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收到材料款的会计分录怎么做
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 定格 发表的提问:
老师你好!材料暂估入库的会计分录 借:原材料 贷:应付账款-暂估入库 收到发票后怎么做分录,是借:原材料- 贷:银行存款 吗
不是,冲掉暂估 借:原材料 负数 贷:应付账款-暂估入库 负数,之后按发票做
16楼
2022-12-09 06:11:32
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定格:回复maize老师 嗯嗯,相当于要做三个分录是吧?暂估入库时,借:原材料 贷:应付账款-暂估入库 冲掉暂估时借:原材料 负数 贷:应付账款-暂估入库 负 然后再做 借:原材料 贷:应付账款 是这样吧
2022-12-09 06:42:03
maize老师:回复定格是的,你这个写没有问题
2022-12-09 07:08:26
定格:回复maize老师 好的,谢谢老师
2022-12-09 07:27:13
maize老师:回复定格满意请给五星好评,谢谢
2022-12-09 07:50:11
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.59w
引用 @ 妖精打架 发表的提问:
12月份收到材料款发票22471.5,付款10000。 1月份收到材料款2300,付款13510。 请问12月份和1月份会计分录怎么做?
你好,借原材料22471.5 贷银行存款10000 应付账款12471.5
17楼
2022-12-09 07:05:04
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暖暖老师:回复妖精打架借原材料2300 贷应付账款2300
2022-12-09 07:37:50
暖暖老师:回复妖精打架借应付账款1351 贷银行存款13510
2022-12-09 07:49:33
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.23w
引用 @ 招财猫 发表的提问:
建筑业购买材料,货款已支付,本月没有收到发票,暂估会计分录怎么做?次月重回会计分录怎么做?
你好 借;预付账款,贷;银行存款 借;原材料,贷;应付账款——暂估 次月冲回,借;应付账款——暂估,贷;原材料
18楼
2022-12-09 08:14:42
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招财猫:回复邹老师 为啥又是预付又是应付
2022-12-09 08:37:25
招财猫:回复邹老师 不想用预付账款科目,怎么替换
2022-12-09 08:55:53
邹老师:回复招财猫你好,因为款项已经支付,没有取得发票,就做预付 账款处理 因为没有收到发票,就需要暂估入库,所以第二个分录贷方是应付账款——暂估 不想用预付账款科目,那预付款项可以这样做分录,借;应付账款,贷;银行存款
2022-12-09 09:16:04
招财猫:回复邹老师 现在收到成本发票了,怎么冲回暂估?分录怎么做?
2022-12-09 09:37:19
邹老师:回复招财猫你好 借;应付账款——暂估,贷;原材料 借;原材料,贷;预付账款
2022-12-09 09:50:11
招财猫:回复邹老师 这是我暂估的会计分录还有结转成本的?这个月票收到了怎么做分录?麻烦老师把红字部分给我讲一下
2022-12-09 10:14:48
邹老师:回复招财猫你好 红冲暂估入库分录,借;应付账款——暂估,贷;原材料 根据发票做购进分录,借;原材料,贷;预付账款 如果之前结转的成本金额有错误,需要做相应的调整分录
2022-12-09 10:27:42
招财猫:回复邹老师 这样做出来不平啊
2022-12-09 10:37:42
邹老师:回复招财猫你好,你认为不平的地方具体是哪里呢?
2022-12-09 10:54:42
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 乐乐 发表的提问:
老师 我收到客户一笔款要我司代买材料 (材料还未买)整个的会计分录要怎么做呢
最后这个发票开给你们客户还是你们,你们这个买材料这个发票后续需要开给客户么,你们这边?
19楼
2022-12-09 09:41:10
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乐乐:回复maize老师 不开发票
2022-12-09 09:55:42
maize老师:回复乐乐借银行 贷其他应付款,你们支付出去买材料做借其他应付款 贷银行
2022-12-09 10:11:11
乐乐:回复maize老师 如果开票也是开给我们,不给客户开发票
2022-12-09 10:28:33
maize老师:回复乐乐那这个做借银行 贷应收账款
2022-12-09 10:42:42
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 谈小静 发表的提问:
工业会计,原材料暂估入库分录怎么做,原材料到了充暂估的分录怎么做,还有,原材料到生产成本的这一块分录是怎么做的
借原材料贷应付账款-暂估款,别的结转成本按还是按你们收到发票是一样做法。你收到发票冲回暂估借原材料负数贷应付账款-暂估款 负数按发票做就可以。
20楼
2022-12-09 10:58:19
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谈小静:回复maize老师 材料结转成本:借生产成本贷原材料
2022-12-09 11:27:37
谈小静:回复maize老师 完工:借库存商品贷生产成本
2022-12-09 11:42:13
谈小静:回复maize老师 结转成本:借主营业务成本贷库存商品
2022-12-09 12:03:22
谈小静:回复maize老师 老师,成本结转是这几步不
2022-12-09 12:21:23
maize老师:回复谈小静是的,这个发票需要汇算清缴之前回来。
2022-12-09 12:36:41
谈小静:回复maize老师 汇算清缴是什么时候
2022-12-09 13:00:37
maize老师:回复谈小静1.1-5.31号之前就可以 ,一般是4月左右做完。
2022-12-09 13:16:15
田老师
职称:会计师
4.97
解题: 1.05w
引用 @ 大气的星月 发表的提问:
税务账,原材料未到,付原材料定金,发票已收。会计分录怎么做?借:应付账款,货:银行存款?
借:其他应收款---XX定金 贷:银行发票等材料到了再做
21楼
2022-12-09 14:12:09
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大气的星月:回复田老师 jQuery19006457076622392659_1434355088729
2022-12-09 14:42:40
大气的星月:回复田老师 jQuery19006457076622392659_1434355088729
2022-12-09 15:06:24
大气的星月:回复田老师 jQuery19007979107620800487_1434355197118
2022-12-09 15:33:59
田老师:回复大气的星月jQuery19007979107620800487_1434355197118什么意思?
2022-12-09 15:44:20
大气的星月:回复田老师 呵呵,没什么意思,是电脑卡住了,出现这样的乱码。老师,怎么是发票等材料到了再做账的呀?
2022-12-09 16:01:42
田老师:回复大气的星月是的,如果不是很久的话
2022-12-09 16:20:09
庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 春上树下 发表的提问:
请问受托方收到委托方的材料,会计分录怎么做?
你好, 1、接受客户交付的原材料等 不进行会计处理,但应当设置“受托加工来料”备查科目,核算其收发结存数额。 2、发生的加工人工、制造等费用 借:生产成本——代制品 贷:应付工资、制造费用 等科目。 3、完工入库 借:库存商品——代制品 贷:生产成本——代制品。 4、收取加工费 借:应收账款 等科目 贷:主营业务收入 等科目 贷:应交税金——应交增值税(销项税额)。 5、结转代制品成本 借:主营业务成本 等科目 贷:库存商品——代制品。
22楼
2022-12-09 14:31:22
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.23w
引用 @ 发表的提问:
购买原材料采用款到发货方式的会计分录怎么写,运费怎么做分录?
你好 借:原材料  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:银行存款 运费计入材料的入账成本 
23楼
2022-12-09 14:50:59
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 发表的提问:
老师,我已付原材料款,也收到原材料了,但是没有收到发票,月末暂估记账怎么做会计分录啊
您好!按您支付的款项暂估。借:原材料-暂估 贷:现金等。
24楼
2022-12-11 14:55:50
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静:回复宋生老师 好的,,谢谢老师
2022-12-11 15:26:09
宋生老师:回复您好!不客气。
2022-12-11 15:50:34
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.23w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
收到采购上批材料的代垫运费怎么做会计分录
借;银行存款 贷;应收账款
25楼
2022-12-11 15:21:54
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
收到采购上批材料的代垫运费怎么做会计分录?
您好!借:现金等 贷:其他应收款。
26楼
2022-12-11 15:26:59
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.55w
引用 @ 钧钧ylj 发表的提问:
老师 建筑公司购买材料 款项已支付 材料未入库 发票未收到 怎么做会计分录呢
借预付账款贷银行存款。
27楼
2022-12-12 12:57:35
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钧钧ylj:回复郭老师 好的 老师 建筑公司购买材料什么时候计入在建工程?什么时候计入工程物资?还是应该计入原材料呢?
2022-12-12 13:10:39
郭老师:回复钧钧ylj你好,你们买来入库的自建房屋的,做到工程物资自建,房屋领用的时候做在建工程。
2022-12-12 13:31:17
郭老师:回复钧钧ylj买来你需要给别人建造的,做到原材料领用的时候做到工程施工。
2022-12-12 13:56:22
钧钧ylj:回复郭老师 老师 是不是先做购入工程物资 借:工程物资 贷:银行存款  再做工程领料 借:工程施工 贷:工程物资      只是材料未入库 发票未收到 就把借方的工程物资换成预付账款?
2022-12-12 14:23:22
钧钧ylj:回复郭老师 我们是给别人建造的
2022-12-12 14:48:36
郭老师:回复钧钧ylj你好,借原材料贷银行存款,借工程施工贷原材料,借主营业务成本贷工程施工。
2022-12-12 15:04:50
庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 陈莉 发表的提问:
一般纳税人,制造业采购材料发生的运费银行存款支付,怎么做会计分录,收到发票之后又怎么做会计分录
你好,未收到发票,借预付账款,贷银行存款
28楼
2022-12-12 13:27:28
全部回复
庄老师:回复陈莉收到发票,借材料采购,应交税费一应交增值税(进项税额),贷预付账款
2022-12-12 14:06:12
王瑞老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.96
解题: 0.94w
引用 @ 请叫我生气的小河豚 发表的提问:
年末给代理商返利 返的是用银行存款买的手机 怎么做会计分录?收到厂家返利 反的是原材料 怎么做会计分录?
可以按手机价值入销售费用,收到厂家返利入营业外收入
29楼
2022-12-12 13:43:45
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李月老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.96
解题: 0.08w
引用 @ 沈占竹 发表的提问:
你好,老师购买材料收到专用发票,预付款10000元,会计分录应该怎么做, 那么再次支付余款的3000元的会计分录,要怎么做,谢谢
你好 预付款10000元 借预付账款 贷银行存款 再次支付余款的3000元是在当月同时支付的吗
30楼
2022-12-12 13:50:53
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沈占竹:回复李月老师 当月没有支付 ,在下月支付的
2022-12-12 14:13:09
李月老师:回复沈占竹当月预付款就收到发票?
2022-12-12 14:34:49
沈占竹:回复李月老师 对的,预付时就收到发票的
2022-12-12 15:01:58
李月老师:回复沈占竹你好 发票入账 借原材料13000 贷银行存款3千 预付账款1万
2022-12-12 15:24:21
沈占竹:回复李月老师 好的谢谢老师
2022-12-12 15:52:59
李月老师:回复沈占竹你好 同学 如果已经解决你的问题 麻烦请同学给个五星评价 谢谢
2022-12-12 16:13:37

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