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购入材料未到会计分录怎么做
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.23w
引用 @ yali 发表的提问:
施工企业中购入材料和领用材料的会计分录怎么写啊
借;原材料 贷;银行存款等科目 借;工程施工 贷;原材料
181楼
2023-02-10 10:54:06
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yali:回复邹老师 老师,使用材料时,直接写成借:工程施工贷:银行存款行吗
2023-02-10 11:12:08
邹老师:回复yali你好,如果是购买直接用到工地上,可以一笔处理
2023-02-10 11:37:12
yali:回复邹老师 @邹老师:老师,一笔处理怎么有存货产生啊,
2023-02-10 11:52:54
邹老师:回复yali你好,一笔处理可以是这样 借:工程施工贷:银行存款 如果是购买,领用就是 借;原材料 贷;银行存款等科目 借;工程施工 贷;原材料
2023-02-10 12:16:01
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.55w
引用 @ 风轻雾雨 发表的提问:
原材料暂估入库的会计分录怎么做?专票到了又该怎么冲?
如果支付了,暂估借原材料贷银存,专票收到红冲暂估借银存贷原材料,借原材料 应交税费-应交增值税-进项贷银存
182楼
2023-02-10 11:23:59
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风轻雾雨:回复郭老师 如果未付,就是贷应付账款
2023-02-10 11:51:43
郭老师:回复风轻雾雨你好,对的
2023-02-10 12:04:35
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.23w
引用 @ 坚强的时光 发表的提问:
会计学习向甲公司购入原材料一批,计价两万元,材料验收入库货款未付,按会计分录来算
你好 借:原材料  , 贷:应付账款
183楼
2023-02-12 12:08:39
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 绽放 发表的提问:
本月材料款已付,发票未到怎么做暂估入库分录?
借:库存商品--暂估,贷:银行存款
184楼
2023-02-12 12:26:27
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绽放:回复袁老师 @袁老师:建筑业,借:原材料-暂估 可以吗。是不是还得做领用材料的分录?领用材料分录怎么做?
2023-02-12 12:41:29
袁老师:回复绽放可以的,领用,借:工程施工贷:原材料
2023-02-12 12:53:43
绽放:回复袁老师 @袁老师:我可以这么做吗?1、发票未到付材料款。借:预付账款-材料公司 贷:银行存款 2、发票未到材料暂估入库,借:原材料-暂估 贷:预付账款-材料公司 3、领用材料,借:工程施工-项目-暂估材料 贷原材料-暂估 4、结转成本,借:主营业务成本-项目 贷:工程施工-项目-暂估材料 5、发票到时,2号、3号凭证都要红冲吗?
2023-02-12 13:19:06
袁老师:回复绽放可以的
2023-02-12 13:39:42
绽放:回复袁老师 @袁老师:老师,发票未到时不暂估入库,等到发票到时再入库、领用材料、结转成本可以吗?这样就不用红冲了。
2023-02-12 14:09:36
袁老师:回复绽放可以
2023-02-12 14:30:50
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 忧心的可乐 发表的提问:
购买原材料多付1元,现要冲到制造费用的会计分录怎么做
你好 发票是怎么开票的 是多开的1元 还是按原来金额来开的
185楼
2023-02-12 12:40:10
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 发表的提问:
卖原材料收到的钱,怎么做会计分录?

借:银行存款/现金 贷:其他业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额)同时结转成本 借:其他业务成本 贷:原材料

186楼
2023-02-12 12:47:39
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涵:回复玲老师 老师,其他业务成本是其他业务收入结转的吗?会计分录怎么写啊
2023-02-12 13:03:02
玲老师:回复

其他业务收入对应的是其他业务成本。确认收入的同时结转成本 。

2023-02-12 13:31:15
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 艳过柳影 发表的提问:
老师,您好,请问采购原材料,原材料已入库,货款已付,票未到如何做分录?
您好!借原材料—暂估 贷银行存款
187楼
2023-02-12 13:06:00
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艳过柳影:回复宋生老师 然后票回来了呢?借原材料贷暂估?
2023-02-12 13:36:59
宋生老师:回复艳过柳影你好!是的。正规的做法是红字冲减暂估的,然后按正确的入账
2023-02-12 13:59:23
艳过柳影:回复宋生老师 那种几个月的票一起开的我怎么操作?
2023-02-12 14:17:47
宋生老师:回复艳过柳影你好!也是一样啊。也是是红字冲减暂估的,然后按正确的入账
2023-02-12 14:43:01
艳过柳影:回复宋生老师 系统红字冲怎么操作,写负数么?
2023-02-12 15:06:55
宋生老师:回复艳过柳影你好!是的。写负数冲减
2023-02-12 15:23:31
艳过柳影:回复宋生老师 我的入库单和转账金额一致,但是票面金额多,怎么做分录
2023-02-12 15:53:16
宋生老师:回复艳过柳影你好!为什么会要多呢?多开了发票?
2023-02-12 16:19:25
艳过柳影:回复宋生老师 不是,比如我789月都有采购,总额是1000,然后票统一在9月一起开完。
2023-02-12 16:31:24
宋生老师:回复艳过柳影你好!实操中是没关系的了
2023-02-12 16:51:45
少校老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0.18w
引用 @ 从容的小土豆 发表的提问:
采购的材料只有部分入库怎么写会计分录
同学你好,部分入库的意思是?没入库的那部分是还在路上吗 借:原材料(入库的部分)       在途物资(未入库的部分) 贷:银行存款
188楼
2023-02-13 10:28:23
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暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.59w
引用 @ 强健的板栗 发表的提问:
购买用于研发的原材料怎么做会计分录
你好 借原材料 应交书费额-进项税额 贷应付账款 领用时 借研发支出-资本化支出 贷原材料
189楼
2023-02-13 10:34:49
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小菲老师
职称:中级会计师,税务师
4.96
解题: 8.44w
引用 @ 优秀的香菇 发表的提问:
材料采购运到,验收入库发现短缺300元,属于运输中合理损耗,会计分录怎么做?
同学,你好 按照发票金额正常入账 借原材料,应交税费-进项税,贷应付账款
190楼
2023-02-13 10:54:06
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吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 施情化忆 发表的提问:
购买项目建筑材料款会计分录怎么做哦
你好,借:原材料 贷:应付账款
191楼
2023-02-13 11:17:59
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 布鲁斯的心跳 发表的提问:
汽修厂购买的喷漆材料怎么做会计分录
这个可以做原材料下面
192楼
2023-02-14 10:56:50
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布鲁斯的心跳:回复maize老师 但这个东西相当于易损易耗品
2023-02-14 11:19:26
maize老师:回复布鲁斯的心跳那这个可以做借周转材料低值易耗品,
2023-02-14 11:48:44
布鲁斯的心跳:回复maize老师 做周转材料要把每个材料名称一一列举吗
2023-02-14 12:01:53
maize老师:回复布鲁斯的心跳是的,需要记载清楚这个,
2023-02-14 12:28:03
方亮老师
职称:税务师,会计师
4.98
解题: 1.83w
引用 @ 星星 发表的提问:
购买材料,有几种情况。1、未收到发票,2、收到发票未认证,3、收到发票已认证,这三种情况,会计分录应该怎样做?
1、未收到发票需要暂估入库: 借:原材料 贷:银行存款等 2、借:原材料 借:应交税费-待认证进项税额 贷:银行存款 3、借:应交税费-应交增值税-进项税额 贷:应交税费-待认证进项税额
193楼
2023-02-14 11:10:44
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星星:回复方亮老师 请问下我们是筹建期,设备5月份付款一部分,6月份付款一部分,7月份收到发票。我们的账7月份开始做,可以把5-7月份付款的,合并在一起做吗?
2023-02-14 11:41:18
方亮老师:回复星星可以这样操作。
2023-02-14 12:02:33
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.16w
引用 @ 梦醉荷塘 发表的提问:
老师好!我朋友的公司,做工程的,先要了材料,别人没开发票,怎么做会计分录,和结转成本[呲牙]。会计学堂的讲会计分录的课程里有有关材料采购的问题,但是没有讲解货到,发票未到的情形。
您好 先收到货没有收到发票 可以暂估入账 借:原材料等 贷:应付账款——暂估应付账款
194楼
2023-02-14 11:30:16
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梦醉荷塘:回复bamboo老师 那暂估价怎么得来呢?做这个分录,需要附啥凭证呢?
2023-02-14 11:52:09
bamboo老师:回复梦醉荷塘暂估价格根据合同来确定 附自己单位入库单 对方送货单
2023-02-14 12:14:34
梦醉荷塘:回复bamboo老师 月末结转成本时,就按照暂估价来领用材料和结转成本是吗?
2023-02-14 12:27:32
梦醉荷塘:回复bamboo老师 会计基础里面讲到,有暂估价的,次月月初要红冲,若收到发票就直接按正常的会计分录来编制。若是一直几个月都没有收到,能不能次月不冲那么快,等到发票到再冲。
2023-02-14 12:46:19
bamboo老师:回复梦醉荷塘月末结转成本时,就按照暂估价来领用材料和结转成本 实际工作中一般是发票到了才冲销
2023-02-14 13:06:53
梦醉荷塘:回复bamboo老师 非常感谢老师细致的答复。
2023-02-14 13:23:04
bamboo老师:回复梦醉荷塘不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快
2023-02-14 13:43:26
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.16w
引用 @ 舒适的老虎 发表的提问:
收到投资者投入的材料价值十万元 怎么做会计分录
您好 借:原材料 贷:实收资本
195楼
2023-02-14 11:50:55
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