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老板送红包的会计分录怎么做
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李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 子琳 发表的提问:
请教老师,红字发票怎么做会计分录
就是做原来收入或者购货相反分录。。。。
256楼
2023-03-09 09:29:35
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 黄丽君 发表的提问:
你好,老师,计提股息红利,会计分录怎么做?
分红的会计分录是,   借:利润分配——应付普通股股利    贷:应付股利   支付时   借:应付股利    贷:银行存款或库存现金 
257楼
2023-03-09 09:43:36
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宸宸老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 1.71w
引用 @ 爱宝宝 发表的提问:
公司买童装送客户,会计分录怎么做的?
购买的商品赠送,增值税视同销售 借 销售费用-业务招待费 贷 库存商品 应交税费-应交增值税(销项税)
258楼
2023-03-09 09:58:00
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爱宝宝:回复宸宸老师 可以借:管理费用―业务招待费 贷:银行存款吗
2023-03-09 10:26:04
宸宸老师:回复爱宝宝不可以,购买的商品用于赠送,税法上规定此类情形在增值税上视同销售,要交税,当然对应的进项税也可以抵扣。
2023-03-09 10:45:33
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 甜甜的美女 发表的提问:
老板给自己买的手机5100元会计分录怎么做
你好,这个用于到工作企业需要的,计入固定资产折旧
259楼
2023-03-09 10:21:23
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甜甜的美女:回复meizi老师 可以直接入管理费用办公费吗
2023-03-09 10:43:24
meizi老师:回复甜甜的美女也可以的,可以直接费用化
2023-03-09 11:05:13
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ Emma 发表的提问:
购入的商品直接送人,怎么做会计分录
你好;  借库存商品  进项税贷银行存款 ;视同销售:借  销售费用;贷主营业务收入; 应交税费-应交增值税;  借主营业务成本 贷库存商品  
260楼
2023-03-09 10:38:59
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Emma:回复meizi老师 不开票的也需要做收入吗
2023-03-09 11:04:15
meizi老师:回复Emma你好; 是的。 视同销售处理   
2023-03-09 11:23:37
Emma:回复meizi老师 填纳税申报表是需要填未开票收入吗
2023-03-09 11:48:21
meizi老师:回复Emma你好; 是的。  填写未开具发票   收入来报 
2023-03-09 12:07:39
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 喵喵侠 发表的提问:
公司能赠送股份吗,无偿赠送股份的会计分录怎么做
同学你好,可以的,借:营业外支出,贷;实收资本或者股本。
261楼
2023-03-10 11:37:25
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.16w
引用 @ 会敏 发表的提问:
老师,老板娘或法人给我的备用金怎样做分录?
您好 借:库存现金 贷:其他应付款——老板娘/法人
262楼
2023-03-10 11:58:12
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李爱文老师
职称:会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ 婉清 发表的提问:
刷卡收入一部分刷到对公账户,一部分刷到老板私人账户,刷到老板私人账户的那笔怎么做会计分录。还有微信收入也是提现到老板的私人卡里,怎么做会计分录
直接由老板将这些款提现后存入公司账户 做为公司货款处理
263楼
2023-03-10 12:09:44
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婉清:回复李爱文老师 一般都不提现的,这也是避税的一种方法,就是做这笔分录的时候怎么做啊
2023-03-10 12:40:02
李爱文老师:回复婉清那就不用做账了,直接属于账外收入了
2023-03-10 12:52:17
婉清:回复李爱文老师 内账不是提现真实性吗,不做的话,收入不就少了吗。老师如果要是做内账的话,这笔账该怎么做分录呢
2023-03-10 13:13:02
李爱文老师:回复婉清不做外账。如果是内账,按真实的收入进行账务处理 关键是你的钱老板拿不拿到内账来
2023-03-10 13:33:47
婉清:回复李爱文老师 就直接是老板的钱了,怎么花就随他自己了,说白了,公司这边就不管了,如果我们做内账分录的话借贷关系该怎么做呢
2023-03-10 13:51:48
李爱文老师:回复婉清如果是这样,就不用做内账,因为做了账,没钱,等于白做。
2023-03-10 14:07:38
庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 摩登 发表的提问:
老师您好,工厂包人工包材料的会计分录怎么做呀?
你好,借生产成本--分包款,贷银行存款,
264楼
2023-03-10 12:27:43
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摩登:回复庄老师 老师,刚问错了,工厂接受委托加工,材料是自己的,包工包料怎么做分录
2023-03-10 12:41:35
庄老师:回复摩登材料是自己的,怎么会是包工包料
2023-03-10 13:10:19
摩登:回复庄老师 老师,麻烦帮忙解答下,谢谢老师
2023-03-10 13:31:07
摩登:回复庄老师 做加工费的分录,材料是自己的,怎么做呢,老师
2023-03-10 13:45:53
庄老师:回复摩登你好,加工费计入原材料,借原材料,贷银行存款,
2023-03-10 14:03:36
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.55w
引用 @ 寂寞的电源 发表的提问:
老板去外地餐费(自己吃的)怎么做会计分录
什么业务去外地。出差的吗
265楼
2023-03-10 12:51:00
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寂寞的电源:回复郭老师 有的时候办事(公司的)出差,有的时候看病,看病也是有餐费
2023-03-10 13:05:02
郭老师:回复寂寞的电源自己看病的记福利费,出差的差旅费
2023-03-10 13:34:29
寂寞的电源:回复郭老师 ??????
2023-03-10 13:51:37
郭老师:回复寂寞的电源有时候看病,是不是自己去看病的,是的话福利费
2023-03-10 14:21:23
吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 桀骜不驯 发表的提问:
股东分红款会计分录怎么做?
借:利润分配-未分配利润 贷:应付股利或其他应付款
266楼
2023-03-12 11:52:46
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.32w
引用 @ 巴豆 发表的提问:
工程类分包的会计分录怎么做
 一、收入核算 1、收到预付工程款时 借:银行存款 贷:预收账款 应缴税费-应缴增值税-销项税 2、工程完工结算时 借:预收账款/应收账款 贷:工程结算收入 3、结转收入 借:主营业务收入 贷:主营业务成本 管理费用 销售费用 财务费用等等 借或贷:本年利润 二、成本的核算 1.发生的合同成本 借:工程施工—合同成本 应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 2.发生的材料费用 借:管理费用/原材料 应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 3.支付人工费 借:工程施工--人工费 贷:现金(或应付工资等) 4.发生的机械费用 借:工程施工--机械使用费 应交税费—应交增值税(进项税额)(指的租赁) 贷:银行存款(或累计折旧等) 5.发生的其他直接费 借:工程施工--其他直接费 贷:银行存款(或现金等) 6.月末确认收入和成本 借:主营业务成本(按当期确认的合同成本) 工程施工——合同毛利 (倒挤) 贷:主营业务收入(按当期确认的工程结算收入) 7.工程完工决算后,应将“工程结算”科目与“工程施工”科目冲抵,冲抵后“工程施工”科目与“工程结算”科目余额均为零。 施工企业合同完工
267楼
2023-03-12 12:22:32
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巴豆:回复朴老师 开出发票应该怎么记
2023-03-12 12:53:27
巴豆:回复朴老师 老师 可以看到吗
2023-03-12 13:09:25
朴老师:回复巴豆计入收入就行了  借应收 贷主营业务收入 贷销项
2023-03-12 13:23:53
巴豆:回复朴老师 贷:主营业务成本行吗
2023-03-12 13:53:39
巴豆:回复朴老师 我写的收入不对老师
2023-03-12 14:20:22
朴老师:回复巴豆你开出去的是你的收入 你收到的才是成本
2023-03-12 14:45:36
巴豆:回复朴老师 那您帮我看一下 我这些对吗
2023-03-12 15:03:23
朴老师:回复巴豆你收入不能确认两遍,你上面开发票就已经确认收入了
2023-03-12 15:15:56
巴豆:回复朴老师 第一个和第四个 写一个就可以是吧
2023-03-12 15:35:52
朴老师:回复巴豆对的 只确认一次就可以的
2023-03-12 16:03:09
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.32w
引用 @  发表的提问:
请问下老师,公司股东分红的会计分录要怎么做?
同学你好 1、董事会决议,确定分配金额,借:利润分配—未分配利润,贷:应付股利。 2、分红时,其会计分录如下:借:应付股利,贷:银行存款/库存现金贷应交税费个人所得税 3、代扣个人所得税时,其会计分录如下:借:应付股利,贷:应交税费—应交个人所得税
268楼
2023-03-12 12:39:00
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.23w
引用 @ 风铃 发表的提问:
老师、支付过年开年红包怎么做分录
你好 借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬-福利费 借;应付职工薪酬-福利费 贷;库存现金等科目
269楼
2023-03-13 09:58:31
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风铃:回复邹老师 老师、我们请个人来为公司做培训、怎么做分录
2023-03-13 10:13:05
邹老师:回复风铃你好 借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬-职工教育经费 借;应付职工薪酬-职工教育经费, 贷;银行存款等科目
2023-03-13 10:24:57
风铃:回复邹老师 直接写借管理费用贷银行存款可以吗、就400元
2023-03-13 10:52:28
邹老师:回复风铃你好,需要先计提,然后再做支付分录的
2023-03-13 11:05:24
风铃:回复邹老师 但是这个钱是职工先给培训老师的、在职的员工报销的、也是这样做分录吗
2023-03-13 11:18:18
邹老师:回复风铃你好,那就是这样做分录 借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬-职工教育经费 借;应付职工薪酬-职工教育经费, 贷;其他应付款 借;其他应付款,贷;银行存款
2023-03-13 11:42:49
风铃:回复邹老师 连着写三个分录吗,老师
2023-03-13 12:03:29
邹老师:回复风铃你好,是的,第一笔是计提分录,第二笔是个人垫付,第三笔是个人垫付款项报销了
2023-03-13 12:28:32
风铃:回复邹老师 谢谢老师、我们记提工资、有一部分进入管理费用、一部分进入主营业务成本、计提和发放怎么做分录
2023-03-13 12:39:14
邹老师:回复风铃你好 计提,借;管理费用,劳务成本(之后 结转到主营业务成本),贷;应付职工薪酬 发放,借;应付职工薪酬,贷;银行存款等科目
2023-03-13 13:07:22
风铃:回复邹老师 计提时不能直接放到主营业务成本科目吗
2023-03-13 13:22:00
邹老师:回复风铃你好,是的,需要先通过劳务成本核算,然后再结转到主营业务成本
2023-03-13 13:32:04
宇飞老师
职称:中级会计师,税务师,注册会计师
4.99
解题: 1.4w
引用 @ 淡然一笑 发表的提问:
物业公司赠送住户的会计分录怎么做?
你好,如果是送礼品等直接借管理费用,贷:库存商品 应交税费-应交增值税(进项税额转出)
270楼
2023-03-13 10:11:27
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