咨询
购固定资产的会计分录怎么做
分享
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 搞怪的小蝴蝶 发表的提问:
你好!公司购入一部含税6600元手机会计分录怎么做?需要做成固定资产吗
可以做固定资产,你做周转材料领用做费用也可以
286楼
2023-03-22 09:23:18
全部回复
搞怪的小蝴蝶:回复maize老师 周转材料领用分录怎么做
2023-03-22 09:36:08
maize老师:回复搞怪的小蝴蝶借管理费用 贷周转材料
2023-03-22 10:03:22
搞怪的小蝴蝶:回复maize老师 手机是销售人员用的,可以这样做吗: 借:销售费用 进项税额 贷:现金
2023-03-22 10:16:38
maize老师:回复搞怪的小蝴蝶手机是销售人员用的,可以这样做吗: 借:销售费用 进项税额 贷:现金 可以
2023-03-22 10:45:31
老江老师
职称:,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ A 0 真水无香 发表的提问:
之前会计在购入固定资产之后的每个月都这样做分录,对吗?
你好,这个~~~咱家的会计准则不这么做! “借 累计折旧 贷 固定资产” 不知道是什么意思
287楼
2023-03-22 09:31:59
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.11w
引用 @ 含蓄的月饼 发表的提问:
请教:固定资产出售(已开发票)的会计分录怎么做
你好 借;固定资产清理 , 累计折旧 , 贷;固定资产 借;银行存款 ,贷;固定资产清理 , 应交税费 借;资产处置收益 , 贷;固定资产清理(或相反分录)
288楼
2023-03-22 09:38:51
全部回复
蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 素颜 发表的提问:
用租入固定资产的装修费入股怎么做会计分录?
你好! 借:长期待摊费用-装修费 贷:实收资本
289楼
2023-03-22 10:04:49
全部回复
素颜:回复蒋飞老师 怎么进行摊销?时间多长?会计分录?
2023-03-22 10:16:49
蒋飞老师:回复素颜在租赁期内按月摊销
2023-03-22 10:35:48
蒋飞老师:回复素颜借:管理费用-装修费(或销售费用-装修费) 贷:长期待摊费用
2023-03-22 10:49:45
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 淡定 发表的提问:
老师新建帐固定资产已做评估怎么做会计分录
你好 借固定资产 贷银行存款
290楼
2023-03-22 10:11:59
全部回复
淡定:回复meizi老师 有资产评估报告
2023-03-22 10:22:24
淡定:回复meizi老师 固定资产是15年的
2023-03-22 10:48:24
meizi老师:回复淡定你好 是的 补做固定资产 做账
2023-03-22 11:08:35
淡定:回复meizi老师 我银行存款没有变化呀
2023-03-22 11:19:54
meizi老师:回复淡定你好 是老板吧这个固定资产投资给公司还是什么情况
2023-03-22 11:39:53
淡定:回复meizi老师 没花钱就一个评估报告还有固定资产
2023-03-22 12:01:47
meizi老师:回复淡定你好 那这个固定资产是老板个人投资给企业 做一笔 借固定资产贷实收资本
2023-03-22 12:14:09
淡定:回复meizi老师 提折旧吗
2023-03-22 12:30:28
淡定:回复meizi老师 摘要怎么写
2023-03-22 12:43:02
meizi老师:回复淡定你好 需要折旧的 都是你的资产了 按剩余的年限来折旧 做 老板固定资产投资公司 这样要去修改章程的 去工商局备案的
2023-03-22 13:03:14
阎老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 0.99w
引用 @ 小鱼儿 发表的提问:
我想问一下,以固定资产,融资租赁的会计分录怎么做
你好,入账,借:固定资产、未确认融资费用(利息总计),贷:长期应付款(本息和)。 每期支付租金,借:长期应付款,贷:银行存款。 确认每期利息,借:财务费用,贷:未确认融资费用。
291楼
2023-03-23 08:29:34
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.11w
引用 @ 洁净的嚓茶 发表的提问:
当月购买固定资产支付50000元,当月又处理固定资产收款为45000元,会计分录怎么写
你好,借;固定资产,贷;银行存款等科目 50000 借;固定资产清理 , 贷;固定资产 50000 借;银行存款 45000,贷;固定资产清理 , 应交税费 借;资产处置收益 , 贷;固定资产清理(差额)
292楼
2023-03-23 08:58:41
全部回复
家权老师
职称:税务师
4.97
解题: 19.49w
引用 @ undefined 发表的提问:
"工会"会计中转让固定资产给分公司分录怎么做?
按照账面价值开发票给分公司即可
293楼
2023-03-23 09:16:45
全部回复
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 丁娟 发表的提问:
房地产协会,按照事业单位做,购买电脑家具的要怎么做会计分录?借:固定资产,贷:固定基金,这个固定资金是不是非流动资产资金---固定资产,付完款才是借:事业支出贷:银行存款
是这样的
294楼
2023-03-23 09:45:50
全部回复
季老师
职称:高级会计师,税务师,建造师
4.95
解题: 0.42w
引用 @ 爱格 发表的提问:
您好:收到扶贫款记那个科目。用扶贫款购固定资产会计分录怎么做。
扶贫款应专项列支,借银行 贷专项应付款。借固定资产 贷银行 资产验收后借专项应付款 贷资本公积
295楼
2023-03-23 10:12:00
全部回复
宇飞老师
职称:中级会计师,税务师,注册会计师
4.99
解题: 1.4w
引用 @ 烟雨幕然 发表的提问:
融资租入固定资产如何做账务处理,会计分录怎么做
融资租赁租入固定资产,按照按照未来支付的租金折现值和现有固定资产公允价较低者确认初始成本,按照未来支付的钱计入长期应付款,差额利息计入未确认融资费用 借:固定资产 未确认融资费用 贷:长期应付款 各期归还租金并且测算租金中包含的利息费用 借:财务费用 贷:未确认融资费用 借:长期应付款 贷:银行存款
296楼
2023-03-24 13:50:07
全部回复
蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 小桥 发表的提问:
事业单位,购买固定资产的会计分录?
你好! 1..借:固定资产 贷:银行存款
297楼
2023-03-24 14:05:40
全部回复
蒋飞老师:回复小桥同时 借:事业支出 贷:资金结存-货币资金
2023-03-24 14:26:39
小桥:回复蒋飞老师 老师,工会会计报废固定资产的了会计分录?购买固定资产会计分录?
2023-03-24 14:38:00
蒋飞老师:回复小桥一事一问好吗,先结束,再提问,我再答
2023-03-24 14:52:25
蒋飞老师:回复小桥您好,祝您学习进步,工作顺利,麻烦给个五星评价,老师回答您的问题将会更加用心,谢谢。
2023-03-24 15:06:00
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.11w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
事业单位购买固定资产的会计分录
我单位是一般纳税人的事业单位,签订的设备合同含税总金额是100万,上年支付了50万,因为那时候还是是小规模,收到的是普通增值税发票,入账如下: 借:事业支出 50 借:在建工程 50 贷:银行存款 50 贷:非流动资产基金-在建工程 50 今年转为一般纳税人了,支付尾款40万,剩下10万作为质保金(保质期一年),取得了40万(含税)增值税专用发票,那我做账的时候应该怎么做呢?是不是这样: (1)借:事业支出 34.19(40/1.17) (2)借:固定资产 42.74(34.19+8.55) 应缴增值税-进项税额 5.81 贷:非流动资产基金-固定资产 34.19 贷:银行存款 40 其他应付款 8.55(10/1.17) (3)借:固定资产 50 非流动资产基金-在建工程 50 贷:在建工程 50 非流动资产基金-固定资产 50 质保期满后支付十万质保金,分录:
298楼
2023-03-24 14:23:58
全部回复
邹老师:回复爱笑的流沙事业单位取得的增值税发票不能抵扣 借:固定资产 50 非流动资产基金 50 贷:事业支出 50 银行存款 50
2023-03-24 14:53:07
锋利老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.32w
引用 @ 糖炒栗子M 发表的提问:
18年购入固定资产,计入管理费用,未计入固定资产,现在需要补记固定资产并补提折旧,分录应该怎么做?
您好。借固定资产100 贷以前年度损益调整100. 比如一年折旧20。借以前年度损益调整20 贷:累计折旧20. 借:以前年度损益调整 80 贷利润分配-未分配利润80
299楼
2023-03-26 12:42:28
全部回复
锋利老师:回复糖炒栗子M就是相当于把固定资产重新做一遍分录,涉及损益类科目用以前年度损益调整代替,最后把损益调整余额结转到未分配利润。今年就可以正常用管理费用科目
2023-03-26 13:30:53
糖炒栗子M:回复锋利老师 小企业会计准则,没有以前年度损益,老师怎么做
2023-03-26 13:44:59
糖炒栗子M:回复锋利老师 这样做对吗?
2023-03-26 14:07:30
锋利老师:回复糖炒栗子M您好。小企业准则虽没有了这个科目,但是实务中大多还是可以在损益里面增加这个一级科目核算的,或者可以hi直接计入本期损益,因为您这个金额不算很大,应该不至于改变利润的方向吧?
2023-03-26 14:32:40
答疑苏老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 积极的荔枝 发表的提问:
协会组织的固定资产购买时直接入当期费用了,现需要调整回固定资产,请问分录怎么做?
你好 借 费用 负数 借固定资产
300楼
2023-03-26 13:11:59
全部回复
积极的荔枝:回复答疑苏老师 固定资产是以前年度购买的。 借费用 借固定资产 贷什么?
2023-03-26 13:45:40
答疑苏老师:回复积极的荔枝你好 借费用负数就是贷方的意思。
2023-03-26 13:55:56
积极的荔枝:回复答疑苏老师 固定资产入账金额是按重置后的金额入还是按原价
2023-03-26 14:24:38
答疑苏老师:回复积极的荔枝你好 已经是以前你年度的了,为什么要调整?这个按原值调整,不过还需要补提折旧。
2023-03-26 14:46:33
积极的荔枝:回复答疑苏老师 审计那边要求的,之前的会计直接入了当期费用,协会帐上没有固定资产。 法人离任审计就提出要我们调帐。 借固定资产 贷管理费 借管理费 贷折旧 是这样吗?
2023-03-26 15:15:58
答疑苏老师:回复积极的荔枝你好 是的 是这样的 ,不过一般管理费用在贷方的话,就放借方负数。
2023-03-26 15:35:02
积极的荔枝:回复答疑苏老师 好的谢谢 老师您平台有没有实务做账的课程可以学习的。
2023-03-26 15:46:20
答疑苏老师:回复积极的荔枝你好 不客气 课堂里有实操的课程,不过不一定是这个行业的,同学可以课堂首页输入关键字搜索下。
2023-03-26 15:57:06

微信扫码做题

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×