存款,贷;专项应付款 支出,借;固定资产,原材料,管理费用等科目,贷;银行存款 借;管理费用等科目,贷;累计折旧 同时摊销专项应付款,借;专项应付款,贷;其他收益
2023-02-23 13:54:42
呆萌的香菇:回复邹老师 不是说专项应付款购买各项物品不能入费用的吗? 老师我做分录你看下对不对。 收到款时 借:银行存款 贷:专项应付款 购设备时: 借:固定资产 贷:银行存款 借:专项应付款一设备 贷:资本公积金 第二个月计提折旧 借:管理费用一折旧 贷:累计折旧 购入材料 借:原材料 贷:银行存款 领用时: 借:管理费用一研发材料 贷:原材料 借:专项应付款 贷:资本公积金 付研发工资、差旅费…时 借:专项应付款一研发人工资 贷:应付职工薪酬 借:专项应付款一差旅费 货:现金 老师这样做分录对吗?求解
2023-02-23 14:10:49
邹老师:回复呆萌的香菇你好,不对 专项应付款摊销的时候计入其他收益,而不是资本公积的
2023-02-23 14:23:22
呆萌的香菇:回复邹老师 计其他收益不是要纳所得税吗?这补助条款不用纳所得税的。其他分录对吗
2023-02-23 14:47:22
邹老师:回复呆萌的香菇你好,如果没有特殊文件说明,这个是需要计入利润总额计算缴纳企业所得税的 正确的分录应当是这样 收到专项应付款,借;银行存款,贷;专项应付款 支出,借;固定资产,原材料,管理费用等科目,贷;银行存款 借;管理费用等科目,贷;累计折旧 同时摊销专项应付款,借;专项应付款,贷;其他收益
2023-02-23 15:01:29
呆萌的香菇:回复邹老师 好的谢谢!
2023-02-23 15:14:23
邹老师:回复呆萌的香菇不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-02-23 15:28:14
呆萌的香菇:回复邹老师 非常感谢您的老师!
2023-02-23 15:54:19
邹老师:回复呆萌的香菇不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 预祝你国庆节快乐
2023-02-23 16:07:38
呆萌的香菇:回复邹老师 老师其他收益是指其他收入一项目资助收还是营业外收入一项目资助款收
2023-02-23 16:24:09
邹老师:回复呆萌的香菇你好,其他收益就是其他收益科目,而不是其他收入
2023-02-23 16:39:11
呆萌的香菇:回复邹老师 老师我软件没有其他收这项科目那入到那个科目呢。
2023-02-23 16:50:47
呆萌的香菇:回复邹老师 其他收益科目
2023-02-23 17:19:21
邹老师:回复呆萌的香菇你好,没有可以在损益科目中增加的
2023-02-23 17:41:35
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ jossonli 发表的提问:
收到购买的材料材料已入库原预付款补付货款会计分录
你好!借原材料 贷预付账款 现金等
222楼
2023-02-23 10:59:59
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.23w
引用 @ 要减肥的大地 发表的提问:
购买原材料3000,增值税480,货款未付,材料已验收入库,增值税的会计分录?
你好,借;原材料 3000,应交税费——应交增值税(进项税额)480,贷;应付账款 3480
223楼
2023-02-24 10:01:37
全部回复
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 现实的猫咪 发表的提问:
老师好,购入工程材料,如何做会计分录
施工企业是的  是 借原材料 贷银行 
224楼
2023-02-24 10:16:35
全部回复
李老师
职称:注册税务师,中级会计师
5.00
解题: 0.73w
引用 @ 依旧,如此 发表的提问:
请问老师上月购进原材料已付款,货已到,但发票未到(或未认证),怎么做分录
借预付账款 贷银行存款 借原材料 贷应付账款-暂估 到票 之后红字冲减借原材料 贷应付账款-暂估 然后按正确金额入账
225楼
2023-02-24 10:44:40
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