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支付报销费用会计分录怎么做
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李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
注销一笔无法支付的应付款5000 会计分录该怎么做
借应付账款 贷营业外收入
196楼
2023-02-15 10:38:42
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.55w
引用 @ 精明的红牛 发表的提问:
支付航天信息服务费会计分录怎么做
购买借管理费用贷,银行存款 全额抵扣,借应交税费应交增值税减免税款,借管理费用负数。
197楼
2023-02-15 11:03:25
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.23w
引用 @ 阔达的星月 发表的提问:
支付给职工的差旅费怎么做会计分录
你好,支付给职工的差旅费 借:管理费用等科目,贷:银行存款等科目 
198楼
2023-02-15 11:14:59
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
支付车间机械维修费怎么做会计分录
您好!借:制造费用-维修费,贷:现金等
199楼
2023-02-16 10:55:32
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江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.97
解题: 0.26w
引用 @ 123456 发表的提问:
老师,支付税控服务费怎么做会计分录
一、支付时 借:管理费用——办公费 贷:库存现金 二、减免税费 借:应交税费——应交增值税(减免税费) 借:管理费用——办公费 负数
200楼
2023-02-16 11:09:25
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123456:回复江老师 老师为什么是办公费啊
2023-02-16 11:27:01
江老师:回复123456这个就是计入管理费用——办公费的。
2023-02-16 11:41:31
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.23w
引用 @ 劳拉、小时光 发表的提问:
支付卖家的装车费怎么做会计分录呢
借;销售费用 贷;银行存款
201楼
2023-02-16 11:14:59
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劳拉、小时光:回复邹老师 老师 我们给买家送货的运输费怎么做会计分录呢
2023-02-16 11:27:56
邹老师:回复劳拉、小时光也是计入销售费用
2023-02-16 11:45:41
劳拉、小时光:回复邹老师 好的 谢谢老师
2023-02-16 12:02:24
邹老师:回复劳拉、小时光不客气,祝你学习愉快,工作顺利。
2023-02-16 12:29:14
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 向阳の花 发表的提问:
报销审计的车费,会计分录怎么做。
管理费用-差旅费                       
202楼
2023-02-19 12:01:03
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 安静的棒棒糖 发表的提问:
请问支付装修下水道得井盖费用3800,运费1000,怎么做会计分录
您好,借:在建工程-装修工程-材料费,4800元,贷:现金或者银行存款,4800元。
203楼
2023-02-19 12:26:38
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安静的棒棒糖:回复王雁鸣老师 材料费3800是银行转账,运费是现金支付,是不是要做两笔分录呀
2023-02-19 12:53:02
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.16w
引用 @ yiwei 发表的提问:
报销费用的票据金额大于实际报销金额,怎么做会计分录
您好 按照实际报销的金额入账
204楼
2023-02-19 12:32:39
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.23w
引用 @ 李宁 发表的提问:
支付航天公司维护费,怎么做会计分录
按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税(减免税款)”科目,贷记“管理费用”等科目。
205楼
2023-02-19 12:46:54
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.16w
引用 @ 叶子 发表的提问:
支付航天技术维护费,会计分录怎么做
您好 请问发票收到了么
206楼
2023-02-19 13:03:00
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叶子:回复bamboo老师 早就收到了
2023-02-19 13:28:46
bamboo老师:回复叶子那您收到的时候分录做了么
2023-02-19 13:43:36
叶子:回复bamboo老师 做了!
2023-02-19 14:10:00
叶子:回复bamboo老师 借:管理费用 贷:银行存款
2023-02-19 14:29:42
叶子:回复bamboo老师 去年做的。感觉是做错了,这个月准备把那个280元用来抵税的,才发现去年的账务做错了
2023-02-19 14:58:31
bamboo老师:回复叶子那现在做 借:应交税费——应交增值税——减免税款 贷:管理费用 然后电子税务局申报的时候填表申报就可以了
2023-02-19 15:21:09
叶子:回复bamboo老师 那个管理费用要不要做成“以前年度损益调整呀?”
2023-02-19 15:49:19
叶子:回复bamboo老师 这个管理费用要在2018年纳税调减吗?
2023-02-19 16:16:17
bamboo老师:回复叶子金额不大 不需要做成以前年度损益调整
2023-02-19 16:42:17
叶子:回复bamboo老师 请问:这个服务费需要在18年纳税调增吗?
2023-02-19 16:57:15
bamboo老师:回复叶子需要在18年纳税调增 不过金额不大 您也可以放在19年冲减费用 一样的
2023-02-19 17:07:41
林老师
职称:会计师
5.00
解题: 0.5w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
请问:用现金支付技术人员培训费,用银行存款支付会计师事务所的验资费,会计分录怎么做? 非常感谢!
借: 管理费用-培训费 贷:现金 借:管理费用--验资费 贷:银行存款
207楼
2023-02-20 10:14:06
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.23w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
请问:用现金支付技术人员培训费,用银行存款支付会计师事务所的验资费,会计分录怎么做? 非常感谢!
借;管理费用 贷;库存现金 借;管理费用 贷;银行存款
208楼
2023-02-20 10:42:13
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美橙老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 0.52w
引用 @ 发表的提问:
医院收到党建款专款专用,收到款时会计分录怎么样做呢?报销支出时分录怎么样做呢?
收到拨款时: 借:银行存款 贷:专项应付款 -- 项目 支出专项款时: 借:专项应付款-- 项目 贷:银行存款 结余上缴: 借:专项应付款-- 项目 贷:银行存款
209楼
2023-02-20 11:05:59
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彩:回复美橙老师 报销的发票台头是开医院名称吗?
2023-02-20 11:34:34
美橙老师:回复发票抬头开医院名称
2023-02-20 11:59:10
彩:回复美橙老师 是财政拨款过来的,医院党建用款。
2023-02-20 12:20:55
彩:回复美橙老师 我们是营利性医院,医保违规,收到的医保款要退回怎么样做分录呢?
2023-02-20 12:35:45
彩:回复美橙老师 病人的款有一部分是自费,有一部分是医保,病人结算已经做了主营业务收入了。
2023-02-20 13:04:35
美橙老师:回复不好意思,你们是专款专用,以支部开展活动的,是开支部抬头的发票。
2023-02-20 13:29:31
彩:回复美橙老师 好,谢谢了。
2023-02-20 13:50:19
彩:回复美橙老师 医保违规退款分录怎么样做呢?
2023-02-20 14:13:10
美橙老师:回复如果是滞纳金或罚款的话 借:营业外支出 贷:银行存款
2023-02-20 14:42:29
彩:回复美橙老师 不是罚款,就是收到的主营业务款又退回给医保局。分录怎么样做呢?
2023-02-20 14:56:53
美橙老师:回复那就借: 借:主营业务收入 贷:银行存款  应交税费-应交增值税(销项) 红字
2023-02-20 15:16:48
张乐老师
职称:注册会计师,高级会计师,税务师,资产评估师
4.98
解题: 0.3w
引用 @ 舒适的冬瓜 发表的提问:
销售部报销广告费用,有增值税发票,怎么做会计分录
你好,借:销售费用-广告费 应交税费-应交增值税-进项税额 贷:银行存款。
210楼
2023-02-21 10:00:19
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